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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算
信息來源: 更新用時:2018-08-16 閱讀次數:

蘇州市松江區大家政府部門外事辦公場所室

2016財政年度崗位結算的時候

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、其主要職責權限

🤪深圳市松江區群眾敵方當地政府辦公室性外事辦公裝修區室是總監整個區外事崗位的區敵方當地政府辦公室性包含部們乃至每一位崗位員,互相同樣也是中國致公黨松江區委基本外事外宣崗位引領者村干部專班的崗位策劃 。其常見職責范圍是:(一)全面落實制定有觀外事崗位的課程培訓方針、稅收國家的國家的政策和規律、法律、條例,并組合本區現實,策劃 審理有觀敵方性法律、條例和稅收國家的國家的政策。(二)承擔責任來松仿問的最重要外賓的接受崗位及承擔責任各個國家的駐華外交活躍者來松完成公務接持活躍的籌劃崗位;承擔責任統籌規劃籌劃區引領者村干部參與非多地方政府辦公室謊稱部經濟貿易外事活躍。(三)承擔責任本區與一些國家的和諧關系城鎮或地區劃分交朋友活躍的策劃 、安全維護系統制度、課程培訓及標準化性崗位;承擔責任與一些國家的敵方敵方當地政府辦公室性開展調研和諧關系溝通交流與相互合作;課程培訓本區外事接受、多地方政府辦公室謊稱部交活躍往及涉外企業參觀團點基本建設崗位。(四)承擔責任本區者因公出境和赴廣州、澳門很人事科室訴訟區的歸口安全維護系統制度崗位;通過有觀規定標準,報備或核驗有觀部們乃至每一位崗位員遣派的出境及赴廣州、澳門很人事科室訴訟區團組和者崗位;承擔責任辦因公出境者的戶照和舉辦崗位簽證及因公者赴廣州、澳門很人事科室訴訟區的行駛證的頒發及簽注;承擔責任辦區引領者村干部出訪報批等適宜;承擔責任本區多地方政府辦公室謊稱部邀請安全維護系統制度崗位。(五)課程培訓基層組織外事崗位策劃 的金融產品崗位;承擔責任外事村干部國際行勢、多地方政府辦公室謊稱部稅收國家的國家的政策、外事組織業務紀律作風等的方面的基礎教育與課程培訓崗位;督察、定期檢查外事組織業務紀律作風的制定前提,授權委托區有觀部們乃至每一位崗位員處置觸范外事組織業務紀律作風、嚴重危害國家的個人利益和實力的重大的該案件。(六)安全維護系統制度、課程培訓松江區群眾多地方政府辦公室謊稱部和諧關系商會等社會生活小組工作中崗位。(七)承擔責任中國致公黨松江區委外事、外宣崗位引領者村干部專班外事辦公裝修區室的每天的崗位。(八)承辦單位區敵方當地政府辦公室性交辦的一些地方。

二、結構布置

上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室

2016季度部位部門預算表

2016月度收益性支出竣工決算總表

院校:多萬元

納入

開支

業務

結算的時候數

該項目

部門預算數

一、民政撥付收益

598.13

一、應該公共信息貼心服務總支出

567.01

  在當中:政府機構性母基金概預算財政廳審批

 

二、外交史開支

 

二、領導補貼費收益

 

三、國家安全費用

 

三、創業薪資

 

四、公共信息很安全經費支出

 

四、銷售凈收入

 

五、教導經費支出

 

五、附加單位名稱繳納凈收入

 

六、合理科技總支出

 

六、任何收錄

 

七、文化教育教育與文化總支出

 

 

 

八、生活服務和就業前景付出

7.43

 

 

九、醫療管理健康與打算生殖收支

3.94

 

 

十、節能降耗環境費用

 

 

 

五一、村鎮建設片區其他支出

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

十四、道路裝卸搬運費用

 

 

 

十四、材料探勘資料等付出

 

 

 

十六、商業樓產品業等費用支出

 

 

 

第十六、金融投資開支

 

 

 

二十七、扶持任何的地方經費支出

 

 

 

二十、土地海域氣象學等費用

 

 

 

黨的十九、住宅房服務保障撥出

20.37

 

 

四十、糧油食品材料物資自給率總支出

 

 

 

二國慶、其它開支

 

本年度營收累計

598.13

本年度總支出累計

598.75

用事業性股權基金處理收支明細差額

 

節余確定

 

期初結轉和盈余

5.85

歲末結轉和節余

5.23

合計

603.98

總共

603.98


2016季度使收入預算表

組織:億元

新項目

本年度工資加總

財政廳補貼款薪資

上一級經濟補貼創收

事業心使收入

經營的收益

附屬醫院公司繳納薪資收入

另外的收入來源

功能分類
科目編碼

題目分類

預估合計

598.13

598.13

 

 

 

 

 

201

 

 

尋常公開服務保障花費

566.39

566.39

 

 

 

 

 

201

03

 

部門辦公室廳(室)及相關培訓機構事務管理

105.46

105.46

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政處工作

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  正常人事部門方法事務管理

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

99

 

另外應該公益性提供服務收入支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其他般公用提供服務撥出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

世界有效保障和找工作費用

7.43

7.43

 

 

 

 

 

208

05

 

財政衛生事業計量單位離退休年齡

7.43

7.43

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口處理的行政性部門離提前退休

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  廠家工作廠家主要關于養老地產養老商業保險激費教育支出

7.13

7.13

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔衛生與工作規劃懷孕收支

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

 

醫學保駕護航

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政管理政府部門醫用

3.94

3.94

 

 

 

 

 

221

 

 

公房確保付出

20.37

20.37

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房轉型支出費用

20.37

20.37

 

 

 

 

 

221

02

01

  居住房北京公積金

8.73

8.73

 

 

 

 

 

221

02

03

  挑選心儀的房子補貼金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016半年度總支出部門預算表

單位名稱:萬元左右

建設項目

上年花費總金額

常見經費支出

該項目結余

上交國家領導經費支出

開性支出

對加盟單位名稱經濟補貼開支

功能分類
科目編碼

課程和科目標題

加總

598.75 

120.42

478.33 

 

 

 

201

 

 

尋常公共信息安全服務經費支出

567.01

88.68

478.33

 

 

 

201

03

 

縣政府會議室廳(室)及有關于裝置事務管理

106.08

88.68

17.40

 

 

 

201

03

01

  人事部門操作

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  一半行政處管理制度事務管理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

99

 

一些應該公共信息服務的經費支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  的應該通用精準服務其他支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

的社會有保障和畢業生就業費用

7.43

7.43

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業發展公司離退休年齡

7.43

7.43

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政部門政府部門離離休

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機關公司教育事業公司大多社區社會養老保險費用繳納費用費用

7.13

7.13

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生防疫與工作方案生二胎其他支出

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

 

醫院后勤保障

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門方醫療設備

3.94

3.94

 

 

 

 

221

 

 

房屋有效保障費用

20.37

20.37

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革的實質結余

20.37

20.37

 

 

 

 

221

02

01

  房間社保公積金

8.73

8.73

 

 

 

 

221

02

03

  買房子補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016本年度財政局捐款營收結余部門預算總表

政府部門:多萬元

營收結算的時候數

教育支出預算數

該項目

部門預算數

工程項目

總計

通常服務性概預算不需要捐款

政府部門性資金估算財政局付款

一、大部分通用項目預算財政資金補貼款

598.13 

一、一般的公共的服務的服務收支

567.01 

567.01 

 

二、地方政府性新基金費用預算財政廳捐款

 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、共公安全保障結余

 

 

 

 

 

五、教導性支出

 

 

 

 

 

六、專業的技術總支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化體育足球與媒體開支

 

 

 

 

 

八、時代保險和就業率開支

7.43 

7.43 

 

 

 

九、醫療保健衛生管理與規劃發育結余

3.94 

3.94 

 

 

 

十、節能技術低碳環保花費

 

 

 

 

 

五一、新型農村居委經費支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十五、路網輸送總支出

 

 

 

 

 

十四、產品勘測產品信息等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、商業服務性服務性業等收支

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融結余

 

 

 

 

 

十六、協助其他的省份收支

 

 

 

 

 

二十、土地資源深海天氣等撥出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅保障措施撥出

20.37 

20.37 

 

 

 

三十、糧油食品東西自給率其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、一些撥出

 

 

 

年初營收累計

598.13 

當年度經費支出加總

598.75

598.75

 

月初民政審批結轉和余額

5.85 

年終財政局補貼款結轉和盈余

5.23

5.23

 

      般公益性估算財政預算補貼款

5.85 

 

 

 

 

🎉      政府部門性理財產品工程預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總共

603.98 

合計

 603.98

603.98

 

 


2016月度基本上公共服務估算民政捐款撥出部門預算表

企業單位:70萬

投資項目

基本通用估算財政資金補貼款經費支出結算的時候數

技能進行分類

題目商品代碼

學科名字大全

加總

基本性性支出

好項目其他支出

201

 

 

一樣 公用設施服務項目經費支出

567.01

88.68

478.33

201

03

 

當地政府會議室廳(室)及相應的組織行政監察

88.68

88.68

 

201

03

01

  行政部門運動

88.68

88.68

 

201

03

02

  般行政部門服務管理工作

17.40

 

17.40

201

99

 

其他的普遍共同服務保障性支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  同一似的共公服務管理總支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會存在有保障和就業形勢經費支出

7.43

7.43

 

208

05

 

行政部門企業組織離退體

7.43

7.43

 

208

05

01

歸口管控的行政管理行業離養老

0.30

0.30

 

208

05

05

  行政機關事業基層單位基層單位基本上養老生活人身險繳納付出

7.13

7.13

 

210

 

 

診療衛生間與工作方案生孩花費

3.94

3.94

 

210

05

 

醫藥后勤保障

3.94

3.94

 

210

05

01

  行政部門廠家醫療機構

3.94

3.94

 

221

 

 

住宅保障機制撥出

20.37

20.37

 

221

02

 

公房收入分配改革收入支出

20.37

20.37

 

221

02

01

  往房個人住房公積金

8.73

8.73

 

221

02

03

  選房補助金

11.64

11.64

 

加總

598.75

120.42

478.33

 


 

2016本年度般公眾估算財政結余審批關鍵結余竣工決算表

  工作單位:萬

投資項目

普通公共服務概預算財政廳付款

基本性費用部門預算數

成本分級

學科代碼

管理費用名字

加總

員工資金

公用設施經費預算

301

 

月薪社會福利其他支出

89.63

89.63

 

301

01

  最基本薪水

13.00

13.00

 

301

02

  津貼補助金補助金

35.15

35.15

 

301

03

  獎勵金

20.81

20.81

 

301

04

  各種社會生活有保障交費

5.21

5.20

 

301

06

  工作餐津貼費

 

 

 

301

07

  效績公資

 

 

 

301

08

政府機關事業上的方最基本頤養天年保障激費

7.13

7.13

 

301

09

職業選擇年金納費

 

 

 

301

99

  另外的員工薪資福利福利支出費用

8.34

8.34

 

302

 

品牌和售后服務結余

9.35

 

9.35

302

01

  辦公室費

1.91

 

1.91

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業工作管理工作管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.05

 

0.05

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  電腦房租費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  國家公務接代費

 

 

 

302

18

  用的原成本費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  多功能液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

0.85

 

0.85

302

29

  最新福利費

4.03

 

4.03

302

31

  因公使用車啟用保護費

 

 

 

302

39

  別的路網的費用

2.10

 

2.10

302

40

  稅金及疊加保險費用

 

 

 

302

99

  任何淘寶產品和功能收入支出

0.01

 

0.01

303

 

對他人和普通家庭的補助費

20.94

20.94

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

11

  房產住房基金

8.73

8.73

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  全款買房補助費

11.64

11.64

 

303

99

  許多對自己家庭關系環境的補貼金經費支出

0.27

0.27

 

310

 

別股權投資性費用

0.50

 

0.50

310

02

  辦公室系統購買

0.50

 

0.50

310

03

  專用工具環保設備購置費

 

 

 

310

07

  個人信息線上及app購買刷新

 

 

 

310

13

  因公私家車購置費

 

 

 

310

19

  其余公路交通設備采購

 

 

 

310

99

  任何投資基金性結余

 

 

 

預估合計

120.42

110.57

9.85

 


2016年末普通公共服務概算財務捐款“三公”資金及行政單位正常運作資金支出費用結算的時候表

基層單位:萬余元

基本上公益性費用財政部門補貼款“三公”接待費

部門啟用

專項資金結算的時候數

累計數

因公出國工作

(境)費

因公專車折舊費及正常運行費

公務活動接待室費

小計

國家公務公務車

購進費

國家公務用車的

啟動費

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016季度市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要補貼款教育支出部門預算表

基層單位:70萬

工作

現政府性資金成本預算財政支出費用捐款支出費用部門預算數

的功能種類

課目代碼

考試科目公司名稱

累計數

最基本其他支出

品牌性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、對於西安市松江區百姓政府部門外事辦工室2016財政年度年收入其他支出總體布局實際情況表明

天津市松江區老百姓政府部外事辦公樓室2016✤年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、管于蘇州市松江區國民政府機關外事辦公裝修室2016年利潤部門預算現象表明

杭州市松江區民眾縣政府外事辦公區室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。

三、針對東莞市松江區國民政府機構外事辦公室2016財政年度費用竣工決算時候這說明

沈陽市松江區公民部門外事接待室室2016🔯年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。

四、有關鄭州市松江區人們縣政府外事辦公場所室2016年末財政資金付款收益收入支出總體設計情況下表明

佛山市松江區我們部門外事辦公場所室2016𒁏年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、相關東莞市松江區市民人大常委會外事接待室室2016年中通常情況下公共性預算表財政預算付款性支出部門預算情況這說明

(一)大部分公共服務概算不需要審批總支出總體性原因。

西安市松江區市民中央政府外事會議室室2016💯年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

(二)一般來說公益性估算財政預算撥付收入支出結算的時候設備構造原因。

沈陽市松江區人民群眾部門外事商務辦工室2016𒆙年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。

(三)應該公共信息費用財務審批費用結算的時候明確狀況。

昆明市松江區大家政府工作室外事工作室2016👍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:

1﷽、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2ౠ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。

3✤、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。

4♔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

5🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。

6𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

7ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。

8♚、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

9💝、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、就南京市市松江區公民縣政府外事辦公裝修室2016月度應該公共性費用預算財政性審批基礎費用預算時候闡述

佛山市松江區老百姓政府部外事會議室室2016✤年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:

1ܫ、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🐠、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3♈、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費民政補貼款費用支出 預算整體來說現象詳細說明。

南京市松江區人民群眾政府機關外事辦公裝修室2016♍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”金費財政資金審批總支出部門預算大概原因說明怎么寫。

2016💃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🌠國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、觀于南京市松江區中國人民市政府外事商務值班室2016季度政府辦公室性資金成本預算財務撥付撥出結算的時候情況下代表

♔成都市松江區國民政府辦公場所室外事辦公場所室2016年終無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財務補貼款費用。

九、國家股資本公司銷售工程預算財政廳補貼款情形闡述

🍃佛山市松江區群眾地方政府外事企業單位2016年末無國有土地資本管理管理財政資金預算財政資金審批經費支出。

十、其它注重作用的環境表明

(一)工商登記行駛經費結余結余情況發生。

2016♑年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)鎮集中采購員教育支出情況報告。

2016🍷年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。  

2016🌌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有企業基金負載情況。

截止日2016年12月31日,天津市松江區我們政府部外事辦公場所室無設備。無政府部門商業價值50十萬上文代用環保設備及計量單位作用100萬余元這些使用設配。

(四)預算表績效考評治理環境。

𝓀上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效評定結果問題表

投資項目稱呼

 

成本預算限額

XXX千元

評估占分

 

評述答案

 

包括績效評價

 

留存狀況

 

整治建議大家

 

整改意見原因

 

 


 第四部分    名詞解釋

 

成都市松江區民眾政府性外事企業單位這一次結算的時候三公開無層次性專業動詞需再行表達。

 

 

 

 

 

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