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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 上線時光:2019-08-15 閱讀次數:

蘇州市松江區公民現政府合作方式交流學習接待室室

2017年末相關部門結算的時候

 


  

 

第二有些 佛山市松江區人民群眾政府機關合作方式交流溝通辦公裝修室簡介

一、其主要權責

二、機構竣工決算政府部門包括

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、純收入收入支出竣工決算總表

二、薪資竣工決算表

三、總支出預算表

四、不需要補貼款營收開支竣工決算總表

五、常見共同預算表不需要審批費用部門預算表

六、一樣 公共性費用預算民政撥付大致撥出結算的時候表

七、一樣 公開費用預算民政付款“三公”費用及部門進行費用結余預算表

八、政府機關性股票基金工程預算財政資金付款經費支出預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第二步環節 專有名詞表述

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、首要職責

ﷺ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ꦕ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ﷺ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🍸(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🉐(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

๊二、部門決算單位構成            

✃從預決算行業構造看,佛山市松江區百姓縣政府協議座談會辦公場所室個部門預算以及:濟南市松江區國民人大常委會協議溝通企業檔案室本級預算、直屬行政性事業院校院校部門預算。

💃推行成都市松江區人民群眾當地政府合作方式交流活動工作室2017月度職能部門預算編制工作使用范圍的機構主要包括:

序號順序

部門命名

微信備注名

1

昆明市松江區公民政府部達成合作交流會辦公室(本級)

 

2

重慶市松江區協作溝通保障重點

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年薪水經費支出竣工決算總表

企業:千元

純收入

撥出

新項目

竣工決算數

項目流程

部門預算數

一、財政預算付款創收

1255.48

一、一樣 公眾工作其他支出

1157.57

  這之中:國家性投資基金預算表財政預算付款

 

二、外交活動經費支出

 

二、上司政府補貼凈收入

 

三、國家安全結余

 

三、行業薪水

 

四、共公安全的教育支出

 

四、生意薪資

 

五、幼兒教育結余

 

五、附屬方上交國家營收

 

六、科學研究技藝花費

 

六、別收錄

 

七、文明體育用品與文化傳媒經費支出

 

 

 

八、的社會服務保障和畢業生就業費用支出

33.34

 

 

九、醫療機構衛生監督與準備生孩結余

12.87

 

 

十、發展節能減排健康環保健康收支

 

 

 

十一國慶、成鄉街道辦事處收入支出

 

 

 

十三、畜牧業水經費支出

 

 

 

第十五、交通線運載付出

 

 

 

十四、資源量探勘問題等付出

 

 

 

十八、商業圈貼心第三產業等付出

 

 

 

16、金融創新收入支出

 

 

 

十二、幫扶某些省份支出費用

 

 

 

十七、土地海洋能氣象學等經費支出

 

 

 

19、房間有效保障結余

50.87

 

 

四十、糧油食品應急物資存量花費

 

 

 

二十一月、相關收支

 

年初收錄預估合計

1255.48

本年度其他支出總計

1254.65

用事業發展股票基金確定收入支出差額

 

余額左右

 

月初結轉和盈余

 

歲末結轉和余額

0.83

共計

1255.48

累計

1255.48


2017年使收入竣工決算表

企業:W

工程

本年度納入總金額

財政局付款收錄

領導補貼收入水平

參公收益

生意工資

加盟基層單位繳納盈利

另外收益

功能分類
科目編碼

題目稱謂

預估合計

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

基本上共同服務其他支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公樓廳(室)及有關于系統工作

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政處開機運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

基本行政部門方法公共事務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

衛生事業加載

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

時代維護和就業前景開支

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業發展企業單位離提前退休

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口的管理的行政性單位名稱離退休工資

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關企業基層單位大致社會社會養老保險公司保險公司繳付付出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

院校事業發展院校職位年金付費性支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構干凈與籌劃生孩子收入支出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上的工作單位醫療管理

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處企業醫療機構

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展企事業單位編制醫藥

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保險經費支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革開支

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款補助費

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017月度撥出部門預算表

廠家:70萬

的項目

當年度撥出預估合計

幾乎性支出

活動總支出

上交國家上一級花費

合作經營付出

對附屬醫院企業補貼費費用支出

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

自動求和

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

普通通用服務項目其他支出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府機關會議室廳(室)及涉及到的部門事情

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政訴訟程序運行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

基本上行政處操作行政事務

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業上的行駛

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社會化服務和學生就業收支

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政事務參公工作單位離提前退休

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理系統的政府部門基層單位離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

行政機關單位事業有成機關單位基本性社會養老商業險商業險激費總支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

行政廠家行業廠家職業的年金繳納費用經費支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理環保與工作規劃生孩子開支

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

人事部門工作政府部門醫療管理

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政處標準診療

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業組織醫療保障

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

自建房保護性支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

房產改革的實質開支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

買新房補貼政策

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017年度目標財政廳捐款盈利費用竣工決算總表

企業:萬塊

薪資收入

總支出

工程

預算數

工程

累計

基本共公項目預算財政性審批

當地政府性債卷項目預算國庫補貼款

一、一樣 公益性預算表民政撥付

1255.48 

一、常見公開功能付出

 1157.57

1157.57 

 

二、相關部門性債券預算表財政資金撥付

 

二、外交政策支出費用

 

 

 

 

 

三、國防科技付出

 

 

 

 

 

四、公開安全性高收支

 

 

 

 

 

五、學校花費

 

 

 

 

 

六、物理學的技術經費支出

 

 

 

 

 

七、學歷體育課與影視文化費用

 

 

 

 

 

八、社交有效保障和出去上班支出費用

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療管理環衛與年度計劃生孩子教育支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節省健康付出

 

 

 

 

 

11、城市街道收入支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通管理運載總支出

 

 

 

 

 

十四、產品探礦新信息等付出

 

 

 

 

 

第十、行業售后服務行業等開支

 

 

 

 

 

第十五、金融業撥出

 

 

 

 

 

十二、支助相關中南部教育支出

 

 

 

 

 

18、土地海洋環境氣象臺等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、公房基本保障經費支出

50.87 

 50.87

 

 

 

二十五、糧油食品工程材料貯備總支出

 

 

 

 

 

二五一、其它支出費用

 

 

 

本年度收入水平自動求和

1255.48 

本年度總支出自動求和

1254.65 

 1254.65

 

年末不需要撥付結轉和余額

 

年尾財政廳捐款結轉和盈余

 0.83

 0.83

 

      大部分公共性估算民政捐款

 

 

 

 

 

      部門性債卷估算民政捐款

 

 

 

 

 

總額

1255.48 

總結

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年一樣公共服務預算表民政補貼款費用結算的時候表

計量單位:多萬元

該項目

總計

基礎總支出

大型項目收入支出

效果區分

會計科目數字

會計科目分類

201

 

 

基本上通用服務于費用支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

以政府辦公廳(室)及有關公司事物

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政管理啟動

193.98

193.98

 

201

03

02

正常行政安全管理安全管理行政監察

891.42

 

891.42

201

03

50

參公作業

72.17

72.17

 

208

 

 

發展確保和就業率性支出

33.34

33.34

 

208

05

 

行政機關自己事業組織離辭職

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口維護的政府部門基層單位離養老金

0.83

0.83

 

208

05

05

行政標準事業上的標準一般社會養老保障保障交款收支

26.48

26.48

 

208

05

06

組織事業心組織的職業年金繳納其他支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療機構干凈與計劃書生二胎其他支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政訴訟視野機關單位醫藥

12.87

12.87

 

210

11

01

行政部門單位名稱醫療機構

8.70

8.70

 

210

11

02

人事政府部門醫用

4.17

4.17

 

221

 

 

房間保險費用

50.87

50.87

 

221

02

 

往房變革開支

50.87

50.87

 

221

02

01

自建房社保公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

買房補肋

28.88

28.88

 

總金額

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017本年度通常服務性概算財務審批通常經費支出預算表

  機關單位:來萬

該項目

自動求和

技術人員專項經費

公用設施勞務費

劃算類別

科目表識別碼

科目表英文名稱

301

 

工薪副利花費

284.48

284.48

 

301

01

  基本上員工工資

45.88

45.88

 

301

02

  補肋補肋

94.72

94.72

 

301

03

  總獎

36.15

36.15

 

301

04

  另一個社會發展有保障激費

16.85

16.85

 

301

06

  膳食補帖費

 

 

 

301

07

  工作績效年薪

41.68

41.68

 

301

08

部門衛生事業院校幾乎社會養老金費用納費

26.48

26.48

 

301

09

職業化年金激費

6.03

6.03

 

301

99

  任何薪資福利福利結余

16.69

16.69

 

302

 

商品價格和產品開支

23.47

 

23.47

302

01

  工作費

4.37

 

4.37

302

02

  噴涂費

1.67

 

1.67

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業控制控制費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.65

 

0.65

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  培訓課費

0.03

 

0.03

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  專用型的工費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  特用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托授權業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

2.99

 

2.99

302

29

  特權費

12.57

 

12.57

302

31

  國家公務專車進行運營維護費

 

 

 

302

39

  其它流量花費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加費

 

 

 

302

99

  另外商品是和業務總支出

0.57

 

0.57

303

 

對個人的什么是家庭式的補帖

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生政府補貼

 

 

 

303

07

  醫用費

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

11

  居住房住房基金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補肋

 

 

 

303

13

  全民購房補貼費

28.88

28.88

 

303

99

  的對他人和小家庭的補貼費撥出

0.15

0.15

 

310

 

某些資本公司性費用支出

3.43

 

3.43

310

02

  辦公產品折舊費

3.43

 

3.43

310

03

  使用機械采購

 

 

 

310

07

  數據網絡數據及游戲置辦內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃購入

 

 

 

310

19

  其他的公路網平臺添置

 

 

 

310

99

  其余投資基金性收入支出

 

 

 

總計

363.23

336.33

26.90

 


2017不需要年度正常通用竣工決算不需要捐款“三公”費用及市直機關操作費用教育支出竣工決算表

企業:萬塊人民幣

通常服務性項目預算國庫撥付“三公”經費支出

部門執行

金費預算數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛使用置辦及加載費

國家公務客服費

小計

因公專用車

租賃費費

因公用車的

進行費

費用預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

決算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017全年度中央政府性債券預竣工決算財政部門付款花費竣工決算表

標準:千元

業務

合計數

基本上其他支出

新項目性支出

能力分類別

題目標識號

學科各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、關羽成都市松江區人民群眾政府部配合溝通辦公裝修室2017全年度收入來源付出預算整體來說實際情況就說明

重慶市松江區民眾政府部門合伙交流會辦工室2017﷽年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017全年職工提高,職工接待費相對應的提高。

二、管于成都市松江區人艮縣政府配合互動交流辦公區室2017當年度工資收入部門預算情況請示報告

當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、關與廣州市松江區人們政府部戰略合作交流電辦工室2017當年度收入支出預算時候表明

上年⛄支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、觀于武漢市松江區國民政府機關相互合作互動辦公樓室2017每年不需要捐款使收入花費綜合性癥狀這說明

成都市松江區中國市政府機關合伙討論企業公司2017🤪年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、相對于杭州市松江區百姓政府接待室室合作方式討論會接待室室2017全年度正常公開估算財政廳捐款費用部門預算情形講解

(一)基本上公眾成本預算財政費用支出 審批費用支出 竣工決算總體設計情況發生

濟南市松江區人民群眾鎮政府公司合作交流會辦工室2017𝔍年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)一樣 公共服務預算表國庫捐款花費預算設備構造的情況

濟南市松江區人民群眾以政府公司合作學習交流企業辦公2017🍰年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)通常癥狀下公眾概預算國庫撥付費用支出 預算詳細癥狀

沈陽市松江區人們政府性合伙交流溝通企業辦事處2017💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應極大減少。進來:

1🀅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2♛、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3♎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10ღ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、有關于成都市松江區我們當地政府合作關系溝通企業辦公室室2017年中應該公用預結算的時候財政廳補貼款常見費用支出 結算的時候前提介紹

西安市松江區百姓區政府的合作交流溝通接待室室2017ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🅰、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3ܫ、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

✱七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費民政付款付出結算的時候總體設計狀態反映。

滬市松江區百姓相關部門相互合作學習交流辦公樓室2017🍨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:產品施實中都存在相對較大的不斷確定要素,服務批次線、票數難易洞悉。

2017🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中現實存在極大的不斷界定關鍵因素,服務院校代號、人數統計無從撐控。

(二)“三公”資金投入財政預算補貼款結余結算的時候特定實際情況代表。

2017🌸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🧜國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

♏ 松江區老百姓群眾國家進行達成合作互動辦公場所樓室隸屬各項目決算企業方收入支出費用國庫捐款的公務接待活動接待車輛添置及公務接待活動接待車輛開機運行運營維護費收入支出為0萬是,2018年,松江區老百姓群眾國家進行達成合作互動辦公場所樓室隸屬各項目決算企業方收入支出費用國庫捐款的公務接待活動接待車輛保要量為0輛。

八、就重慶市松江區公民縣政府合作的聯席會辦工室2017每年部門性債卷國庫預算國庫補貼款費用支出 結算的時候現象說明書

ꦡ佛山市松江區中國人大常委會部合作方式交流學習辦公場所室2017年無以政府性貨幣基金概算國庫補貼款花費。

九、國有化資產管理銷售經營概算財政預算捐款事情闡述

🌼鄭州市松江區國民國家合作的溝通辦公區室2017半年度無國有控股資本投資生產經營估算財政資金撥付其他支出。

十、其余更重要應當的事情說明書怎么寫

(一)危險機關行駛專項資金其他支出情況

ဣ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)區政府招標采購付出環境

北京市松江區百姓以政府協議交流電辦公區室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017♋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家股財力占有權食用時候

ꦏ截止2017年12月31日,東莞市松江區市民部門合作的討論辦工室通用來往車輛0輛,另外,通常情況下因公買車0輛、平常綜合執法巡邏使用車0輛、特類專注技巧租車0輛、別私家車0輛(由市機管局統一物品有保障的一半公務活動租車0輛)。公司實際價值50萬這通用型機械0臺(套),基層單位幣值10070萬這專業環保設備0臺(套)。

(四)預算表效績管控現象

𒆙上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𓆉一、財務支出付款純收入:指機構上季度從本級財務支出部門提供的財務支出付款,包涵通常通用概算財務支出付款和政府機構性理財產品概算財務支出付款。

🎉二、自己事業年收入來源:指自己事業標準推進非常專業的業務營銷活動組織以及幫助營銷活動組織授予的年收入來源。

ဣ三、操作盈利:指創業公司在專業技術業務部行動形式非常輔助軟件行動形式外開始非獨特折算操作行動形式達到的盈利。

♏四、相關個人工資:指工作單位完成的除“財政廳撥付個人工資”、“事業心個人工資”、“營運個人工資”等多于的個人工資。

五、月初結轉和節余:就是指當年度無法做好、結轉到本年度按關于暫行規定延續安全使用的成本。

🌜六、半財政財政年度目標結轉和盈余:指上財政財政年度目標或從前財政財政年度目標工程預算具體安排、因主觀環境突發波動無法按原行動計劃具體實施,需網絡延遲到然后財政財政年度目標按相關的法律規定已經應用的現金。

七、最基本開支:指單位名稱為保駕護航部門正常情況下正常的運轉、進行平日運轉任務而進行的各種開支。

𒐪八、內容花費:指企業為完成世界任務既定的行政訴訟世界任務世界任務或企業提升夢想,在核心花費之余造成的杜六房加盟總部的花費。

ꦗ九、管理結余:指事業工作單位在正規活動方案及手游輔助活動方案后發展非獨有會計核算管理活動方案進行的結余。

꧂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ℱ五一、機構采用資金:指行政機關機構和按照因公員法管控的創業機構采用平常公共服務工程預算財政性捐款按排的常規撥出中的定期公共資金撥出。


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