濟南市松江區網絡館
2018當年度科室竣工決算
目 錄
第一名區域 佛山市松江區科技發展館概貌
一、重點工作職責
二、個部門竣工決算部門包含
第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表
一、營收教育支出竣工決算總表
二、收錄預算表
三、總支出預算表
四、國庫審批納入收支竣工決算總表
五、般公共性費用財政廳付款撥出部門預算表
六、平常公眾預算財政資金付款主要支出費用預算表
七、通常情況下共同財政資金預算財政資金捐款“三公”接待費及機關事業單位作業接待費開支竣工決算表
八、地方政府性債卷項目預算財務審批花費預算表
九、資源資產負債環境表
第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明
四部份 動詞解讀
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、核心職責
🍸強化體育中心講解講解設施設備開發,扶植或自籌展覽館內容,抓好講解講解臨時設施展及巡展辦公任務;密切配合全國性新材料技術過程周、講解講解日、南京新材料技術節等,抓好講解講解巡展等系列表過程;組識抓好“我在我身邊的實驗”講解講解婚禮攝影、講解講解征文、夏令營等學生人講解講解學前培養培順及主題操作過程;向街道辦事處、機構,成功舉辦學術討論會交流會、講解講解知識講座等過程;強化與區學生人思想素質講解講解學前培養操作產業園及機構間的電話聯系,干好“的流動新材料技術館”活動;責任干好講解講解畫廊宣傳方案辦公任務及閱覽室材質 室的控制。
二、中介機構布置
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個設有單位,其中包括:企業辦公環境、動態展示培養部、科普小知識搭建部。
第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表
2018全年度利潤經費支出結算的時候總表
工作單位:來萬
營收 |
支出費用 |
||
樓盤 |
預算數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、財務捐款納入 |
743.06 |
一、一樣共公服務性收入支出 |
|
在這當中:政府機構性基金投資工程預算財政支出付款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
二、上家政府補貼收益 |
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三、防御支出費用 |
|
三、視野工資 |
|
四、公共信息安全衛生總支出 |
|
四、自主經營營收 |
|
五、教學費用 |
|
五、附設基層單位繳納收入來源 |
|
六、小學科學技能教育支出 |
631.69 |
六、其它的收錄 |
|
七、傳統文化體育健康與山東新農商軟件科技有限公司結余 |
|
|
|
八、世界 有效保障了和人才需求結余 |
72.04 |
|
|
九、醫療服務衛生情況與項目生二胎收支 |
20.45 |
|
|
十、能源管理壞保付出 |
|
|
|
11、城市社區網站結余 |
|
|
|
12、農林業水其他支出 |
|
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|
第十五、公路交通裝運收支 |
|
|
|
十四、資源的探礦數據信息等付出 |
|
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|
15、房地產業服務項目業等教育支出 |
|
|
|
十五、金融業撥出 |
|
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|
十六、扶持相關的地方教育支出 |
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象預報等撥出 |
|
|
|
19、房屋基本保障付出 |
18.88 |
|
|
四十、調味品物資供應貯備總支出 |
|
|
|
二十一國慶、別的總支出 |
|
上年工資合計數 |
743.06 |
年初支出費用預估合計 |
743.06 |
用事業有成投資基金補回收支明細差額 |
|
余額分派 |
|
年末結轉和節余 |
|
年終結轉和余額 |
|
總共 |
743.06 |
總金額 |
743.06 |
2018半年度純收入竣工決算表
政府部門:百萬元
頂目 |
本年度效益合計數 |
財政性撥付收錄 |
上家經濟補貼薪水 |
自己事業創收 |
銷售純收入 |
附屬醫院組織上交國家利潤 |
別收錄 |
||||
功能分類 |
專業科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
743.06 |
743.06 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學有效的技術收入支出 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
地理學方法介紹 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
技術館站 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保證和就業問題結余 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展政府部門離提前退休 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業企業單位離提前退休 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上工作單位關鍵關于養老地產養老險服務手機繳費開支 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
標準教育事業標準工作年金繳付費用 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務公共衛生與行動計劃生小孩收支 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業發展方醫療保健 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業整形 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房服務收支 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房轉型結余 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2018季度付出部門預算表
院校:萬塊人民幣
大型項目 |
當年度收入支出累計 |
基本上教育支出 |
業務經費支出 |
上交國家上一級費用支出 |
操作經費支出 |
對附加院校補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
學科各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
743.06 |
516.79 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
|
|
完美新技術其他支出 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
學科高技術科普 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
社會館站 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會維護和人才需求開支 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企事業廠家離離休 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離辭職 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業標準根本養老人身險人身險納費付出 |
43.06 |
43.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上廠家職業化年金網上繳費付出 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生學與計劃書發育撥出 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業的單位醫學 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成的單位醫療機構 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證收支 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新付出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年民政審批盈利費用結算的時候總表
基層單位:萬是
工資收入 |
經費支出 |
||||
的項目 |
預算數 |
工作 |
總計 |
正常公用概算財政局付款 |
當地政府性股票基金財政局預算財政局付款 |
一、基本上公用設施成本預算財政廳補貼款 |
743.06 |
一、般公共產品產品收支 |
|
|
|
二、鎮政府性私募基金成本預算財政部門撥付 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全性開支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學能力能力收入支出 |
631.69 |
631.69 |
|
|
|
七、和文化休育與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會得到保障和就業問題支出費用 |
72.04 |
72.04 |
|
|
|
九、醫療管理環境衛生與打算發育結余 |
20.45 |
20.45 |
|
|
|
十、節能公司節能收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟小區支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交行運載開支 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察資訊等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業精準夜場服務等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助各種地方付出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋資源氣象站等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房保護總支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
二十五、糧油食品工程設備自給率性支出 |
|
|
|
|
|
二五一、相關撥出 |
|
|
|
本年度納入加總 |
743.06 |
當年度總支出總金額 |
743.06 |
743.06 |
|
年終財務審批結轉和節余 |
|
年終國庫補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
普通服務性預決算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
ꦆ 人民政府性股權基金財政局預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
743.06 |
合計 |
743.06 |
743.06 |
|
2018季度一半服務性概算財政支出費用撥付支出費用結算的時候表
工作單位:萬塊
大型項目 |
合計數 |
根本總支出 |
工程項目收支 |
|||
能力類別 專業科目項目編碼 |
會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學實驗技術設備經費支出 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
206 |
07 |
|
地理學技術工藝掃盲 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
206 |
07 |
05 |
科持館站 |
631.69 |
405.42 |
226.27 |
208 |
|
|
發展保證和就業機會撥出 |
72.04 |
72.04 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展企事業編制離離休 |
72.04 |
72.04 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機構離養老金 |
11.76 |
11.76 |
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門自己事業政府部門核心養老院安全網上繳費經費支出 |
43.06 |
43.06 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業院校工作年金繳納花費 |
17.22 |
17.22 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生監督與記劃生孩子花費 |
20.45 |
20.45 |
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業機關單位診療 |
20.45 |
20.45 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機構診療 |
20.45 |
20.45 |
|
221 |
|
|
住宅基本保障收入支出 |
18.88 |
18.88 |
|
221 |
02 |
|
房間體制改革結余 |
18.88 |
18.88 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
743.06 |
516.79 |
226.27 |
2018本年常見公共信息費用預算不需要審批一般費用支出 部門預算表
機關單位:萬多
工程項目 |
預估合計 |
的人員專項資金 |
公共費用 |
||
經濟能力歸類 考試科目編號 |
專業科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利待遇結余 |
411.20 |
411.20 |
|
301 |
01 |
基本的的薪資 |
54.14 |
54.14 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
13.23 |
13.23 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補帖費 |
17.52 |
17.52 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
184.59 |
184.59 |
|
301 |
08 |
危險機關創業行業關鍵社區養老商業險費 |
43.06 |
43.06 |
|
301 |
09 |
專職年金交費 |
17.22 |
17.22 |
|
301 |
10 |
退休職工常見醫藥保險公司手機繳費 |
20.45 |
20.45 |
|
301 |
11 |
因公員整形補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會化服務繳付 |
6.80 |
6.80 |
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何很大打工族薪資最新福利撥出 |
35.31 |
35.31 |
|
302 |
|
餐品和貼心服務花費 |
97.64 |
|
97.64 |
302 |
01 |
接待室費 |
11.93 |
|
11.93 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
05 |
電費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
2.86 |
|
2.86 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司的管理費用 |
68.51 |
|
68.51 |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬的原服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
29 |
福利微信費 |
8.96 |
|
8.96 |
302 |
31 |
因公出行用車運營運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它客運花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的商品種類和產品花費 |
7.95 |
7.95 |
|
303 |
|
對人和普通家庭的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
7.59 |
7.59 |
|
303 |
05 |
過日子補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶畜牧業生育補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
別的個體戶和人的津貼花費 |
0.36 |
0.36 |
|
310 |
|
資本公司性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用機 租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺及系統添置刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通管理產品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
同一投資基金性性支出 |
|
|
|
自動求和 |
516.79 |
419.15 |
97.64 |
2018本年一半公開概算財政局補貼款“三公”資金及機構使用資金性支出預算表
公司:萬余元
般公用預算表財政資金審批“三公”事業費 |
政府機關開機運行 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務租車采購及運動費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 購置費費 |
因公出行用車 使用費 |
||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
0 |
5.50 |
0 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
3 |
0 |
2018當年度政府部門性私募基金工程預算財務審批費用結算的時候表
廠家:十萬
工程 |
預估合計 |
基本上性支出 |
產品教育支出 |
|||
特點劃分類別 課程和科目商品編碼 |
課程和科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
其它的開支 |
|
|
|
229 |
08 |
|
福彩發出推廣部門業務范圍費具體安排的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
有福利福彩市場銷售組織 的業務范圍費開支 |
|
|
|
… |
… |
… |
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累計數 |
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無政府性性新基金決算國庫捐款花費的公司的,仍保持該表格中式,并在本表上方作下傾述明:
注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年財產欠債問題表 |
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資金組織:萬余元 |
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總量 |
意義 |
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期初數 |
年底數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、債務總金額 |
—— |
—— |
1775.33 |
1721.56 |
(一)進出凈資產 |
—— |
—— |
29.99 |
30.64 |
(二)固定的金融資產 |
—— |
—— |
1745.34 |
1690.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5907 |
5907 |
1236.17 |
1236.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
0 |
19.30 |
0 |
(1)車輛 |
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🐠 基本上國家公務買車 |
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𝐆 執法監督執勤點車輛租賃 |
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ဣ 特種車輛靠譜科技用車的 |
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🃏 其余公務車 |
1 |
0 |
19.30 |
0 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🔯 4.另一個固定位置基金 |
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—— |
489.87 |
454.75 |
𓂃 減:合計折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
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(三)長期性資金 |
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—— |
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(四)在建設網工程施工 |
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—— |
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(五)隱匿債務 |
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—— |
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♊ 減:積攢攤銷 |
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(六)其它股本 |
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—— |
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二、過負債的總計 |
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三、凈股權累計 |
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第三部分 上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明
一、更多重慶市松江區現代科技館2018年中薪資付出部門預算綜合性原因介紹
天津市松江區科枝館2018🔯年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。
二、就天津市市松江區科技創新館2018一年度效益竣工決算現狀表明
年初收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。
三、相對于昆明市松江區科技產業館2018第四季度費用結算的時候情況原因分析
當年度♍支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。
四、對於滬市松江區科枝館2018年末財務審批薪資花費整體實際情況詳細說明
西安市松江區科技產業館2018༒年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。
五、針對廣州市松江區科枝館2018當年度正常服務性部門預算財政性捐款收入支出部門預算前提代表
(一)通常前提公用預預算民政審批費用預算總體性前提
武漢市松江區創新科技館2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。
(二)一樣公共信息費用預算不需要撥付其他支出結算的時候結構類型現狀
廣州市松江區科技信息館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。
(三)通常現象下共公預竣工決算財政預算付款其他支出竣工決算準確現象
北京市松江區社會館2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:
1💙、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。
2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。
3𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
♏年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。
4ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。
5💛、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。
6ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、關干廣州市松江區科技創新館2018月度似的共同財務預算財務付款基本性其他支出竣工決算問題證明
北京市松江區高新科技館2018🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:
1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;
2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;
3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。
七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財務捐款結余竣工決算總體設計狀態原因分析。
濟南市松江區科技產業館2018🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。
(二)“三公”經費收支財政預算撥付收支結算的時候中應情況報告闡述。
東莞市松江區新材料技術館2018本年無“三公”資金投入財政部門撥付教育支出。
八、關羽鄭州市松江區技術館2018年中當地政府性股權基金財務預算財務審批費用支出 預算情況報告介紹
南京市松江區創新科技館2018年無政府部門性私募基金費用預算財務捐款支出費用。
九、國企金融資本企業經營決算財政預算撥付事情描述
深圳市松江區社會館2018季度無國有企業資產管理加盟工程預算財政部門撥付其他支出。
十、其他的極為重要相關事宜的現象原因分析
(一)部門執行預備費性支出現象
杭州市松江區自動化館2018季度硅酸關運作勞務費總支出。
(二)相關部門采購招標付出時候
杭州市松江區科技有限公司館2018൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。
(三)此車、室內特殊的霸占情況報告
1、工程車輛
武漢市松江區現代科技館2018年中無國家國家公務車輛,國家國家公務車輛保證量為零。
2、房屋面積
截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。
(四)預決算績效考核操作時候
上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
♍一、國庫補貼款使收入:指標準上年末從本級國庫部門乃至每一位員工具有的國庫補貼款,包涵般公共信息決算國庫補貼款和政府辦公室性投資基金決算國庫補貼款。
♈二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🐼三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
💮四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年終結轉和余額:是以去年度沒有做完、結轉到當年度按有關于要求馬上應用的資源。
🍌六、歲末結轉和節余:指季度目標度或原來季度目標財政預算讓、因可觀先決條件會發生發展沒有按原計劃怎么寫具體實施,需網絡延時到過后季度目標按有關的信息法律規定以后利用的專項資金。
♉七、大體經費支出費用:指的單位為保障機制裝置日常生活運作、完工日常生活運作世界任務而突發的每項經費支出費用。
🥃八、項目收入教育支出費用:指機構為完畢相應的行政事務上班作業或自己事業未來發展方向,在差不多收入教育支出費用認知能力情況的杜六房加盟總部的收入教育支出費用。
ღ九、經營的管理經費總支出:指工作工作單位在專注移動及氧化硅移動以外進行非單獨結算經營的管理移動發生的經費總支出。
🅺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಌ國慶、機關廠家開機運行勞務費:指行政性廠家和根據因公員法的管理的教育事業廠家的使用一半公共服務費用預算財政局付款安裝的大多費用中的日常任務共公勞務費費用。