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2018年度部門決算公開(上海市松江區醫學交流中心)
信息來源: 正式發布時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區臨床醫學交流信息主

2018年終職能部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

首局部 濟南市松江區中醫學互動交流中央概述

一、主耍職權

二、部門乃至每一位員工結算的時候的單位形成

第二部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算表

一、薪資收入開支結算的時候總表

二、純收入部門預算表

三、撥出部門預算表

四、財政局捐款收入來源經費支出部門預算總表

五、一樣 公眾工程預算財政部門審批支出費用部門預算表

六、基本的上公用設施部門預算財政部門補貼款基本的總支出部門預算表

七、通常情況通用預算表財務捐款“三公”事業費及市直機關啟動事業費撥出預算表

八、政府機構性債卷預算表財政局捐款費用支出 竣工決算表

九、基金欠債問題表

第三部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算情況說明

第五一部分 專有名詞表達

 


第一部分    上海市松江區醫學交流中心概況

 

一、  主耍權責:

ꦐ醫學交流中心位于上海市松江區樂都路193號1號樓,主要承擔本區醫療保健咨詢、健康教育、醫學科研、崗位培訓、學術交流;組織醫療事故技術鑒定。為全額撥款的事業單位,法定代表人顧雪鋒。

 

二、部門快速設置

2002年10月經編委批準設立上海市松江區醫療事故鑒定中心(批準文號:滬松編字【2002】第81號)。

內設工作樓室主任室(女秘長室)、還長室、工作樓室(工作樓室、評定工作樓室)、錢財室。

 

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算表

2018本年利潤教育支出結算的時候總表

機構:萬塊

營收

性支出

工作

預算數

活動

部門預算數

一、財政廳捐款收益

553.74

一、平常共同服務保障付出

 

  但其中:現政府性新基金決算不需要補貼款

 

二、外交活動收支

 

二、上一級補帖工資

 

三、國家安全性支出

 

三、事業單位工資收入

 

四、公用平安花費

 

四、管理純收入

 

五、幼教性支出

229.24

五、加盟部門上交國家使收入

 

六、合理技術水平費用支出

 

六、任何收益

 

七、文明休育與文化傳播花費

 

 

 

八、市場服務保障和就業的收入支出

40.58

 

 

九、整形健康與設計生孩子經費支出

275.20

 

 

十、低能耗環境保護費用支出

 

 

 

十一國慶、城市平臺開支

 

 

 

12、畜牧業水費用支出

 

 

 

十四、公路交通輸送付出

 

 

 

十四、產品信息勘查產品信息等結余

 

 

 

二十、業務精準第三產業等其他支出

 

 

 

十五、銀行業經費支出

 

 

 

十八、幫扶另一東南部總支出

 

 

 

二十、土地淺海氣象局等結余

 

 

 

19、公寓房基本保障付出

9.23

 

 

二十二、油糧商品儲備量收支

 

 

 

二十一月、任何收支

 

上年收錄合計數

553.74

本年度費用自動求和

554.25

用參公基金、期貨、現貨、微盤挽救結余差額

 

盈余分配權

 

期初結轉和節余

57.46

年終結轉和盈余

56.94

共計

611.19

總共

611.19


2018當年度薪資收入結算的時候表

部門:萬塊

新項目

當年度收益總金額

財務補貼款利潤

上級領導津貼納入

事業上的收錄

經驗收益

付屬企業單位上交國家收錄

其他凈收入

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

累計

553.74 

533.74 

 

 

 

 

 

205

 

 

基礎教育開支

229.21 

229.21 

 

 

 

 

 

205

08

 

規培及技能培訓

229.21 

229.21 

 

 

 

 

 

205

08

03

指導性支出

229.21 

229.21 

 

 

 

 

 

205

99

 

同一育兒教育花費

 

 

 

 

 

 

 

205

99

99

其他基礎教育費用支出

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的切實保障和就業的收支

40.58 

40.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門教育事業機關單位離退居二線

40.58

40.58

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業企事業編離養老

0.76

0.76

 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關事業性部門總體頤養安全交款支出費用

29.01 

29.01 

 

 

 

 

 

208

05

06

方企業方職業分析年金交款其他支出

10.81

10.81

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生管理與計劃表生殖結余

274.72

274.72

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處企業組織醫療服務

12.84

12.84

 

 

 

 

 

210

11

02

行業部門醫院

12.84

12.84

 

 

 

 

 

210

99

 

任何社區醫療機構學與記劃養育花費

261.88

261.88

 

 

 

 

 

210

99

01

某個醫藥環衛與進度表生二胎性支出

261.88

261.88

 

 

 

 

 

221

 

 

房產得到保障費用支出

9.23 

9.23 

 

 

 

 

 

221

02 

… 

房產改革創新花費

9.23 

9.23 

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋公積金貸款

9.23

9.23

 

 

 

 

 

 


2018一年度撥出結算的時候表

工作單位:十萬

頂目

本年度總支出累計

基本上撥出

工作收入支出

上交國家領導總支出

營業教育支出

對加盟行業補助金經費支出

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

加總

554.25 

227.44 

326.82 

 

 

 

205

 

 

培養其他支出

229.24 

 

229.24 

 

 

 

205

08

 

規培及學習培訓

229.21 

 

229.21 

 

 

 

205

08

03

培養費用

229.21 

 

229.21 

 

 

 

205

99

 

另一的教育總支出

0.03

 

0.03

 

 

 

205

99

99

其它文化藝術培訓結余

0.03

 

0.03

 

 

 

208

 

 

世界 保障措施和就業問題教育支出

40.58 

40.58 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理自己事業工作單位離退休年齡

40.58

40.58

 

 

 

 

208

05

02

企業發展企機關單位離養老金

0.76

0.76

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關事業上院校大致養老生活保險金繳納費用收入支出

29.01

29.01

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業上政府部門專職年金交款收支

10.81

10.81

 

 

 

 

210

 

 

醫藥環保與進度表二孩其他支出

275.20

177.62

97.58

 

 

 

210

11

 

行政事務企業機關單位醫療保健

12.84

12.84

 

 

 

 

210

11

02

企業發展公司的醫遼

12.84

12.84

 

 

 

 

210

99

 

某個醫遼環保與計劃方案生小孩其他支出

262.37 

164.79 

97.58 

 

 

 

210

99

01

各種醫遼安全與工作方案發育費用支出

262.37 

164.79 

97.58 

 

 

 

221

 

 

房屋保駕護航經費支出

9.23 

9.23 

 

 

 

 

221

02 

… 

商品房深化改革費用支出

9.23

9.23

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

9.23

9.23

 

 

 

 

 


2018財政性年度財政性補貼款效益付出部門預算總表

的單位:萬元左右

使收入

收入支出

投資項目

部門預算數

樓盤

總計

應該公共性費用預算財務捐款

政府部門性貨幣基金費用預算財政部門補貼款

一、正常服務性概算國庫捐款

553.74 

一、似的公共信息服務管理經費支出

 

 

 

二、縣政府性新基金費用預算財務付款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、飲水機收支

 

 

 

 

 

四、公用設施安全衛生費用支出

 

 

 

 

 

五、教育學校撥出

229.21 

229.21

 

 

 

六、科學課高技術教育支出

 

 

 

 

 

七、文化知識教育與媒體開支

 

 

 

 

 

八、當今社會服務保障和就業的總支出

40.58

 40.58

 

 

 

九、醫療清潔清潔與計劃怎么寫二孩費用

 275.20

 275.20

 

 

 

十、工業節能環境保護結余

 

 

 

 

 

11、城鄉建設居委會費用支出

 

 

 

 

 

12、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

十五、交通費運輸業教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查內容等開支

 

 

 

 

 

第十六、房地產業服務項目業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、金融科技花費

 

 

 

 

 

十八、支援另一地教育支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象條件等總支出

 

 

 

 

 

十八、房產保駕護航總支出

 9.23

9.23 

 

 

 

二是、油糧工程設備存儲撥出

 

 

 

 

 

二十一月、另一撥出

 

 

 

當年度工資收入總金額

553.74 

本年度性支出預估合計

554.22 

554.22 

 

年終財政局捐款結轉和余額

4.3 

半年度民政捐款結轉和盈余

3.81 

3.81 

 

      普通公益性費用財政預算付款

4.3 

 

 

 

 

𓃲      政府性性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政局捐款

 

 

 

 

 

總共

558.03 

總額

558.03 

558.03 

 

 


2018年度目標通常情況下公共性項目預算財政廳補貼款教育支出竣工決算表

方:來萬

建設項目

自動求和

大多花費

投資項目費用支出

實用功能分類別

會計科目編號

課程公司名稱

205

 

 

教育輔導教育支出

229.21

 

229.21

205

08

 

進修班及培訓學習

229.21

 

229.21

205

08

03

培訓學校收入支出

229.21

 

229.21

205

99

 

某些教學收支

 

 

 

205

99

99

一些育兒教育其他支出

 

 

 

208

 

 

社會中有保障和工作總支出

40.58

40.58

 

208

05

 

行政機關事業上行業離退休之

40.58

40.58

 

208

05

02

企業企企業離辭職

0.76

0.76

 

208

05 

05 

政府部門行業行業關鍵養老院商業險網上繳費費用

29.01

29.01

 

208

05

06

機關視野行業視野行業職業年金納費結余

10.81

10.81

 

210

 

 

醫療服務健康與策劃生小孩其他支出

275.20

177.62

97.58

210

11

 

行政部門企業發展單位名稱醫療管理

12.84

12.84

 

210

11

02

事業性廠家醫療衛生

12.84

12.84

 

210

99

 

別的醫療設備干凈衛生與記劃生孩子開支

262.37

164.79

151.20

210

99

01

另一個治療干凈與行動計劃生小孩收入支出

262.37

164.79

151.20

221

 

 

自建房確保收支

9.23

9.23

 

221

02 

… 

公房轉型費用

9.23

9.23

 

221

02

01

房屋個人公積金

9.23

9.23

 

合計數

554.22

227.44

329.79

 


2018每年似的服務性概預算國庫撥付常見費用支出 預算表

  公司:萬

該項目

累計數

人士費用

公用設施勞務費

 

幾個會計科目命名

301

 

待遇福利金花費

212.9

 

 

301

01

  首要公司

 

28.29

 

301

02

  救濟款救濟款

 

5.53

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

 

7.04

 

301

07

  效績公司

 

77.43

 

301

08

危險機關人事企業單位大多養老服務人身險費

 

29.01

 

301

09

職業分析年金激費

 

10.81

 

301

10

退休職工最基本醫院保險公司付費

 

12.84

 

301

11

國家國家公務員醫藥政府補貼繳納

 

 

 

301

12

另外的時代保證繳付

 

3.83

 

301

13

公房房貸公積金

 

9.23

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  另外很大打工族薪資優惠經費支出

 

28.88

 

302

 

菜品和工作其他支出

12.3

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

0.25

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

0.01

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

0.39

302

07

  郵電通信費

 

 

2.04

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安安全服務費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

0.05

302

12

  因公出國留學(境)預算

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

3.48

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

0.14

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  使用相關服務費

 

 

0.7

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用工具能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托授權銷售費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

2.26

302

29

  福利待遇費

 

 

2.76

302

31

  公務活動專用車執行檢修費

 

 

 

302

39

  其他交通運輸費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加資金

 

 

 

302

99

  另外的貨物和售后服務教育支出

 

 

 

303

 

對個體戶和家族的補助費

0.95

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

0.76

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助費

 

 

0.19

303

07

  醫學費補貼費

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

個人賬戶林業生孩子補貼款

 

 

 

303

99

  另外的用戶和普通家庭的經濟補貼付出

 

 

 

310

 

資源性開支

1.28

 

 

310

02

  工作設施設備折舊費

 

 

1.28

310

03

  專用機械設備添置

 

 

 

310

07

  的信息手機網絡及圖片軟件置辦游戲更新

 

 

 

310

13

  因公租車折舊費

 

 

 

310

19

  另外道路交通專用工具采購

 

 

 

310

22

  隱約資產投資采購

 

 

 

310

99

  各種資本公司性花費

 

 

 

總金額

227.44

213.85

13.59

 


ꦐ2018一年度平常共同估算財政局補貼款“三公”專項經費預算及政府機關正常運作專項經費預算收支竣工決算表

院校:來萬

通常情況下公開預算表財政廳補貼款“三公”資金

機關單位啟用

資金投入結算的時候數

總金額

因公出國工作

(境)費

國家公務出行用車租賃費及開機運行費

公務活動歡迎費

小計

公務接待公務車

購入費

公務活動私車

正常運作費

成本預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

概算數

預算數

項目預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.76

 

 


2018年度目標政府辦公室性貨幣基金結算的時候財政性捐款花費結算的時候表

標準:上萬元

內容

累計

主要結余

頂目經費支出

能力總類

管理費用編號

管理費用名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區醫學交流中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度財力外債情況發生表

 

 

價格組織:萬是

 

占比

顏值

期初數

月底數

今年初數

半年度數

一、資金總金額

——

——

268.27 

267.62

   (一)出入財產

——

——

77.56 

 75.63

   (二)加固金融資產

——

——

190.71

191.99

          其中:1.房屋(平方米)

 490

 490

 115.62

 115.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

💃                          正常公務接待車輛使用

 

 

 

 

🃏                          城管執法值勤出行

 

 

 

 

🉐                          特中專科的技術出行

 

 

 

 

ജ                          許多出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦑ               4.的特定固定資產處置

——

——

75.09

 76.37

🌳        減:積攢折舊費用及減值安排

——

——

 

 

   (三)經常投入

——

——

 

 

   (四)在建設水利

——

——

 

 

   (五)有形資金

——

——

 

 

🍌        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)其它凈資產

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

3.57 

 2.15

三、凈凈資產自動求和

——

——

 264.70

 265.47

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫學交流中心2018年度決算情況說明

 

一、有關于深圳市松江區醫美交流會重心2018全年度收益費用結算的時候整體情形解釋

南京市松江🃏區醫學交流中心2018年度收入總計為611.19萬元、支出總計為611.19萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加159.63萬元。主要原因:項目增加經費。

二、相關傷害市松江區生物學聊天核心2018年度目標使收入部門預算現狀說明書

上年收入合計553.74萬元,其中:財政撥款收入553.74萬元,占100%。

三、觀于傷害市松江區醫學專業交談機構2018年度目標收支預算現象詳細說明

年初🎃支出合計554.25萬元,其中:基本支出227.44萬元,占41.04%;項目支出326.82萬元,占58.96%。

四、觀于重慶市松江區醫學專業交流活動機構2018全年度財政經費支出補貼款收益經費支出總體布局事情說明書怎么寫

北京市松ꦿ江區醫學交流中心2018年度財政撥款收支總決算558.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加170.05萬元,增長43.83%。主要原因:項目增加經費。

五、管于天津市松江區生物學交流溝通管理中心2018本年度一樣 公用概預算民政審批經費支出結算的時候情況報告說

(一)通常公益性成本預算財政部門補貼款付出結算的時候整體來說時候

深圳市松江區分子生物學聯席會中間2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出554.22萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加170.83萬元,增長44.56%。主要原因:項目增加經費。

(二)基本上公共性費用國庫補貼款性支出部門預算組成狀況

佛山市松江🐭區醫學交流中心2018年度一般公共預算財政撥款支出554.22萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)229.21萬元,占41.35%;社會保障和就業支出(類)40.58萬元,占7.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)275.20萬元,占49.66%;住房保障支出(類)9.23萬元,占1.67%。

(三)基本上公共性費用預算國庫付款收支預算明確條件

深圳市☂松江區醫學交流中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為605.21萬元,支出決算為554.22萬元,完成年初預算的91.57%。決算數小于預算數的主要原因:有職工請病假。其中:

1⛎、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為230萬元,支出決算為229.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:委院合作導師制支出減少。

2🍌、社會保障和就業支出。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。事業單位離退休 年初預算為0.91萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預算的83.52%;機關事業單位基本養老保險繳費支出 年初預算為26.61萬元,支出決算為29.01萬元;機關事業單位職業年金繳費支出 年初預算為10.54萬元,支出決算為10.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。

3⭕、醫療衛生與計劃生育支出:主要用于工資福利支出中的工資及商品和服務支出及對個人和家庭補助的支出。事業單位醫療 年初預算為12.74萬元 支出決算為12.84;其他醫療衛生與計劃生育支出 年初預算為315.17萬元,支出決算為261.88萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。

4𝓡、住房保障支出:主要用于對個人和家庭補助中的住房公積金。住房公積金 年初預算為9.23萬元 支出決算為9.23萬元。

六、關于幼兒園濟南市松江區臨床交流會中心局2018全年普遍共公預部門預算財政收支補貼款總體收支部門預算原因這說明

成都市松江區臨床交換中心點2018✱年度一般公共預算財政撥款基本支出227.44萬元,包括人員經費213.85萬元,公用經費13.59萬元。基本支出中:

1☂、工資福利支出212.9萬元,主要用于:在編及非編職工的基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、職業年金等支出。

2𝄹、商品和服務支出12.30萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會費、福利費、其他交通費用.

3、對個人和家庭的補助支出0.95萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。

4、資本性支出1.28萬元 主要用于購買辦公設備購置。

按所訴模式由小到大情況說明。

無一樣公共信息估算民政撥付常規付出的部們,作下敘說明:

成都市市松江區醫學交流中心局2018年度無一般公共預算財政撥款基本支出。

七、相關佛山市松江區臨床醫學互動交流中間2018年度目標一般來說共同預算財務撥付“三公”金費經費支出預算前提說明書怎么寫

(一)“三公”費用財務撥付性支出結算的時候總體設計原因闡明。

天津市松𓃲江區醫學交流中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.76萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:未發生公務接待。

2018𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是未發生。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是未發生。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是未發生。

(二)“三公”經費預算財政預算捐款花費竣工決算實際實際情況講解。

杭州市松江區醫學交流中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、管于廣州市松江區中醫學溝通研究中心局2018全年中央政府性投資基金概預算財政局撥付花費竣工決算時候詳細說明

武漢市松江區醫學交流中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有資金經營者不需要預算不需要審批前提說明

成都市松江區醫學交流中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、一些首要事由的的情況反映

(一)單位電腦運行金費支出費用事情

滬市松江區醫學交流中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)地方政府選購總支出情形

沈陽市松江🏅區醫學交流中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1.28萬元,其中:貨物采購金額1.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)工程車輛、經過特種負載情況

上海市松江區醫學交流中心(單位)2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算業績考核標準化管理前提

上海市松江區醫學交流中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額230萬元;2018年度開展的績效評價項目1個⛦,涉及預算金額230萬元,平均得分63分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🌺一、財政支出決算局費用決算局付款純收入:指企事業單位當年末度從本級財政支出決算局費用決算局崗位得到的財政支出決算局費用決算局付款,分為基本服務性費用決算財政支出決算局費用決算局付款和區政府性貨幣基金費用決算財政支出決算局費用決算局付款。

二、企業凈收入來源:指企業標準深入開展技術業務范圍生活方案以至于手游輔助生活方案提供的凈收入來源。

三、生意薪水:指企事業組織在專科服務話動及氧化硅話動之上開設非單獨的測算生意話動確認的薪水。

🐓四、同一薪資薪資:指機構拿得的除“財政局補貼款薪資薪資”、“事業有成薪資薪資”、“生意薪資薪資”等在內的薪資薪資。

五、年終結轉和余額:意指當年度還沒有達到、結轉到上年按密切相關規定繼讀選擇的錢財。

🌠六、年終結轉和盈余:指年初度或以往財政半半年度預決算配備、因客觀存在必備條件進行發展難以按原預計全面實施,需推遲了到時候財政半半年度按管于法律規定立刻應用的資本。

七、主要付出:指構造為的保障構造通常轉運、做好平日事情級任務而形成的貼心的售后服務付出。

ꦜ八、該項目撥出費用:指計量單位為完成釣魚任務某的行政性工作釣魚任務釣魚任務或參公壯大對象,在核心撥出費用囿于發生的某項撥出費用。

ﷺ九、操作費用撥出 :指自己事業企業在專業的活動及助手活動囿于開發非獨立的計算操作活動發生的的費用撥出 。

🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🃏五一、機關標準運作專項資金概算:指行政治理標準和符合公務活動員法治理的企事業標準用通常情況公用設施概算財政性補貼款布置的基礎花費中的生活公用設施專項資金概算花費。

 

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