上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、核心功能
二、組織 放置
三、概預算事業編這說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、想關的情況表明
傷害市松江區各族人民市政府合作共贏溝通辦公樓室其主要崗位職責
松江區人民群眾鎮相關部門進行合作聯絡辦工室與區鎮相關部門辦合署辦工,具體責任為:
🌠(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
൲(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌼(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💮(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
༺(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
沈陽市松江區國民政府機構合作協議交談會議室室組織 使用
🅠區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🔴下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年成都市松江區大家政府機關進行合作交談企業企業預決算制定說明怎么寫
2017๊年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♚、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年概算部門財務管理出入概算總表 |
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| 編制管理決算企業單位:滬市松江區人艮政府部協作討論辦公區室 | 計量單位:元 |
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| 上年凈收入 | 上年費用 |
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| 創業項目 | 項目預算數 | 項目 | 預算表數 |
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| 一、財政部門補貼款薪水 | 12,722,603.99 |
| 尋常公用服務教育支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一樣共同成本預算本金 | 12,722,603.99 |
| 社會化的保障和找工作撥出 | 259,943.41 |
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| 2. 現政府性債卷 |
| 三、 | 診療清潔衛生與方案生孩其他支出 | 93,729.80 |
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| 二、視野年收入 |
| 四、 | 自建房有保障收入支出 | 466,960.80 |
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| 三、企事業廠家操作薪資 |
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| 四、同一營收 |
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| 薪資總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年決算工作單位薪水決算總表 |
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| 編制程序工程預算基層單位:成都市松江區公民政府性合作的聯絡辦工室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 工程 | 創收項目預算 |
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| 系統分類別課程數字 | 功能性等級分類課程名號 | 總金額 | 財政廳撥付純收入 | 工作收錄 | 教育事業院校 | 某些營收 |
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| 類 | 款 | 項 | 操作收錄 |
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| 201 |
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| 應該公眾服務培訓花費 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公樓廳(室)及相應構造事務管理 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政處工作管理事物 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上確保和就業的開支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業心計量單位離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政機關組織離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記創業院校首要醫養保險行業納費結余 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關企業發展企業單位企業發展企業單位就業年金付款撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫學公共衛生與計劃怎么寫生二胎撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業性院校醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門的單位醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保證總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改草教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居個人公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年財政概預算機關單位收支財政概預算總表 |
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| 編制數預決算方:佛山市松江區各族人民現政府達成合作聊天辦公場所室 | 行業:元 |
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| 該項目 | 費用支出 項目預算 |
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| 功能模塊分類管理科目必編號規則 | 用途進行分類課目各稱 | 累計 | 基礎開支 | 大型項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公共的服務的服務總支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家會議室廳(室)及關于醫療機構事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半政府部門管控事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會存在的保障和就業機會花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性創業廠家離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政機關廠家離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政的單位行業的單位大體社區養老人壽保險交費撥出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關創業行業工作年金繳付支出費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保障環衛與規劃懷孕結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門企事業企業單位社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟公司醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產保證其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改變收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年費用組織民政審批收入支出費用總表 |
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| 定編預決算企業:滬市松江區老百姓政府性聯合聯絡辦公室 |
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| 方:元 |
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| 當年度工資收入 | 當年度國庫補貼款總支出 |
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| 樓盤 | 項目預算數 | 好項目 | 累計數 | 常見共公工程預算 | 人民政府性債卷決算 |
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| 一、應該公用決算周轉金 | 12,722,603.99 |
| 基本上公益性業務結余 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府性性新基金 |
| 二、 | 社會各界確保和就業創業撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療設備衛生學與設計計劃生育工作花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 公寓房保護性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 凈收入累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年財政成本成本預算部門普通通用財政成本成本預算教育支出基本功能的分類財政成本成本預算表 |
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| 編制數預算表機構:成都市松江區百姓現政府的合作聊天辦公區室 | 行業:元 |
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| 品牌 | 般共同概算付款開支 |
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| 功效進行分類幾個會計科目編寫代碼 | 基本功能類別科目必標題 | 加總 | 基本上花費 | 工程收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 似的公開產品付出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家辦公區廳(室)及相關內容組織事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處工作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政部門治理公共事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會各界后勤保障和找工作總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關自己事業部門離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政性公司的離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構行業計量單位核心給社會養老保險服務網上繳費其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業部門部門事業部門部門職業化年金納費花費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療食品衛生與記劃生殖其他支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業上的標準醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門方醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房服務保障收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅轉型撥出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年預決算企事業單位中央政府性基金投資預決算支出費用工作細分預決算表 |
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| 建制概預算單位名稱:天津市松江區各族人民部門戰略合作聯席會辦公裝修室 | 部門:元 |
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| 工程 | 市政府性理財產品決算補貼款撥出 |
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| 特點幾大類管理費用數字 | 基本功能區分科目必名號 | 總計 | 幾乎收支 | 工程經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年項目預決算計量單位一樣 共公項目預決算捐款主要結余經濟條件細分項目預決算表 |
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| 織造工程預算方:鄭州市松江區市民中央政府企業合作聯席會接待室室 | 的單位:元 |
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| 工作 | 正常公共信息費用預算補貼款關鍵經費支出 |
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| 工作分為科目必編號規則 | 職能等級分類考試科目明稱 | 累計 | 專業人員預備費 | 通用專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 的薪資最新福利教育支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 最基本待遇 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補助費補助費 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅率 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 的社會生活保險付款 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企企業發展機構企業發展機構通常養老生活穩定繳付 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 崗位年金付費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種的薪資福利福利其他支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品銷售和售后服務付出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 工作會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 指導費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務歡迎歡迎費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會預備費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 會員福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 別寶貝和產品結余 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對自己與家庭環境的補貼金 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休工資費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 往房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買新房政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其他的對個人的和家居的津貼教育支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 常見網站建設結余 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 會議室儀器采購 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年工程預算廠家“三公”勞務費和政府部門使用勞務費財政預算情況表 |
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| 在編預決算院校:傷害市松江區公民政府接待室室合伙洽談接待室室 |
| 計量單位:萬 |
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| “三公”專項經費財政預算數 | 危險機關運作事業費估算數 |
| |||||
| 合計數 | 因公回國(境)費 | 因公接待客人費 | 公務活動車輛租賃采購及正常運行費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 自動運行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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相關聯情況報告說明怎么寫
一、“三公”經費支出環境
💞上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
✤(一)因濟南市松江區人們鎮政府企業合作座談會企業辦公環境因公出國留學(境)事業費由區外辦、區臺辦主要負責建制,并統一標準政府信息的,本預決算工作單位不再行按順序政府信息的。
ꦆ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
💃包括布置:廣泛使用于上級部門一把手來松參觀多方位考察,全國省市區市黨政代替團及各友愛沿海地區、兄第縣份來松多方位考察或公務招待廳到訪移動的到訪費及廣泛使用于公務招待廳到訪到訪汽車租賃費、到訪機器設備租賃費、印刷廠品設計制作等。
二、市直機關啟動資金投入成本預算
๊機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、縣政府回收狀況
2017ꦅ年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、決算效績的情況
2017🌼年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財務收支項目效績夢想辦理表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工部門:行財科 | ||||||
工作名稱: | 援藏、援滇區頂目幫扶 | 產品行業類別: | 1 | ||||
資源應用: | 企事業職業類 | 經濟源于: | 區民政 | ||||
逐漸年月日: | 2018-02-01 | 結尾年月日: | 2018-11-30 | ||||
結合點話: | 37735599 | 項目之前概算(元) | 6,300,000.00 | ||||
名字工程上一年成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 同宗新項目上一年概算連接數(元) | 6,419,975.00 | ||||
項目概貌: | 1994ꦏ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報依照: | ⛎《西安市劃片劃片幫扶與媒體配合溝通溝通“13五”設計方案》、《松江區劃片劃片幫扶與媒體配合溝通溝通“13五”設計方案》、《相對于開展新二輪劃片劃片幫扶做工作的落實意見表》 | ||||||
投資項目創立的重要性性: | ⛎對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
有保障大型項目執行的管理辦法、控制措施: | ꩵ《深圳市是否對接支持貴州省品牌事業暫行土辦法進行流程》、《更多加強新首輪是否對接支持事業的進行意見和建議》 | ||||||
活動頒布工作計劃: | 𝔉由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
頂目總階段目標: | ꧟實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年工作績效夢想: | 🏅利用支助的項目,合理很好的有所有效改善學區中北部受援鄉鎮政府及老百姓們通常性生活方式性生活方式狀況,合理很好的有所有效改善學區中北部通常醫療衛生學前教育狀況。 | ||||||
需表明的許多難題: | ไ本好建設頂目的概預算票額、事實上履行現象和有些指標體系做好現象可能性受上司對去年是否對口招生幫扶的運轉世界任務規定及是否對口招生區縣的運轉所需等不容期望值印象印象。以至于終究結賬合理性各子好建設頂目事實上產生額準確,效績評定將用到修正后好建設頂目資本來進行。 | ||||||
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招生指標值 | |||||||
用途分類: | 事業技術類 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
細化方向 | 指標體系方式 | 指數公式方向值 | 推算根據 | ||||
進入和維護對象 | 賬務考核機制健全完善性 | 加強制度建設 | 逐步完善 | ||||
賬務管理辦法進行有效率性 | 可行 | 合理 | |||||
內容控制管理辦法健康性 | 建立健全 | 日趨完善 | |||||
項目流程管理規范的重要性制度的重要性施行合理一致性 | 可以有效 | 有效果 | |||||
概算審理率 | 100% | 1 | |||||
專款專業級率 | 100% | 1 | |||||
財政資金明確率 | 100% | 1 | |||||
收益學習目標 | 制定一個民生工程活動,活動完畢率 | 100% | =100% | ||||
推行雙百獎學金獎學金用戶 | 300 | ≥300人 | |||||
施工雙百專業培訓培訓學習人員 | 200 | ≥200人 | |||||
進行雙十大力支持政府部門數 | 10 | ≥10人 | |||||
治療效果的目標 | 受援東南部人民群眾滿意率度 | 80 | ≥80 | ||||
受援各地理想度 | 80 | ≥80 | |||||
援外團干部不錯度 | 80 | ≥80 | |||||
印象力對象 | 有助于兩個地方討論會見面 | 做完 | 到位 | ||||
改善效果當地的產量過日子生活條件 | 完成任務 | 完工 | |||||
挺高當醫遼學校事業上的快速發展 | 達到 | 搞定 | |||||
有效性提生本地高校畢業生紀檢干部陣容建造 | 完成任務 | 做完 | |||||
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核審良好率及看法 | |||||||
全版性 | 現實可能 | 績效評價對象 | 績效評價的指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
核查總得分率 | 90 | ||||||
融合核審個人意見 | 1൩、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
資格審查結論 | A | 核對人 | 徐夢薇 | 初審時刻 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無