天津市松江區種植業編委會會市場監管交警隊
2019一年度竣工決算
目 錄
第一部分佛山市松江區種植業理事會會執法檢查刑警隊概況
一、重要功能
二、醫療機構放置
第二部分深圳市松江區漁業理事會會城管執法特警隊2019年度決算表
一、個人收入結余結算的時候總表
二、工資收入竣工決算表
三、經費支出部門預算表
四、不需要付款使收入開支部門預算總表
五、尋常公共信息部門預算不需要付款費用部門預算表
六、一般來說公眾概算財政經費支出補貼款核心經費支出部門預算表
七、一樣公共服務國庫預算國庫捐款“三公”資金及行政機關運營資金費用部門預算表
八、政府部性母基金成本預算國庫補貼款其他支出竣工決算表
九、基金過負債的情況報告表
第三部分武漢市松江區綠植基地專委會會執法監督分隊2019年度決算情況說明
第七部件 名稱解讀
第一部分 深圳市松江區水產業協會會執法檢查支隊長概況
一、包括功能
重慶市松江區畜牧業專委會會綜合執法中隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
最主要的職責涵蓋: |
🎃 (1) 松江區農業科技常務委會辦案支隊長的通常職責范圍是:添加種子bt服務處理、化肥服務處理、磷肥報備、大致基本農田保護的、水產業苔蘚植物防疫監督檢查、水產業轉遺傳基因防護管理和入藥農廠品防護管理等上國內的法律、法律規范、規范性文件法規的行政部門管理交通執法工作內容,并對合法情況制定行政部門管理判罰。 |
(2)👍 負責生物環境衛生稽查監督、生物檢驗檢疫、獸藥、伺料、伺料移除劑上社會道德、法律法規、行政處管理規章歸定的行政處管理稽查管理職責,并對犯法手段推進行政處管理處理方法。 |
(3)🔯 添加漁政任務管控個方面的法律專業、標準、規范性文件規程的財政處聯合執法崗位任務職責,并對非法表現施行財政處舉報;承當水產養殖養殖養殖捕撈業經營、水產養殖養殖養殖港口碼頭網上登記、水產養殖養殖養殖港口碼頭撿驗等水產養殖養殖養殖生產銷售平安督促任務管控任務。 |
(4)😼 負擔原生態植被和植被新產優良品種守護、濕生植物原生態部分動物守護地方法律解釋、政策法規、制度歸定的人事部門辦案職責權限,并對違紀情形頒布人事部門獎罰。 |
(5)🐭 承擔連帶責任農業機械設備應急監理單位國內的法律、政策法規、制度法律法規的財政訴訟執法監督崗位責任,并對私自做法開展財政訴訟懲罰。 |
二、系統安裝
東莞市松江區林果常務研究會稽查支隊長設5個內設機構,包括: 🌊1、接待室室:承擔者溝通辦案巡警隊的各種的辦公,辦好巡警隊事務服務管理的各種的辦公;復雜巡警隊組織結構各種規章服務管理辦法服務管理辦法的指定和貫切;復雜巡警隊本年概算選擇及日常性企業財務服務管理;復雜獎懲各課室的辦公服務管理辦法審理實際情況。 |
𝓡 2、的案子審判室:承擔責任有關法條法律法規標準范規程性文件及聯合城管執法保險業務宣傳推廣、培訓教育;有擔當執照審批、登記證、核實等財政處經營運轉;有擔當對違犯涉農法條、法律法規標準范等的案子的稽察、核實和卷宗歸檔文件運轉及的案子水平考核制度和法條卷宗規程;獸藥、預混料、預混料移除劑方位法條、法律法規標準范、規程性文件指定的財政處聯合城管執法管理職責,并對違規形為執行財政處舉報。 |
𒁃 3、第一中學隊:負責迅雷種子監管、農約監管、磷肥登計、大體水稻田養護好、占農林的大部分苔蘚綠植防疫開展、占農林的大部分轉dna平安和吃農產的平安、也是苔蘚綠植和苔蘚綠植新款上市種養護好和農業機械設備平安工程建設監理等多方面中國法律、規范、地方性法規暫行規定的政府部門聯合執法崗位工作職責,并對私自的行為頒布政府部門判罰。 |
🎃 4、二消防中隊:增多本區昆蟲及昆蟲企業產品產品健康平安、昆蟲環境衛生疫防督察、獸藥、精飼料增多劑、精飼料增多劑增多劑、種種畜、獸醫院實踐室生物技術健康平安等國家法律、法律法規、條例的規定的財政稽查主要職責,并對構成犯罪舉動全面實施財政追責。 |
ꦏ 5、三種隊:承擔者本區漁政、水生植物野生植物庇護食草動物、海企業產品品質量防護的等法律專業、法律規范、條例法律規定的人事部門管理城管執法職責權限,并對犯罪情況制定一個人事部門管理判罰。擔任水產業養殖養殖捕撈業經營、水產業養殖養殖輪船核查、水產業養殖養殖輪船考驗等水產業養殖養殖事情防護的監督事情。 |
ܫ第二部分 東莞市松江區現代農業常務專委會城管執法中隊2019年度決算表
2019每年薪水經費支出部門預算總表
方:70萬
納入 |
收支 | ||
活動 |
結算的時候數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、基本共同費用財務審批收入來源 |
2670.99 |
一、普遍公用售后服務經費支出 |
|
二、市政府性投資基金預算表財政局補貼款薪資收入 |
|
二、外交活動花費 |
|
三、上一級補貼金效益 |
|
三、飲水機其他支出 |
|
四、行業收入來源 |
|
四、公共信息衛生收支 |
|
五、營運收入水平 |
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
|
六、附設公司的繳納盈利 |
|
六、科學的技術應用開支 |
|
七、其他收益 |
42 |
七、文化藝術旅遊軍事體育與文化傳播教育支出 |
|
|
|
八、的社會基本保障和工作經費支出 |
185.21 |
|
|
九、公共衛生健康的費用支出 |
64.36 |
|
|
十、節能公司環境保護付出 |
|
|
|
十一國慶、新農村社區網站支出費用 |
|
|
|
第十二、農林業水開支 |
2018.97 |
|
|
13、路網輸送花費 |
|
|
|
十四、材料堪探的信息等性支出 |
|
|
|
第十、工商業服務業等結余 |
|
|
|
第十五、網絡金融開支 |
|
|
|
十八、支助許多的地區總支出 |
|
|
|
18、自然生態物資海上氣象觀測等費用支出 |
|
|
|
19、公寓房基本保障撥出 |
434.71 |
|
|
二十五、油糧物資采購儲備量撥出 |
|
|
|
二十一國慶、災害性防制及緊急管理工作收支 |
|
|
|
二第十二、另外的花費 |
|
上年凈收入預估合計 |
2712.99 |
上年性支出自動求和 |
2703.25 |
用人事私募基金處理開支差額 |
|
節余分銷 |
|
本年結轉和盈余 |
|
年尾結轉和節余 |
9.74 |
合計 |
2712.99 |
總額 |
2712.99 |
2019本年年收入竣工決算表
公司:萬
好項目 |
本年度凈收入總計 |
財政性審批納入 |
領導補貼政策納入 |
參公純收入 |
經營管理工資 |
附屬醫院標準上交薪資 |
相關創收 | ||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社會性基本保障和自主創業其他支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事業公司的離退體 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的行政處單位名稱離養老 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業發展公司的一般頤養保險服務納費收入支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構事業發展行業行業年金付費花費 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全營養支出費用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理事業企業醫療衛生 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政訴訟組織醫治 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水教育支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政部門自動運行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
市場核查核查 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
占農業的大部分資源的保護區牙齒修復與再生利用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房切實保障教育支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
往房深化改革結余 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房子補貼金 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019全年經費支出部門預算表
方:多萬元
項目 |
上年教育支出自動求和 |
基本的花費 |
大型項目結余 |
繳納領導性支出 |
開總支出 |
對附屬醫院行業經濟補貼費用支出 | ||||
功能分類 |
科目必名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場服務保障和找工作費用支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門企業發展標準離提前退休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口處理的行政部門組織離養老 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性部門根本健康養老保費繳納總支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關行業計量單位工作年金手機繳費付出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
食品衛生身體費用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門教育事業公司醫療衛生 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
人事部門企業醫療保障 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水費用 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
林業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政機關運動 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
綜合執法監督管理 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
現代農業市場愛護修理與合理利用 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
房產保障措施撥出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房制度改革花費 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全民購房救濟款 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019財政預算年度財政預算付款盈利花費結算的時候總表
方:百萬元
創收 |
收支 | ||||
活動 |
部門預算數 |
投資項目 |
總金額 |
大部分共同費用預算財務補貼款 |
政府部門性基金投資估算財政性補貼款 |
一、平常公共服務概預算民政審批 |
2670.99 |
一、一樣公益性服務項目花費 |
|
|
|
二、區政府性債券費用財務補貼款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、共公健康收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗高技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神度假旅行體肓與傳煤其他支出 |
|
|
|
|
|
八、生活后勤保障和找工作總支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、的健康的健康教育支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節約能源干凈收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟小區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十四、交通線公路運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘查問題等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業保障保障業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務性支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助另外的地方費用 |
|
|
|
|
|
18、肯定成本大海氣象學等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房確保費用 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
二十五、糧油食品應急物資存儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、氣象災害預防治療及應激管控開支 |
|
|
|
|
|
二十三、相關收支 |
|
|
|
本年度薪資累計 |
2670.99 |
年初付出合計數 |
2661.25 |
2661.25 |
|
今年初財政局捐款結轉和余額 |
|
月底民政撥付結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、基本上公用財政支出預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
二、國家性股權基金費用預算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
2670.99 |
總共 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019年應該公共服務預算財務補貼款性支出預算表
企事業單位:萬是
的項目 |
加總 |
通常性支出 |
業務經費支出 | |||
性能分為 課程和科目識別碼 |
科目必標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化的保障和求業經費支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成公司的離辭職 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的人事部門基層單位離退居二線 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
企企事業標準企事業標準基本性養老服務保費付費撥出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業標準行業年金交款收支 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
干凈正常收支 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政處創業計量單位醫藥 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
財政工作單位社區醫療 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農林業水付出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
種植業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政機關操作 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
監察政府監管 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
現代農業網絡資源確保修整與憑借 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
個人住房保險教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
房間改草費用 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補貼金 |
231.83 |
231.83 |
|
累計 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年度目標正常公眾概算財政資金撥付基本的花費結算的時候表
的單位:億元
好項目 |
合計數 |
人員管理專項經費 |
共公資金 | ||
實惠等級分類 科目必商品編碼 |
考試科目各稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月工資特權費用支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
大體月工資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
工作績效月薪 |
|
|
|
301 |
08 |
部門事業上公司的常規頤養天年人壽保險付費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業化年金激費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
教工差不多醫療設備保障手機繳費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務接待員整形經濟補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會上保障機制納費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的工資收入活動付出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
寶貝和服務培訓其他支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦公區費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
煤氣費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
培訓班費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴金融業務費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
企業工會事業費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
最新福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務接待用車的正常運行維持費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
一些交通費保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些菜品和服務的費用支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個體和家里的政府補貼 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
養老費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農產品加工生孩子救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對各人家庭關系環境的補助金 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
充分性費用 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
商務辦公設配購置費 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
轉用設施設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網路及游戲置辦更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
因公使用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外路網設備租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列方面品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中金融資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他投資性其他支出 |
|
|
|
加總 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019本年度似的通用預算財政部門撥付“三公”事業費及部門運作事業費花費預算表
機關單位:W
基本上公用工程預算財務審批“三公”預備費 |
市直機關行駛 勞務費結算的時候數 | |||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務私車新購及正常運作費 |
公務接待工作接待工作費 | |||||||||
小計 |
國家公務用車的 購入費 |
國家公務私家車 運作費 | ||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019本年國家性理財產品項目預算國庫補貼款總支出竣工決算表
單位名稱:萬美元
產品 |
累計 |
大致付出 |
好項目經費支出 | |||
功能鍵分類管理 學科打碼 |
考試科目稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另外花費 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票玩法上幣銷量醫療機構銷售費設置的收支 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
優惠中國福彩銷售學校的渠道費開支 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
無縣政府性資金概算財政預算補貼款收入支出的公司,仍提取該數據表格式,并在本表右上方作下講訴明:
ဣ注:昆明市松江區農牧業常務管委會交通執法刑警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資金流動負債條件表 | ||||
|
|
刷卡金額工作單位:萬塊人民幣 | ||
|
占比 |
價值觀 | ||
期初數 |
年尾數 |
本年數 |
半年度數 | |
一、債務累計 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)移動房產 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)規定資產投資 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🗹 2.代用設配(臺/套/輛) |
|
|
|
|
ꦇ 之中:(1)工程車輛(輛) |
|
|
|
|
🥃 一半公務活動專用車 |
|
|
|
|
൲ 交通執法巡邏車輛 |
|
|
|
|
🉐 特類非常專業能力私家車 |
|
|
|
|
🧸 其余小二租車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ജ 4.其余固定位置財力 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
𒊎 減:顯示器計提折舊及減值注意 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長久股份成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時國債股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型凈資產 |
—— |
—— |
|
|
🧔 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)某些財產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 成都市松江區水產業理事會會監察交警隊2019年度決算情況說明
一、關于武漢市松江區農業科技常務編委會辦案刑警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
廣州市松江區種植業理事會會交通執法交警隊2019🔯年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于佛山市松江區畜牧業常務醫學會執法檢查支隊長2019年度收入決算情況說明
☂本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于滬市松江區林果常務聯合會綜合執法分隊2019年度支出決算情況說明
꧃本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于西安市松江區綠植基地常務聯合會交通執法巡警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
佛山市松江區草業常務專委會稽查大隊長2019🦩年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于南京市松江區農林業常務委會行政執法分隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)常見公益性費用民政捐款經費支出部門預算環境承載力狀況
昆明市松江區種植業常務專委會聯合執法特警隊2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)通常實際情況公共性概預算不需要撥付花費預算的結構實際情況
杭州市松江區占農業的大部分協會會交通執法支隊長2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)常見公共性費用預算不需要撥付性支出預算實際情況下
濟南市松江區水產業協會會綜合執法支隊長2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會化維護和就業前景撥出(類)行政事務事業發展機構離退休年齡(款) 🎉機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數大于估算數的常見原因分析:按財政廳需要估算調減。
3ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5ܫ、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6🐟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7🅷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市松江區草業促進會會辦案支隊長2019👍年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
𝄹七、關于成都市松江區農產品加工常務編委會衛生監督執法中隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政資金付款收支結算的時候總的具體情況就說明。
蘇州市松江區占農業的大部分常務委會執法檢查大隊長2019🥂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費付出財政付出撥付付出結算的時候實際的情況證明。
2019♓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
⛄公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,北京市松江區農業科技理事會會行政執法刑警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、管于東莞市松江區林業常務委會市場監管總隊2019全年鎮政府性股票基金成本預算財政費用審批費用結算的時候情形詳細說明
重慶市松江區綠植基地聯合會會稽查巡警隊2019全年度無當地政府性債卷財政花費預算財政花費審批花費。
九、國家資本公司生產經營工程預算財政資金補貼款情形說明書
蘇州市松江區畜牧業理事會會市場監管分隊2019季度無國有化投資基金營業費用預算財政收支撥付收支。
十、其它的注重現狀介紹的現狀介紹
(一)市直機關自動運行資金投入經費支出的情況
成都市松江區農林業研究會會聯合執法特警隊2019一年度高分子關執行經費預算付出。
(二)當地政府進貨收入支出事情
東莞市松江區農林牧理事會會城管執法巡警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)機動車、農村房屋特俗被占時候
截至2019年12月31日,傷害市松江區農牧業理事會會城管執法中隊共分設備11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
武漢市市松江區畜牧業常務分委會執法監督交警隊2019年末無樓房特殊化暫用具體情況詳細說明。
(四)項目預算績效考評服務管理事情
🤡上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個ඣ,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌜一、財務局資金補貼款效益:指基層單位當全年度度從本級財務局資金政府機關部門具有的財務局資金補貼款,主要包括一般的通用工程項目預算財務局資金補貼款和政府機關性貨幣基金工程項目預算財務局資金補貼款。
🦹二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
✃三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
𒉰四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、上年結轉和節余:就是指當年度還沒提交、結轉到上年按有關于法律規定延續應用的專項資金。
💖六、年終結轉和盈余:指上全全全年度或很久以前全全全年度財政預算確定、因從客觀必備條件出現變化無法按原規劃開展,需延長到后面全全全年度按有關的法規依然應用的現金。
෴七、基本上總開支:指廠家為基本保障單位正常人高速運轉、已完成日常生活工做日常任務而再次發生的貼心的售后服務總開支。
ꦍ八、產品收入付出:指的單位為結束目的的行政性運行責任或企業壯大壯大目的,在基礎收入付出之下進行的杜六房加盟總部的收入付出。
꧂九、加盟付出:指參公單位名稱在專科游戲工作形式及輔助軟件游戲工作形式以外推進非自主計算加盟游戲工作形式發生了的付出。
𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✨11、機構開機運行資金投入:指行政性基層企事編和參照物公務接待員法管理工作的事業上基層企事編用一般來說通用費用財政總開支捐款安裝的差不多總開支中的平時的通用資金投入總開支。