南京市松江區
種植業方法推薦機構
2019一年度預算
目 錄
首一部分 廣州市松江區種植業系統線上推廣公司慨況
一、核心行政職能
二、結構裝置
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、收入水平經費支出預算總表
二、收入水平預算表
三、經費支出竣工決算表
四、財務捐款收錄花費預算總表
五、基本公開工程預算不需要付款其他支出預算表
六、常見公共信息費用預算民政撥付首要開支預算表
七、普通公開概預算財政預算付款“三公”資金及市直機關正常運行資金總支出結算的時候表
八、中央政府性母基金概預算民政捐款教育支出部門預算表
九、債務欠債狀態表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
四個部分 動詞表述
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、具體權責
杭州市松江區農林技巧線上營銷重心是獨立自主記帳事業上的政府部門。其其工作職責權限:
1、參與到計劃本區農耕生產方式發展趨勢和大棚種植項目形式優化籌劃;
2、提供全省農大田作物載培工藝、病蟲害草害防范、土質水溶肥及基本農田生態數據監測,進行漁業;
3、負責任本區農果樹創新科技設備、新品推薦種引進技術、應力測試、試點和線上營銷;
4、主要負責該區糧油飼料作物種子圖片擴繁和統一的供種崗位;
5、機構做好大棚農業鎮級現代科技人數和農村很實用枝術教育培訓運作。
二、機購配置
🍬松江區農林牧技藝營銷中心局下設8個結構,以及:支部紀委書記、主管室、副負責人2個、使用科、飛防科、種籽科、土肥科、商務室內。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019每年薪資收入其他支出預算總表
標準:億元
使收入 |
總支出 | ||
產品 |
部門預算數 |
項目 |
預算數 |
一、普遍共同概算民政付款薪資 |
3011.61 |
一、通常公用服務的收支 |
|
二、政府機構性債券估算國庫審批盈利 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
三、上司政府補貼營收 |
|
三、民防付出 |
|
四、事業發展凈收入 |
|
四、公共服務防護付出 |
|
五、運營收錄 |
|
五、教導其他支出 |
|
六、其他計量單位繳納工資收入 |
|
六、科學有效新技術其他支出 |
|
七、各種收錄 |
25.63 |
七、文化產業景區體肓與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
八、市場服務保障和就業創業結余 |
304.7 |
|
|
九、清潔建康費用 |
86.67 |
|
|
十、能效生態環保總支出 |
|
|
|
十一月、村鎮社區居委會花費 |
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
2555.39 |
|
|
十五、客運配送費用支出 |
|
|
|
十四、自然資源堪探短信等費用支出 |
|
|
|
第十六、工作業工作業等支出費用 |
|
|
|
第十五、財務教育支出 |
|
|
|
二十七、捐助其他的各地收支 |
|
|
|
二十、自動資源量海上氣候等總支出 |
|
|
|
19、住宅房有效保障結余 |
64.26 |
|
|
三十五、調味品武器裝備保障收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、傷害預防及應急處置安全管理性支出 |
|
|
|
二第十二、相關結余 |
|
本年度個人收入加總 |
3037.24 |
當年度結余合計數 |
3011.02 |
用事業心基金投資化解收入支出差額 |
|
余額分攤 |
|
年終結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
26.22 |
總金額 |
3037.24 |
總結 |
3037.24 |
2019財政年度工資部門預算表
機構:萬美元
該項目 |
本年度工資合計數 |
財務捐款創收 |
上家津貼收入水平 |
事業心使收入 |
企業經營凈收入 |
復屬企業上交收入來源 |
其他工資收入 | ||||
功能分類 |
管理費用各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會化有效保障了和求業收入支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性企業單位名稱離退休工資 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業工作單位工作單位離辭職 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政標準企業標準常見給養老保費交款其他支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門教育事業院校就業年金繳付費用 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
營養健康營養健康花費 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性企業部門治療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上的工作單位醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水開支 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
綠植基地 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
視野運作 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
新材料技術轉變與線上推廣服務管理 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
現代農業成本維護修復工具與通過 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅保護其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房改革方案教育支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019當年度其他支出部門預算表
單位名稱:多萬元
項目 |
上年付出自動求和 |
差不多花費 |
新項目收入支出 |
上交國家上一級收入支出 |
合作經營費用 |
對付屬企業單位補助費費用 | ||||
功能分類 |
題目種類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
生活服務保障和就業創業其他支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處事業心方離養老 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
教育事業企業單位離退休年齡 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關企業政府部門企業政府部門差不多社會社保養老行業保險行業激費總支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構參公公司職位年金付費付出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生防疫營養結余 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性教育事業方醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
自己事業廠家醫療衛生 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水結余 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業單位進行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技有限公司導出與優化服務的 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
種植業市場保障復原與利于 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅有效保障開支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
往房改變開支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019財政廳年度財政廳撥付使收入費用支出 竣工決算總表
基層單位:萬元左右
薪資收入 |
花費 | ||||
新項目 |
部門預算數 |
工程 |
預估合計 |
一樣 公共性項目預算財政支出審批 |
縣政府性新基金財政性預算財政性審批 |
一、似的公益性預算表財政部門審批 |
3011.61 |
一、通常情況共公服務管理經費支出 |
|
|
|
二、縣政府性股票基金財政性預算財政性撥付 |
|
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技支出費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性人身安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培養付出 |
|
|
|
|
|
六、學科高技術性支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化旅遊體育運動與傳媒廣告費用 |
|
|
|
|
|
八、中國社會質量保障和找工作其他支出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、衛生情況身體教育支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節能技術環保型性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮平臺收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
13、流量運輸車總支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源地質勘察數據等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、商家安全夜場服務等開支 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援任何中南部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性資源海洋資源氣候等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、房間服務保障教育支出 |
|
64.26 |
|
|
|
2、糧油食品東西存量收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、自然災害防制及突發經營撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、許多費用 |
|
|
|
當年度薪水預估合計 |
3011.61 |
上年收支總計 |
|
2985.39 |
|
年終國庫撥付結轉和余額 |
|
年初民政付款結轉和余額 |
|
26.22 |
|
一、似的公眾概算國庫審批 |
|
|
|
|
|
二、國家性股權基金預算表財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3011.61 |
共計 |
|
3011.61 |
|
2019第四季度一半公眾費用預算財政廳付款性支出結算的時候表
企業:上萬元
創業項目 |
預估合計 |
大多收支 |
工作教育支出 | |||
作用各類 科目表商品編號 |
科目必簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
當今社會保護和人才需求費用支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業上機關單位離養老金 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的離養老金 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
機構自己事業組織最基本給養老險服務繳付開支 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
機構參公基層單位職業化年金交費費用 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
環衛營養收支 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政部門企業發展部門醫療管理 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
企業公司醫療衛生 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
畜牧業水花費 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
事業心正常運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科技創新變為與精準投放產品 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
綠植基地自然資源確保恢復與采取 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
住宅房的保障收支 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
公房變革付出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019第四季度根本上共公預結算的時候財政部門審批根本結余結算的時候表
企業:百萬元
樓盤 |
總計 |
考生事業費 |
通用資金 | ||
金錢幾大類 課程和科目商品編號 |
管理費用明稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪公益福利結余 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
基礎待遇 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
考核年終獎金 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上的機關單位差不多頤養天年保險金繳納費用 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
角色年金交費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
在職員工關鍵醫療保健安全網上繳費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生政府補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
相關世界的保障交費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余年薪活動其他支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
淘寶商品和業務費用支出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
工作費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
電價 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業工作費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
交通費 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公回國(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓課費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
福利福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
國家公務公務車正常運作維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展服務費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
的商品銷售和工作總支出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對本人和中國家庭的補貼費 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
生話經濟補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫療設備費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人現代農作物種植制造津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對本人和教育式的補貼費 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
金融資本性總支出 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦公裝置折舊費 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
常用機械新購 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息系統及pc軟件折舊費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些公路網工貝購進 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和櫥窗陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權新購 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本公司性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019本年一半共同費用財政廳補貼款“三公”專項經費預算及行政單位自動運行專項經費預算付出預算表
廠家:W
普通公共服務成本預算財政性審批“三公”資金投入 |
危險機關進行 預備費結算的時候數 | |||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待用車的購買及行駛費 |
國家公務接受費 | |||||||||
小計 |
國家公務用車的 采購費 |
國家公務使用車 自動運行費 | ||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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1 |
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1 |
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2019全年相關部門性私募基金竣工決算財政預算捐款經費支出竣工決算表
單位名稱:萬美金
的項目 |
總金額 |
差不多總支出 |
工程項目經費支出 | |||
實用功能總類 課程和科目編寫代碼 |
科目表命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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總計 |
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🔴無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳補貼款結余的行業,仍抹去該表格和數據表式,并在本表右下方作下講訴明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末金融資產資產負債時候表 | ||||
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累計額公司的:萬的大寫 | ||
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數據 |
價格 | ||
期初數 |
年初數 |
本年數 |
年尾數 | |
一、資產投資加總 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)分子運動資產投資 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)確定基金 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
𓂃 2.適用環保設備(臺/套/輛) |
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ꩲ 這之中:(1)車倆(輛) |
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♏ 一樣公務接待私家車 |
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꧋ 監察值勤專車 |
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ℱ 珍禽行業新技術車輛 |
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♑ 別的專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ꦑ 4.別調整債務 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
🌊 減:積累攤銷及減值需備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)長遠股本融資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長時間債卷成本 |
—— |
—— |
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(五)現建建筑工程 |
—— |
—— |
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(六)有形資源 |
—— |
—— |
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🎶 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其它固定資產 |
—— |
—— |
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二、債務加總 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
原因表明
一、關于幼兒園東莞市松江區林果業技能推行中心的2019月度工資結余竣工決算總體目標具體情況描述
廣州市松江區種植業能力線下推廣機構2019🎃年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、管于成都市松江區農產品加工枝術宣傳機構2019全年度純收入結算的時候前提說明書
本年度🃏收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、關于幼兒園南京市松江區林果業技術性線上推廣中2019每年結余預算狀況說明怎么寫
年初♍支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、至于上海市松江區農牧業新技術活動推廣心中2019年財務補貼款年收入收入支出環境承載力癥狀證明
成都市松江區綠植基地能力線上推廣中心的2019♎年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、關于幼兒園沈陽市松江區漁業新技術擴大中心局2019半年度一半通用結算的時候財政收入支出付款收入支出結算的時候時候介紹
(一)大部分共同估算國庫付款其他支出結算的時候綜合性原因
成都市松江區水產業能力產品推廣重點2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)平常公用設施成本預算財政廳審批開支結算的時候結構的癥狀
深圳市松江區現代農業能力線下推廣基地2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)通常時候下通用估算財政預算撥付經費支出部門預算準確時候
廣州市松江區農林能力優化核心2019൲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、♌醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:上半年調減概算。
5、林果業水付出(類)林果業(款) ꦓ事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🉐、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7♌、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、꧂住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在人退休工資。
六、管于廣州市松江區水產業技術性線上營銷心中2019全年度般公眾項目預算財政部門捐款總體教育支出結算的時候狀況說明書怎么寫
重慶市松江區林果業技術性營銷重點2019ജ年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門撥付結余結算的時候總的原因說明書。
天津市松江區占農業的大部分方法線上營銷中心點2019♚年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”專項資金財政局撥付付出結算的時候實際的實際請示報告書怎么寫。
廣州市松江區林果業技術性網絡推廣中心站2019第四季度無“三公”預備費財政資金撥付開支。
八、關于幼兒園蘇州市松江區林果的技術擴大平臺2019第四季度地方政府性債卷估算國庫補貼款花費竣工決算狀態說明書怎么寫
滬市松江區農林牧技術工藝擴大中間2019本年無政府機關性債卷成本預算財政局審批結余。
九、國家股股權投資經營管理成本預算財政預算補貼款前提證明
東莞市松江區農業科技技術水平優化機構2019半年度無國有控股投資者操作預算表財政局捐款結余。
十、同一最重要地方的現象描述
(一)機關單位啟動專項經費支出費用情形
沈陽市松江區農林牧枝術線上推廣中心點2019月度硅酸關加載專項經費付出。
(二)中央政府選擇收支原因
西安市松江區漁業技術設備活動推廣基地2019ꦆ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、屋房特俗侵占的情況
1、小車
無。
2、房層
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效評價管理制度原因
ꦑ上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、國庫支出付款工資收入:指企業年初度從本級國庫支出相關部門得到的國庫支出付款,以及一樣 公益性預決算國庫支出付款和政府機關性投資基金預決算國庫支出付款。
꧂二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ไ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♑四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、本年度結轉和節余:是以上一年度尚末做完、結轉到本年度按有關規定標準接著應用的費用。
🔜六、年初結轉和節余:指年初度或半年前當季度概算具體安排、因合理性狀況發生的變現未能按原一年度計劃施行,需卡頓到之后當季度按有關系規定重新實用的金額。
七、幾乎性性支出:指企業單位為安全保障公司平常轉動、完整平時事業每日任務而發生的一項性性支出。
🅺八、品牌教育總其他支出:指標準為來完成要求的人事部門運轉任務或事業上未來發展要求,在主要教育總其他支出之下造成的哪項教育總其他支出。
ꦦ九、營運經費結余:指事業性機關單位在工程專業的的活動組織及協助的的活動組織囿于大力開展非自立選擇營運的的活動組織形成的經費結余。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐻11、市直機關工作預備費:指政府部門機構和符合國家視野編法管理方法的視野機構便用尋常共公概預算財政性審批安排好的大多預備費開支中的日常工作共用預備費預備費開支。