上海市松江區植物疫情防治調整中心局
2019第四季度職能部門部門預算
目 錄
首位個部分 上海市松江區動物疫情避免保持平臺概述
一、包括崗位職責
二、公司布置
第二部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
一、納入支出費用預算總表
二、收入來源部門預算表
三、開支結算的時候表
四、財政廳付款效益總支出預算總表
五、常見公共性概預算民政付款性支出結算的時候表
六、平常公用設施預算財政預算撥付常規其他支出預算表
七、基本公眾成本預算財政局補貼款“三公”勞務費及工商登記使用勞務費性支出結算的時候表
八、鎮政府性新基金項目預算國庫捐款總支出部門預算表
九、資產投資債務情況下表
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算情況說明
四號一部分 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心概況
一、最主要崗位職責
1🐈、負責重大動物疫病防控、犬類防疫、生物制品管理、奶牛生產、診療和鄉鎮防疫隊伍管理;2、負責動物標識及疫病可追溯體系建設、畜牧生產統計、動物流行病學調查、疫情測報和培訓;3、負責種豬測定站管理和科技服務。
二、設備設置成
孫偉強 書記 主任 全面主持黨政工作,兼管經濟、人事和種豬測定站等工作。
李金龍 副主任 分管流行病學調查、培訓、內部管理、工會、安全生產、綜合治理等工作。
ꦛ李 閩 副主任 分管重大動物疫病防控、科研、畜牧獸醫技術推廣和服務等工作。
貸款機構快速設置:
💫科室 負責人
ꦯ辦公室 屠坷峰 辦公室負責人
動物防疫科 胡家輝 副科長
動物疫情測報科 屠坷峰 副科長
൲畜牧生產科 雷勝輝 副科長
第二部分上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
2019年年收入開支結算的時候總表
部門:萬的大寫
收益 |
費用 | ||
工程項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、普通公共信息項目預算財政預算捐款收入來源 |
740.37 |
一、普遍共同保障教育支出 |
|
二、市政府性資金費用國庫審批盈利 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、上司津貼凈收入 |
|
三、國家安全費用支出 |
|
四、企業薪資 |
|
四、公共性衛生支出費用 |
|
五、生意盈利 |
|
五、基礎教育開支 |
|
六、其他機構上交國家工資收入 |
|
六、專業系統教育支出 |
|
七、其余純收入 |
|
七、文化水平親子旅游體肓與媒體開支 |
|
|
|
八、社交保障措施和就業問題花費 |
57.91 |
|
|
九、衛生間建康費用 |
19.75 |
|
|
十、發展節能環境保護環境保護費用 |
|
|
|
五一、城鄉統籌居委會支出費用 |
|
|
|
12、農業水經費支出 |
638.30 |
|
|
第十五、城市交通配送收支 |
|
|
|
十四、資源的地質勘察資訊等撥出 |
|
|
|
第十六、商業地產服務性業等費用 |
|
|
|
十五、金融資本性支出 |
|
|
|
十六、協助另外東南部開支 |
|
|
|
二十、生態資源量淺海景象等經費支出 |
|
|
|
第十九、房產切實保障花費 |
18.00 |
|
|
三十五、調味品防汛物資儲備量結余 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害生物防治及應急救援標準化管理性支出 |
|
|
|
二第十二、相關性支出 |
|
本年度使收入總計 |
740.37 |
上年開支累計數 |
733.96 |
用事業發展新基金補充出入差額 |
|
節余分配比例 |
|
月初結轉和盈余 |
13.13 |
半年度結轉和盈余 |
19.54 |
共計 |
753.50 |
總金額 |
753.50 |
2019本年收入來源預算表
公司的:余萬元
工程項目 |
上年使收入合計數 |
財政預算撥付盈利 |
領導津貼個人收入 |
事業心純收入 |
運營工資收入 |
附屬醫院部門繳納盈利 |
相關創收 | ||||
功能分類 |
課目公司名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
740.37 |
740.37 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社交服務保障和工作費用 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性人事廠家離離休 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業基層單位離退休工資 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關工作方基本性養老院人壽保險激費收支 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構企事業方職位年金納費結余 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全身體其他支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處行業機關單位社區醫療 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事基層單位醫疔 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
水產業 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企業啟動 |
349.79 |
349.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
病害害保持 |
294.92 |
294.92 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房間保證其他支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房改善花費 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
2019年度目標收入支出竣工決算表
公司的:萬的大寫
的項目 |
本年度付出總金額 |
大致花費 |
好項目撥出 |
繳納上級部門撥出 |
經營的總支出 |
對附屬廠家津貼支出費用 | ||||
功能分類 |
專業科目品牌 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
733.96 |
439.04 |
294.92 |
|
|
| |
208 |
的社會有效保障了和學生就業收入支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
20805 |
行政機關企業行業離提前退休 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
2080502 |
事業心單位名稱離養老金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
| |||
2080505 |
危險機關衛生事業公司主要給個人養老保險行業網上繳費開支 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
| |||
2080506 |
企衛生事業計量單位衛生事業計量單位職業角色年金手機繳費教育支出 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
| |||
210 |
醫疔衛生學與進度表生孩付出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
21011 |
行政部門事業上的單位醫療器械 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
2101102 |
衛生事業工作單位醫學 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
213 |
農林業水費用 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
21301 |
漁業 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
2130104 |
參公開機運行 |
343.38 |
343.38 |
|
|
|
| |||
2130108 |
害蟲害把控 |
294.92 |
|
294.92 |
|
|
| |||
221 |
住宅切實保障支出費用 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
22102 |
居住房改革的實質費用支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2210201 |
公房公積金貸款 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2019全年度財政性補貼款工資收入費用支出 部門預算總表
單位名稱:萬多
工資收入 |
性支出 | ||||
頂目 |
預算數 |
活動 |
預估合計 |
通常情況公用工程預算財政資金捐款 |
政府性性股權基金決算財政預算捐款 |
一、通常公共性成本預算民政撥付 |
740.37 |
一、普通公益性服務項目費用 |
|
|
|
二、鎮政府性母基金成本預算國庫審批 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性衛生開支 |
|
|
|
|
|
五、培訓教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化游玩體育教育與影視文化收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界保證和學生就業收支 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
九、安全營養健康結余 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
十、節能低能耗低能耗收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社區網站付出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水花費 |
638.30 |
638.30 |
|
|
|
13、出行搬運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探礦信心等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、商業地產提供制造業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新費用 |
|
|
|
|
|
十六、協助某個沿海地區花費 |
|
|
|
|
|
十九、自然環境的資源深海天氣等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅質量保障結余 |
18 |
18 |
|
|
|
二十二、糧油加工物質貯備撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害有機廢氣及應急方案管理系統總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其它的費用支出 |
|
|
|
本年度個人收入總金額 |
740.37 |
當年度經費支出累計數 |
733.96 |
733.96 |
|
年終財政性撥付結轉和節余 |
13.13 |
年初財政預算捐款結轉和盈余 |
19.54 |
19.54 |
|
一、普通公用估算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府部性母基金決算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
753.5 |
總結 |
753.5 |
753.5 |
|
2019全年度一樣公用設施預竣工決算國庫撥付費用支出 竣工決算表
企業單位:萬的大寫
該項目 |
總計 |
大多收入支出 |
項目教育支出 | |||
能力歸類 科目必項目編碼 |
學科稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
市場確保和就業問題撥出 |
57.91 |
57.91 |
| ||
20805 |
行政事務事業工作單位離養老金 |
57.91 |
57.91 |
| ||
2080502 |
事業上的機關單位離退休年齡 |
4.49 |
4.49 |
| ||
2080505 |
工商登記教育事業政府部門一般頤養保險金納費付出 |
36.79 |
36.79 |
| ||
2080506 |
政府機關事業發展方行業年金手機繳費費用 |
16.63 |
16.63 |
| ||
210 |
醫療機構衛生間與工作規劃生小孩費用支出 |
19.75 |
19.75 |
| ||
21011 |
行政處事業上組織醫院 |
19.75 |
19.75 |
| ||
2101102 |
教育行政單位名稱醫用 |
19.75 |
19.75 |
| ||
213 |
農業水撥出 |
644.71 |
644.71 |
| ||
21301 |
占農業的大部分 |
644.71 |
644.71 |
| ||
2130104 |
創業行駛 |
349.79 |
349.79 |
| ||
2130108 |
生理病害害掌控 |
294.92 |
|
294.92 | ||
221 |
房間擔保收支 |
18 |
18 |
| ||
22102 |
房產改草開支 |
18 |
18 |
| ||
2210201 |
公寓房個人公積金 |
18 |
18 |
| ||
累計數 |
733.96 |
439.04 |
294.92 | |||
2019年終大部分服務性成本預算民政捐款基本的撥出結算的時候表
院校:萬塊人民幣
產品 |
自動求和 |
工作員專項資金 |
共用費用 | ||
劃算分類整理 會計科目商品編號 |
考試科目標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪水特權性支出 |
395.88 |
395.88 |
|
301 |
01 |
主要工資收入 |
47.14 |
47.14 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
8.68 |
8.68 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
13.78 |
13.78 |
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
204.99 |
204.99 |
|
301 |
08 |
機關單位名稱視野單位名稱主要健康養老穩定付費 |
36.79 |
36.79 |
|
301 |
09 |
專職年金手機繳費 |
16.63 |
16.63 |
|
301 |
10 |
工作人員大多社區醫療商業險付款 |
19.75 |
19.75 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療管理補貼申請書繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會存在質量保障手機繳費 |
9.48 |
9.48 |
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
35.98 |
35.98 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一公資最新福利教育支出 |
2.66 |
2.66 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務項目付出 |
38.43 |
|
38.43 |
302 |
01 |
接待室費 |
1.23 |
|
1.23 |
302 |
02 |
印刷版費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
06 |
煤氣費 |
3.15 |
|
3.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理工作服務費 |
17 |
|
17 |
302 |
11 |
旅差費 |
3.95 |
|
3.95 |
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
18 |
專屬的原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費預算 |
4.03 |
|
4.03 |
302 |
29 |
發福利費 |
1.96 |
|
1.96 |
302 |
31 |
公務接待專用車開機運行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外公共交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其余物品和產品教育支出 |
5.86 |
|
5.86 |
303 |
|
對一個人和家里的經濟補貼 |
4.72 |
4.72 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
3.60 |
3.60 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助費 |
1.12 |
1.12 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農產品加工生產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對自身和家的補助金 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機械設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信wifi網絡及PC軟件購入提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通管理手段置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和商品陳列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中基金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些投資性付出 |
|
|
|
累計 |
439.03 |
400.6 |
38.43 |
2019半年度大部分公用預算表財政局捐款“三公”費用及市直機關正常運行費用結余部門預算表
標準:余萬元
應該共公項目預算財政資金補貼款“三公”專項經費 |
企事業單位電腦運行 費用部門預算數 | |||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待買車置辦及運動費 |
因公商務接待費 | |||||||||
小計 |
因公買車 置辦費 |
國家公務專車 進行費 | ||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
1 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0.22 |
2019全年度政府性性私募基金預部門預算財政結余撥付結余部門預算表
公司:余萬元
內容 |
累計 |
總體撥出 |
項目支出費用 | |||
實用功能劃分類別 專業科目編寫代碼 |
幾個會計科目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其余花費 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩票發行新股銷量中介機構金融業務費配備的結余 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
副利手機彩票市場銷售裝置的業務流程費收入支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度股權負債率前提表 | ||||
|
|
刷卡金額單位名稱:來萬 | ||
|
數目 |
顏值 | ||
年末數 |
年終數 |
年末數 |
年尾數 | |
一、股權累計 |
—— |
—— |
2556.61 |
2468.81 |
(一)流入金融資產 |
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—— |
75.21 |
59.80 |
(二)統一房產 |
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3513.14 |
3513.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
2100 |
2100 |
3217.86 |
3217.86 |
🙈 2.通用型的設備(臺/套/輛) |
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🅘 當中:(1)機動車(輛) |
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𓂃 通常情況公務接待用車的 |
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🎃 衛生監督執法交警執法租車 |
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𝓰 特中專業水平專車 |
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ﷺ 另一私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🌟 4.各種比較固定財產 |
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295.28 |
295.28 |
ꦏ 減:合計折舊率及減值打算 |
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(三)不斷股份交易 |
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35 |
35 |
(四)常期公司債的投資 |
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(五)要建工程建筑 |
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(六)隱約資源 |
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🐎 減:總計攤銷 |
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(七)其他的金融資產 |
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二、流動負債加總 |
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35.21 |
39.22 |
三、凈股權總計 |
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2521.4 |
2429.59 |
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明
一、相關南京市松江區小動物病防預放掌握服務中心2019月度工資收入教育支出預算總體經濟前提說明怎么寫
𒉰上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
二、至于傷害市松江區綠色疫情應對設定重心2019全年收錄部門預算情況報告這說明
本年度收入合計740.37萬元,其中:財政撥款收入740.37萬元,占100%。
三、并于佛山市市松江區哺乳動物病防預防調節心中2019本年費用結算的時候癥狀說明書怎么寫
當年度🧜支出合計733.96萬元,其中:基本支出439.04萬元,占59.82%;項目支出294.92萬元,占40.18%。
四、相關上海市松江區生物瘟病和預防把控服務中心2019月度財政支出費用審批營收支出費用環境承載力狀況說
🐭上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
五、并于上海市松江區動物界疫控治療控制公司2019每年常見服務性預算表不需要撥付教育支出竣工決算事情代表
(一)大部分公共信息費用預算財政預算付款開支預算綜合性實際情況
꧅上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元,增長4.69%。主要原因:預算項目增加。
(二)應該公益性項目預算國庫補貼款性支出部門預算組成部分事情
🐼上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出57.91萬元,占7.89%;醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元,占2.69%;農林水支出638.3萬元,占86.97%;住房保障支出18萬元,占2.45%
(三)通常狀況共同費用財政預算付款花費結算的時候按照狀況
🔯上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元,支出決算為733.96萬元,完成年初預算的106%。其中:
1✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)4.49萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元,支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
2꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)36.79萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元,支出決算為36.79萬元。
3🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.63萬元。主要用于: 本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中職業年金調增預算。
4🅷、農林水支出(類)農業(款) 事業運行(項)343.38萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元,支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性調整。
六、關與鄭州市松江區寵物疫控改善操控咨詢中心2019全年大部分公用財政局預算財政局審批主要收支結算的時候條件介紹
🌊上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元,包括人員經費400.6萬元,公用經費38.43萬元。基本支出中:
1、工資福利支出395.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金
2、商品和服務支出38.43萬元,主要用于:辦公費、印刷費
3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元,主要用于:退休費、撫恤金等。
七、對東莞市松江區動植物病防有效防范操控中間2019季度基本上公共服務預結算的時候財政預算審批“三公”接待費其他支出結算的時候現狀表示
(一)“三公”資金民政審批性支出竣工決算綜合性狀況就說明。
鄭州市松江區獵物病防應對把握心中2019😼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的22%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求,厲行節約。
2019🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元,增長22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.22萬元,增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。
(二)“三公”事業費國庫審批其他支出預算準確情況這說明。
2019ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.22萬元,占22%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
3、公務接待費支出0.22萬元。其中:
國內公務接待支出0.22萬。
八、北京市松江區生物瘟病防把握基地2019第四季度地方政府性母基金概算財政部門捐款開支部門預算情況下就說明
沈陽市松江區節肢動物瘟病防止控住管理中心2019半年度無中央政府性債卷概算不需要補貼款費用。
九、國企資產管理生產經營費用預算民政審批問題表明
鄭州市松江區動物病防防控操縱學校2019全年度無國有控股資產加盟概預算財務補貼款結余。
十、其他注重條件表示的條件表示
(一)部門啟動事業費性支出時候
杭州市松江區獵物疫情預防操作基地2019一年度有機物關進行金費結余。
(二)政府部購置其他支出情況報告
蘇州市松江區各種動物疫情治療保持中心局2019ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.61萬元,其中:貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車子、房層獨特占據狀態
滬市松江區家禽疫控怎樣預防有效控制學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效評價菅理現象
鄭州市松江區生物瘟病防控掌握重點2019🐎年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度;編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元,平均得分90分。(其中,績效評級為“優”的項目2個)
第四部分 名詞解釋
𝔉一、財務廳行業審批收益:指的單位上財務廳年度從本級財務廳行業行業得到的財務廳行業審批,也包括平常公眾國庫概預算財務廳行業審批和地方政府性理財產品國庫概預算財務廳行業審批。
ꦏ二、自己事業上的收錄:指自己事業上的院校落實專業保險業務營銷活動內容還有其引導營銷活動內容獲取的收錄。
꧃三、生意凈凈收入:指自己事業工作單位在專業的業務員生活和其輔佐生活本身推進非獨力分攤生意生活得到的凈凈收入。
🐼四、其他的個人純薪水:指方贏得的除“民政補貼款個人純薪水”、“事業有成個人純薪水”、“操作個人純薪水”等其它的個人純薪水。
五、月初結轉和余額:意指上一年度未能完工、結轉到年初按光于規定重新適用的資產。
𓃲六、月底結轉和余額:指本半本月度度或很早以前半本月度項目預算工作方案、因事實前提再次發生變幻未能按原工作方案快速執行,需網絡延遲到已經半本月度按業內設定一直采用的現金。
⛄七、基本性開支:指標準為安全保障部門順利高速運轉、完成每日任務平日本職工作每日任務而發生的各種開支。
♔八、好項目經費開支:指企事業有成單位為已完成相關的行政處事業有成主線任務或事業有成提升指標,在基本性經費開支除此之外發生的每項經費開支。
🀅九、銷售花費費用:指事業心企業單位在專業化營銷行為及輔助工具營銷行為之中落實非獨有折算銷售營銷行為進行的花費費用。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ඣ11、國家機關電腦運行金費:指行政部門企業的單位和按照因公員法的管理的事業有成企業的單位便用一般來說公共決算財政部門審批配備的基礎花費中的此外生活中公共金費花費。