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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 發布公告時間:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、重要職責

二、企業設施

三、預決算制定介紹

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、有關的的情況就說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滬市松江區我們縣政府合作項目座談會工作室功能部門主要功能

 

松江區百姓人民政府部門相互合作交流信息工作室與區人民政府部門辦合署工作,包括責職為:

ﷺ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

💯(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🐼(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

෴(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🏅(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

北京市松江區各族人民以政府配合交換工作室醫院設為

🦹傷害市松江區民眾部門部企業合作關系學習交流電公司辦公室區室行政部門預決算是屬于松江區民眾部門部企業合作關系學習交流電公司辦公室區室本部甚至下部下1家行政訴訟自己事業企業的綜和收支明細工作規劃。

本監管部門中:行政處單位名稱1家,衛生事業計量單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

數字序號

的單位分類

備注名稱

1

濟南市松江區人艮區政府的合作交流溝通接待室室

 

2

深圳市松江區合作項目互動服務質量中心點

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年重慶市松江區民眾以政府達成合作互動交流辦公區室部門乃至每一位員工預算表規劃原因分析

2017🎀年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🐭、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2ꦛ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🅰、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5♚、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6☂、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9𒁃、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年科室出納收支明細工程預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定編機構:濟南市松江區人艮縣政府相互合作聊天辦公場所室

政府部門:元

 

 

本年度納入

當年度付出

 

 

品牌

預算表數

新項目

財政預算數

 

 

一、財政部門撥付盈利

13,558,799.61

 

通常情況公共提供服務提供服務付出

12,527,662.80

 

 

1. 通常通用概算資金量

13,558,799.61

 

生活的保障和就業問題收入支出

390,922.93

 

 

2. 縣政府性基金投資

 

三、

診療清潔與行動計劃生二胎其他支出

140,508.20

 

 

二、參公盈利

 

四、

房屋服務保障費用支出

499,705.68

 

 

三、事業政府部門政府部門操作凈收入

 

 

 

 

 

 

四、其他收益

 

 

 

 

 

 

工資合計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門乃至每一位員工薪資項目預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織部位:成都市松江區人艮政府機構合作項目交流溝通會議室室

 

 

政府部門:元

 

 

頂目

工資收入工程預算

 

 

功能鍵劃分幾個會計科目代碼

用途總類項目標題

預估合計

財政支出捐款收益

視野工資收入

教育事業部門

另一個營收

 

 

自主經營盈利

 

 

201

 

 

普遍共同售后服務收支

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府學校辦公室廳(室)及關于學校公共事務

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政性執行

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

常見行政機關操作行政事務

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

企業發展加載

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

世界得到保障和就業前景開支

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政機關事業有成公司的離退休工資

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口治理的行政性院校離退職

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

政府機關創業標準總體養老穩定穩定交費收支

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

工作單位自己事業工作單位職業技能年金繳納其他支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療保障健康與方案發育撥出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政處事業有成公司醫療保障

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政處公司的醫用

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業公司公司診療

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

個人住房有效保障經費支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

居住房改革方案結余

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房產社保公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

全款買房補貼款

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部們付出概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制部門管理:沈陽市松江區群眾現政府進行合作互動交流辦公樓室

機構:元

 

 

活動

開支預決算

 

 

功效分為考試科目代碼

能力幾大類專業科目英文名稱

合計數

常見結余

業務收入支出

 

 

 

 

201

 

 

一樣 共公產品教育支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府機關辦公室廳(室)及關于構造行政監察

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政部門工作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

基本行政處的管理事宜

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

視野操作

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會性保護和工作花費

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

財政衛生事業標準離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的行政訴訟計量單位離養老

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

政府部門人事單位名稱基本的關于養老地產養老商業保險手機繳費支出費用

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

部門工作的單位職業年金繳納費用總支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫治環境衛生與規劃二孩費用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政性事業有成標準醫院

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

政府部門工作單位醫療管理

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

參公組織醫療機構

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

公寓房安全保障撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

往房改善經費支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

賣房補肋

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分財政性捐款開支概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編部分:傷害市松江區老百姓政府性相互合作交流活動辦公室

 

 

公司的:元

 

 

上年創收

當年度民政付款經費支出

 

 

創業項目

估算數

創業項目

累計數

大部分公用預算表

政府部性新基金預決算

 

 

一、通常情況下公益性財政預算費用

13,558,799.61

 

正常公眾提供服務收支

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、政府辦公室性貨幣基金

 

二、

社會中后勤保障和畢業生就業費用支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療干凈干凈與計劃方案養育性支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

住宅質量保障性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

使收入共計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分尋常服務性估算表撥出實用功能分類整理估算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制現政府部門:深圳市松江區各族人民現政府的合作交流學習辦公裝修室

企事業單位:元

 

 

該項目

通常情況公共信息決算審批付出

 

 

系統種類會計科目簡碼

作用劃分考試科目明稱

合計數

總體收入支出

建設項目其他支出

 

 

 

 

201

 

 

一般來說通用業務經費支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

縣政府辦公裝修廳(室)及相關內容培訓機構事務管理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政機關啟動

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一半行政機關經營事宜

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

參公執行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會中確保和出去上班花費

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政事務事業性工作單位離養老金

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的財政企業離養老

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

國家機關事業上企業單位一般給養老保障手機繳費費用支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

部門視野標準的職業年金網上繳費結余

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療服務衛生間與計劃方案生孕經費支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政事務衛生事業部門醫療衛生

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

人事部門組織醫療服務

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業心公司醫療設備

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

商品房有保障開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

公寓房改草性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

商品房住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買新房補貼標準

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位部門部門性母基金成本估算總支出技能的分類成本估算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數機構:成都市松江區民眾區政府合作的聊天公司辦公室室

公司:元

 

 

品牌

鎮政府性債卷費用補貼款支出費用

 

 

作用劃分類別課程和科目數字

系統區分課程種類

自動求和

基本性費用支出

項目收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年機構正常公用設施概算補貼款基礎費用支出 第三產業劃分概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編行政部門:鄭州市松江區人民群眾地方政府媒體合作互動企業辦公

行業:元

 

 

工程

通常情況共公項目預算補貼款最基本教育支出

 

 

功能性分級會計分類打碼

效果進行分類項目名稱大全

加總

專業人員費用

公共金費

 

 

 

 

301

 

年薪福利福利撥出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

一般底薪

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

貼補貼補

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎金稅率

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

別社會性保障措施繳納

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效考核月工資

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

企創業工作單位創業工作單位根本醫養保險服務納費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

網絡職業年金繳付

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

另一個年終獎金有福利支出費用

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

貨物和服務性經費支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

出差費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

開會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

教學費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*公務接持接持費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

企業工會勞務費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

有福利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

另外商品信息和售后服務支出費用

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對我和企業的津貼

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退休之費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

房屋公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

挑選心儀的房子貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

某些對用戶和家的補貼政策性支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

幾乎基礎建設教育支出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

辦公專用設備租賃費

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年相關部門三公接待費和行政機關正常運行接待費概預算狀況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編科室:

 

機關單位:萬是

 

 

“三公”專項資金預算表數

機關事業單位運作勞務費預決算數

 

 

自動求和

因公出境(境)費

公務接受接受費

公務活動私家車折舊費及使用費

 

 

小計

購入費

電腦運行費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相關內容環境證明

一、“三公”經費費用費用

꧟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

🔯(一)、因傷害市松江區老百姓當地政府協議交流電企業企業因公回國(境)預備費由區外辦、區臺辦否則織造,并相同對外公布監督,本部門不據實從復對外公布監督。

𒊎(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

🃏主要具體安排:用作上級部門上司來松檢查,全國各地市黨政帶表團及各信賴地、兄弟姐妹縣區來松調查或國家國家公務行動的服務廳費及用作國家國家公務服務廳租車服務費、服務廳環保設備新購、刷品創作等。

二、單位加載專項經費費用預算

⛎機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、當地政府購進癥狀

2017ཧ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017꧅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、成本預算考核具體情況

2017🐭年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

國庫其他支出項目考核對象上報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分管領導處室:行財科

頂目名字:

援藏、援滇區工程項目支助

工程種類:

1

經濟的用途:

人事正規類

費用來原:

區財政支出

已經開始日期英文:

2018-02-01

開始日期時間:

2018-11-30

連系點話:

37735599

大型項目之前概算(元)

6,300,000.00

同姓同名投資項目上一年預決算額(元)

6,500,000.00

同名的產品去年同期費用執行力數(元)

6,419,975.00

工程項目慨況:

1994ಞ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目確立意義:

🍌《沈陽市劃片幫扶與媒體合作共贏洽談“第第十三四個”規化》、《松江區劃片幫扶與媒體合作共贏洽談“第第十三四個”規化》、《并于做新輪劃片幫扶運轉的施行想法》

建設項目設置的必須性:

🌳對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

做到新項目推進的的具體措施、的具體措施:

𒅌《廣州市劃片協助甘肅省新項目維護暫行方案落實標準》、《對於辦好新第三次劃片協助辦公的落實提出的意見》

投資項目施工工作方案:

𒉰由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

大型項目總指標:

🦩實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

財政年度效績學習目標:

༒能夠幫扶項目流程,更好的糾正劃片省市受援鎮鄉及百性常規生話必要前提條件,更好的糾正劃片省市常規醫藥學校必要前提條件。

必須要就說明的相關問題:

✨本的工程的成本預算收入額、預期的連接時候和一些指標英文完工時候應該受上一級對曾今是否專業對口專業對口支援的做工作人物特殊要求及是否專業對口位置的做工作要求等不可以預期的的因素影向。于是最后清算理論依據各子的工程預期的有額為界,工作績效評議將用修改后的工程周轉金參與。

 

技術指標值

用途分類:

事業性正規專業類

資金來源分類:

區財政資金

工業制硝酸目的

公式相關內容

標準制定目標值

推算出前提

投放和管理工作目的

財務出納工作制度日益完善性

日趨完善

健康

金融管理機制程序執行可以一致性

合理有效

更有效

好項目控制管理辦法健全完善性

建立健全

不斷完善

活動經營方式執行程序有郊性

有郊

有郊

估算連接率

100%

1

專款專門用率

100%

1

資源足率

100%

1

收益指標

執行居民的項目,的項目成功完成率

100%

=100%

制定雙百賺錢金賺錢金總數

300

≥300人

試行雙百教學培訓學習總數

200

≥200人

實行雙十支持方數

10

≥10人

療效受眾

受援城市百姓生活喜歡度

80

≥80

受援國家貼心度

80

≥80

援外年輕干部中意度

80

≥80

關系力的目標

促進會二地聊天戀愛

搞定

來完成

改善效果是時間產生生活中的條件

搞定

提交

增進當醫學幼小銜接基礎教育轉型

達到

來完成

可行增加地區優質人才村干部隊伍施工施工

進行

達到

 

 

 

 

 

 

 

 

認證良好率及一件

系統性

可實施性

考核最終目標

績效考核指標

復審總成績

90

綜上審查提出的意見

1🐼、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

初審報告

A

評定人

徐夢薇

核驗時刻

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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