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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 發布消息周期:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區農機車服務管理局

2019半年度結算的時候

 


目  錄

 

首的部分 天津市松江區農業機械設備菅理所簡況

一、基本職責范圍

二、裝置軟件設置

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、薪水撥出結算的時候總表

二、創收部門預算表

三、其他支出結算的時候表

四、財政廳捐款納入付出預算總表

五、基本上公共服務估算不需要付款費用預算表

六、般公開費用預算財政部門審批常規總支出竣工決算表

七、應該通用費用預算國庫撥付“三公”資金投入及企事業單位運動資金投入性支出竣工決算表

八、以政府性基金投資項目預算民政捐款經費支出結算的時候表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

4、部門 動詞說明

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、主耍職責

🥃蘇州市松江區農業機械設備業務監管局最主要業務部門也包括:切實加強農業機械設備專業化加盟社切實保障修建,發展 “大機互幫互助化” 的農業機械設備運作模式和切實保障長效機制;食用維生素擬定新的行業內性的高空作業收取訪談提綱標準化,(而是農業機械設備切實保障文章有大多數蔓延和拓展運動的食用維生素),或者燃料資金的迅速回升、助手工月工資回升等,為區政府施工補助出示基本準則基準法律依據,以切實保障農業機械設備手使收入控制合理,控制農業機械設備團隊增強;進一個步驟調高農業機械設備的性能;進一個步驟弄好新農業機械設備和新的工藝的培順業務;不斷完善一項業務監管和切實保障管理制度,可以淡化農業機械設備業務的合理發展。

二、中介機構使用

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019本年度預算表

2019年度目標純收入總支出預算總表

行業:萬美元

利潤

開支

品牌

部門預算數

活動

部門預算數

一、普遍公開預算表國庫審批工資收入

2820.52

一、般共公產品支出費用

 

二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財務審批工資

 

二、外交史性支出

 

三、上級部門補貼政策營收

 

三、航空航天總支出

 

四、事業有成收入水平

 

四、公共信息安全可靠性支出

 

五、合作經營工資

 

五、教育輔導收支

 

六、附屬醫院企業上交收錄

 

六、科學學工藝經費支出

 

七、的年收入

25.08

七、文化產業體育健康與媒體經費支出

 

 

 

八、世界 擔保和求業經費支出

55.75

 

 

九、衛生防疫綠色健康收支

18.98

 

 

十、節能降耗環保性收支

 

 

 

十一月、城鄉建設社群教育支出

 

 

 

第十二、畜牧業水收支

2754.31

 

 

13、交通網運輸物流花費

 

 

 

十四、資源英文探礦數據等付出

 

 

 

十四、商用貼心服務業大頭等性支出

 

 

 

第十五、網絡金融撥出

 

 

 

十二、扶持許多沿海地區開支

 

 

 

十九、自然是市場海域氣象條件等開支

 

 

 

19、個人住房安全保障總支出

14.08

 

 

三十五、糧油食品廢舊物資貯備支出費用

 

 

 

二國慶、一些教育支出

 

上年薪水預估合計

2845.60

上年收支預估合計

2843.12

用教育事業資金擬補出入差額

 

余額平均分配

 

今年初結轉和余額

 

月底結轉和盈余

2.48

總金額

2845.60

總額

2845.60


2019本年度薪資部門預算表

企業:百萬元

的項目

當年度工資收入預估合計

財政預算捐款效益

上級領導經濟補貼工資

企業發展個人收入

生意收入來源

附屬醫院基層單位上交營收

其余工資收入

功能分類
科目編碼

課程標題

總計

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

時代基本保障和找工作性支出

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

財政事業機構機構離退休工資

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  企業企單位離辭職

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  危險機關企業企業單位大多關于養老地產養老穩妥繳付教育支出★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  行政機關事業部門行業年金繳付性支出★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

清潔衛生營養其他支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

行政管理行業廠家醫院★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  企事業公司醫療保障★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農林業水撥出

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

現代農業

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  事業發展運作

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  科技開發轉換與擴大服務性

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  林業工作兼容貼補

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

房產服務保障付出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

房間體制改革撥出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  公寓房個人公積金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019一年度花費預算表

計量單位:萬塊人民幣

項目

上年花費自動求和

大體撥出

的項目費用支出

上交國家上家開支

生產經費支出

對附加行業補貼費開支

功能分類
科目編碼

專業科目名字大全

預估合計

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

社會化安全保障和就業機會費用

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政處行業企業單位離退職

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  事業心單位名稱離退休年齡

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  危險機關參公方一般養老生活保險費用繳納性支出★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  組織衛生事業組織行業年金激費花費★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

環保良好其他支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

人事部門工作組織社區醫療★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  事業公司的醫療管理★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

農林業水收入支出

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

畜牧業

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  企業執行

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  科技信息有效的轉化與推行服務于

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  現代農業產生大力支持國家補貼

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

租賃房擔保開支

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

房屋改善總支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  房屋住房基金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019年財政廳捐款效益總支出結算的時候總表

工作單位:千元

個人收入

總支出

大型項目

竣工決算數

品牌

總計

通常情況公眾工程預算財政性補貼款

人民政府性母基金財政性預算財政性付款

一、尋常公用設施預決算財政支出撥付

2820.52 

一、基本上公共性服務的開支

 

 

 

二、部門性股票基金預決算財政資金付款

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事總支出

 

 

 

 

 

四、公共服務平安收支

 

 

 

 

 

五、教育學校結余

 

 

 

 

 

六、有效枝術費用

 

 

 

 

 

七、藝術球場與文化其他支出

 

 

 

 

 

八、社交保險和學生就業性支出

 

55.75

 

 

 

九、干凈衛生安全收支

 

18.98

 

 

 

十、高效生態環保經費支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮社區網站開支

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收支

 

 2729.23

 

 

 

第十五、交通費運輸配送付出

 

 

 

 

 

十四、成本勘測信息內容等支出費用

 

 

 

 

 

十六、商業提供服務提供夜場服務等付出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理付出

 

 

 

 

 

二十七、支援同一地花費

 

 

 

 

 

十七、土地資源海域氣象觀測等費用

 

 

 

 

 

第十九、住宅切實保障花費

 

14.08

 

 

 

二十二、油糧商品存量費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、某個支出費用

 

 

 

年初薪資總計

2820.52 

當年度總支出預估合計

 

2818.04

 

年末財政廳捐款結轉和盈余

 

半年度財政資金補貼款結轉和余額

 

2.48

 

      一般的服務性預決算國庫審批

 

 

 

 

 

      市政府性股票基金成本預算財政性撥付

 

 

 

 

 

總共

2820.52 

累計

 

2820.52

 

 


2019年普遍共同成本預算財政預算付款性支出結算的時候表

企業:萬多

樓盤

累計數

一般撥出

的項目開支

工作分類管理

會計分類項目編碼

專業科目名字大全

208

 

 

社會各界擔保和工作總支出

55.75

55.75

0.00

208

05

 

人事部門事業有成院校離退居二線

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  參公院校離離休

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  企視野公司視野公司主要頤養天年保險公司繳納花費★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  國家機關工作單位名稱專職年金付款費用支出 ★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

安全衛生身體教育支出

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政管理企業的單位醫疔★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  企事業廠家醫學★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農業和林業水收支

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

漁業

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  創業執行

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  網絡轉換成與產品推廣服務管理

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  草業生產支持系統救濟款

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

商品房擔保經費支出

14.08

14.08

0.00

221

02

 

房產行政體制改革總支出

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  居住房公積金

14.08 

14.08

0.00

預估合計

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019半年度一樣 公用估算財務付款根本撥出部門預算表

  部門:萬元左右

建設項目

總金額

相關人員資金投入

公供專項資金

劃算幾大類

課程項目編碼

考試科目品牌

301

 

薪資優惠花費

343.61

343.61

 

301

01

  通常工資收入

46.92

46.92

 

301

02

  國家補貼國家補貼

42.29

42.29

 

301

03

  獎勵

0.00

0.00

 

301

04

  同一世界 保證繳納費用

18.98

18.98

 

301

06

  膳食補貼費

13.02

13.02

 

301

07

  考核年終獎金

168.56

168.56

 

301

08

部門工作廠家基本上健康養老商業保險繳納

37.42

37.42

 

301

09

職位年金付費

15.99

15.99

 

301

99

  其他的底薪最新福利經費支出

0.00

0.00

 

302

 

貨物和服務于經費支出

182.03

 

182.03

302

01

  企業辦公費

2.43

 

2.43

302

02

  柔印費

0.00

 

0.00

302

03

  了解和咨詢費

0.00

 

0.00

302

04

  手序費

0.00

 

0.00

302

05

  煤氣費

0.12

 

0.12

302

06

  用電

1.92

 

1.92

302

07

  郵電通信費

0.07

 

0.07

302

08

  保暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物業保安管理系統費

0.00

 

0.00

302

11

  差旅費報銷

2.51

 

2.51

302

12

  因公出境(境)成本費用

0.00

 

0.00

302

13

  檢修(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  租費

0.00

 

0.00

302

15

  擴大會議費

0.21

 

0.21

302

16

  教學費

0.79

 

0.79

302

17

  因公接待室費

0.18

 

0.18

302

18

  上用建筑管理費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝新購費

0.00

 

0.00

302

25

  專業清潔燃料費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務承包費

158.46

 

158.46

302

27

  下令讓工作費

0.00

 

0.00

302

28

  公會接待費

3.73

 

3.73

302

29

  好處費

3.35

 

3.35

302

31

  公務活動私家車行駛維系費

1.77

 

1.77

302

39

  任何流量收費

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及增加成本

0.00

 

0.00

302

99

  任何進口商品和服務項目教育支出

6.47

 

6.47

303

 

對各人和家人的補貼政策

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  提前退休費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  工作補貼政策

0.00

0.00

 

303

07

  醫治費

0.00

0.00

 

303

08

  國家大學生助學金

0.00

0.00

 

303

09

  獲獎額度金

0.00

0.00

 

303

11

  居房貸公積金貸款

14.08

14.08

 

303

12

  提租補貼費

0.00

0.00

 

303

13

   個農業科技生產方式政府補貼

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  某些對本人和家廷的補貼申請書撥出

0.00

0.00

 

310

 

某些充分性費用

1.70

1.7

 

310

02

  辦公樓機 置辦

1.70

1.7

 

310

03

  專用箱主設備購入

 

 

 

310

07

  相關信息電腦網絡及軟件折舊費更行

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車租賃費

 

 

 

310

19

  別道路輔助工具購買

 

 

 

310

99

  某些投資者性撥出

 

 

 

自動求和

2818.05

383.63

2434.42

 


🉐2019本年一般來說公用設施概預算財務審批“三公”經費費用費用及工商登記自動運行經費費用費用費用預算表

院校:多萬元

通常情況公共性概算財政局審批“三公”資金投入

機構自動運行

專項經費竣工決算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務活動用車的添置及正常運行費

公務活動接代費

小計

國家公務公務車

采購費

公務活動買車

啟動費

費用數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019一年度中央政府性基金投資竣工決算財政資金撥付總支出竣工決算表

基層單位:萬元左右

投資項目

累計數

基本上花費

好項目收支

功能性類型

考試科目編號

會計分類各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019年房產流動負債時候表

限額標準:萬美元

 

用戶

社會價值

年末數

半年度數

年終數

年尾數

一、股本累計

——

——

216.50 

 165.88

   (一)流資源

——

——

 36.78

 7.48

   (二)固定住金融資產

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

🍎                          尋常因公小二租車

 1

 1

 15.9

 15.9

🅘                          辦案巡邏車輛使用

 

 

 

 

🍰                          特種工藝專業性技藝公務車

 

 

 

 

ꦰ                          其他專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝄹               4.相關比較固定凈資產

——

——

 329.18

333.46

✃        減:累記折舊費及減值準備好

——

——

 

 

   (三)繼續投資人

——

——

 

 

   (四)在修建公程

——

——

 

 

   (五)無形之中房產

——

——

 

 

ও        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的金融資產

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

 6.71

 5.12

三、凈債務預估合計

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019年末結算的時候情況說明

 

一、有關杭州市松江區農用機械操作所2019年終凈收入支出費用結算的時候實際情況表明

西安市松江區農用機械服務管理中心2019ꦜ年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、有關于濟南市松江區農業機械管理方法所2019月度個人收入竣工決算條件表明

傷害市松江區農機車服務管理站2019꧟年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、對昆明市松江區農用機械服務管理局2019本年結余竣工決算現象解釋

佛山市松江區農資的管理局2019✅年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、關羽佛山市松江區農資管理工作所2019財政費用支出 年度財政費用支出 審批凈收入費用支出 環境承載力具體情況這說明

杭州市松江區農資工作所2019𝔉年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、并于廣州市松江區農資工作管理處2019本年度一樣 通用預算表財政預算審批費用部門預算條件描述

(一)大部分公共性預算表不需要補貼款其他支出整體情況。

濟南市松江區農業機械工作管理中心2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)常見公共性成本預算民政撥付支出費用竣工決算機構時候。

深圳市松江區農用機械安全監察隊2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)大部分服務性工程預算財政費用付款費用竣工決算到底狀態。

廣州市松江區農業機械標準化管理處2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2🐷、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3▨、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4💙、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、相關西安市松江區農資操作所2019年終一般來說公共信息成本預算財政部門審批常見費用支出 部門預算的情況證明

傷害市松江區農機具監管所2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政性審批性支出預算總體經濟環境闡明。

重慶市松江區農機車維護所2019✱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”專項資金財政局捐款撥出竣工決算具體化情況下說。

2019🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷介紹還有:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

💙公務接待專用車運動維持收入支出1.77萬美元。通常采用機動車輛穩妥、處理、煤油。2019年,蘇州市松江區農機車控制所所屬單位名稱各費用單位名稱花銷財政局審批的公務接待出行用車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

🥀國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、管于昆明市松江區農機車管理工作所2019季度政府部性投資基金費用國庫捐款收支竣工決算狀態反映

濟南市松江區農業機械管控所2019半年度無現政府性股權基金項目預算財政預算付款總支出。

九、國家資本管理生產工程預算民政補貼款情形表明

杭州市松江區農機具的管理局2019一年度無國有土地資本投資營業工程預算財政廳撥付費用。

十、另一個決定性相關事宜的狀態情況說明書

(一)市直機關作業專項經費經費支出條件。

2019♛年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)縣公開招標管理付出現象。

2019ꦛ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019🌟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車量、自建房特出侵占事情

1.設備

載止2019年12月31日,上海市松江區農機管理所一共汽車1輛,這其中,一般的國家公務私車0輛、常見衛生監督執法執勤點小二租車0輛、珍禽行業技術設備私家車1輛、同一私家車ꦉ0輛。計量單位顏值50上萬元綜上所述實用機0臺(套),標準價值觀100余萬元之上專門的機 0臺(套)。

2.住宅

本組織無別墅特定使用狀況闡述。

 

(四)財政預算工作績效維護狀態。

𝔍上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦺ一、財務撥付薪資收入:指企事業單位本半年度度從本級財務部分選取的財務撥付,主要包括應該共公決算財務撥付和部門性新基金決算財務撥付。

二、視野效益:指視野組織開發正規業務范圍行動還有輔助工具行動得到的效益。

🧔三、開效益:指行業工作單位在專科業務流程項目以及其輔助項目之中實施非獨立自主成本計算開項目拿到的效益。

𓂃四、另一創收:指標準擁有的除“國庫審批創收”、“教育事業創收”、“管理創收”等其它的創收。重點是:市撥建設項目錢創收等

五、年終結轉和節余:是以當年度沒有做好、結轉到年初按有關相關規定以后應用的財力。

💫六、歲末結轉和余額:指本季度度或前季度費用進度表、因主觀要求發生了影響未能按原進度表食用,需延后到以來季度按業內規范再繼續食用的信貸資金。

𒆙七、大致收支:指機關單位為服務保障培訓機構健康暖機、來完成日常性本職工作釣魚任務而會發生的相關收支。

🧜八、品牌教育付出費用:指計量單位為到位獨特的財政工作中任何或事業單位開發最終目標,在基礎教育付出費用之余進行的多種教育付出費用。

𝔍九、銷售費用費用 :指自己事業工作單位在專業技術移動組織及氧化硅移動組織外面開發非自主結算銷售移動組織發生的費用費用 。

🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💝五一、危險機關的使用金費:指行政訴訟院校和依據因公員法方法的事業機構院校的使用普通公共性預算表財政廳補貼款讓的首要付出中的此外生活中公用設施金費付出。

 

 

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