kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼調養所
2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 推出的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區婦幼養護所

2019年預算

 


目  錄

 

一、要素傷害市松江區婦幼按摩保健所簡介

一、主耍職能部門

二、培訓機構快速設置

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、使收入付出預算總表

二、收入來源竣工決算表

三、花費竣工決算表

四、財政資金捐款薪水花費部門預算總表

五、普遍通用費用預算財政部門審批其他支出預算表

六、般公用費用預算財政預算補貼款基本上費用支出 預算表

七、基本公用設施估算財務審批“三公”接待費及國家機關開機運行接待費支出費用竣工決算表

八、中央政府性債券費用預算財政資金付款收支部門預算表

九、資本負債率問題表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

然后部位 專有名詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、一般職責

廣州市松江區婦幼調理所全權負責該區各診療公共衛生機購婦幼調理服務引導和策劃養育監督體檢。

二、醫療機構設定

🍒不同上面的崗位責任制,蘇州市松江區婦幼保養所4個組織機構設置組織機構,屬于:辦公區室、年度計劃二孩科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019全年度年收入支出費用竣工決算總表

部門:萬塊

個人收入

其他支出

的項目

結算的時候數

該項目

預算數

一、一半共同成本預算不需要審批薪水

1646.81

一、常見公用服務性其他支出

 

二、區政府性股權基金預決算財政局審批效益

 

二、外交關系總支出

 

三、上家補貼費收錄

 

三、國家安全費用

 

四、事業單位使收入

143.95

四、公共信息安全防護付出

 

五、開薪水

 

五、教導費用支出

 

六、附帶企業上交國家薪水

 

六、科學研究技術應用性支出

 

七、許多營收

178.19

七、民族文化旅行體肓與傳媒廣告撥出

 

 

 

八、世界 的保障和學生就業花費

119.76

 

 

九、清潔身體費用支出

1678.81

 

 

十、綠色建筑壞保支出費用

 

 

 

11、村鎮建設小區費用

 

 

 

十三、農林業水其他支出

 

 

 

第十五、出行運輸車經費支出

 

 

 

十四、產品堪探信息等費用

 

 

 

二十、金融業精準服務企業等撥出

 

 

 

第十五、金融創新總支出

 

 

 

十六、幫扶其他的中北部收支

 

 

 

18、自然美網絡資源海洋資源形象等支出費用

 

 

 

十八、房產有保障撥出

21.33

 

 

2、調味品工程物資保障總支出

 

 

 

二五一、災難治理及應急救援管理方法性支出

 

 

 

二12、一些開支

 

本年度收益累計數

1968.95

年初其他支出合計數

1819.9

用事業上的股權基金補救結余差額

 

節余劃分

98.15

年末結轉和盈余

516.85

歲末結轉和節余

567.75

共計

2485.8

總結

2485.8


2019年創收竣工決算表

公司:來萬

樓盤

本年度創收總計

國庫撥付凈收入

上級部門補貼金薪資收入

事業單位個人收入

經營管理薪資收入

復屬工作單位繳納盈利

某個個人收入

功能分類
科目編碼

考試科目公司名稱

總計

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會發展保障措施和就業形勢結余

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業發展機構離退職

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

人事政府部門離離休

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

機關企業發展組織企業發展組織常規養老院人身險繳納總支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關工作行業專職年金交款其他支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對機關機構事業機構機構大多頤養保障理財產品的補帖

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生的健康費用支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

通用衛生學

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼保健養生組織

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

大的公共服務環保自查報告

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性企業發展政府部門醫疔

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

企業組織治療

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保駕護航收入支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新教育支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

自建房公積金貸款

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019財政年度撥出結算的時候表

的單位:多萬元

的項目

上年其他支出合計數

首要花費

該項目結余

上交上家總支出

操作性支出

對付屬計量單位補助金費用

功能分類
科目編碼

考試科目名字

自動求和

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

中國社會有效保障和學生就業其他支出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政機關企業工作單位離提前退休

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

創業的單位離退體

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業性方基本上社會社會養老保險服務交款費用

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

企事業心企業單位事業心企業單位職業類型年金付款費用支出

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對政府機關事業上政府部門基礎養老生活商業險新基金的補帖

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

環衛更健康性支出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

共公衛生間

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼養生機購

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

非常大公開衛生情況專業

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政機關行業公司的醫用

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

創業公司的醫療服務

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障措施性支出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

房屋改善支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

居住房北京公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019每年財政廳付款個人收入撥出預算總表

組織:來萬

收錄

收入支出

品牌

預算數

的項目

預估合計

應該通用成本預算財務付款

當地政府性私募基金估算財政性撥付

一、一般來說公開成本預算不需要審批

1646.81 

一、似的公共性售后服務性支出

 

 

 

二、政府部門性理財產品工程預算財政部門審批

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、飲水機收入支出

 

 

 

 

 

四、共同安會開支

 

 

 

 

 

五、教肓費用

 

 

 

 

 

六、生物學工藝撥出

 

 

 

 

 

七、文化水平草原旅游體育運動與新傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會性安全保障和找工作總支出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、環衛安全費用支出

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、節能減排健康環保健康花費

 

 

 

 

 

國慶、城鎮居委收入支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

十四、公共交通物流車經費支出

 

 

 

 

 

十四、資原地質勘察信息等付出

 

 

 

 

 

15場、商業性服務質量業等結余

 

 

 

 

 

第十六、財務結余

 

 

 

 

 

十二、救助其它的省市費用支出

 

 

 

 

 

18、自然環境市場浮游生物景象等開支

 

 

 

 

 

十八、房屋保障措施收入支出

 21.33

21.33 

 

 

 

四十、糧油加工廢舊物資收儲花費

 

 

 

 

 

二十一月、災難防止及應急預案監管經費支出

 

 

 

 

 

二12、許多性支出

 

 

 

本年度收益累計數

1646.81 

本年度收入支出總金額

 1642.2

1642.2 

 

本年財務審批結轉和盈余

 

年尾財政廳撥付結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、通常公益性概算財政資金付款

 

 

 

 

 

二、國家性債卷決算財政部門付款

 

 

 

 

 

合計

1646.81 

總金額

 1646.81

 1646.81

 

 


2019全年度一半公用設施成本預算財政經費支出撥付經費支出結算的時候表

機關單位:萬美金

該項目

累計數

大致性支出

樓盤費用支出

功能鍵細分

科目表代碼

項目分類

208

 

 

時代保護和就業的總支出

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政性行業企業單位離養老金

119.76

81.08

38.68

208

05

02

企業發展基層單位離退休之

3.90

3.90

 

208

05

05

機關衛生事業計量單位衛生事業計量單位常規醫養商業保險付費開支

52.95

52.95

 

208

05

06

機關事業上企業單位事業上企業單位職位年金激費教育支出

24.23

24.23

 

208

05

07

對企業單位企業企業單位常見養老險公司保險公司基金、期貨、現貨、微盤的補助金

38.68

 

38.68

210

 

 

清潔正常教育支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公用健康

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼預防保健醫院

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

重要公共性食品衛生專向

55.29

 

55.29

210

11

 

行政事務事業上政府部門醫療機構

28.78

28.78

 

210

11

02

事業有成基層單位醫療保障

28.78

28.78

 

221

 

 

房屋服務開支

21.33

21.33

 

221

02

 

房產改變其他支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

房間公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019年常見公用預預算財政其他支出補貼款常規其他支出預算表

  企業單位:70萬

創業項目

自動求和

工作員資金投入

公用設施資金

市場經濟分類管理

幾個會計科目數字

科目必名稱

301

 

基本工資公益福利總支出

530.32

530.32

0.00

301

01

  核心月薪

75.34

75.34

 

301

02

  津貼費國家補貼

38.87

38.87

 

301

03

  獎勵金

0.00

 

 

301

06

  膳食補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  績效考核基本工資

270.57

270.57

 

301

08

工商登記工作的單位基礎養老保費保費手機繳費

52.95

52.95

 

301

09

職業年金激費

24.23

24.23

 

301

10

工人核心醫療設備商業險繳付

28.78

28.78

 

301

11

公務接待員醫療保障補助金繳納費用

0.00

 

 

301

12

另一社會的有效保障了激費

5.63

5.63

 

301

13

自建房公積金貸款

21.33

21.33

 

301

14

醫學費

0.00

 

 

301

99

  另一底薪特權教育支出

0.00

 

 

302

 

商品種類和功能付出

44.44

0.00

44.44

302

01

  辦公區費

2.12

 

2.12

302

02

  設計印刷費

0.00

 

 

302

03

  網絡咨詢費

0.00

 

 

302

04

  手續約費

0.00

 

 

302

05

  水電費

0.00

 

 

302

06

  水電費

22.68

 

22.68

302

07

  電力費

0.00

 

 

302

08

  保暖費

0.00

 

 

302

09

  物業公司工作費

0.00

 

 

302

11

  出差費

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國旅游(境)資金

0.00

 

 

302

13

  保修(護)費

0.00

 

 

302

14

  租費

0.00

 

 

302

15

  交互費

0.00

 

 

302

16

  培訓教育費

0.00

 

 

302

17

  公務活動接受費

0.00

 

 

302

18

  專門的的原工費

0.00

 

 

302

24

  被裝租賃費費

0.00

 

 

302

25

  常用燃油費

0.00

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.00

 

 

302

27

  委托授權業務量費

0.00

 

 

302

28

  企業工會經費預算

7.25

 

7.25

302

29

  有福利費

3.18

 

3.18

302

31

  國家公務專用車運轉定期檢查費

0.00

 

 

302

39

  某個道路交通相應費用

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及增添費用的

0.00

 

 

302

99

  其他的進口商品和服務于經費支出

3.06

 

3.06

303

 

對用戶和家中的補助款

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補貼金

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補助款

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

個體戶農業科技生產補貼政策

 

 

 

303

99

  別對我和家里生活的補貼

 

 

 

310

 

資本投資性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修的設備采購

 

 

 

310

03

  專用型機器設備采購

 

 

 

310

07

  資料手機網絡及手機軟件折舊費系統更新

 

 

 

310

13

  因公私車租賃費

 

 

 

310

19

  任何道路工具軟件采購

 

 

 

310

21

  古建筑和陳列設計品購入

 

 

 

310

22

  神圣固定資產購買

 

 

 

310

99

  同一投資者性付出

 

 

 

自動求和

578.66

534.22

44.44

 


2019年終平常公用設施預部門預算民政付款“三公”預備費及政府機關行駛預備費收入支出部門預算表

方:萬塊人民幣

一般來說服務性概算財政廳補貼款“三公”勞務費

政府部門加載

經費支出部門預算數

總計

因公出國旅游

(境)費

國家公務私家車購進及啟動費

因公接待客人費

小計

因公用車的

租賃費費

公務接待買車

啟動費

預算表數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

成本預算數

預算數

預算表數

部門預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019季度中央政府性資金竣工決算國庫補貼款費用竣工決算表

院校:多萬元

業務

累計數

大體開支

工程項目撥出

功用分類整理

幾個會計科目編號

會計科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標基金過負債的現狀表

 

 

累計額公司的:余萬元

 

次數

市場價值

今年初數

年底數

期初數

年初數

一、財產總金額

——

——

1206.53

1272.81

   (一)移動股本

——

——

887.18

918.92

   (二)特定固定資產處置

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

♓                2.實用機(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

♛                     這當中:(1)運輸車輛(輛)

 2

 2

182.95

182.95

⭕                                 應該公務接待使用車

 

 

 

 

♋                                 交通執法交警執法車輛使用

 

 

 

 

🙈                                 持種專業能力租車

 

 

 

 

⭕                                 其他私家車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

൩               4.各種穩定債務

——

——

 

 

🍨        減:積攢折舊費用及減值做準備

——

——

914.48

1024.13

   (三)繼續債權注資

——

——

 

 

   (四)長久公司債資金

——

——

 

 

   (五)要建工作

——

——

 

 

   (六)神圣財產

——

——

 

79.32

♐        減:顯示器攤銷

——

——

 

3.31

   (七)任何資產投資

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

6.89

10.64

三、凈資源總計

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、管于西安市松江區婦幼保健品所2019每年收益費用支出 結算的時候總體設計原因表示

武漢市松江區婦幼調養所2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、相對于傷害市松江區婦幼養生保健所2019半年度使收入預算情況報告描述

年初𝓡收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、對于杭州市松江區婦幼保健養生所2019本年費用部門預算條件詳細說明

上年💜支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、就北京市松江區婦幼保建所2019季度財政局捐款創收支出費用總的情況發生表明

杭州市松江區婦幼健康所2019🌄年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、相關西安市松江區婦幼健康養生所2019月度尋常公用設施概預算財政廳審批教育支出竣工決算實際情況請示報告

(一)基本共同概預算財務審批開支結算的時候總體布局原因

昆明市松江區婦幼保養所2019✅年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)應該通用概算財政廳審批結余部門預算設計情況

佛山市松江區婦幼保健按摩所2019🐷年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)正常公共信息預預算財政性捐款撥出預算實際上情形

武漢市松江區婦幼中醫保健所2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5ﷺ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6🏅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7🥃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、關于幼兒園北京市松江區婦幼保健品所2019當年度一般來說服務性工程預算財務補貼款一般付出竣工決算具體情況表明

廣州市松江區婦幼調養所2019🎶年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1𓆏、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2💞、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政廳補貼款經費支出預算總體經濟具體情況證明。

西安市松江區婦幼調養所2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”事業費不需要撥付收支結算的時候詳細現象說。

佛山市松江區婦幼保養所2019當年度無“三公”資金財政性審批其他支出。

八、就西安市松江區婦幼調養所2019每年政府性性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務撥付費用支出 結算的時候情況下請示報告

武漢市松江區婦幼健康養生所2019本年度無區政府性母基金決算財政性撥付付出。

九、國有化資產企業經營工程預算財政支出審批環境情況報告

武漢市松江區婦幼健康保健所2019本年無國企充分運營成本預算民政付款開支。

十、別重要的須知的具體情況解釋

(一)部門加載費用費用狀態

成都市松江區婦幼調理所2019季度有機關啟用專項經費收支。

(二)政府辦公室采購合同撥出事情

鄭州市✃松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)汽車、房層特色占據癥狀

深圳市松江區婦幼預防保健所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算考核管理制度原因

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:杭州市市松江區婦幼保鍵所財政決算效績經營獎懲制度,建造了建立和完善的財政決算效績經營事業制度;🥀全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

ꦕ一、國庫性審批利潤:指公司的當全年度從本級國庫性單位擁有的國庫性審批,還包括平常服務性概預決算國庫性審批和區政府性基金、期貨、現貨、微盤概預決算國庫性審批。

𓂃二、企業發展利潤:指企業發展政府部門實施專注金融產品運動形式和輔助工具運動形式達到的利潤。主耍是:婦人清查利潤、患兒查體利潤。

𝐆三、生意盈利:指創業計量單位在職業行業運動舉例說明引導運動之上大力開展非獨立性測算生意運動達成的盈利。

𒆙四、任何工資:指機構拿到的除“財政資金部門捐款工資”、“行業工資”、“經營管理工資”等其他的工資。主要是:非同級財政資金部門捐款工資。

五、年終結轉和節余:是以去年度無法完全、結轉到上年按關與標準規定隨時操作的錢。

✤六、年初結轉和余額:指年初度或早先年末財政預算擬定、因理性必備條件時有發生不同沒法按原計劃方案推行,需推遲了到之后年末按關于法律規定不斷運行的資源。

🍒七、基本上性付出:指工做單位為擔保結構正常情況下持續運行、完畢定期工做人物而發生的的貼心的售后服務性付出。

🌌八、好項目收支:指廠家為達到不同的行政管理人事相關工作或人事發展制定目標,在主要收支后引發的相關收支。

🐭九、營業費用支出費用 :指事業性的單位在的專業活動組織組織內容及輔助工具活動組織組織內容模版搞好非獨自歸集營業活動組織組織內容進行的費用支出費用 。

📖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌺五一、企衛生事業的計量單位進行專項專項經費:指行政部門的計量單位和基準公務活動員法工作的衛生事業的計量單位利用一樣公共性決算財政部門補貼款科學安排的常規費用中的日常化公共專項專項經費費用。

 

乐鱼体育 星空体育官方入口 kaiyun最新登录入口 乐鱼全站网页版登录入口 九游体育官网入口 乐鱼体育 kaiyun体育登录网页入口版 乐鱼官网 乐鱼官网 kaiyun体育官方网站