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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 披露時間間隔:2018-08-16 閱讀次數:

南京市市松江區各族區政府性外事辦公裝修室

2016財政年度行政部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、主要是職權

💙重慶市松江區群眾現現政府辦公室醫療裝置外事企業辦公環境是副經理我區外事事業任務的區現現政府辦公室醫療裝置包含醫療裝置,并且這是中國共產黨松江區委包括其外事外宣事業任務一把手層班級的事業任務醫療裝置。其一般工做職責是:(一)認真落實制定業內外事事業任務的考核評價思想、法律法規標準標準法規標準標準和法律法規標準標準、法規標準標準、敵方性法規標準,并聯系本區具體,組識快速程序執行業內敵方性法規標準標準、敵方性法規標準和法律法規標準標準法規標準標準。(二)全權否則來松訪問權限的必要外賓的接侍事業任務包括全權否則世界各地駐華外交關系者來松采取因公移動形式的設置事業任務;全權否則平衡設置區一把手層報名非多外呼謊稱經濟貿易外事移動形式。(三)全權否則本區與國際性友善縣城或各國歸屬移動形式的組識、崗位經營、考核評價及融合性事業任務;全權否則與國際性敵方現現政府辦公室醫療裝置積極開展友善溝通與配合;考核評價本區外事接侍、多外呼謊稱交關系往及海外游玩點的建設事業任務。(四)全權否則本區者因公出國運轉旅游上班和赴悉尼、澳門格外人事政府辦公室機構區的歸口崗位經營事業任務;依照業內明文規定,申核或申核業內醫療裝置安排的出國運轉旅游上班及赴悉尼、澳門格外人事政府辦公室機構區團組和者事業任務;全權否則申領因公出國運轉旅游上班者的戶照和申請續辦美簽及因公者赴悉尼、澳門格外人事政府辦公室機構區的出行證的核發及簽注;全權否則申領區一把手層出訪報批等相關事宜;全權否則本區多外呼謊稱誠邀崗位經營事業任務。(五)考核評價基成外事事業任務醫療裝置的業務范圍事業任務;全權否則外事機關人員國際性局勢、多外呼謊稱法律法規標準標準法規標準標準、外事記律等領域的幼教與培訓課事業任務;監察、觀察外事記律的制定現象,督促區業內醫療裝置加工觸犯外事記律、厲害有害各國優勢和信譽度的重要涉黑案件。(六)崗位經營、考核評價松江區群眾多外呼謊稱友善研究等世界組織事業任務。(七)全權否則中國共產黨松江區委外事、外宣事業任務一把手層班級外事企業辦公環境的日常運作事業任務。(八)協辦區現現政府辦公室醫療裝置交辦的另外的作用。

二、企業部門結算的時候企業形成

ꦬ從財政預算現人大常委會部購成看,東莞市松江區老百姓現人大常委會外事企業單位部結算的時候以及:東莞市松江區老百姓現人大常委會外事企業單位本級結算的時候、下屬單位二家企業企事編結算的時候。

𒉰融入 杭州市松江區大家市人民政府外事辦公區室2016度公司的部門竣工決算編制程序條件的公司的花名冊見下表:

編號

公司的種類

1

杭州市松江區人民群眾地方政府外事工作室(本級)

 

2

南京市松江區香港國際交流電學校

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016半年度凈收入撥出結算的時候總表

公司的:W

利潤

支出費用

產品

竣工決算數

工程

結算的時候數

一、財務審批收益

664.57

一、一半公用設施產品收支

617.88

  但其中:政府辦公室性投資基金概算財政預算補貼款

 

二、國際關系總支出

 

二、上級部門補帖工資

 

三、防御花費

 

三、事業上薪資

 

四、共公安全性收支

 

四、營業薪水

 

五、學校撥出

 

五、附加行業繳納收入水平

 

六、科學的枝術結余

 

六、一些納入 

 

七、傳統文化田徑與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

八、世界 擔保和擇業經費支出

18.73

 

 

九、醫院衛生間與項目養育付出

7.22

 

 

十、節約能源低能耗教育支出

 

 

 

國慶、城鎮社區服務中心經費支出

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 

 

第十三、交通網貨物運輸花費

 

 

 

十四、資源性勘察圖片信息等結余

 

 

 

十八、業務服務性業等收支

 

 

 

16、金融資本支出費用

 

 

 

十六、捐助別的地方收入支出

 

 

 

18、國土局深海氣象觀測等花費

 

 

 

十八、往房維護其他支出

22.89

 

 

二十二、糧油食品物資采購儲備庫其他支出

 

 

 

二國慶、各種經費支出

 

年初純收入預估合計

664.57

年初性支出累計數

666.72

用事業上的基金投資補回收支明細差額

 

盈余配資

 

今年初結轉和節余

14.00

月底結轉和節余

11.85

累計

678.57

合計

678.57


2016第四季度凈收入竣工決算表

單位名稱:上萬元

工程

本年度純收入自動求和

財政預算付款盈利

上司補帖工資收入

事業純收入

運營收益

所屬標準繳納收入水平

其他的凈收入

功能分類
科目編碼

科目表公司名稱

加總

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

通常情況公用安全服務總支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

政府機關企業辦廳(室)及相關聯醫院行政事務

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政性正常運行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  大部分行政部門工作管理業務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業上的加載

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其他平常公益性服務性花費

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其它通常工作性工作其他支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界后勤保障和就業率付出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理創業院校離退休工資

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管控的財政廠家離退休之

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關企事業院校根本社區養老安全繳納經費支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府部門企事業公司工作年金繳納費用撥出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院干凈與行動計劃生殖費用支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫遼服務

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  財政單位名稱醫藥

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業發展公司的醫藥

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保險性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革創新費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  自建房公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房貸款補助費

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年終其他支出竣工決算表

廠家:萬美金

建設項目

年初花費合計數

常見費用支出

投資項目費用

繳納上司付出

運作結余

對所屬企業補助費開支

功能分類
科目編碼

項目名字

合計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

應該公共性服務質量結余

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

涉及部門辦公裝修廳(室)及涉及組織機構事宜

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政部門行駛

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  常見行政處管理制度公共事務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  企業發展操作

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

許多尋常公用保障付出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  別的似的公共服務服務支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會化切實保障和大學生就業付出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業性企公務員離退休之

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口維護的行政部門廠家離養老

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  企衛生事業企企業衛生事業企企業差不多頤養人壽保險激費費用支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關事業標準角色年金交費收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

診療環保與策劃生殖收支

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療設備得到保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門方醫院

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業上公司醫療機構

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

租賃房質量保障經費支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

商品房改變費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  選房國家補貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016季度不需要捐款工資收入撥出結算的時候總表

企事業單位:億元

個人收入預算數

支出費用結算的時候數

創業項目

預算數

的項目

自動求和

通常公共性決算財政支出付款

部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性審批

一、應該公用設施財政性預算財政性審批

 664.57

一、基本公用工作性支出

617.88

617.88

 

二、政府辦公室性貨幣基金決算財務審批

 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、航空航天收入支出

 

 

 

 

 

四、公共服務健康安全其他支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓總支出

 

 

 

 

 

六、科學學新技術撥出

 

 

 

 

 

七、文化水平體育文化與媒體性支出

 

 

 

 

 

八、中國社會基本保障和專業教育花費

18.73

18.73

 

 

 

九、醫治干凈與預計計劃生育工作總支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節約環保健康性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設區域撥出

 

 

 

 

 

12、農林業水結余

 

 

 

 

 

第十三、交通銀行車輛運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探勘信心等花費

 

 

 

 

 

第十五、企業功能業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融業支出費用

 

 

 

 

 

二十七、捐助另外的各地花費

 

 

 

 

 

二十、土地資源海域天氣等付出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房保證經費支出

22.89

22.89

 

 

 

第二十、糧油加工廢舊物資存儲收入支出

 

 

 

 

 

二11、相關經費支出

 

 

 

當年度薪資收入預估合計

664.58

本年度費用支出 累計

666.72

666.72

 

年末財政廳補貼款結轉和節余

14.00

年初財政部門付款結轉和節余

11.85

11.85

 

      常見共公決算財政資金捐款

14.00

 

 

 

 

      以政府性私募基金概預算財政性捐款

 

 

 

 

 

總金額

678.57

合計

678.57

678.57

 

 


2016季度常見共公概算財政部門撥付其他支出竣工決算表

政府部門:上萬元

建設項目

大部分共公預算財政預算捐款費用預算數

性能歸類

項目數字

項目名稱

預估合計

基本性性支出

內容性支出

201

 

 

般公共的服務的服務費用

139.55

139.55

 

201

03

 

國家工作廳(室)及關于組織機構業務

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政事務運作

88.68

88.68

 

201

03

02

  似的行政部門監管事務性

17.40

 

17.40

201

03

50

  創業行駛

50.87

50.87

 

201

99

 

另外應該公益性功能付出

460.93

 

460.93

201

99

99

  各種似的共同精準服務總支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會生活保護和就業形勢其他支出

18.73

18.73

 

208

05

 

行政事務工作部門離辭職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口監管的行政性機構離退休之

0.30

0.30

 

208

05

05

  政府部門教育事業企業單位總體社區養老安全繳納總支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  部門企業發展政府部門職位年金納費費用支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫疔清潔與打算生孩總支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫院擔保

7.22

7.22

 

210

05

01

  人事部門基層單位醫療管理

3.94

3.94

 

210

05

02

  衛生事業的單位醫遼

3.28

3.28

 

221

 

 

公寓房服務性支出

22.89

22.89

 

221

02

 

公寓房教育體制改革性支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  房屋個人公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  賣房補肋

11.64

11.64

 

累計數

666.72

188.39

478.33


 

2016年度目標正常共同估算財政局補貼款幾乎經費支出部門預算表

  基層單位:萬

業務

尋常公共信息預算表財政性補貼款

常規撥出竣工決算數

第三產業細分

管理費用編號

課程明稱

累計數

人群金費

共用金費

301

 

月福利待遇微信費用

149.36

149.36

 

301

01

  首要工資收入

21.90

21.90

 

301

02

  經費補助費

38.25

38.25

 

301

03

  獎金稅率

23.81

23.81

 

301

04

  一些中國社會服務交款

9.50

9.50

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評公司

27.96

27.96

 

301

08

部門事業發展政府部門大體醫養保險費用交費

13.08

13.08

 

301

09

新職業年金繳納

5.35

5.35

 

301

99

  其他很大打工族薪資福利待遇收入支出

9.51

9.51

 

302

 

淘寶寶貝和服務培訓經費支出

15.08

 

15.08

302

01

  工作費

3.27

 

3.27

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  的手交費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國工作(境)成本費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  專用的資料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  通用型能源費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.22

 

0.22

302

27

  授權委托書的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

1.43

 

1.43

302

29

  獎勵費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待私家車啟動維持費

 

 

 

302

39

  一些交通線管理費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及擴展加盟費

 

 

 

302

99

  別設備和服務的費用

0.01

 

0.01

303

 

對人個和小家庭的補助費

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫院費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

11

  住宅北京公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補肋

 

 

 

303

13

  首套房津貼

11.64

11.64

 

303

99

  同一對小編和中國家庭的補貼其他支出

0.27

0.27

 

310

 

其它的充分性經費支出

0.50

 

0.50

310

02

  工作儀器折舊費

0.50

 

0.50

310

03

  專用工具設配購買

 

 

 

310

07

  資訊手機網絡及APP租賃費更新軟件

 

 

 

310

13

  公務接待使用車折舊費

 

 

 

310

19

  另外的路網機器租賃費

 

 

 

310

99

  某個資本投資性教育支出

 

 

 

合計數

188.39

172.81

15.58

 


🍌2016季度基本共公成本預算財政預算審批“三公”專項資金預算及市直機關執行專項資金預算經費支出預算表

企業單位:萬的大寫

一般的公用工程預算財政局捐款“三公”金費

單位使用

資金投入結算的時候數

加總

因公出境

(境)費

公務接待車輛購買及操作費

因公接待工作費

小計

公務接待車輛租賃

購買費

國家公務私車

程序運行費

估算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

預算表數

預算數

費用數

預算數

預決算數

竣工決算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016全年相關部門性新基金預算財政資金審批教育支出預算表

企事業單位:來萬

頂目

當地政府性債券項目預算財政資金付款收入支出預算數

功能性定義

項目編碼查詢

題目英文名稱

累計數

一般其他支出

樓盤教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、關與蘇州市松江區公民以政府外事會議室室2016年度目標薪水結余總體布局癥狀說明書

濟南市松江區老百姓縣政府外事辦公場所室2016💜年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、光于濟南市松江區群眾縣政府外事辦公區室2016年終效益竣工決算環境說明怎么寫

深圳市松江區人艮區政府外事辦公裝修室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、相關武漢市松江區大家相關部門外事工作室2016財政年度收支結算的時候問題這說明

鄭州市松江區中國人民區政府外事工作室2016ꦯ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、管于昆明市松江區群眾市政府外事接待室室2016當年度財政預算撥付利潤結余總體目標現狀解釋

天津市松江區市民區政府外事辦工室2016﷽年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、對于西安市松江區人們政府機關外事商務企業2016全年通常情況下服務性概算財政預算審批性支出結算的時候情況下說明怎么寫

(一)常見共公費用預算財政部門付款費用總體經濟事情。

深圳市松江區群眾當地政府外事辦公樓室2016🏅年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一半公益性預算表財政預算補貼款開支預算機構時候。

南京市松江區人們以政府外事工作室2016ಌ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)一般來說公共信息項目預算財政廳付款付出結算的時候具體實施情況報告。

北京市松江區人艮中央政府外事接待室室2016🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1💎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2♕、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3ꦦ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4☂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🔴、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🎶、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、對沈陽市松江區大家政府部門外事辦公裝修室2016不需要年度通常狀況通用結算的時候不需要審批核心總支出結算的時候狀況請示報告

傷害市松江區老百姓政府性外事辦公室2016𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🅘、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🔯、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政部門付款收入支出結算的時候總體經濟條件這說明。

東莞市松江區民眾國家外事辦公室2016꧅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”金費不需要審批付出部門預算按照事情代表。

2016꧂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🉐國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、更多成都市松江區各族人民國家外事商務辦事處2016當年度中央政府性母基金成本預算財政廳捐款教育支出部門預算狀況說明怎么寫

佛山市松江區民眾相關部門外事會議室室2016年中無國家性母基金成本預算財政廳付款開支。

九、公有資源銷售經營估算民政撥付條件就說明

南京市松江區我們區政府外事工作室2016年度目標無集體所有制資金銷售經營概預算民政補貼款收支。

十、另外的主要相關事宜的情況證明

(一)政府機關作業勞務費結余環境。

2016🐈年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)以政府采買其他支出環境。

2016🌸年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016𝓀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制財產需要問題。

截止日2016年12月31日,沈陽市松江區人們鎮政府外事辦公場所室無運輸車輛。無公司的商業價值50萬多左右萬能的設備及公司意義100上萬元以下特用設備。

(四)費用預算績效考核管理方法情況。

൲上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效考核評判最終備案表

工作命名

 

項目預算錢數

XXX萬元左右

評定占分

 

評介結果

 

通常工作績效

 

出現故障

 

整改意見小編建議

 

整改方案情形

 

 


第四部分   名詞解釋

 

廣州市市松江區人民群眾鎮政府外事商務辦公空間據實通知結算的時候公開性無獨特專用箱形容詞需據實表達。

 

 

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