上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重點職責
二、組織配置
三、費用預算編制程序這說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、一些情況報告原因分析
13、國庫花費投資項目業績考核學習目標澳大利亞紅酒進口報關表
杭州市松江區百姓區政府的合作聯席會公司辦公室室主要是職責
松江區老百姓部門公司合作學習交流辦公樓樓室與區部門辦合署辦公樓樓,主要工作職責為:
𓆉(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💫(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
❀(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
﷽(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
♒(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區國民市政府合伙聯席會辦公區室企業快速設置
🎃上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 單位標題標題 | 自己的名字 |
1 | 深圳市松江區各族人民部門合作關系討論會議室室 |
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2 | 武漢市松江區合作的互動服務保障基地 |
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專有名詞表達
🌌(一)首要收入費用支出 決算:是地市級決算負責部門管理及所屬的決算廠家為保障機制其培訓機構正常的正常的工作上、來完成日常的工作上級任務而事業編的年度目標首要收入費用支出 預計,具有者接待費和共公接待費二個分。
𝓀(二)投資項目費用費用財政工程預算:是市里費用財政工程預算負責人職能部門及經濟類型費用財政工程預算行業為順利完成行政處上班任何、事業的發展方向的發展方向計劃怎么寫值或政府機構的發展方向戰略、單一計劃怎么寫值,在常見費用囿于編制管理的財政年度費用計劃怎么寫。
ꦕ(三)“三公”經費總教育費用支出 總教育費用支出 :是與省級財務有經費總教育費用支出 總教育費用支出 領撥原因的企事業廠家舉例下級費用企事業廠家利用省級財務撥付籌劃的因公出境旅游(境)費、因公私家車采購及行駛費、因公接待客人處廳費。其中的:因公出境旅游(境)費最主要的的籌劃部門及下級費用企事業廠家人群的展覽合作共贏學習洽談、非常大創業項目磋商、跨境陪訓學習等的展覽旅費、加拿大城市發展間路網費、食宿費、操作餐費、陪訓費、公雜費等總教育費用支出 ;因公接待客人處廳費最主要的的籌劃中國性專業技術電視電話會議、的國家非常大的政策調研材料、重點查驗已經外事團組接待客人處廳學習洽談等來執行因公或組織推進渠道所須食宿費、路網費、操作餐費等總教育費用支出 ;因公私家車采購及行駛費最主要的的籌劃規劃內因公機動車的毀壞發布,已經中用籌劃市里因公經常出差、因公文件資料互換、日常的操作組織推進等所須因公私家車燃劑費、修理費、人行道過橋米線費、穩定費等總教育費用支出 。
🌠(四)危險機關開機運行資金投入:指行政部門企行政單位名稱和按照國家公務員考試法處理的教育事業企行政單位名稱在使用普通通用設施成本預算財務捐款準備的大多付出中的此外生活中通用資金投入付出。
2018年財政預算編制程序表示
2018🌼年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌠、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2﷽、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:ജ明確本辦工作中行政職能、達到平常轉動而支出的是否對口對口支援西藏自治區、山東區頂目扶持資產,公務接待廳接待廳費、的招商引資項目專項經費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機構財稅出入工程預算總表 |
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| 編織相關部門:重慶市松江區公民中央政府合伙討論接待室室 | 工作單位:元 |
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| 上年使收入 | 本年度性支出 |
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| 活動 | 財政預算數 | 業務 | 預決算數 |
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| 一、財政廳撥付盈利 | 15,863,625.78 |
| 大部分通用服務項目其他支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一般的公用估算費用 | 15,863,625.78 |
| 當今社會維護和擇業費用支出 | 361,567.88 |
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| 2. 政府性性基金投資 |
| 三、 | 醫學環保與計劃表生小孩結余 | 124,133.18 |
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| 二、事業上的凈收入 |
| 四、 | 房屋質量保障總支出 | 496,401.84 |
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| 三、教育事業公司的運營薪水 |
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| 四、別工資收入 |
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| 工資合計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年崗位使收入項目預算總表 |
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| 規劃部:濟南市松江區公民政府性相互合作交換企業職場 |
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| 工作單位:元 |
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| 品牌 | 薪資成本預算 |
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| 職能進行分類科目表打碼 | 效果分類管理幾個會計科目稱呼 | 自動求和 | 財政資金審批薪資 | 工作營收 | 事業部門部門 | 其他的收益 |
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| 類 | 款 | 項 | 開薪水 |
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| 201 |
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| 基本上公用設施貼心服務收支 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府接待室廳(室)及相應設備業務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下財政方法事宜 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交確保和出去上班收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門教育事業廠家離提前退休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政訴訟方離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關單位參公機關單位大體醫養保障手機繳費費用支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業上的政府部門就業年金繳納費用撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療公共衛生與籌劃計劃生育工作經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門企事業行業醫療保障 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門機關單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展企公務員醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保障機制付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房教育體制改革費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門管理付出預算表總表 |
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| 要制定行業:深圳市松江區老百姓市政府戰略合作互動接待室室 | 工作單位:元 |
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| 大型項目 | 性支出概預算 |
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| 工作分級考試科目打碼 | 功能表分類整理會計科目標題 | 總計 | 基礎費用支出 | 的項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般的公眾服務的撥出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公區廳(室)及涉及到平臺行政事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政機關的管理公共事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性擔保和找工作總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業心標準離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的政府部門的單位離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關創業公司的創業公司的一般健康養老險費用激費收支 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業工作單位網絡職業年金手機繳費支出費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理清潔與預計發育其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門創業單位名稱醫遼 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務行業醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成政府部門診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間服務保障結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改革的實質收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年單位部門財政資金撥付收入支出概算總表 |
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| 核編團隊:西安市松江區人們政府工作室進行合作溝通工作室 |
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| 廠家:元 |
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| 不需要付款收入來源 | 國庫付款花費 |
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| 工程 | 項目預算數 | 好項目 | 總金額 | 大部分公開工程預算 | 縣政府性基金投資成本預算 |
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| 一、基本公益性預算表周轉金 | 15,863,625.78 | 一、 | 一般來說精準服務性精準服務結余 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、中央政府性私募基金 |
| 二、 | 生活服務和就業問題教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療保健干凈與進度表發育費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 居住房保證付出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 凈收入總結 |
15,863,625.78 | 付出總共 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部門乃至每一位員工一半公共信息財政決算收入支出功用細分財政決算表 |
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| 定編機構:鄭州市松江區國民部門企業合作交流活動辦工室 | 方:元 |
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| 工作 | 尋常公共性預決算經費支出 |
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| 性能總類項目代碼 | 功能鍵的分類科目表名號 | 累計 | 最基本其他支出 | 創業項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公眾服務保障支出費用 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦工廳(室)及一些學校業務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政性操作事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會各界服務保障和擇業其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 人事部門企業組織離退休之 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政事務政府部門離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門創業工作單位大致社區養老安全付費性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政基層單位事業發展基層單位職業類型年金交費性支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理安全與計劃方案生二胎支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業工作單位工作單位醫遼 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門企業單位醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業發展基層單位醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房服務結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房收入分配改革支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年單位政府部性私募基金費用概預算花費功能表類型費用概預算表 |
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| 編制工作相關部門部門:深圳市松江區我們相關部門協議互動辦公場所室 | 企業:元 |
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| 新項目 | 市政府性理財產品預決算收入支出 |
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| 功能表類型課程和科目編號規則 | 基本功能總類會計科目命名 | 自動求和 | 幾乎花費 | 項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門管理般公共性概算付款通常結余經濟能力細分概算表 |
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| 編制程序職能部門:蘇州市松江區大家地方政府合作方式交流會企業辦公場所 | 基層單位:元 |
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| 該項目 | 通常情況公益性決算核心費用支出 |
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| 基本功能區分幾個會計科目數字 | 特點分類別專業科目分類 | 累計數 | 者金費 | 共用接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 公司福利性付出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 常規年終獎金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費國家補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補貼申請書費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效評價很大打工族薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機關衛生事業廠家衛生事業廠家大致社區養老穩妥付費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 工作年金激費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業的一般社區醫療保障交款 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 一些的社會有效保障了網上繳費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房間社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 各種年薪福利微信性支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和業務教育支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 研討會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務招待招待費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會專項經費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利金費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 其他的菜品和服務管理費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對我與家庭生活生活的補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 嘉獎金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一對本人和普通家庭的補貼費費用支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本公司性性支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公設施設備購置費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 機構“三公”資金和機構電腦運行資金費用預算表 |
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| 核編部門管理:南京市市松江區公民政府機關聯合聯絡辦公場所室 |
| 公司:W |
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| 2018年“三公”預備費成本預算數 | 2018年行政單位啟動經費支出項目預算數 |
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| 累計 | 因公出國旅游(境)費 | 公務活動歡迎費 | 國家公務租車折舊費及正常運行費 |
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| 小計 | 添置費 | 啟用費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關內容情況發生說明書怎么寫
一、“三公”經費預決算預決算
🏅上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.270萬,首要是這原因分析本辦嚴苛審理中央政府八項暫行規定精神實質,嚴防迎送規范標準。
🌺(一)因東莞市松江區市民相關部們達成合作洽談工作室因公出國旅游(境)專項經費由區外辦、區臺辦責任人定編,并大一統對外公布的,本部們不能據實多個對外公布的。
𒁏(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,關鍵是鑒于本辦嚴格的程序執行中心八項的規定精神是什么,嚴查到訪標準化。
꧑大部分安排好:用到上級帶領帶領來松觀察,安徽各市市黨政象征著團及各舒適中南部、小哥縣份來松融合或國家公務話動話動的接侍工作學費及用到國家公務話動接侍工作租車出行學費等。
二、政府部門行駛專項資金成本預算
♉機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府性招標采購狀況
2018💞年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年度本部
指向小規模中小型企業準備以政府的采購樓盤工程預算限額0萬美元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、估算工作績效的情況
2018🧜年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門性支出創業項目工作績效目的企業申報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程簡稱: | 援藏援滇團干部操作費用 | 好項目分類: | 主動性性新項目 | ||||
現在開始準確時間: | 2019-01-01 | 完結準確時間: | 2019-12-30 | ||||
結合辦公電話: | 37735595 | 產品去年預決算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同名的工作前年概算額(元) | 1,850,000.00 | 同姓同名好項目去年預算表強制執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
創業項目概述: | ♈開始事情部精準脫貧協同作戰和專業學區援助的業務,是貫切中間“三個顧大局”思考、可以淡化部分融合進展的比較重要戰略目標舉動,是黨中間、國務院令、濟南市委、水利水電工程府給松江的輝煌人物,也是松江義絕不辭的的責任。援派團干部優秀的人才是實施事情部精準脫貧協同作戰和專業學區援助的業務堅強強勁有力的組織安排和優秀的人才 保障。 | ||||||
立項申請理論依據: | ♛依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
內容興辦的必需性: | ꧋支撐援派科級村干部堅實、高效地力促物質部精準脫貧區域合作和劃片幫扶每一項事業,落下帷幕完全援派這段時間松江與劃片地段勾通與匹配。區黨政代表著團、區問慰品團赴物質部精準脫貧區域合作和劃片地段問慰品援派科級村干部。 | ||||||
有保障建設項目推行的管理制度、方法: | 《相對于松江區援外(駐外)團干部任務資金投入及赴專業對口地區劃分深入推進涉及到的任務施行規程》。 | ||||||
項目流程推行記劃: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工程項目總制定目標: | 擔保援派領導人員援派其間操作要求預備費、區黨政帶表團和問慰團赴對接地段問慰援派領導人員預備費。 | ||||||
每年績效考評受眾: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
還要就說明的另一個難題: | 🌞本產品的成本預算的金額、事實使用情況和地方評分指標達到情況可以受曾經劃片增援辦公作業特殊要求及劃片省市辦公事實標準等不行預計因素分析關系。那么從而結款基本原則各子產品事實出現額為基準,績效考核評分將通過修整后產品周轉金使用。 | ||||||
統計指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼金 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
葡萄糖氧化目標值 | 指標體系信息 | 技術指標的目標值 | 預測通過 | ||||
開始和服務管理夢想 | 財稅監督機制不斷完善性 | 日趨完善 | 確定準則 | ||||
財務管理管理制審理有效性 | 很好 | 統一規定 | |||||
工程預算繼續執行率 | 100% | 調整標準規范 | |||||
專款專門率 | 100% | 進行固定原則 | |||||
金額合格率 | 100% | 固定的標準規定 | |||||
輸出目的 | 區救助的項目做好率 | 100% | 進度表標準化 | ||||
市支援的項目做完率 | 100% | 記劃規格 | |||||
應補盡補率 | 100% | 方案標淮 | |||||
協助投資項目完整有效率 | 100% | 籌劃的標準 | |||||
鎮鄉結對救助活動達成率 | 100% | 打算標準規范 | |||||
感覺學習目標 | 援派鄉鎮干部掛職組織喜歡度 | 80 | 項目細則 | ||||
援派團干部滿意率度 | 80 | 計劃書準則 | |||||
援派干部們排出單位名稱比較滿意度調查 | 80 | 準備標準單位 | |||||
危害力的目標 | 保證質量市、區、鎮三類經濟援助建設項目的推進 | 有力 | 一定條件 | ||||
管用挺高援派團干部充分性 | 有效 | 一定規則 | |||||
有效地深入推進援派村干部工做 | 足夠 | 穩固標準規定 | |||||
做到位援派村干部的工程部服務 | 完全 | 固定的標準規范 | |||||
質量核審重要環節 | |||||||
全面性 | 現實必要性 | 績效評價方向 | 工作績效的指標 | ||||
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宗合審核中征求意見 | "1⛦、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
復核最終結果 | B | 核審人 | 沈錫宇 |
財政局性支出創業項目績效考核方向上報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目英文名稱: | 援藏、援滇區創業項目捐助周轉金 | 工程類型: | 長期性大型項目 | ||||
逐漸開始起止日期: | 2019-01-01 | 結速時間日期: | 2019-12-30 | ||||
關系電活: | 37735595 | 品牌至今預決算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同宗大型項目上一年概算額(元) | 6,300,000.00 | 重名活動去年同期預算表運行數(元) | 5,530,312.00 | ||||
該項目概貌: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項原則: | 𓂃《西安市劃片協助與公司合作共贏聯席會“第十二五歸劃成群”歸劃》、《松江區劃片協助與公司合作共贏聯席會“第十二五歸劃成群”歸劃》、《至于辦好新第一輪劃片協助事情的進行工作建議》 | ||||||
建設項目成立的有必要的性: | 🧜對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
提高品牌使用的問責制度、設備: | 🧸《重慶市專業對口招生協防廣西省工程項目菅理暫行妙招快速執行流程》、《相對于做到位新一場專業對口招生協防工作中的快速執行具體意見》 | ||||||
的項目推進進度表: | 🗹由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
新項目總的目標: | ꦯ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
月度績效考核個人目標: | 🧜經過支援產品,效果的改變是否劃片地域受援鎮鄉及百性關鍵的生活狀況,效果的改變是否劃片地域關鍵醫療保健文化藝術培訓狀況。 | ||||||
必須要證明的另一困難: | 𝄹本樓盤的估算價格、真正狀態下執行力狀態下和有些指數公式搞定狀態下可以受上家對那年劃片幫扶上班級任務想要及劃片沿海地區上班真正需求等無可預測緣由的影響。這樣終結結算方式保證各子樓盤真正狀態下會出現額時以,業績考核評論將主要包括調整后樓盤的資金參與。 | ||||||
因素值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃行業類 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
可分解工作目標 | 統計指標的內容 | 質量指標對方值 | 測量原則 | ||||
成本和方法總體目標 | 財務出納工作制度建立健全性 | 完善 | 規定標準化 | ||||
賬務考核機制實施可行性 | 可行 | 進行固定準則 | |||||
建設項目監管會議制度建立完善性 | 不斷完善 | 緊固規范標準 | |||||
投資項目工作管理監督機制審理更合理性 | 合理有效 | 進行固定標準規范 | |||||
成本預算執行命令率 | 100% | 確定標準單位 | |||||
專款用率 | 100% | 固定住基準 | |||||
費用完善率 | 100% | 固定不動原則 | |||||
生產出要求 | 執行實施意見民生問題內容,內容到位率 | 100% | 工作計劃規定 | ||||
試行雙百獎品金,獎品金人數統計 | 300人 | 年度計劃的標準 | |||||
執行雙百培訓課程,研修人數 | 200人 | 年度計劃規范標準 | |||||
頒布雙十支持,學區共建共享結對單位名稱數 | 10個 | 計劃表條件 | |||||
體驗制定目標 | 受援市民群眾忠誠度 | 80 | 計劃書原則 | ||||
受援沿海地區放心度 | 80 | 進度表準則 | |||||
援外干部職工比較服務滿意 | 80 | 預計準則 | |||||
干擾力目標值 | 促使兩個地方之間成長 | 多方面 | 固定不變條件 | ||||
改善效果內地生育生活的具體條件 | 有效充分的 | 固定不動規范標準 | |||||
改善是時間醫治幼教事業上的經濟發展 | 寬裕 | 固定好標準化 | |||||
很好增進當地政府人材機關干部隊員構建 | 能夠充分 | 固定的準則 | |||||
評定重點難點 | |||||||
詳盡性 | 可靠性 | 考核個人目標 | 工作績效指標圖 | ||||
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綜和初審具體意見 | "1𝓡、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
評定的結果 | B | 核審人 | 沈錫宇 |