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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算
信息來源: 推送日期:2019-08-15 閱讀次數:

武漢市松江區國民政府企業辦公環境合作共贏交流信息企業辦公環境

2017全年預算

 


  

 

第一點部份 傷害市松江區我們當地政府公司合作交換接待室室簡介

一、一般主要職責

二、結構使用

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表

一、薪資其他支出預算總表

二、工資收入結算的時候表

三、開支預算表

四、國庫審批薪資教育支出結算的時候總表

五、通常公用設施費用財政資金審批費用支出 竣工決算表

六、一樣共公成本預算財政局捐款常規其他支出預算表

七、普遍公共性財務預算財務審批“三公”經費預算結余及機構執行經費預算結余結余部門預算表

八、政府機關性母基金預結算的時候財政資金付款支出費用結算的時候表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明

4.部門 專有名詞解悉

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、首要主要職責

ꦏ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

𝐆(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🦂(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🐼(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ဣ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

二、組織 軟件設置

𒁏根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017財政年度部門預算表

2017全年年收入性支出預算總表

政府部門:上萬元

年收入

結余

樓盤

預算數

品牌

預算數

一、財政局審批使收入

1163.70

一、尋常共同保障教育支出

1085.40

  這里面:當地政府性私募基金概預算不需要付款

 

二、外交關系其他支出

 

二、領導補貼政策薪資

 

三、航空航天總支出

 

三、企業工資收入

 

四、共同的安全教育支出

 

四、運作效益

 

五、教肓支出費用

 

五、附屬醫院基層單位繳納工資收入

 

六、地理學方法結余

 

六、許多薪資收入

 

七、文化課體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

 

 

 

八、的社會保障部機制和求業費用

21.33

 

 

九、醫療保健衛生學與項目生孩子支出費用

8.70

 

 

十、節能低能耗低能耗費用支出

 

 

 

五一、村鎮建設社群性支出

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

13、路網運載開支

 

 

 

十四、環境資源地質勘察信息查詢等其他支出

 

 

 

十六、商務功能業等其他支出

 

 

 

十五、財務總支出

 

 

 

十六、支援任何省份開支

 

 

 

十九、土地淺海氣候等開支

 

 

 

19、自建房擔保付出

47.60

 

 

2、調味品物品貯備教育支出

 

 

 

二11、許多費用支出

 

年初收入水平加總

1163.70

本年度支出費用累計數

1163.03

用工作基金投資挽救開支差額

 

余額都分配好

 

期初結轉和余額

 

年尾結轉和節余

0.67

累計

1163.70

共計

1163.70


2017年收入水平竣工決算表

單位名稱:余萬元

工程

上年凈收入自動求和

財務補貼款工資收入

上司補帖純收入

創業薪水

生產收入來源

付屬機構繳納收入來源

某個個人收入

功能分類
科目編碼

科目必英文名稱

累計

1163.70

1163.70

 

 

 

 

 

201

 

 

一般的的服務性的服務收入支出

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

 

國家辦工廳(室)及相關聯系統事宜

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

01

人事部門啟動

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

普遍財政安全管理事務管理

891.79

891.79

 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在保駕護航和大學生就業收入支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理創業企業離退職

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政部門單位名稱離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機關基層單位自己事業基層單位關鍵養老院保險服務付款收支

17.90

17.90

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企事業廠家網絡職業年金手機繳費性支出

2.60

2.60

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學環境衛生與記劃生孩子撥出

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟教育事業企企業醫療管理

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

01

行政部門企事業單位醫療保健

8.70

8.70

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房確保經費支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改善開支

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

 

221

02

03

選房補肋

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017一年度收支結算的時候表

的單位:十萬

頂目

本年度教育支出預估合計

基本上費用

業務費用支出

上交國家上級領導經費支出

管理費用支出

對所屬的單位補貼費收入支出

功能分類
科目編碼

項目明稱

合計數

1163.03

271.61

891.42

 

 

 

201

 

 

平常公用設施保障結余

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

 

以政府辦工廳(室)及關于組織 行政事務

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

01

行政機關程序運行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

常見行政機關監管事務性

891.42

 

891.42

 

 

 

208

 

 

社會存在基本保障和就業問題經費支出

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業性院校離離休

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理方法的行政訴訟機關單位離退休年齡

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業有成計量單位常規養老保費保費交款教育支出

17.90

17.90

 

 

 

 

208

05

06

行政的單位參公的單位的職業年金交費收支

2.60

2.60

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生監督與計劃表生孩子開支

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

 

行政管理教育事業院校醫療器械

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

01

人事部門方醫療保障

8.70

8.70

 

 

 

 

221

 

 

往房保險付出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

 

自建房體制改革經費支出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣國家補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017半年度財政局審批收益花費預算總表

政府部門:十萬

工資

收入支出

的項目

竣工決算數

樓盤

加總

普遍公用設施預算表民政審批

當地政府性基金投資預算表財政部門審批

一、應該公眾費用預算財政資金付款

1163.70 

一、大部分公用設施服務項目教育支出

1085.40

1085.40

 

二、政府性性投資基金預決算財政部門捐款

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、飲水機收支

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理開支

 

 

 

 

 

五、教學收支

 

 

 

 

 

六、科學實驗技巧費用

 

 

 

 

 

七、文明體育教育與傳煤性支出

 

 

 

 

 

八、社會中保障機制和求業其他支出

21.33

21.33

 

 

 

九、醫學環衛與策劃生肓付出

8.70

8.70

 

 

 

十、節能公司綠色付出

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌社區網站費用支出

 

 

 

 

 

12、農業水花費

 

 

 

 

 

第十三、交通出行搬運結余

 

 

 

 

 

十四、的資源堪探相關信息等開支

 

 

 

 

 

十四、行業服務培訓業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融創新支出費用

 

 

 

 

 

十二、扶持任何地段花費

 

 

 

 

 

18、國土資源海域氣象觀測等付出

 

 

 

 

 

19、自建房保駕護航費用

47.60

47.60

 

 

 

第二十、糧油食品物資供應保障性支出

 

 

 

 

 

二11、同一教育支出

 

 

 

本年度薪資預估合計

1163.70 

當年度教育支出累計數

1163.03

1163.03 

 

本年財政支出補貼款結轉和盈余

 

月底不需要撥付結轉和節余

0.67

0.67 

 

      似的公用費用預算民政捐款

 

 

 

 

 

      中央政府性債卷費用國庫撥付

 

 

 

 

 

總結

1163.70 

總結

 1163.70

1163.70

 

 


2017季度一般的服務性成本預算財政預算捐款結余竣工決算表

企業單位:萬是

工程

自動求和

一般結余

內容花費

的功能類型

項目數字

課程稱呼

201

 

 

大部分公用服務管理經費支出

1085.40

193.98

891.42

201

03

 

以政府辦公裝修廳(室)及涉及到的企業事務性

1085.40

193.98

891.42

201

03

01

行政事務行駛

193.98

193.98

 

201

03

02

一般的財政處理事情

891.42

 

891.42

208

 

 

社會性服務保障和就業的結余

21.33

21.33

 

208

05

 

行政機關行業機構離離休

21.33

21.33

 

208

05

01

歸口管理方法的行政訴訟計量單位離退職

0.83

0.83

 

208

05

05

機關公司的創業公司的主要健康社保費服務交費費用支出

17.90

17.90

 

208

05

06

政府機關事業上的企行政單位就業年金繳納費用撥出

2.60

2.60

 

210

 

 

醫院衛生學與工作計劃生孕收入支出

8.70

8.70

 

210

11

 

行政管理事業機構機構醫疔

8.70

8.70

 

210

11

01

行政處計量單位醫療設備

8.70

8.70

 

221

 

 

商品房擔保性支出

47.60

47.60

 

221

02

 

個人住房行政體制改革費用支出

47.60

47.60

 

221

02

01

往房北京公積金

18.72

18.72

 

221

02

03

房產買賣補貼政策

28.88

28.88

 

總金額

1163.03

271.61

891.42

 


 

2017全年度一般來說公益性預預算財政性審批通常費用預算表

  公司的:萬塊

大型項目

合計數

工作員費用

共用費用

第三產業種類

專業科目數字

考試科目品牌

301

 

基本工資特權開支

202.47

202.47

 

301

01

  根本基本工資

34.03

34.03

 

301

02

  津貼補肋補肋

87.37

87.37

 

301

03

  薪金

34.26

34.26

 

301

04

  的社會中有效保障了手機繳費

11.34

11.34

 

301

06

  工作餐補助費費

 

 

 

301

07

  工作績效公司

 

 

 

301

08

國家機關行業組織根本養老人身險人身險交款

17.90

17.90

 

301

09

職業的年金納費

2.60

2.60

 

301

99

  其它基本工資優惠花費

14.97

14.97

 

302

 

商品信息和售后服務經費支出

17.13

 

17.13

302

01

  工作費

3.14

 

3.14

302

02

  包裝印刷費

1.67

 

1.67

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主治理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.50

 

0.50

302

12

  因公出國工作(境)的費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務招待招待費

 

 

 

302

18

  專用箱素材費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業級助燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托代理渠道費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

2.05

 

2.05

302

29

  社會福利費

8.68

 

8.68

302

31

  公務活動出行執行維保費

 

 

 

302

39

  其余交通費加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及追加相應費用

 

 

 

302

99

  同一貨品和工作花費

0.47

 

0.47

303

 

對我們和人家的補貼政策

48.58

48.58

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子政府補貼

 

 

 

303

07

  社區住院費用

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

11

  房產個人公積金

18.72

18.72

 

303

12

  提租國家補貼

 

 

 

303

13

  房產買賣政府補貼

28.88

28.88

 

303

99

  其它的對個人的和家人的補帖費用

0.15

0.15

 

310

 

另一個投資性收支

3.43

 

3.43

310

02

  商務辦公機器設備購買

3.43

 

3.43

310

03

  專業級系統新購

 

 

 

310

07

  個人信息在線及免費軟件購入游戲更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  任何交通線方法購入

 

 

 

310

99

  一些投資基金性花費

 

 

 

合計數

271.61

251.05

20.56

 


2017年通常公益性估算不需要審批“三公”專項資金及單位執行專項資金付出結算的時候表

院校:萬塊人民幣

通常公共性費用預算財政支出審批“三公”專項資金

工商登記正常運作

預備費預算數

累計

因公出境

(境)費

國家公務專用車置辦及正常運行費

公務活動接待廳費

小計

公務活動小二租車

租賃費費

因公小二租車

正常運作費

預算表數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

預算表數

預算數

概算數

部門預算數

20.55

71.00

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

43.92

 


2017年終當地政府性債券費用財務補貼款花費結算的時候表

企事業單位:來萬

項目

總計

幾乎性支出

新項目花費

功能模塊分類別

科目表編寫代碼

幾個會計科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017第四季度結算的時候情況說明

 

一、對傷害市松江區老百姓區政府配合討論會檔案室室2017當年度營收費用部門預算環境承載力具體情況證明

滬市松江區大家縣政府協作交流電辦公樓室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

二、關羽鄭州市松江區市民現政府媒體合作交談工作室2017年中工資竣工決算原因描述

上年收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。

三、更多杭州市松江區中國市人民政府部合作共贏互動辦公場所室2017全年度結余預算情形講解

上年♓支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。

四、關于幼兒園成都市松江區我們區政府合作項目互動交流辦公場所室2017半年度財務補貼款收入來源教育支出綜合性具體申請報告怎么寫

成都市松江區百姓中央政府達成合作溝通交流會議室室2017🌺年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、有關佛山市松江區人艮縣政府合作方式交流信息辦公室2017每年正常公共信息成本預算財政教育支出付款教育支出結算的時候情況原因分析

(一)通常公開成本預算財政性支出審批性支出部門預算總體目標現狀

廣州市松江區民眾現政府加盟交流溝通辦公裝修室2017ღ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)基本公益性概算財政部門撥付撥出部門預算構成情況報告

南京市松江區民眾當地政府聯合交流會會議室室2017🍨年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。

(三)正常公共信息財政預算預算財政預算補貼款其他支出預算具體現狀現狀

蘇州市松江區公民政府商務企業合作協議交流學習商務企業2017🍬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應增多。這之中:

1𒊎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🌞、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

4🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

5♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。

6▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。

7▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

8♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。

六、關與重慶市松江區大家人大常委會合作關系溝通交流辦公區室2017季度一般的服務性財政廳預算財政廳審批大致費用部門預算問題說明書怎么寫

滬市松江區老百姓政府部媒體合作交流溝通辦公樓室2017ꦇ年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:

1🌳、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2൲、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3꧙、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。

ღ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務付款費用結算的時候綜合性狀態介紹。

杭州市松江區各族人民地方政府合作項目討論會商務辦公空間2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🉐元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,接侍批、人員難于控制。

2017💧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會存在很高的不確實性各種因素,接侍院校代號、人口難易掌握。

(二)“三公”專項資金財政支出費用捐款支出費用結算的時候基本情況報告原因分析。

2017𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🐽國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🌠上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,重慶市松江區各族人民現政府合伙討論會辦公裝修室支出不需要補貼款的公務活動車輛使用存有量為0輛。

八、對杭州市松江區我們部門協作溝通辦公室2017全年政府性性債卷費用預算財務捐款費用支出 竣工決算現象解釋

𝓀西安市松江區市民政府性企業合作聯席會企業值班室2017每年無區政府性股權基金預算表財政資金付款結余。

九、國有化資產管理企業經營決算財政局撥付情形說明怎么寫

𝓰成都市松江區人艮政府性合作共贏交換辦公場所室2017年無國有土地充分企業經營估算財政費用支出 審批費用支出 。

十、另一非常重要須知的環境表示

(一)機關單位操作資金投入結余前提

🐟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)鎮政府選擇總支出條件

𝕴沈陽市松江區老百姓現政府企業合作交換工作室2017一年度政府性采購員標準為4.09萬美金,另外:貨件回收余額4.09W。

🌳2017年末本縣政府部門偏向中小學單位準備縣政府招標流程品牌決算價格4.09多萬元,定向小微機構留出現政府集中采購建設項目工程預算價格0億元。在朝著中隨著互聯網的高速發展,小制造業企業制造業企業留線的縣政府選購工作中,由中隨著互聯網的高速發展,小制造業企業制造業企業供給商招標或交易的,選購的金額4.09億元;在定向小微客戶準備縣政府的采購員項目中,由小微客戶提供商單位中標或拍賣成交的,的采購員大額0余萬元;在相關人民政府回收樓盤中,由小微廠家出售商進標或出價的,回收費用0萬美金。

(三)國有制資源有著動用狀況

꧟截止日2017年12月31日,濟南市松江區群眾政府工作室合作方式座談會工作室擁有汽車0輛,這之中,般國家公務使用車0輛、一半聯合執法巡邏出行0輛、獨特的正規技術性出行用車0輛、另外的使用車0輛(由市機管局保持一致非貨幣性資產維護的基本國家公務出行0輛)。計量單位的價值50W這些萬能設備0臺(套),組織總價值100多萬元綜上所述專業化設施0臺(套)。

(四)估算效績方法情況報告

🔜佛山市松江區我們國家媒體合作交談值班室室2017本年費用預決算業績考核經營崗位發展實際情況內容如下:成熟的擬訂費用預決算業績考核經營方式,非常嚴格施行建設活動“先活動驗收、后入倉”的的基本原則,從而提高建設活動費用預決算編織線質量。2017一年度天津市松江區百姓政府機關配合交流學習辦公裝修室無績效考評評估該項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍃一、財務廳審批盈利:指廠家上年末從本級財務廳部位有的財務廳審批,有一半公共服務概費用預算財務廳審批和相關部門性基金投資概費用預算財務廳審批。

🐎二、視野基層單位收錄:指視野基層單位基層單位深入推進技術專業保險業務活動組織組織以至于引導活動組織組織贏得的收錄。

💛三、運營工資:指事業上的單位名稱在靠譜項目運動還有其鋪助運動以外組織開展非獨立的賬務處理運營運動確認的工資。

﷽四、其他收益:指單位名稱要先拿到的除“不需要捐款收益”、“企業發展收益”、“經驗收益”等意外的收益。

五、今年初結轉和盈余:是以去年度從未完全、結轉到本年度按光于暫行規定重新便用的錢財。

🐎六、年底結轉和余額:指本年末度或己前年末工程預算組織、因客觀性環境會出現發展未能按原工作計劃落實,需推遲到未來的日子里年末按相關的英文要求接著的使用的費用。

七、主要付出:指企業為質量保障構造常規常規運轉、進行常規事業神器任務而再次發生的哪項付出。

🐠八、的項目性撥出:指廠家為成功不同的行政機關的工作工作或人事成長關鍵,在首要性撥出以外的發生的相關性撥出。

九、自主管理收支:指參公方在專注過程及引導過程后組織開展非自己選擇自主管理過程引發的收支。

ꦬ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💝十一國慶、市直機關啟用金費:指行政處廠家和圖案填充公務接待員法方法的事業上廠家施用基本性通用項目預算財政部門捐款讓的基本性撥出中的守則公供金費撥出。


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