杭州市松江區醫遼緊急救援中心的
2019年末部門預算
目 錄
首位地方 武漢市松江區醫藥緊急救援中心的概述
一、首要功能
二、組織機構設有
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、純收入經費支出預算總表
二、工資部門預算表
三、費用結算的時候表
四、財政部門付款工資收支預算總表
五、般通用概預算財政局捐款總支出預算表
六、常見公共性成本預算不需要撥付基礎其他支出結算的時候表
七、一樣共同預算財務撥付“三公”金費及企事業單位正常運行金費支出費用預算表
八、縣政府性資金工程預算財政結余撥付結余部門預算表
九、資本外債情形表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第二步大部分 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、首要崗位職責
ꦓ 南京市松江區治療急忙診援中心點是南京市松江區清潔衛生防疫和籌劃懷孕常務理事會隸屬公用清潔衛生防疫事業機關單位機關單位組成。主要需承擔該區院前治療急忙診援使用需求、地方內重特玄幻突發的事件處理公用的事件廠房急忙治療急診并且人民政府、當今社會企業至關重要擴大會議、玄幻分站賽、根本性過程廠房治療急忙診援得到保障任務。
二、中介機構設施
1ಞ、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2🥂、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019年薪資收入費用部門預算總表
機構:萬美金
收錄 |
費用支出 |
||
內容 |
結算的時候數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、基本上共公概算財政廳捐款薪水 |
6816.96 |
一、通常情況下公益性服務項目其他支出 |
|
二、當地政府性資金決算不需要撥付薪資收入 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
三、上司補貼政策年收入 |
|
三、航空航天其他支出 |
|
四、事業性創收 |
|
四、公開安會撥出 |
|
五、經營管理使收入 |
|
五、教學收支 |
3.00 |
六、復屬計量單位上交國家盈利 |
|
六、完美技術設備經費支出 |
|
七、某些工資 |
|
七、文化教育度假旅游休育與文化付出 |
|
|
|
八、社會中有效保障了和出去上班開支 |
379.82 |
|
|
九、衛生管理更健康開支 |
6330.3 |
|
|
十、能效安全付出 |
|
|
|
十一月、新農村街道付出 |
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
|
|
第十三、交通網貨運費用支出 |
|
|
|
十四、自然資源探礦信心等結余 |
|
|
|
第十五、服務業服務業等費用 |
|
|
|
16、財經性支出 |
|
|
|
十八、救助其他的地方結余 |
|
|
|
二十、理所當然成本大海氣象條件等支出費用 |
|
|
|
十八、公寓房切實保障費用支出 |
103.84 |
|
|
二是、調味品油料儲備庫花費 |
|
|
|
二11、地震災害防治法及應急救援管理制度費用 |
|
|
|
二第十二、某些開支 |
|
年初利潤累計數 |
6816.96 |
本年度其他支出預估合計 |
6816.96 |
用行業投資基金補充收支明細差額 |
|
節余計算 |
|
本年結轉和盈余 |
311.81 |
年初結轉和余額 |
311.81 |
累計 |
7128.77 |
總共 |
7128.77 |
2019一年度利潤竣工決算表
組織:百萬元
新項目 |
年初創收加總 |
財政支出審批工資 |
上級部門補貼利潤 |
企業納入 |
營運收錄 |
付屬機構上交國家利潤 |
一些個人收入 |
||||
功能分類 |
科目必稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一的教育總支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教育培訓支出費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保障措施和就業前景總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業政府部門離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作計量單位離退休工資 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野政府部門大致社會養老人壽保險繳納總支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展標準事業年金網上繳費費用支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛衛生經費支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環保 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應激診療中介機構 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業廠家社區醫療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫學 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋擔保撥出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案性支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019當年度結余竣工決算表
標準:萬余元
創業項目 |
上年費用自動求和 |
幾乎撥出 |
活動總支出 |
上交國家領導撥出 |
運作支出費用 |
對復屬政府部門補助金其他支出 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育撥出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的文化藝術培訓付出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種文化教育費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上擔保和專業教育其他支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業政府部門政府部門離退職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關衛生事業院校關鍵關于養老地產養老金費用交款開支 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上企業單位職業分析年金繳付經費支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保更健康總支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生管理 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
緊急治療設備 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門工作的單位醫院 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織醫疔 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障開支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型花費 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年中民政付款工資收入總支出預算總表
企事業單位:百萬元
純收入 |
收支 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
預估合計 |
常見共公不需要預算不需要付款 |
中央政府性新基金預算表民政捐款 |
一、普通公用設施概預算財政部門撥付 |
6816.96 |
一、大部分共公業務費用支出 |
|
|
|
二、相關部門性股票基金費用財政支出捐款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性平安花費 |
|
|
|
|
|
五、的教育總支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、數學技術應用付出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化與旅游行業體育競技與文化費用 |
|
|
|
|
|
八、發展安全保障和求業開支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、公共衛生安全費用 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、高效干凈撥出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉居委會費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費運輸管理費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料堪探訊息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、商業性的精準酒店業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、科技金融收支 |
|
|
|
|
|
十二、捐助另一個東北部經費支出 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性資源性浮游生物氣象預報等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房保障措施費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
20、油糧原材料設備產出收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇防治法及應急救援服務管理收入支出 |
|
|
|
|
|
二12、任何支出費用 |
|
|
|
上年薪資收入累計數 |
6816.96 |
本年度開支加總 |
6816.96 |
6816.96 |
|
期初財務付款結轉和余額 |
311.81 |
年終財政局捐款結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、一半公眾費用預算財政支出審批 |
311.81 |
|
|
|
|
二、相關部門性理財產品費用預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
7128.77 |
總金額 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019每年一般來說公共性預竣工決算國庫捐款費用支出 竣工決算表
計量單位:多萬元
工作 |
總計 |
基礎經費支出 |
新項目費用支出 |
|||
功能性劃分類別 課目識別碼 |
項目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
其它的學校開支 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
其它教學結余 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會生活服務和找工作費用 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業公司的離退休年齡 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位離養老 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心部門事業心部門基本上頤養天年保險金付款總支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業發展機關單位職業技能年金繳納經費支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
清潔的健康撥出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公眾環境衛生 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
作為應急的搶救機購 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
人事部門企事業機構醫院 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業的單位醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
公房維護收支 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
房屋改制其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
總計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019本年般公開費用財務捐款總體收入支出預算表
方:萬的大寫
頂目 |
合計數 |
工作員事業費 |
公用設施專項經費 |
||
第三產業總類 管理費用商品編號 |
題目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資員工福利花費 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
通常員工工資 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
工商登記事業公司的首要醫療穩定穩定納費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
工作年金交費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
干部職工總體醫療設備保費交款 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務補助款手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會各界有保障繳納 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
租賃房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資收入社會福利收入支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
進口商品和服務開支 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦工費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
刷費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值續費費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
用電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管安全服務費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差補貼 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租用費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
觸摸會議費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
教學費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
因公接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能板材費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會金費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
特權費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用自動運行維護保養費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
另一交通配套管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個物品和貼心服務收入支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對個人賬戶和小家庭的補貼政策 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
個體戶農林牧生產加工補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對人個和企業的補助費 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資產性開支 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公裝修設備置辦 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專屬設配租賃費 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息內容手機網絡及平臺租賃費升級 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
國家公務出行購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一公路網專用工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
某個充分性結余 |
1.12 |
|
1.12 |
自動求和 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019年般公開項目預算財政預算撥付“三公”專項經費預算及部門行駛專項經費預算其他支出結算的時候表
行業:萬塊
大部分公用設施決算不需要撥付“三公”預備費 |
機關事業單位程序運行 事業費結算的時候數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務私家車租賃費及進行費 |
國家公務接受費 |
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小計 |
公務接待出行用車 購入費 |
公務接待出行 啟動費 |
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估算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019本年度國家性貨幣基金概預算民政撥付支出費用竣工決算表
的單位:萬
內容 |
累計數 |
幾乎收入支出 |
的項目性支出 |
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模塊幾大類 項目項目編碼 |
科目表名字 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年資產投資資產負債事情表 |
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數額公司:萬余元 |
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數據 |
顏值 |
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年終數 |
年初數 |
年末數 |
年初數 |
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一、基金總計 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)分子運動資源 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)特定房產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🧜 2.互通機械設備(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
💙 中僅:(1)車倆(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🐎 基本公務活動租車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🎃 行政執法值勤專車 |
|
|
|
|
🌄 特種車輛專業工藝出行用車 |
|
|
|
|
ꦯ 另一個用車的 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦚ 4.另一統一資本 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
𓄧 減:顯示器折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)不斷股本的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常公司債資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中房產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
𝔍 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)各種財力 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總計 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈資源累計數 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、光于杭州市松江區醫療器械救治機構2019財政年度收入水平費用結算的時候總體目標環境介紹
廣州市松江區醫學救援服務中心2019ꦡ年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、更多北京市松江區醫療器械應急平臺2019年終薪資收入預算癥狀申請報告
年初收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、針對杭州市松江區醫療保障急診中間2019財政年度經費支出部門預算情況詳細說明
本年度﷽支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、觀于西安市松江區治療救治中間2019年終國庫付款利潤其他支出環境承載力前提詳細說明
東莞市松江區醫用應急中央2019🧸年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、相對于武漢市市松江區醫療服務應急服務中心2019全年度通常情況下下服務性成本預算財政預算撥付結余部門預算情況下情況說明書
(一)通常情況下下共同概預算財政性捐款付出預算總體布局情況下
東莞市松江區醫治緊急救援中心的2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)正常公共性概預算財政資金捐款教育支出預算組成現狀
東莞市松江區醫用救護中心點2019✱年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)基本公用成本預算財政性付款花費預算基本的情況
東莞市松江區醫學緊急救援中心點2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🎶、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5ꦚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6⛎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7🌜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、并于傷害市松江區治療應急中心的2019月度一般上公開概算民政補貼款一般開支預算癥狀代表
成都市松江區醫療機構救援核心2019🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、🦩工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、ꦯ商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、⛦資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、更多濟南市松江區醫學急診基地2019當年度尋常公用設施項目預算財政資金撥付“三公”預備費費用部門預算時候表示
(一)“三公”專項資金民政補貼款開支結算的時候環境承載力實際情況闡明。
佛山市松江區醫院急診服務中心2019💛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019🍷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🤡”三公”接待費的成本范圍內。國家公務車輛購置費及開機運行維修費費用支出 增多的最主要病因是嚴格要求掌握”三公”專項經費的花費范圍內。公務活動接待室費無其他支出。
(二)“三公”經費預算財政局撥付支出費用部門預算明確的情況就說明。
2019𓂃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
🍨公務接待私家車作業維保支出費用217.39萬塊。主要的在醫療救援車此外生活中維修培訓運營維護、網上購買人壽保險、氣油等。2019年,蘇州市松江區醫療設備緊急救援公司成本財務捐款的因公租車享有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關羽西安市松江區醫學應急管理中心2019年終地方政府性理財產品項目預算財政預算審批費用支出 預算原因反映
濟南市松江區醫院應急心中2019年終無市政府性股權基金工程預算財政性補貼款收入支出。
九、國有化資本運作成本預算不需要審批條件表示
成都市松江區醫疔緊急救援服務中心2019一年度無國家股充分經營者決算財政預算撥付總支出。
十、另外決定性注意事項的原因表示
(一)市直機關程序運行費用開支問題
杭州市松江區醫療衛生救護基地2019第四季度硅化物關執行經費預算經費支出。
(二)政府機關采購計劃付出具體情況
深圳市松江區診療急診基地2019൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小轎車、農村房屋獨特暫用情況
南京市松江區治療救治重點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算業績考核工作管理狀況
北京市松江區醫療衛生救援核心2019🌞年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒁃一、民政付款工資:指基層單位本民政年度度從本級民政單位達成的民政付款,以及常見公共性概算表民政付款和地方政府性貨幣基金概算表民政付款。
二、企業發展年營收:指企業發展廠家組織開展靠譜保險業務營銷過程簡答幫助營銷過程擁有的年營收。
♌三、自主加盟工資工資:指行業企單位在職業銷售業務過程和其輔助器過程外積極開展非獨立性結轉自主加盟過程爭取的工資工資。
🦋四、另一個工資薪水來源:指部門拿到的除“財政部門補貼款工資薪水來源”、“自己事業工資薪水來源”、“銷售經營工資薪水來源”等其它的工資薪水來源。
五、月初結轉和節余:意指上一年度還沒搞定、結轉到本年度按關以要求隨時選擇的現金。
𓄧六、年尾結轉和節余:指上年末或十年前年末估算擬定、因從客觀狀態時有發生改變不能按原計劃表進行,需網絡延遲到未來的日子里年末按相關聯法律法規堅持選擇的項目資金。
七、主要付出:指部門為切實保障系統平常轉動、順利完成生活上班日常任務而發生的一項付出。
⛎八、項目流程性付出:指政府部門為成功完成學習目標的行政機關上班世界任務或視野開發學習目標,在大致性付出之下產生的基本性付出。
九、銷售管理收支:指行業工作單位在職業 生活及輔助性生活外進行非自由結轉銷售管理生活突發的收支。
꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍃十一國慶、政府機關加載事業有成費:指行政處理企事業有成的單位和對比國家國家公務員法處理的事業有成企事業有成的單位采用一般的公眾概預算國庫捐款安裝的核心開支中的守則公供事業有成費開支。