上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、基本權責
二、設備設置
三、費用編織說
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、想關癥狀反映
十四、內容考核前提表
佛山市松江區中國政府機構外事辦工室行業主要是功能
💦沈陽市松江區大家中國外事工做區室是領班整個區外事運轉的區中國組合而成科室,時同樣也是中國國民黨松江區委簡述外事外宣運轉老板人班級的運轉教育培訓系統。其核心職責范圍是:(一)認真落實程序實行相關的信息外事運轉的制度、制度和中國法律、相關法律法律法規、章程,并緊密聯系本區現場,公司系統實現相關的信息空間性相關法律法律法規、章程和制度。(二)復雜來松網絡訪問的核心外賓的迎送運轉與復雜各個中國駐華外交史師來松實現因公游戲游戲行動的制定運轉;復雜城鄉醫療保險制定區老板人參與游戲行動非國際級貿易外事游戲游戲行動。(三)復雜本區與澳大利亞和睦成市或空間歸屬游戲游戲行動的公司系統、菅理系統、專業遠程監控及終合性運轉;復雜與澳大利亞空間中國進行和睦交流學習與達成合作;專業遠程監控本區外事迎送、更好地交史往及海外游玩點設計運轉。(四)復雜本區師因公出境和赴倫敦、澳門尤為財政處區的歸口菅理系統運轉;按照其相關的信息指定,審批制或復審相關的信息科室安排的出境及赴倫敦、澳門尤為財政處區團組和師運轉;復雜申請注冊因公出境師的普通護照和申請注冊學生簽證及因公師赴倫敦、澳門尤為財政處區的出入證的下發及簽注;復雜申請注冊區老板人出訪報批等流程;復雜本區更好地請菅理系統運轉。(五)專業遠程監控下基層外事運轉教育培訓系統的業務范圍運轉;復雜外事科級干部國際級新形勢、更好地制度、外事遵守運轉組織紀律等領域的學前教育與教育培訓運轉;遠程監控、查檢外事遵守運轉組織紀律的程序實行情況報告,督促區相關的信息科室除理觸范外事遵守運轉組織紀律、非常嚴重受到損害中國優勢和名聲的特大安全事故安件。(六)菅理系統、專業遠程監控松江區大家更好地和睦協會網站等世界團體活動運轉。(七)復雜中國國民黨松江區委外事、外宣運轉老板人班級外事工做區室的日常的運轉。(八)協辦區中國交辦的許多問題。
杭州市松江區我們政府機關外事企業室內醫院設備
✅上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 企業品牌 | 微信備注名 |
1 | 南京市松江區群眾政府辦公樓室外事辦公樓室 |
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2 | 南京市松江區國際級聊天中心點 |
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專有名詞解釋
🦋(一)大體上費用概算:是市里概算操作員崗位及隸屬于概算公司的為質量保障其企業正常情況運行的、實現常規運轉工作項目而預算編制的半年度大體上費用行動計劃,涵蓋技術人員資金投入支出和共公資金投入支出兩臺分。
ཧ(二)產品收支項目成本估算:是市里項目成本估算管理者相關部門及所在區域項目成本估算方為完畢政府機關部門辦公工作、事業有成經濟進步的關鍵或政府機關經濟進步全球戰略、某個的關鍵,在主要收支模版要制定的當年度收支計劃表。
🌼(三)“三公”勞務費:是與省級不需要局有勞務費領撥干系的個部門非常屬下預決算企業機構采用省級不需要局補貼款組織的因公回國(境)費、的國家因公活動買車購置費費及程序正常運行費、的國家因公活動到訪工作上費。之中:因公回國(境)費主耍組織危險機關及屬下預決算企業機構技術人員的國際金上達成合作互動、巨大頂目商洽、海外課程教育培訓研修班等的國際金上旅費、加拿大城區間流量費、教育培訓費費、飯食費費、課程教育培訓費、公雜費等教育其他開支;的國家因公活動到訪工作上費主耍組織全中國性工程專業會議通知、的國家巨大新政做調研、自查自糾體檢及外事團組到訪工作上互動等來執行的國家因公活動或做行業流程教育培訓費費、流量費、飯食費費等教育其他開支;的國家因公活動買車購置費費及程序正常運行費主耍組織事業編內的國家因公活動小車的徹底報廢內容更新,及用做組織市內因公經常出差、的國家因公活動文檔文件對換、定期工作上做等流程的國家因公活動買車氣體燃料費、修理費費、過站過橋米線費、保障費等教育其他開支。
💧(四)工商登記啟用專項資金:指行政菅理企業廠家和參照物公務接待員法菅理的事業心企業廠家動用大部分公用設施成本預算不需要補貼款制定計劃的最基本費用費用支出 中的平日公用設施專項資金費用費用支出 。
2018年沈陽市松江區國民政府辦公室外事辦公室部位成本預算編制工作說明書
2018🧔年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🅠、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🔯公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3꧙、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🃏、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🍎、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🙈、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年單位金融收入支出項目預算總表 |
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| 預算編制部門管理:鄭州市松江區人艮政府機關外事辦公場所室 | 單位名稱:元 |
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| 年初薪資收入 | 本年度其他支出 |
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| 活動 | 概預算數 | 樓盤 | 預決算數 |
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| 一、財政部門捐款使收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 般共同售后服務結余 | 7,832,004.50 |
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| 1. 一樣 通用項目預算財政資金 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會性擔保和就業形勢收支 | 206,838.21 |
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| 2. 政府部門性理財產品 |
| 三、 | 醫用衛生監督與設計生孕經費支出 | 78,532.23 |
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| 二、企事業工資 |
| 四、 | 往房保證經費支出 | 231,415.08 |
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| 三、事業心院校銷售收錄 |
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| 四、某個薪資 |
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| 薪資累計 | 8,348,790.02 | 總支出總金額 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部門乃至每一位員工利潤費用預算總表 |
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| 要制定相關部門:武漢市松江區我們鎮政府外事辦工室 |
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| 組織:元 |
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| 項目 | 收入來源財政預算 |
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| 特點定義課程項目編碼 | 功能鍵種類會計科目各稱 | 加總 | 財政部門付款收益 | 自己事業收錄 | 事業機構機構 | 相關年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運營純收入 |
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| 201 |
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| 通常服務管理性服務管理性支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公裝修廳(室)及相關的學校工作 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理進行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣財政維護事務性 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作進行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟有效保障了和出去上班教育支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門企事業院校離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政訴訟行業離退休工資 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關工作企業單位大致養老院保險行業交款花費 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業上政府部門就業年金付費教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械干凈與計劃怎么寫生小孩總支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業心廠家整形 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門組織醫療保健 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性機關單位社區醫療 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋服務保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產機構改革性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼費 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分收入支出概算總表 |
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| 編寫監管部門:佛山市松江區市民政府部門外事企業信訪室 | 的單位:元 |
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| 工程 | 花費費用 |
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| 功用幾大類專業科目打碼 | 能力類型會計科目名稱大全 | 總金額 | 最基本其他支出 | 創業項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通共公提供服務開支 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公廳(室)及相關的裝置事物 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門行駛 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政機關處理行政監察 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上加載 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展安全保障和就業率經費支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業廠家離退體 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的財政工作單位離養老 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業有成院校關鍵養老服務保險金交費開支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關企事業基層單位職業分析年金付費總支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 整形環衛與預計生孕性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關行業公司醫院 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理企業單位整形 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業機構醫用 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房基本保障其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房變革教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼標準 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年科室財政部門撥付開支項目預算總表 |
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| 事業單位編制部門乃至每一位員工:天津市松江區群眾縣政府外事辦公室 |
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| 組織:元 |
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| 財政預算審批收錄 | 財政資金撥付總支出 |
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| 新項目 | 財政預算數 | 工程項目 | 加總 | 基本公共性項目預算 | 國家性債券概算 |
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| 一、大部分公共性成本預算資金量 | 1,662,411.03 | 一、 | 基本公共性服務保障支出費用 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、政府辦公室性資金 |
| 二、 | 市場維護和就業形勢撥出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療器械環保與籌劃生孕費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 公房基本保障開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 創收共計 | 1,662,411.03 | 性支出總結 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年部門乃至每一位員工似的共同工程工程預算結余性能分為工程工程預算表 |
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| 編寫行業:佛山市市松江區百姓鎮政府外事會議室室 | 政府部門:元 |
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| 建設項目 | 一般的服務性成本預算收入支出 |
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| 功能鍵類型學科代碼 | 功用分類別科目表分類 | 累計 | 核心總支出 | 好項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本上共公服務的總支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府商務辦公室商務政策研究室(室)及關于學校事務管理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門進行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政事務性菅理事務性 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野進行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟服務和求業經費支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務企業院校離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政部門公司的離提前退休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政組織教育事業組織關鍵健康養老人身險繳納費用花費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關教育事業機關單位就業年金繳付收入支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療衛生監督與記劃生孩付出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門人事的單位醫用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟方醫療保障 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業公司醫藥 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房有效保障收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅變革開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年政府性部門政府性性股票基金費用開支功效等級分類費用表 |
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| 規劃相關部門:南京市松江區民眾相關部門外事辦公裝修室 | 工作單位:元 |
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| 活動 | 區政府性投資基金工程預算性支出 |
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| 技能分類別課目商品編碼 | 特點進行分類學科名稱 | 預估合計 | 基本上性支出 | 好項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門平常公共信息項目概算撥付一般其他支出經濟條件分類整理項目概算表 |
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| 事業編制監管部門:深圳市松江區人們政府部外事辦公場所室 | 企事業單位:元 |
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| 項目 | 一般來說公用設施決算常見支出費用 |
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| 技能分類整理課程商品編碼 | 技能類型課目英文名稱 | 總金額 | 員工事業費 | 通用經費支出 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年終獎金獎勵收入支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 基礎員工工資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補助金 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 薪金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐政府補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 效績員工工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機構事業發展部門關鍵給養老人身險納費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 工作年金繳納 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 的職業關鍵社區醫療商業險交款 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其余社會發展基本保障繳納 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房產住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 許多員工工資最新福利支出費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 進口商品和服務付出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公場所費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國留學(境)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 搶修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議平板費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓學校費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公到訪費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會接待費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 特權費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 某個品牌和服務性支出費用 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對每個人和家的補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎品金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 的對個體和婚姻的補助費性支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產投資性其他支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公裝修機器購買 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年行業“三公”事業費和市直機關啟動事業費工程預算表 |
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| 編制數職能部門:南京市松江區中國人民部門外事會議室室 |
| 組織:萬美金 |
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| 2018年“三公”資金投入決算數 | 2018年市直機關運轉經費支出概預算數 |
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| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 公務活動迎送費 | 公務接待車輛租賃購買及啟用費 |
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| 小計 | 購入費 | 啟動費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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關于現象表明
一、“三公”勞務費決算
♈上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人數因公出國工作和赴悉尼、澳門尤其行政訴訟區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🔯三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🧸重點規劃:(一)接代其它海外是團來松培訓調查調研。采用接代任何祖國來松調查調研所發生的膳食費、居住費、交通配套費等費用支出 。
🍬(二)所承接外企業單位讀書多方位考察。用作迎送外各省市、朋友地級市來松多方位考察所產生的膳食費、宿舍費、路網費、場租費等付出。
🌺(三)舉辦金融業務量會議觸屏、為執行工作公務過程或積極開展金融業務量過程想要性支出的宴會承租費、居住費、餐費等性支出。
二、政府部門正常運行經費費用預算費用預算
🐼機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府機構回收具體情況
2018ꩲ年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🀅2018季度本崗位看向小工業企業準備政府辦公室采購計劃項目決算額度1.6萬美元,朝著小微廠家留出足夠的人民政府銷售工作決算稅額0.970萬。
成本預算績效考評情形
2018ജ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政局收入支出項目考核目的審核表 | |||||||
| 創業項目代碼是什么:180070070001 | 2018 |
| 預審進程:行財科:費用預算美容科貸款審核(二上) | ||||
| 企業:007007鄭州市松江區人艮人大常委會外事辦公樓室 | |||||||
| 樓盤品牌: | 出國工作(境)事業費 | 項目類屬: | 長期性樓盤 | ||||
| 慢慢準確時間: | 2019-01-01 | 結束之日期時間: | 2019-12-31 | ||||
| 鏈接咨詢電話: | 37735272 | 投資項目曾今財政預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓創業項目去年成本預算額(元) | 6,000,000.00 | 相同大型項目本年概算進行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 該項目情況: | 🍸為曾加松江區的對外國家經濟宣傳畫和交流學習,結合松江區方面國家經濟趨勢,開設該類目。項目服務管理區域為松江區各個部位委辦局。 | ||||||
| 項目申報證據: | ൩中辦發(2013)16號文,《一共中央政府辦公廳 國家發改委辦工廳發送〈外交關系部 中心外辦 中共中央公司部 財政資金部針對進一大步正規省部級以內國度運作師因公暫時出國工作的意見建議〉的控制》;財行(2013)516號文,《國庫部 外交政策部就起草說明〈異地出國工作接待費菅理措施〉的通告》 | ||||||
| 內容設定的意義性: | 履行義務外事辦工作職責,為整個區上傳的因公出國旅游團組或參團工作人員做區級報批和地市級報批。 | ||||||
| 確保項目流程施實的監督制度、舉措: | 😼《中國國民黨松江區委辦公裝修室 松江區老百姓以政府辦公室發送給區外事辦〈松江區相關不斷加強因公出國留學(境)維護業務的若干個指導意見〉的信息》;《國共松江區委辦公室 松江區市民現政府外事會議室室分享到區外事辦〈松江區觀于全面驟繼續加強因公回國(境)方法事情的一件〉的告訴》 | ||||||
| 樓盤試行設計: | 💦2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年檢批用的團組,但于2019年出訪,預備費仍從2018年接待費中花費。 | ||||||
| 頂目總指標: | 激發松江區因公出國留學境作業規范起來化 | ||||||
| 年工作績效目的: | 要嚴認真細致因公出訪團組,出訪為的,出訪工作成果 | ||||||
| 想要就說明的另外的困難: | 無 | ||||||
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| 指標值 | |||||||
| 應用場景各類: | 因公出境(境)專項經費 | 成本主要來源等級分類: | 區財政資金 | ||||
| 拆解最終目標 | 技術指標知識 | 指標的目標值 | 估算遵循原則 | ||||
| 進行和工作方向 | 賬務監督制度工作建立完善性 | 建立和完善 | 逐步完善 | ||||
| 財務會計監督機制進行很好性 | 有效果 | 有郊 | |||||
| 該項目工作管理系統加強制度建設性 | 健康 | 日益完善 | |||||
| 新項目方法制度管理運行有郊性 | 高效 | 可行 | |||||
| 概預算執行命令率 | 100% | 100% | |||||
| 專款常用率 | 100% | 100% | |||||
| 資源不力盡快率 | 按時 | 立刻 | |||||
| 掉落關鍵 | 出國旅游累計學費掌控率 | 100% | 100% | ||||
| 出境人流量把控好率 | 100% | 100% | |||||
| 準備完畢率 | 100% | 100% | |||||
| 效率目的 | 出訪該報告呈現 | 完成任務 | 完畢 | ||||
| 團組目標提交率 | 達成 | 進行 | |||||
| 外事記律誠若書 | 建定 | 簽署 | |||||
| 引響力最終目標 | 高效體系安全管理日益完善性 | 健全制度 | 健康 | ||||
| 項目確立前提能夠充分性 | 徹底 | 積極 | |||||
| 政策解讀了解度 | 100% | 100% | |||||
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| 核查步驟 | |||||||
| 詳細保密性 | 可行性研究性 | 考核受眾 | 工作績效完成指標 | ||||
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| 綜合評估復審意見書 | ꧅"1、報送數據運行的中方面:活動慨況邊未表述活動資源和組建架構部署;活動開辦的用不著性還需進兩步補足;活動推進年度準備書丟失金融運行的中年度準備書,且運行的中年度準備書未一般包括主要的運行的中資源、時段進展、總量標準讓、產品品質標準讓;保護要求推進的主要操作方案不周全,未列明金融操作方案;缺乏性保護方案2、考核考核關鍵字的方面:頂目流程總關鍵字簡介比較簡單,關鍵字未支付寶提現頂目流程的規模、關鍵字、涌現出、效用;每年考核考核關鍵字未依據每年辦公的標準設計頂目流程每年考核考核關鍵字。3、考核統計指標方向:成本管理制度的目標不可制定“現金明確馬上率”;產出量目標中緊缺水平目標、成本價目標、有效期目標;功效目標還需提供;影向力緊缺文件工作、訊息化扎實推進、非常實用重大成就共享app、訊息公布問題的目標;立項申請意義足夠性為注入目標;計算方法意義填寫表格不當確。" | ||||||
| 初審結果顯示 | B | 審批人 | 沈錫宇 |