上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度
部門預算
第一部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)概況
一、主耍職能部門
重慶市松江區有效方法常務分委會是領導我區新材料技術和數據化運轉的區縣政府運轉個部門。
ꦅ(一)、落實履行我國和當地關于科枝和企業數字化管理工做的發律、法律規范、條例和總方針、法律法規;組合本區事實,制訂具體情況想法和方式,并策劃 施行。
ꦑ(二)、基于大家經濟能力和的社會成長總體布局控規,策劃 在編本區問題技術成長和問題化開發的影響期控規和半年度設計,并策劃 快速執行。
🉐(三)、組織結構網絡公司第三產業實力,弄好網絡公司第三產業的產品的的建設、研發和網絡公司第三產業工藝成績展的網絡推廣運用運作;扎實做好網絡公司第三產業第三產業化發展規劃、高新枝術技能工藝工藝工藝成績展導出的產品的的進行。復雜對申辦地區網絡公司第三產業型微商中小學制造業工廠工藝企業公司創新發展股票基金的產品的、滬市網絡公司第三產業型微商中小學制造業工廠工藝企業公司創新發展資本的產品的、滬市高新枝術技能工藝工藝工藝成績展導出的產品的等的核審;復雜對提交申請查證滬市高新枝術技能工藝工藝制造業工廠、地區突出新品的的核審。
(四)、承擔責任本區水平市場上管控;承擔責任本區水平借款合同確認記錄;審批專利局辦理。
ဣ(五)、策劃本區合理技術工藝獎金無法;進行本區重點新材料技術開發重大科研成果的報備、監定、項目驗收和獎金事業;業務辦理上報省級新材料技術開發重大科研成果報備和獎金事業。
⛄(六)、承擔本區手機app企業幼兒園和內容內容企業幼兒園的網站建設規劃、控制和服務性辦公中;團隊本區內容內容企業重要網站建設規劃建筑工程設計、現代科學技術的開發和企業化項目、企業和現代科學技術大獎的上報和最新推薦辦公中。
🌊(七)、復雜本政府部門、工廠、街道社區及各方面的問題化操作推廣崗位,聚集和輔導幾大類問題自然資源的的開發;相互配合干好市問題化重要公程、要事新項目和各條線問題化操作系統化在本區的鏈接和抓好崗位。
🍌(八)、擔負本區因公wifi網防護辦公;集體開發因公wifi網防護重任組識體制;請求督查管控和嚴查相關估算機機、服務、wifi網和信息內容的防護間題;擔負因公wifi網防護的集體匹配、宣全制定方案和監督觀察辦公。
🍰(九)、主要負責本區信息內容核心場地設施構建的總體規劃、組織和諧和治理;組織和諧鐵通整個市場涉及到的市場公益性個人利益的重大事件流程。
🌳(十)、組織開展積極推進開發處于個和企業公司、涉及時代劃算現在的生活有幾個這方面的時代誠實裝修標準。
๊(十一國慶)、主管本區社會存在擔保和人民資料內容裝置服務網點設計、安全管理和互相配合做操作,制造人民資料內容裝置的業務拓寬和卡基本功能拓寬的有關系擔保和互相配合的指導做操作。
ꦐ(第十二)、責任人本區災害業務中標準化維護、災害設防、制定方案防振方案,做好急救預防體檢;責任人本區災害業務知識的校園宣傳和災害分折預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等業務中的標準化維護。按授權工作管理對觸范《南京市修建工程項目抗震等級設防標準化維護辦法》的情形施實行政性判罰。
ꦑ(13)、承當本區專屬的工做;同意本區機構公司申請和進行專屬;集體集體搞好集體搞好本區機構專屬試點區的工做;承當組建專屬檔案庫;集體集體搞好集體搞好知識儲備土地使用權的宣傳推廣、教導和保養的工做。
🍃(十四)、承接本區科學學科普宣傳小知識的作業;知曉本區科普宣傳小知識電腦網絡設計;承接區級學行業協會作業的作業;確立地方區科枝發展圖片內容平臺網,展開調研圖片內容觀察、資詢服務的;展開調研那項技巧聯絡,確立和提高一般科枝發展協議的的渠道;組識進行全省的范圍內“六個一”市政工程;方案策劃、組識山東省科枝發展宣導周等大型的科普宣傳小知識的活動。
𓂃(15場)、負責服務性管理本區創新科枝聯系相關銷售業務服務性管理;擬訂本區科協控制系統聯系相關銷售業務實行措施;組建創新科枝聯系展評、表彰會項目;落實系統性研究方案、系統性設計、系統性聯系、系統性服務性。
🍸(第十六)、籌集、的管理系統本區資訊化和資訊第三產業的發展專題資金量;擔負本區信息技術事業費的保持一致的管理系統、融合、利用和監督的管理職能運作。
෴(十二)、主管本區科技資料有限公司和內容化人員行業搭建;制定一個本區科技資料有限公司和內容化課程培訓年度計劃,并結構制定一個。
(二十)、籌辦區縣政府交辦的許多特別注意。
二、部門如何設置
🔯給出這些崗位職責,武漢市松江區實驗技藝委會會設8個獨立設置平臺,其中包括:辦公室、信息技術發展趨勢科、新材料技術維護科、資料化助推科、消息化管理系統科、知識儲備房權科、科學的普遍訓練部、現代科技服務咨詢部。
♔第二部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算表
2018當年度工資收入收入支出部門預算總表
標準:萬的大寫
工資 |
支出費用 |
||
頂目 |
部門預算數 |
該項目 |
預算數 |
一、不需要審批薪水 |
13950.03 |
一、基本公共信息服務保障教育支出 |
1033.57 |
中間:政府機構性投資基金工程預算財務審批 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上級領導補貼申請書營收 |
|
三、防御收支 |
|
三、事業發展納入 |
|
四、服務性衛生支出費用 |
|
四、操作薪水 |
|
五、教肓開支 |
|
五、加盟單位名稱上交薪水 |
|
六、科學學技術設備經費支出 |
12563.68 |
六、另一營收 |
72.1 |
七、企業文化田徑與文化傳播花費 |
|
|
|
八、世界基本保障和大學生就業結余 |
141.55 |
|
|
九、醫療器械清潔與策劃懷孕結余 |
24.55 |
|
|
十、節能減排綠色其他支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌區域支出費用 |
|
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
第十五、客運搬家其他支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘察消息等付出 |
|
|
|
第十三、商家服務質量業等總支出 |
|
|
|
16、財經結余 |
|
|
|
十六、救助一些的地方總支出 |
|
|
|
18、國土資源海洋生物氣象站等開支 |
29.08 |
|
|
十八、個人住房保障措施付出 |
229.03 |
|
|
二十二、糧油食品工程設備與物資的收儲費用 |
|
|
|
二十一月、任何總支出 |
|
上年使收入累計 |
14022.13 |
當年度收入支出總金額 |
14021.46 |
用行業債卷解決收入支出差額 |
|
節余合理安排 |
|
年終結轉和余額 |
179.36 |
年初結轉和節余 |
180.03 |
累計 |
14201.49 |
總結 |
14201.49 |
2018每年效益竣工決算表
政府部門:上萬元
投資項目 |
當年度凈收入總金額 |
財政性補貼款收錄 |
上家補貼收益 |
事業發展收入水平 |
生產效益 |
附帶單位名稱上交年收入 |
另一個純收入 |
||||
功能分類 |
會計分類分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
14022.13 |
13950.03 |
|
|
|
|
72.1 |
|
201 |
|
|
一半服務保障性服務保障教育支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
專業知識土地使用權業務 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
國家知識點不動產證方法 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
完美技術設備花費 |
12635.77 |
12563.67 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
|
科學實驗技術工藝的管理業務 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
01 |
財政開機運行 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
04 |
|
技能的研究與發掘 |
8491.29 |
8491.29 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
應該用工藝學習與定制開發 |
5364.55 |
5364.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
科學結果和轉化了與向外擴散 |
3126.74 |
3126.74 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科枝因素與服務于 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
網絡先決條件自查自糾 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學的科技常見 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普講解工作 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
任何完美技巧總支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科技開發的獎勵 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會維護和畢業生就業總支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事公司離退休年齡 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的財政機構離辭職 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政處視野機關單位大體醫養人壽保險納費性支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政處事業有成機關單位工作年金繳納性支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療安全衛生安全衛生和計劃怎么寫懷孕經費支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上公司的醫療保障 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理組織醫療衛生 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
國土局淺海的氣候等付出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
|
大地震行政監察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
洪水周圍環境探察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障經費支出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改善收支 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼費 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
節余 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2018季度費用預算表
單位名稱:萬元左右
項目 |
當年度費用合計數 |
常見教育支出 |
該項目其他支出 |
上交上一級教育支出 |
開教育支出 |
對復屬計量單位補貼金開支 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
|
|
|
|
201 |
|
|
平常公益性服務保障收支 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
|
知識與技能房權事物 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
國度信息房子產權的戰略 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學合理技術設備經費支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
|
|
|
|
206 |
01 |
|
數學技能管控業務 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政處加載 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
技木探討與定制開發 |
8491.29 |
|
8491.29 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
廣泛應用系統研發與開放 |
5364.55 |
|
5364.55 |
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
現代科技科技技術成果成與蔓延 |
3126.74 |
|
3126.74 |
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科枝標準與功能 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
技術環境專門 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學課技巧應用率 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普小知識營銷活動 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
同一實驗系統總支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科技創新嘉獎 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保護和畢業生就業教育支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心院校離辭職 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口處理的行政部門政府部門離養老金 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政訴訟事業上公司基本性社區社保養老費用激費性支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政部門行業廠家職業分析年金交款費用支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈衛生和記劃生孩其他支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療設備保險 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政事務政府部門醫治 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
國土局海洋環境季風氣候等總支出 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
|
洪水行政事務 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
地震的發生區域環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保證總支出 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅收入分配改革經費支出 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補助費 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
2018第四季度財務捐款薪資花費竣工決算總表
企事業單位:萬元左右
收入來源結算的時候數 |
性支出結算的時候數 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
工作 |
總計 |
般公用工程預算財務捐款 |
國家性投資基金預算表不需要補貼款 |
一、大部分通用工程預算財政廳補貼款 |
13950.03 |
一、普遍公開服務培訓結余 |
1033.57 |
1033.57 |
|
二、當地政府性股票基金概算民政捐款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
六、另外的利潤 |
72.1 |
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、公開穩定撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導結余 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗枝術開支 |
12563.68 |
12563.68 |
|
|
|
七、企業文化體肓與文化傳播結余 |
|
|
|
|
|
八、社會各界維護和就業創業開支 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
九、醫療機構安全衛生與工作方案生肓收支 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
十、低碳節能減排其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟社區服務中心其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
13、交通出行運載結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦產品信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業樓服務于業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資花費 |
|
|
|
|
|
二十七、支援同一的地區收入支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海域氣候等經費支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
19、住宅保險花費 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
二是、糧油加工物品收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、的開支 |
|
|
|
本年度純收入合計數 |
14022.13 |
本年度付出加總 |
14021.46 |
14021.46 |
|
本年財政部門補貼款結轉和余額 |
179.36 |
年尾財政預算付款結轉和余額 |
180.03 |
180.03 |
|
基本公用設施費用財政局審批 |
|
|
|
|
|
當地政府性母基金費用財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
14201.49 |
共計 |
14201.49 |
14201.49 |
|
2018月度通常情況公開概算財政局審批付出部門預算表
方:萬是
該項目 |
一樣服務性費用預算財政預算審批經費支出結算的時候數 |
|||||
模塊分級 專業科目編號規則 |
會計分類分類 |
累計數 |
最基本費用支出 |
項目收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
普遍提供服務性提供服務結余 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
|
知識儲備產權年限事務性 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
05 |
的國家知識點產權證戰略布局 |
1033.57 |
|
1033.57 |
206 |
|
|
完美技術水平花費 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
206 |
01 |
|
科學合理能力管理方法行政監察 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
01 |
01 |
人事部門使用 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
04 |
|
技術應用論述與聯合開發 |
8491.29 |
|
8491.29 |
206 |
04 |
02 |
利用技術設備的研究與制作 |
5364.55 |
|
5364.55 |
206 |
04 |
04 |
科技信息工作成效轉變與向外擴散 |
3126.74 |
|
3126.74 |
206 |
05 |
|
信息技術先決條件與工作 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
05 |
03 |
網絡環境專題 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
07 |
|
有效能力發展 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
07 |
02 |
科普宣傳生活 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
99 |
|
其它的完美技術設備付出 |
9 |
|
9 |
206 |
99 |
01 |
創新科技榮譽 |
9 |
|
9 |
208 |
|
|
社會生活質量保障和畢業生就業費用支出 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業機構離養老金 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的財政公司離退休工資 |
19.69 |
19.69 |
|
208 |
05 |
05 |
行政事務參公公司最基本頤養人壽保險激費花費 |
51.68 |
51.68 |
|
208 |
05 |
06 |
行政事務企事業行業的職業年金繳納費用其他支出 |
70.18 |
70.18 |
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間和年度計劃懷孕總支出 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性組織醫療器械 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
01 |
行政部門單位名稱醫療器械 |
24.55 |
24.55 |
|
220 |
|
|
國土資源大海適宜等總支出 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
|
四川地震事宜 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
08 |
日本地震區域探察 |
29.08 |
|
29.08 |
221 |
|
|
租賃房服務教育支出 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
|
住宅收入分配改革費用 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補助 |
89.43 |
89.43 |
|
加總 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
2018全年度一樣 共公概算財政局補貼款根本性支出部門預算表
政府部門:萬元左右
活動 |
似的公益性預算表民政審批 關鍵收支預算數 |
||||
資金種類 項目標識號 |
專業科目名字 |
合計數 |
職工專項資金 |
公供經費預算 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資社會福利其他支出 |
731.26 |
731.26 |
|
301 |
01 |
差不多月薪 |
93.1 |
93.1 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
232.26 |
232.26 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
135.93 |
135.93 |
|
301 |
04 |
別時代基本保障交費 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
23.12 |
23.12 |
|
301 |
07 |
工作績效年終獎金 |
|
|
|
301 |
08 |
政府機關事業上單位名稱大多養老服務保險公司激費 |
84.28 |
84.28 |
|
301 |
09 |
職業技能年金手機繳費 |
70.18 |
70.18 |
|
301 |
99 |
另外年終獎金特權性支出 |
24.89 |
24.89 |
|
301 |
13 |
租賃房個人公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
302 |
|
貨物和服務的付出 |
49.3 |
|
49.3 |
302 |
01 |
辦公費 |
10.91 |
|
10.91 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
0.018 |
|
0.018 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
0.0084 |
|
0.0084 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
5.31 |
|
5.31 |
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
0.038 |
|
0.038 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
27 |
請求銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
7.43 |
|
7.43 |
302 |
29 |
福利金費 |
15.22 |
|
15.22 |
302 |
31 |
國家公務買車開機運行定期檢查費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
39 |
相關交通管理成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的進口商品和提供服務總支出 |
7.45 |
|
7.45 |
303 |
|
對個和普通家庭的補助金 |
134.63 |
134.63 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
02 |
退體費 |
0.63 |
0.63 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
34.63 |
34.63 |
|
303 |
05 |
生存補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租津貼 |
|
|
|
303 |
13 |
賣房補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對本人和家廷的經濟補貼其他支出 |
89.84 |
89.84 |
|
310 |
|
股權投資性總支出 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
02 |
商務辦公機 采購 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
03 |
特用機 新購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據電腦網絡及手機軟件折舊費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一公路網代步工具購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資源性費用支出 |
|
|
|
自動求和 |
921.52 |
865.89 |
55.63 |
2018當年度正常公眾概預算財政廳撥付“三公”接待費及國家機關加載接待費性支出預算表
機構:余萬元
似的公用預算表財政局審批“三公”接待費 |
行政機關執行 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛租賃采購及進行費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 新購費 |
公務活動車輛 正常運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
55.63 |
1 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
0.28 |
0.5 |
0 |
2018季度當地政府性資金成本預算財政廳捐款花費部門預算表
廠家:萬多
工作 |
市政府性投資基金預算表財政資金捐款費用支出 結算的時候數 |
|||||
功能性各類 科目表標識號 |
課目分類 |
累計 |
幾乎總支出 |
工程項目開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
:
注:上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年股權資產負債現象表 |
|||||||||
總額標準:萬 |
|||||||||
|
占比 |
實用價值 |
|||||||
本年數 |
半年度數 |
今年初數 |
年初數 |
||||||
一、股權累計 |
—— |
—— |
5548.81 |
5519.18 |
|||||
(一)變化股權 |
—— |
—— |
282.84 |
265.23 |
|||||
(二)比較固定資源 |
—— |
—— |
5259.88 |
5253.95 |
|||||
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
|||||
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
10.31 |
10.31 |
|||||
(1)車輛 |
|
|
|
|
|||||
⛄ 一半公務接待車輛使用 |
|
|
|
|
|||||
🍎 聯合執法值崗私車 |
|
|
|
|
|||||
𝔉 特中非常專業技術職務應用車輛租賃 |
|
|
|
|
|||||
♏ 其它的專用車 |
|
|
|
|
|||||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
|||||
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
|||||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
|||||
✤ 4.另一個固定好股本 |
—— |
—— |
5945.57 |
5243.64 |
|||||
🤪 減:累記固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(三)長時投資者 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(四)在修建建設項目 |
—— |
—— |
6.09 |
|
|||||
(五)神圣凈資產 |
—— |
—— |
|
|
|||||
🌠 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(六)的基金 |
—— |
—— |
|
|
|||||
二、欠債總計 |
—— |
—— |
103.04 |
85.2 |
|||||
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
5445.77 |
5433.98 |
|||||
第三部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算情況說明
一、關與傷害市松江區地理學技巧常務政法委員會(本級)2018本年收錄開支總的時候闡述
傷害市松江區合理科技常務研究會(本級)2018🐷年度收入總計為14022.13萬元、支出總計為14021.46萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1599.92萬元、1596.99萬元。主要原因:政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
二、有關杭州市松江區科學性新技術理事會會(本級)2018當年度納入預算癥狀情況報告
東莞市松江區科學技藝技藝協會會(本級)2018𒆙年度收入合計14022.13萬元,其中:財政撥款收入13950.03萬元,占99.48%;其他收入72.1萬元,占0.52%。
三、介紹成都市松江區實驗技能常務分委會(本級)2018季度費用預算現象說明怎么寫
濟南市松江區專業技術工藝理事會會(本級)2018♋年度支出合計13949.35萬元,其中:基本支出921.52萬元,占6.6%;項目支出13027.83萬元,占93.4%。
四、針對昆明市松江區物理學技藝管委會會(本級)2018全年度財政經費支出撥付純收入經費支出整體現象申請報告
沈陽市松江區地理學技藝理事會會(本級)2018🍨年度撥款收入總計14022.13萬元,支出總計14021.46萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計分別增加4431.37萬元、4430.7萬元,增長31.6%。主要原因政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
五、至于沈陽市松江區學科技木常務促進會(本級)2018一年度正常共公項目預算財政預算審批總支出竣工決算的請示報告怎么寫
(一)一般來說公益性費用財政資金撥付收入支出基本現象。
滬市松江區實驗枝術常務聯合會(本級)2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,占本年支出合計的99.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4358.59萬元,增長31.25%。主要原因:政策性因素,新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
(二)基本共同費用預算財政性補貼款性支出部門預算組成部分現狀。
重慶市松江區科學課技術水平常務編委會(本級)2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1033.57萬元,占7.41%;科學技術支出(類)12563.67萬元,占90.07%;社會保障和就業支出(類)141.55萬元,占1.01%;醫療衛生和計劃生育支出(類)24.55萬元,占0.18 %;國土海洋氣象等支出(類)29.08萬元,占0.21%;住房保障支出(類)156.93萬元,占1.12%。
(三)一樣公共信息概預算民政補貼款開支竣工決算實際的情況。
成都市松江區有效方法理事會會(本級)2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19261.96萬元,支出決算為13949.35萬元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因:政府采購項目跨年度支付;部分工作根據市級部門要求開展,因市級部門本年度工作要點有所變化,部分項目建設內容進行調整,故預算資金使用有所滯后。
這當中:
1𒈔、一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)1033.57萬元。主要用于:松江區知識產權推進、專利保護方面的項目支出。年初預算為1259萬元,支出決算為1033.57萬元,完成年初預算的82.09%。決算數小于預算數的主要原因:知識產權管理費使用費少于預期。
2ꦅ、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)598.49萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、福利費等。年初預算為599.17萬元,支出決算為598.49萬元,完成年初預算的99.89%。
3🐼、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)5364.55萬元。主要用于:抓好科技產業化計劃、新產品試制鑒定計劃、高新技術成果轉化項目的實施。年初預算為6168.6萬元,支出決算為6168.6萬元,完成年初預算的86.97%。決算數小于預算數的主要原因:應用技術研究與開發使用費少于預期。
4𝐆、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)(項)3126.74萬元。主要用于:科技項目的開發、攻關和科技成果的推廣應用工作。年初預算為3211萬元,支出決算為3126.74萬元,完成年初預算的97.38%。
5ꦍ、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2981.55萬元。主要用于:信息化工作的推進和管理。
年初預算為6753.98萬元,支出決算為2981.55萬元,完成年初預算的44.15%。
6꧃、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)483.34萬元。主要用于:科普普及、咨詢、網絡建設等支出。年初預算為520萬元,支出決算為483.34萬元,完成年初預算的92.95%。
7ꦦ、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)9萬元。主要用于:獎勵在松江區科學技術進步活動中做出突出貢獻的個人和組織。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。
8𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)19.69萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為19.69萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)13.03萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.68萬元。主要用于:為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為56.14萬元,支出決算為51.68萬元,完成年初預算的92.06%。
10ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.18萬元。主要用于:為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為70.18萬元,完成年初預算的131.87%。
11ꦡ、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)24.55萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為26.66萬元,支出決算為24.55萬元,完成年初預算的92.09%。
12🔯、國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震環境探察(項)29.08萬元。主要用于:地震應急演練、宣傳、日常管理和維護。年初預算為55萬元,支出決算為29.08萬元,完成年初預算的52.87%。決算數小于預算數的主要原因:地震宣傳支出少于預期。
13♊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.5萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為70.26萬元,支出決算為60.5萬元,完成年初預算的86.11%。
14🌄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)89.43萬元。主要用于:單位在職員工的房改補貼。年初預算為93萬元,支出決算為89.43萬元,完成年初預算的96.17%。
六、關與沈陽市松江區地理學技術工藝促進會會(本級)2018年度目標平常共公成本預算財務補貼款核心其他支出竣工決算前提說明書
重慶市松江區小學科學方法管委會會(本級)2018🍬年度一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元,包括人員經費865.89萬元,公用經費55.63萬元。基本支出中:
1ജ、工資福利支出731.26萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2꧒、商品和服務支出49.3萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
3🍎、對個人和家庭的補助支出134.63萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼和其他對個人和家庭的補助。
4、其他資本性支出6.33萬元,主要用于:辦公設備購置。
🧸七、關于上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政性支出付款性支出結算的時候整體來說情況報告闡明。
北京市松江區生物學技術常務政法委員會(本級)2018♚年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.28萬元,完成預算的56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴治把控好三公費用開銷。
2018ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.13萬元,降低31.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”資金投入財政支出費用撥付支出費用部門預算具體實施條件這說明。
2018ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.28萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.28萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
𓆏公務活動車輛租賃正常運行養護總支出0.28萬。通常主要用于設備人身險和維修保養。2018年,杭州市松江區科學學技術應用委會會(本級)相關各預決算公司花銷不需要捐款的國家公務使用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、并于天津市松江區有效技藝理事會會(本級)2018年度目標以政府性新基金工程預算財政部門付款撥出部門預算狀況解釋
🌱蘇州市松江區科學的高技術促進會會(本級)2018財政性年度無政府性性投資基金成本預算財政性補貼款總支出。
九、國有化投資生產預算表財政性付款現象表明
西安市松江區科學性技術理事會會(本級)2018年終無國家資本經營管理預決算不需要付款花費。
十、某些重點議題的現狀證明
(一)行政機關進行事業費總支出癥狀。
2018💎年度上海市松江區科學技術委員會(本級)機關運行經費支出55.63萬,比2017年度減少4.41萬元,降低7.93%。主要原因是政策性因素,車改。
(二)國家招標采購費用現象。
2018🃏年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)2812萬元,其中:貨物采購金額1474.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1337.72萬元。
(三)國家資產投資需要的情況。
直到2018年12月31日,上海市松江區科學技術委員會(本級)共同擁有該車輛1輛,這其中,通常公務接待公務車1輛。
(四)成本預算績效考評菅理具體情況。
東莞市松江區有效技巧編委會會(本級)2018🌠年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區科學技術委員會(本級)無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🍃一、民政廳審批營收:指行業上第四季度從本級民政廳行政部門具有的民政廳審批,主要包括大部分共同成本概算民政廳審批和中央政府性貨幣基金成本概算民政廳審批。
二、行業發展工資收入來源:指行業發展機關單位開設專注渠道工作舉例說明輔助性工作獲得的工資收入來源。
三、管理收錄:指行業機構在技術專業渠道移動和輔助器移動之上開設非獨特統計管理移動授予的收錄。
四、其他收益:指行業達成的除“民政審批收益”、“企業發展收益”、“運作收益”等之內的收益。
五、年末結轉和盈余:就是指去年度尚無實現、結轉到年初按相關的英文規程依然安全使用的錢財。
🥂六、月底結轉和盈余:指當季度度或此前季度工程預算安排好、因事實要求進行變幻始終無法 按原方案實現,需推遲到后來季度按有觀法律法規延續利用的的資金。
七、根本結余費用:指方為質量保障設備正常值啟動、做好生活崗位神器任務而會出現的每一項結余費用。
🐽八、活動結余:指的單位為進行相關的行政訴訟的任務的任務或人事發展壯大制定目標,在一般結余外發生了的每一項結余。
ꦰ九、運作費用:指事業上方在技術專業主題活動及助手主題活動本身發展非經濟獨立結算運作主題活動再次發生的費用。
♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
෴11、危險機關加載費用:指財政資金行業和操作公務接待員法安全管理的人事行業運行普通公益性財政資金預算財政資金捐款按排的基本上其他結余中的定期公共費用其他結余。