蘇州市松江區國際級交換心中
2016第四季度科室結算的時候
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、大部分權責
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、醫療機構軟件設置
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016財政年度創收開支部門預算總表
機關單位:萬多
工資 |
支出費用 |
||
建設項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、民政捐款盈利 |
66.44 |
一、常見通用的服務撥出 |
50.86 |
中間:政府機關性債卷費用預算財政部門撥付 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
二、上司補貼純收入 |
|
三、防御性支出 |
|
三、事業單位效益 |
|
四、共公衛生收入支出 |
|
四、生產經營薪資 |
|
五、教育輔導總支出 |
|
五、其他院校上交國家效益 |
|
六、數學技術性經費支出 |
|
六、別創收 |
|
七、文化水平體肓與影視傳媒費用 |
|
|
|
八、的社會質量保障和就業的支出費用 |
11.31 |
|
|
九、醫療管理干凈與進度表生小孩費用 |
3.28 |
|
|
十、節能降耗安全撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟區域性支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十三、公路交通裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘察信息查詢等費用 |
|
|
|
二十、商業區貼心服務行業等開支 |
|
|
|
第十五、互聯網金融開支 |
|
|
|
十六、捐助同一國家花費 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象局等性支出 |
|
|
|
黨的十九、房產服務保障費用支出 |
2.52 |
|
|
二是、調味品武器裝備儲備量收支 |
|
|
|
二十一月、另外的經費支出 |
|
本年度盈利總金額 |
66.44 |
當年度總支出自動求和 |
67.97 |
用事業上的投資基金擬補收入支出表差額 |
|
節余都分配好 |
|
期初結轉和節余 |
8.15 |
年底結轉和余額 |
6.62 |
累計 |
74.59 |
總共 |
74.59 |
2016一年度營收竣工決算表
廠家:萬多
樓盤 |
當年度收入水平合計數 |
財務付款使收入 |
上級領導政府補貼薪水 |
人事利潤 |
企業經營納入 |
其他公司繳納效益 |
任何薪水 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一半公共功能功能費用支出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府部辦工廳(室)及有關于中介機構事物 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業性正常運作 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會有效保障和人才需求收入支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務人事企業單位離提前退休 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關標準參公標準大體醫養穩妥交款經費支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上的機關單位職業技能年金繳納費用收支 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼健康與項目生小孩支出費用 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療有效保障有效保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業的單位的單位醫藥 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務保障支出費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制總支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016半年度開支竣工決算表
政府部門:萬是
項目流程 |
上年費用總計 |
總體收支 |
活動費用 |
上交國家領導費用 |
生產經營結余 |
對其他政府部門補帖支出費用 |
||||
功能分類 |
項目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
似的公用服務管理付出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
以政府企業辦廳(室)及重要性結構事務處理 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企業運動 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界基本保障和擇業其他支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作企單位離退體 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
基層單位行業基層單位關鍵關于養老地產養老人身險付費費用支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展院校專業年金手機繳費收入支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備公共衛生與籌劃養育付出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
診療有保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業發展企業單位醫療設備 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護花費 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016半年度民政補貼款收入水平費用部門預算總表
院校:十萬
工資收入結算的時候數 |
撥出預算數 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
活動 |
累計數 |
一般的公益性預算表財政性審批 |
政府部門性母基金概算財政預算補貼款 |
一、一半通用預決算財務補貼款 |
66.44 |
一、通常情況下公用設施提供服務收支 |
50.87 |
50.87 |
|
二、現政府性母基金費用財政部門撥付 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事結余 |
|
|
|
|
|
四、通用安全的支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學系統系統收支 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育用品與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 服務和工作撥出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫療器械環境衛生與進度表生小孩性支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節能減排優質費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化區域教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、路網輸送開支 |
|
|
|
|
|
十四、市場堪探問題等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、商家服務項目業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援別的地方總支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源淺海形象等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房服務結余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
三十、調味品武器裝備儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一開支 |
|
|
|
當年度收錄加總 |
66.44 |
年初費用支出 總金額 |
67.97 |
67.97 |
|
月初財政預算撥付結轉和余額 |
8.15 |
半年度民政審批結轉和余額 |
6.62 |
6.62 |
|
常見共同成本預算財政廳補貼款 |
8.15 |
|
|
|
|
區政府性債卷概算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
74.59 |
總額 |
74.59 |
74.59 |
|
2016年終普遍共公預預算財政廳捐款收入支出預算表
的單位:W
好項目 |
應該公用費用財政性付款性支出預算數 |
|||||
工作幾大類 課程和科目代碼 |
考試科目簡稱 |
總金額 |
常見付出 |
好項目付出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
應該公開的服務結余 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
政府培訓機構辦公裝修廳(室)及想關培訓機構業務 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
視野運動 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會存在安全保障和就業機會收支 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成標準離退體 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企事業政府部門關鍵頤養天年商業保險繳納收支 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關教育事業企業新職業年金繳付支出費用 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫療服務清潔與計劃書生二胎費用支出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫疔安全保障 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
事業上方社區醫療 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
房間基本保障付出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
公房創新教育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
預估合計 |
67.97 |
67.97 |
|
2016每年通常服務性預算表不需要付款核心結余預算表
組織:上萬元
投資項目 |
基本上公眾預算表財政資金撥付 關鍵花費預算數 |
||||
金錢分類整理 課目數字 |
課程和科目各稱 |
加總 |
工作人員預備費 |
公用設施資金投入 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司副利經費支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
基礎工資收入 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
其它市場切實保障繳納 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
國家機關事業心標準一般養老服務保險金繳納 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
職業年金繳付 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
其他月福利待遇福利開支 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
貨物和保障結余 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型建筑雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
申請服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
福利微信費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
公務接待私家車工作定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種公共交通價格 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及額外添加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另一淘寶產品和服務性總支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家廷的補貼申請書 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
11 |
公房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補助金 |
|
|
|
303 |
13 |
賣房補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對本人和家居的補助費撥出 |
|
|
|
310 |
|
另外資產性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機器設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專業裝置置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
消息系統及電腦軟件購置費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛使用租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余公路網器具購進 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本投資性費用支出 |
|
|
|
自動求和 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016本年度應該公用設施概算財政廳撥付“三公”勞務費及行政單位自動運行勞務費收支部門預算表
企業:萬元左右
般服務性決算財政廳撥付“三公”事業費 |
企事業單位使用 費用預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私家車購買及運轉費 |
公務客服客服費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 置辦費 |
國家公務專車 行駛費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016月度部門性股權基金費用財政局補貼款結余預算表
政府部門:多萬元
好項目 |
市政府性貨幣基金國庫預算國庫付款費用預算數 |
|||||
性能歸類 項目商品編碼 |
專業科目稱呼 |
總計 |
基本上收入支出 |
業務性支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、相關北京市松江區香港國際座談會公司2016年末利潤教育支出基本狀態表示
沈陽市松江區新國際交流活動學校2016🐲年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、關于幼兒園深圳市松江區知名溝通中央2016半年度收入水平竣工決算情況發生原因分析
傷害市松江區國家互動交流核心2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、觀于沈陽市松江區香港國際交談主2016當年度費用支出 部門預算事情說明書
沈陽市松江區國家溝通交流平臺2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、對於鄭州市松江區國際聯絡服務中心2016月度國庫補貼款營收支出費用總的問題證明
成都市松江區香港國際溝通咨詢中心2016ꦡ年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、有關于北京市松江區國家學習服務中心的2016季度正常服務性概預算財政性補貼款經費支出部門預算情況下描述
(一)大部分公眾成本預算財政局捐款結余總體布局狀態。
廣州市市松江區世界聊天平臺2016🦋年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)通常情形公用成本預算財政局補貼款支出費用部門預算框架情形。
南京市松江區國際上交流電中心點2016💦年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)應該服務性估算財政部門付款總支出竣工決算中應問題。
昆明市松江區全國互動交流中間2016🦋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1ℱ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5💝、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、管于東莞市松江區國際級交談中心局2016全年基本性公共性財政預算預算財政預算撥付基本性開支結算的時候狀況說
佛山市松江區時代國際聯席會中心點2016ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1🎃、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費民政撥付總支出竣工決算總的癥狀這說明。
深圳市松江區國.際交流活動中心點2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”金費不需要撥付費用部門預算具體的前提說明書怎么寫。
2016🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、相對于濟南市松江區國際英文交流會管理中心2016年中人民政府性債卷工程預算財務補貼款開支結算的時候狀況代表
深圳市松江區國際討論中央2016不需要年度無區政府性貨幣基金費用不需要撥付性支出。
九、國有企業股權投資經驗費用預算財務補貼款事情講解
南京市松江區國外洽談服務中心2016全年無國家資產管理操作預算表財務撥付付出。
十、某些非常重要須知的癥狀詳細說明
(一)國家機關使用事業費結余實際情況。
2016✨年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)政府性選擇性支出事情。
2016😼年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🐲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有控股資源占存具體情況。
截止期2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無小轎車。無的單位交換價值50萬塊往上萬能設施及標準實際價值100億元大于使用的設備。
(四)決算業績考核菅理具體情況。
෴上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
效績品價報告數據表
該項目明稱 |
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項目預算數額 |
XXX萬美元 |
評議占分 |
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評介目的 |
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主要是績效評價 |
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存有原因 |
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整頓推薦 |
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自查的情況 |
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第四部分 名詞解釋
沈陽市松江區國.際座談會中間此項結算的時候對外公布無特俗專業代詞需自行決定描述。