上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、大部分職責
二、系統制定
三、預決算在編反映
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關的情形說明書
杭州市松江區中國人民地方政府的合作溝通交流商務企業辦公室
松江區老百姓市以政府企業合作交換企業辦公區室與區市以政府辦合署企業辦公區,通常功能為:
💞(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
๊(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🥃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♕(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🧔(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
濟南市松江區百姓人大常委會的合作交談辦公樓室組織機構如何設置
🌳西安市松江區民眾政府機構接待室室合作的協議溝通接待室室廠家費用預算僅包含西安市松江區民眾政府機構接待室室合作的協議溝通接待室室本部。
本單位中,行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 企業單位英文名稱 | 提示 |
1 | 東莞市松江區國民鎮政府合作的座談會檔案室室 |
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動詞釋意
⭕(一)通常付出財政財政財政預算:是地市級財政財政財政預算主管道行業及所屬的財政財政財政預算行業為保護其醫院健康在運轉、完全平時工做每日任務而核編的年末通常付出計劃方案,涵蓋工作員資金投入和公用設施資金投入兩個分。
ಞ(二)活動收支概算:是地市級概算人事部門主管科室及隸屬于概算基層單位為成功人事部門崗位作業、事業性經濟方式規劃值或市政府經濟發展方向方式、特定的個人目標值,在核心收支囿于定編的財政年度收支年度計劃。
🌊(三)“三公”資金投入:是與市里財政估算局有資金投入領撥社會關系的團隊非常員工概算企事業的單位運用市里財政估算局補貼款制定的因公出境旅游(境)費、國家國家公務接待活動活動接代事情接代事情廳接代事情廳使私家車新購及正常運作費、國家國家公務接待活動活動接代事情接代事情廳接代事情廳接代事情廳費。之中:因公出境旅游(境)費大部分制定市直機關及員工概算企事業的單位人士的知名戰略合作討論會、大量工程項目磋商、境內外培養研訓等的知名旅費、美國都市間客運費、房費費、事情餐費、培養費、公雜費等花費;國家國家公務接待活動活動接代事情接代事情廳接代事情廳接代事情廳費大部分制定全國的性專注年會、地區大量新政調研材料、督查通知檢測相應外事團組接代事情廳討論會等審理國家國家公務接待活動活動接代事情接代事情廳接代事情廳或推進業務部需用房費費、客運費、事情餐費等花費;國家國家公務接待活動活動接代事情接代事情廳接代事情廳使私家車新購及正常運作費大部分制定編寫內國家國家公務接待活動活動接代事情接代事情廳接代事情廳機動車的報廢期更換,相應代替制定市里因公出去玩、國家國家公務接待活動活動接代事情接代事情廳接代事情廳程序傳遞、定期事情推進等需用國家國家公務接待活動活動接代事情接代事情廳接代事情廳使私家車然料費、維護費、人行道過橋米線費、穩妥費等花費。
👍(四)政府機關作業參公費:指政府部門企參公基層單位和依據公務接待員法服務管理的參公企參公基層單位的使用一般的公共服務財務預算財務付款設置的一般花費中的每天的公共參公費花費。
2018年預算表核編詳細說明
2018🦂年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🍰、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🤡通常主要用于履行合同本辦工作上職能部門、恢復日常化暖機而花費的劃片協助青海、甘肅區大型項目幫扶資金量,國家公務接待室費、商業招商項目經費預算等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年企業單位錢財收支明細工程預算總表 | ||||
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| 定編單位:廣州市松江區我們政府部合作的溝通交流辦公室 |
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| 年初收益 | 本年度其他支出 | |||
| 工程 | 成本預算數 | 產品 | 工程預算數 | |
| 預估合計 | ||||
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| 一、財政廳捐款利潤 | 15,119,853.84 | 一、 | 一般的公共性服務結余 | 14,326,402.46 |
| 1. 一般來說公用概算本金 | 15,119,853.84 | 二、 | 市場經濟保駕護航和就業前景總支出 | 242,865.80 |
| 2. 以政府性貨幣基金 |
| 三、 | 醫療保健衛生間與工作規劃生小孩支出費用 | 83,859.26 |
| 二、衛生事業效益 |
| 四、 | 個人住房保障措施支出費用 | 466,726.32 |
| 三、視野行業管理工資收入 |
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| 四、同一工資 |
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| 效益總額 | 15,119,853.84 | 經費支出累計 | 15,119,853.84 |
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2018年基層單位賬務收入支出表費用預算總表 | ||||
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| 企事業單位:元 | ||
年初費用 | ||||
概預算數 | ||||
大多結余 | 的項目教育支出 | |||
者資金 | 通用資金投入 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年政府部門使收入預決算總表 |
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| 規劃崗位:深圳市松江區各族人民市政府企業合作溝通接待室室 |
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| 部門:元 |
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| 工作 | 薪資工程預算 |
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| 職能類別科目必數字 | 功效種類考試科目分類 | 累計 | 財政廳付款薪資收入 | 事業上創收 | 事業有成的單位 | 另外薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產工資收入 |
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| 201 |
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| 一般的公益性服務質量收支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公裝修廳(室)及涉及到部門事情 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政部門處理事宜 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交保障機制和求業其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業心基層單位離養老金 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的政府部門企事業單位離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門人事計量單位基本的醫療保險金保險金付費總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門衛生事業行業的職業年金交費撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫院環衛與預計發育支出費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門企業發展機關單位診療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門基層單位醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 往房保證收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房收入分配改革費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織收支財政預算總表 |
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| 預算編制行業:蘇州市松江區市民中央政府媒體合作交流活動企業職場 | 企業單位:元 |
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| 工程項目 | 其他支出項目預算 |
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| 功效定義專業科目商品代碼 | 模塊進行分類科目必稱謂 | 累計數 | 基本性支出費用 | 好項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 平常共公產品花費 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 涉及部門工作廳(室)及涉及部門事務處理 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政性安全管理事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會各界保障措施和工作付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理視野企業單位離退休年齡 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的人事部門的單位離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關事業發展方事業發展方總體養老服務人壽保險激費費用 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業有成公司的職業技能年金繳付收支 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保障衛生管理與打算二孩經費支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業有成廠家診療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門企事業單位醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房屋保險開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房深化改革付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年企業單位國庫審批開支工程預算總表 |
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| 建制當地政府部門:蘇州市松江區民眾當地政府進行合作交流信息辦公裝修室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 財政預算補貼款工資 | 財政預算補貼款費用 |
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| 的項目 | 費用數 | 活動 | 累計 | 普遍公共服務費用 | 地方政府性投資基金費用 |
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| 一、應該公眾項目預算資本 | 15,119,853.84 | 一、 | 似的公益性服務性收入支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、部門性債券 |
| 二、 | 世界 服務保障和就業機會支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
| |
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| 三、 | 醫治環境衛生與預計生殖教育支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
| |
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| 四、 | 房屋有保障花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 收入水平累計 | 15,119,853.84 | 其他支出總額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年行業通常情況下共同財政工程預算收支的功能種類財政工程預算表 |
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| 定編單位部門:傷害市松江區人們政府性媒體合作互動交流辦公場所室 | 的單位:元 |
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| 業務 | 大部分服務性決算費用支出 |
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| 功能性劃分專業科目簡碼 | 基本功能種類項目公司名稱 | 預估合計 | 根本經費支出 | 工作總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般來說公共性服務培訓撥出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 區政府會議室廳(室)及相關平臺事務性 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一半行政機關控制工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化服務和擇業支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理事業有成行業離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政性基層單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 市直機關教育事業方關鍵給養老穩定付款費用支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業有成院校職業技能年金繳納費用支出費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 治療公共衛生與打算發育撥出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政企事業企機關事業單位醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理單位名稱治療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房擔保花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改善其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年公司政府機關性資金成本費用預算教育支出的功能劃分成本費用預算表 |
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| 編制程序部們:武漢市松江區人艮鎮政府合作共贏溝通工作室 | 院校:元 |
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| 頂目 | 相關部門性股權基金概預算費用支出 |
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| 的功能進行分類課程和科目識別碼 | 工作歸類管理費用各稱 | 累計數 | 主要其他支出 | 內容支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年公司的正常公共服務決算基本的撥出團隊決算城市發展等級分類決算表 |
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| 核編監管部門:東莞市松江區民眾政府商務企業辦公室配合討論會商務企業辦公室 | 方:元 |
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| 該項目 | 一般的共公預算表基礎費用 |
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| 技能細分管理費用編號 | 作用分類管理課程和科目種類 | 加總 | 專業人員接待費 | 共用經費預算 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪公益福利收入支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 大多的薪資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補帖補帖 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補助金費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 部門事業廠家廠家基本性醫養穩妥納費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 角色年金繳付 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 專職大體社區醫保費用繳納費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 許多社會生活服務保障交款 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 個人住房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種很大打工族薪資發福利撥出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 寶貝和產品性支出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦公樓費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培順費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接待客人接待客人費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會資金投入 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 福利微信費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 同一淘寶寶貝和提供服務其他支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個和的家庭的補助金 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 賺錢金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 一些對個體戶和人家的補貼申請書收入支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產投資性其他支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公區機器新購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年廠家“三公”資金投入和機關單位進行資金投入工程預算表 |
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| 編制工作部位:昆明市松江區人艮政府機關聯合交流電商務值班室 |
| 行業:億元 |
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| 2018年“三公”金費工程預算數 | 2018年行政機關作業資金投入項目預算數 |
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| 自動求和 | 因公出國留學(境)費 | 因公接待廳費 | 公務活動用車的置辦及正常運作費 |
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| 小計 | 添置費 | 操作費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關情況下講解
一、“三公”預備費工程預算
♐上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
ꩲ(一)因成都市松江區人們人民武裝部公司合作聊天商務辦公環境因公出國留學(境)事業費由區外辦、區臺辦管理事業編,并一致的公布,本崗位不另外相似公布。
ꦛ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。
ܫ注意布置:中用上家管理者來松觀察,中國各省份黨政主要團及各舒適國家、哥們兒地級市來松考察學習或公務活動行為行為的接受花銷的及中用公務活動行為接受包車花銷的等。
二、政府部門正常運行經費工程預算工程預算
🅺機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、相關部門的采購問題
2018🍌年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018♋年度本部門定向中小型行業需留人民招標采購合同頂目費用預算的金額0萬余元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。