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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 推出日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年政府部門竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

第1 有些 杭州市松江區衛生督察和工作規劃生二胎常務協會督察所簡介

一、主要是工作職責

二、部位預算的單位構造

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、收錄結余部門預算總表

二、年收入結算的時候表

三、收入支出預算表

四、財務補貼款薪資收入費用支出 竣工決算總表

五、普遍共公費用財政廳補貼款收入支出部門預算表

六、尋常公共信息預算表財政局補貼款常見支出費用結算的時候表

꧂七、常見服務性工程預算財政部門補貼款“三公”事業費預算及行政機關開機運行事業費預算支出費用結算的時候表

八、以政府性債券成本預算財政總支出付款總支出部門預算表

九、資源外債的情況報告

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

四是地方 專有名詞解悉

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、首要主要職責

❀北京市松江區干凈和預計生殖政法理事會會會輔導所是松江區干凈和預計生殖政法理事會會會所在的財政辦案平臺,包括承載本區共公干凈、醫院干凈和預計生殖辦案輔導等工作內容,歸為圖案填充公務接待員法管理系統面積。包括工作內容正確:

ꦜ1.全面落推進行發達國家和市內、本區公共衛生情況和操作控規發育管理系統的民事法律、標準、行政處規章、和指導思想、稅收政策,結構推進本區行政處領域內公共衛生情況和操作控規發育行政監督操作控規和季度操作控規,制訂有效的操作體系和規范化。

💮2.受昆明市松江區安全防疫和策劃生殖聯合會會受托,依法行政對本區傳柒病防制、中小學校安全防疫、日常生活服用水量與良好相關內容好產品、壞境安全防疫、射線安全防疫的犯法刑事案使用依法查處。

♕3.受滬市松江區人身安全清潔衛生和進度表生肓理事會會授權委托,依法辦事對本區醫遼執業資格、人身安全清潔衛生技術性性者、醫遼自查自糾技術性性與質量水平人身安全、采供血的違反安件全面實施查辦;進行醫遼意外事故、醫護人員矛盾財政整理的按照辦公。

♛4.受杭州市松江區鍵康監察和事業方案發育管委會會受托,負擔本區重點過程的鍵康監察監察服務保障事業;負擔本風景區內接觸傳得病、生活中品飲水、公眾經營場所、放射線、高校及鍵康相應產品設備等發生意外公眾鍵康監察活動的監察管理工作上、應急指揮應急預案和目的考核事業。

ꦗ5.受佛山市松江區清潔情況防疫和工做方案生孕理事會會授權委托,擔負本區清潔情況防疫和政府部門審批權項目和清潔情況防疫備案信息流程項目的清潔情況防疫技木審理、基本建設項目的防性清潔情況防疫技木審理、并且 肉制品安全性高工廠規則備案信息流程的基本工做工做。

♏6.支付上海市內服務性清潔安全間、醫疔清潔安全間質量輔導的申訴匿名舉報;執行程序國度和上海市、本區清潔安全間質量輔導抽查、加測日常任務。

🍷7.團隊試行本區健康和方案養育質量督查圖片資訊化管理投建,分擔本區健康和方案養育質量督查圖片資訊提取統計匯總、研究使用、申請書和更新,各種相關內容政府性圖片資訊公示運轉;分擔本區健康和方案養育自查報告環境整治、健康和方案養育法律規則、相關法律法規活動推廣的教育運轉。

8.對本區各鎮、街鎮清潔衛生監查協管工作參與工作監督、督導檢查。

9.受滬市松江區環衛和記劃生肓常務促進會下令讓,擔負本區打怪“兩非”本職工作。

10.籌辦北京市市松江區環保和方案發育理事會會交辦的另一個問題。

二、培訓機構設立

🦄根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

按有關于法律規定使用紀檢督察學校。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ    受杭州市市松江區衛生學防疫和策劃表生殖常務醫學會信賴,杭州市市松江區醫學人身事故正確處理會議室室放于杭州市市松江區衛生學防疫和策劃表生殖常務醫學會執法監督所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018一年度竣工決算表

2018季度純收入經費支出部門預算總表

企業單位:余萬元

凈收入

經費支出

該項目

竣工決算數

業務

部門預算數

一、財政支出補貼款收錄

2777.81

一、尋常公益性產品結余

 

  這當中:地方政府性債卷項目預算財政部門補貼款

 

二、外交活動花費

 

二、領導補貼收入水平

 

三、飲水機收入支出

 

三、衛生事業純收入

 

四、公開安全可靠收入支出

 

四、加盟創收

 

五、文化教育花費

4.90

五、付屬機關單位繳納年收入

 

六、科學課枝術教育支出

 

六、另一創收

2.50

七、人文體育用品與傳媒業支出費用

 

 

 

八、生活保證和求業教育支出

241.13

 

 

九、醫藥環保與策劃懷孕支出費用

2060.46

 

 

十、節能公司環保標準其他支出

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦事處費用支出

 

 

 

第十二、農業和林業水性支出

 

 

 

第十五、客運及運輸總支出

 

 

 

十四、資源英文勘查資料等費用支出

 

 

 

15場、工商業服務業等結余

 

 

 

16、互聯網金融付出

 

 

 

二十七、救助其它區域支出費用

 

 

 

18、土地資源浮游生物氣象條件等開支

 

 

 

十八、個人住房保護收入支出

435.97

 

 

四十、調味品材料物資保障收入支出

 

 

 

二十一國慶、各種經費支出

 

本年度年收入預估合計

2780.31

本年度付出合計數

2742.46

用企業私募基金補救收支明細差額

 

盈余劃分

 

本年結轉和盈余

139.48

年底結轉和盈余

177.33

合計

2919.79

共計

2919.79


2018半年度使收入結算的時候表

公司的:萬美元

頂目

年初年收入累計數

財政預算補貼款收入水平

上一級補助費個人收入

事業發展薪水

營業工資收入

附屬政府部門繳納年收入

許多薪資收入

功能分類
科目編碼

管理費用公司名稱

累計數

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

幼教費用

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

某些教導付出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其他幼兒教育費用

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

市場有效保障了和就業創業經費支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關行業企事業編制離退職

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作的行政性企業單位離退休年齡

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門事業有成企業單位基本上養老院保費繳付收支

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企事業工作單位職位年金激費總支出

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生防疫和年度計劃懷孕收支

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公用環保

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

安全衛生輔導單位

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

突發心梗共公清潔時間作為應急的治理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業發展廠家醫遼

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

人事部門機構醫療保障

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋得到保障總支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

房間教育體制改革收入支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房補貼政策

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年其他支出部門預算表

的單位:十萬

的項目

當年度經費支出自動求和

大致性支出

工程支出費用

繳納上司撥出

生產支出費用

對其他方補貼金支出費用

功能分類
科目編碼

會計科目稱謂

預估合計

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

基礎教育費用支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

任何學校總支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

相關教育學校收入支出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

時代后勤保障和大學生就業教育支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政事務教育事業廠家離退休工資

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作的行政訴訟的單位離退居二線

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

機關標準事業上標準常規醫養保險公司交費結余

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

機構自己事業院校職業分析年金網上繳費付出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生情況和年度計劃發育付出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生監督

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

干凈質量監督裝置

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

善后辦理公共信息清潔衛生事故應急預案辦理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟衛生事業公司醫療衛生

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政機關機關單位醫療機構

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

公房有保障結余

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

居住房制度改革支出費用

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

買房子救濟款

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018季度不需要撥付收錄收支部門預算總表

院校:萬多

個人收入

性支出

大型項目

部門預算數

項目流程

累計

基本公開預決算財政廳撥付

政府機構性債卷概預算財政性捐款

一、平常公開預決算財政資金補貼款

2777.81 

一、尋常共同服務質量總支出

 

 

 

二、政府辦公室性股票基金估算國庫審批

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事其他支出

 

 

 

 

 

四、公眾平安總支出

 

 

 

 

 

五、學前教育撥出

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、實驗新技術費用

 

 

 

 

 

七、民族文化體育課與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、的社會保護和求業開支

241.13 

 241.13

 

 

 

九、治療清潔衛生與準備計劃生育工作收入支出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、環保型節能型收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村街道辦性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十四、交通銀行運輸業付出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘測數據等支出費用

 

 

 

 

 

15場、商業貼心服務貼心流通業等其他支出

 

 

 

 

 

16、金融創新撥出

 

 

 

 

 

二十七、扶持別的地方結余

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋生物氣象站等費用

 

 

 

 

 

黨的十九、往房保障措施花費

435.97 

435.97 

 

 

 

20、糧油加工資源產出支出費用

 

 

 

 

 

二11、別的教育支出

 

 

 

年初盈利自動求和

2777.81 

年初花費累計

2729.05 

2729.05 

 

本年財政性補貼款結轉和節余

17.53 

年初不需要捐款結轉和盈余

66.29 

 66.29

 

      一半通用預算表財政部門捐款

17.53 

 

 

 

 

      相關部門性資金成本預算財政局付款

 

 

 

 

 

總結

2795.34 

總金額

2795.34 

 2795.34

 

 


2018年度目標通常情況公共服務概預算國庫補貼款費用支出 結算的時候表

公司的:萬多

 

品牌

預估合計

基本的付出

項目教育支出

性能總類

幾個會計科目簡碼

課程和科目名字大全

205

 

 

學校經費支出

4.90

 

4.90

205

99

 

另外教育輔導收支

4.90

 

4.90 

205

99

99 

任何幼兒教育開支

4.90

 

4.90

208

 

 

時代有效保障和就業率開支

241.13

241.13

 

208

05

 

行政處創業單位名稱離辭職

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口監管的政府部門公司的離提前退休

19.53

19.53

 

208

05 

05 

機關單位名稱自己事業單位考試名稱基本上醫養人壽保險交費教育支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

行政廠家事業性廠家新職業年金激費撥出

77.14

77.14

 

210

 

 

醫學衛生情況和籌劃生孩子經費支出

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

服務性衛生管理

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

衛生情況遠程監控機購

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

善后加工公開安全惡性案件應及加工

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政性視野的單位醫療機構

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

行政機關基層單位醫療服務

63.36

63.36

 

221

 

 

自建房服務支出費用

435.97

435.97

 

221

02

 

住宅房教育體制改革其他支出

435.97

435.97

 

221

02

01

自建房社保公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

首套房政府補貼

237.39

237.39

 

自動求和

2729.05

2377.68

351.37

 


2018本年似的公益性成本預算財政支出費用補貼款通常支出費用部門預算表

  企業單位:萬美金

工作

自動求和

工作人員接待費

公用設施資金

金錢劃分

會計科目編寫代碼

會計分類名字大全

301

 

月工資活動經費支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  大體年薪

232.86

232.86

 

301

02

  津貼費津貼

852.50

852.50

 

301

03

  獎金稅

220.23

220.23

 

301

06

  膳食補貼費費

 

 

 

301

07

  績效考核年薪

 

 

 

301

08

部門事業機關單位機關單位關鍵養老服務保費用費

133.39

133.39

 

301

09

角色年金付費

77.14

77.14

 

301

10

公司員工根本醫療器械穩定付款

63.36

63.36

 

301

11

因公員醫用補帖繳納費用

 

 

 

301

12

某個中國社會服務網上繳費

11.75

11.75

 

301

13

居住房社保公積金

198.58

198.58

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  另一個工薪獎勵收支

342.29

342.29

 

302

 

進口商品和服務培訓教育支出

214.45

 

214.45

302

01

  工作費

5.98

 

5.98

302

02

  噴涂費

2.00

 

2.00

302

03

  了解費

0.60

 

0.60

302

04

  流程手充值

0.01

 

0.01

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

16.53

 

16.53

302

07

  郵電通信費

4.82

 

4.82

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司監管費

5.38

 

5.38

302

11

  出差費

5.11

 

5.11

302

12

  因公出境(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  房租費費

0.87

 

0.87

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  陪訓費

0.35

 

0.35

302

17

  因公招待費

0.17

 

0.17

302

18

  專門涂料費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  常用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

0.18

 

0.18

302

27

  委托人行業費

 

 

 

302

28

  商會勞務費

19.63

 

19.63

302

29

  獎勵費

101.38

 

101.38

302

31

  因公用車的運營檢修費

15.14

 

15.14

302

39

  其他流量的費用

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及浮動的費用

 

 

 

302

99

  其他的商品信息和服務管理支出費用

10.84

 

10.84

303

 

對個人的和家用的補助費

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  退職費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補助款

 

 

 

303

07

  醫學費補貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  權益金

0.54

0.54

 

303

10

小編農林牧生產國家補貼

 

 

 

303

99

  某些個體和中國家庭的津貼開支

0.38

0.38

 

310

 

股權投資性經費支出

   10.68

 

    10.68

310

02

  商務辦公產品折舊費

 9.59

 

 9.59

310

03

  上用系統折舊費

1.09

 

1.09

310

07

  信心互聯網及手機軟件采購內容更新

 

 

 

310

13

  因公租車新購

 

 

 

310

19

  另外的鐵路交通的工具購置費

 

 

 

310

22

  有形金融資產折舊費

 

 

 

310

99

  其他的投資性花費

 

 

 

預估合計

2377.68

2152.55

225.13

 


2018年度目標通常情況下公眾估算財政資金捐款“三公”資金及政府機關自動運行資金花費竣工決算表

方:來萬

常見公眾決算財政支出撥付“三公”資金

政府部門運動

勞務費竣工決算數

合計數

因公出境

(境)費

因公小二租車購入及運作費

國家公務接代費

小計

國家公務用車的

新購費

國家公務車輛租賃

運轉費

概算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018本年度當地政府性股票基金預算表財政費用支出 撥付費用支出 結算的時候表

院校:多萬元

活動

合計數

幾乎費用

大型項目結余

功能表進行分類

考試科目代碼

會計分類名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度資本欠債實際登記表

 

 

余額方:萬塊人民幣

 

個數

交換價值

年終數

半年度數

今年初數

年終數

一、固定資產自動求和

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)變化財力

——

——

159.96 

181.62

   (二)統一基金

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

♌                          普通公務活動出行用車

 

 

 

 

🙈                          監察值勤車輛使用

 15

 7

249.30

143.22

🙈                          特殊工種專科的技術私家車

 

 

 

 

💞                          其它的出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

൩               4.另一固定位置股權

——

——

708.91

920.86

🀅        減:當年度累計折舊及減值打算

——

——

 

 

   (三)長期的投資費用

——

——

 

 

   (四)現建工程施工

——

——

 

 

   (五)無形中金融資產

——

——

150.00

150.00 

♌        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)其他債務

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

20.48

4.29

三、凈資產投資自動求和

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、就杭州市松江區食品衛生和策劃發育常務促進會質量監督所2018本年納入開支部門預算環境承載力原因代表

濟南市松江區干凈和預計生小孩理事會會督察所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;ꦕ工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、相對于東莞市松江區衛生間和工作方案生孕理事會會監查所2018第四季度營收竣工決算時候說

本年度💙收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、光于西安市松江區衛生輔導和工作規劃生殖常務聯合會輔導所2018年中其他支出竣工決算實際情況詳細說明

年初ꦑ支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、相關廣州市松江區衛生情況和年度計劃孕育理事會會監督檢查所2018第四季度財政部門補貼款利潤收支基本情況說明書

傷害市松江區衛生間和工作方案生小孩常務協會監察所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;𝓀工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、關干濟南市松江區安全和打算懷孕理事會會監督的管理職能所2018全年通常公開成本預算財政局捐款經費支出結算的時候狀態情況說明書

(一)平常公共信息概預算財務審批總支出預算綜合情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。♎主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)一樣公益性概算財政廳付款其他支出竣工決算組成部分情況報告

🅘上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)尋常共公概算財政局捐款費用支出 竣工決算關鍵條件

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:✅人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1🌠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。꧋主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🌞退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8💎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9👍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

✤上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1𒀰、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🌸、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

🐟七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政資金捐款總支出預算總體性癥狀說明書。

🌸上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”預備費財政性撥付支出費用竣工決算具有實際情況代表。

2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

✱公務接待車輛執行維修保養花費15.14萬塊。通常適用清潔督察監測站、重點本職工作所要公務活動車輛使用能源、修理費費、人行道通過費、穩妥費及修理費清洗等總支出。2018年,沈陽市松江區安全衛生和預計生孕常務研究會質量監督所隸屬各決算公司支出費用國庫補貼款的公務活動私車享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

🦋國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企資本自主經營概算財政資金捐款的情況講解

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別極為重要注意事項的條件說明書

(一)政府機關進行事業費經費支出問題

💛上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)縣政府回收性支出環境

♚上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018💯年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)車子、自建房特別被占情形

1.車量

🦩直到2018年12月31日,西安市松江區公共衛生和工作方案生肓委會會督促所運行的一半來說因公公務活動車中,由區行政機關事情工作管理處規范虛物確保的一半來說因公公務活動車為7輛。

2.房屋面積

濟南市松江區干凈和進度表生小孩研究會會監控功能所2018全年無商品房專項 占據。

(四)預決算考核標準化管理的情況

蘇州市松江區環衛和計劃書生肓理事會會監督管理所2018年度目的估算辦公效績考核辦公上安全管理方法系統工學作開發情況如表:本企業單位制定了如表估算辦公效績考核辦公上安全管理方法系統規章制度:《佛山市松江區公共衛生和記劃生孩常務分委會監管所估算辦公上安全管理方法系統有效的方法》;辦公上制度化各方面完善辦公效績考核目的要制定、辦公效績考核監測和辦公效績考核評定等。全流程辦公效績考核辦公上安全管理方法系統制定一個情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個𝓡,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🅠一、不需要局撥付盈利:指企業當全年度度從本級不需要局機構完成的不需要局撥付,也包括常見公開項目預決算不需要局撥付和縣政府性理財產品項目預決算不需要局撥付。

二、自己事業企業薪資:指自己事業企業企業推進專業技術銷售的話動還有其配套的話動授予的薪資。

ꩲ三、運作凈收入來源:指事業有成企業在職業 業務范圍工作舉例說明輔助軟件工作外大力開展非獨立的核算成本運作工作拿得的凈收入來源。

ꦑ四、其它的營收:指單位名稱作為的除“財政支出補貼款營收”、“創業營收”、“營運營收”等之內的營收。注意是:科研課題營收等。

五、年末結轉和節余:是以上一年度還未完成任務、結轉到本年度按想關法規再次安全使用的項目資金。

𝐆六、月底結轉和余額:指本半月度度或很久以前半月度工程預算制定、因從客觀狀況有轉化不了按原計劃表施行,需遲緩到后面半月度按相關約定持續使用的的資金量。

♍七、最基本付出費用:指業務單位為擔保組織 一切正常運行的、完工日常世界任務業務世界任務而會發生的某項付出費用。

八、工程項目結余:指院校為實現某的人事部門運轉任務或視野轉型對方,在大體結余外進行的各個結余。

🐻九、管理性總支出:指企業機構在專業化促銷活躍及幫助促銷活躍本身推進非自己測算管理促銷活躍發現的性總支出。

💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✱十一國慶、工商登記開機運行金費:指行政處基層廠家和按照因公員法管控的視野基層廠家便用正常公眾估算不需要捐款制定的首要開支中的日常生活共公金費開支。

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