滬市松江區車墩鎮居委會衛生間服務管理核心
2018全年度結算的時候
目 錄
第一部分北京市松江區車墩鎮社群清潔服務的基地概貌
一、核心功能
二、科室竣工決算工作單位帶來
第五地方上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、個人收入結余竣工決算總表
二、收入來源部門預算表
三、總支出部門預算表
四、財政部門審批收入來源收入支出部門預算總表
五、大部分公共服務費用財政資金撥付付出結算的時候表
六、總體公共服務概預算財政局捐款總體支出費用部門預算表
七、通常情況下公用設施預算表財政廳補貼款“三公”接待費及機關事業單位運動接待費其他支出結算的時候表
八、政府辦公室性股票基金項目預算財政性撥付收支結算的時候表
九、資金流動負債時候表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第三有些 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區車墩鎮居委衛生間貼心服務機構概況
一、主耍權責
承擔連帶責任著車墩各地大多職工群眾的大體性醫學貼心服務的及大體性公益性衛生防疫貼心服務的。
二、培訓機構放置
💦選擇這些主要職責,南京市松江區車墩鎮社區的服務咨詢中心環衛的服務咨詢中心設4個獨立設置設備,例如:辦公環境室、醫教科、應對健康養生科、財務人員科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮片區衛生監督服務于重點2018年度決算表
2018季度利潤費用支出 竣工決算總表
工作單位:來萬
薪資 |
撥出 |
||
工作 |
部門預算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、財政預算補貼款工資 |
3565.18 |
一、一般來說公益性精準服務經費支出 |
|
至少:政府機構性債卷項目預算民政審批 |
926.00 |
二、國際關系收入支出 |
|
二、上司補貼申請書薪資收入 |
103.77 |
三、國防安全性支出 |
|
三、事業營收 |
4175.51 |
四、公開健康經費支出 |
|
四、經營者薪資收入 |
|
五、培訓費用支出 |
|
五、加盟企業單位繳納使收入 |
|
六、生物學科技性支出 |
|
六、的純收入 |
463.41 |
七、人文體育健康與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
八、社會各界質量保障和擇業總支出 |
27.81 |
|
|
九、醫療保健食品衛生與打算生殖收入支出 |
6785.17 |
|
|
十、環保健康環保健康性支出 |
|
|
|
11、城鄉建設特別教育支出 |
926.00 |
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
第十三、交通運送運送付出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘個人信息等教育支出 |
|
|
|
第十六、商業地產提供服務業大頭等經費支出 |
|
|
|
第十六、財經收支 |
|
|
|
十八、協助其余區縣結余 |
|
|
|
18、土地海洋資源氣候等收入支出 |
|
|
|
第十九、自建房質量保障性支出 |
4.24 |
|
|
2、調味品工程材料存量撥出 |
|
|
|
二11、別費用支出 |
|
本年度創收總計 |
8307.87 |
年初付出總金額 |
7743.22 |
用參公債卷挽救結余差額 |
|
盈余計算 |
568.35 |
期初結轉和余額 |
7.00 |
月底結轉和盈余 |
3.30 |
共計 |
8314.87 |
累計 |
8314.87 |
2018半年度盈利結算的時候表
公司:十萬
好項目 |
年初效益累計 |
國庫撥付效益 |
領導補貼費凈收入 |
事業單位薪資收入 |
經營的薪水 |
其他方繳納創收 |
其它的收入水平 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會的保障措施和擇業撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業標準離退休工資 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業部門離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業廠家大多關于養老地產養老商業險繳納費用收支 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位事業上機關單位職業分析年金繳付總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院健康與設計二孩花費 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫遼衛生學機購 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地區街道辦事處清潔裝置 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
相關農村基層醫療保健衛生學結構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共安全服務衛生監督安全服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展廠家醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構機構醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域居委經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
的城市核心服務設施設施費及相應的專項整治債權債務薪資收入科學安排的撥出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他旅游城市基本條件配建設施配建費配備的費用支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保駕護航總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改變費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018半年度收入支出竣工決算表
機關單位:千元
產品 |
當年度撥出加總 |
大致總支出 |
業務收入支出 |
上交國家上級領導費用支出 |
運作支出費用 |
對附設公司的津貼付出 |
||||
功能分類 |
科目必稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有保障和找工作收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業企業離退休工資 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業行業離辭職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作公司工作公司最基本給個人養老保險公司手機繳費經費支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的院校職業技能年金付費付出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼公共衛生與計劃書養育費用 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療管理衛生學醫療機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站衛生學單位 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基成醫藥干凈設備 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共的服務清潔衛生的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業機構醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村居委會經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政基礎性生活設施配置費及相對專頂借債工資籌劃的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它的城區基本裝置搭配費擬定的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房維護收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年度國庫補貼款薪資總支出部門預算總表
機構:萬美金
純收入 |
開支 |
||||
品牌 |
預算數 |
產品 |
自動求和 |
尋常公共性工程預算不需要撥付 |
相關部門性私募基金成本預算財政部門審批 |
一、通常情況公用費用預算財政部門審批 |
2639.18 |
一、通常情況公共信息服務管理教育支出 |
|
|
|
二、區政府性投資基金概算財政局付款 |
926.00 |
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教收支 |
|
|
|
|
|
六、地理學系統花費 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育健康與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、生活切實保障和就業前景費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫遼衛生間與年度計劃懷孕教育支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、健康節能健康費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化社區網站收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、交行運輸物流收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查消息等性支出 |
|
|
|
|
|
十四、行業貼心服務行業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶其余國家撥出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海底氣象站等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房服務保障撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二是、調味品材料物資收儲費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、某個收支 |
|
|
|
當年度使收入累計 |
3565.18 |
上年總支出累計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
月初不需要審批結轉和節余 |
|
年底財政預算審批結轉和余額 |
|
|
|
平常公用設施估算民政捐款 |
|
|
|
|
|
區政府性私募基金估算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3565.18 |
總額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018本年基本公眾不需要預算不需要付款支出費用部門預算表
的單位:十萬
好項目 |
通常服務性成本預算財政局捐款開支竣工決算數 |
|||||
功用分為 幾個會計科目商品代碼 |
科目表品牌 |
合計數 |
差不多其他支出 |
建設項目收支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上保駕護航和就業前景費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的標準離退體 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業廠家離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業心的單位主要社會養老人身險人身險激費性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業組織就業年金繳付教育支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫學衛生間與策劃懷孕教育支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
下基層診療干凈衛生培訓機構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
市區社區網站環衛中介機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
相關表層診療干凈中介機構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
最基本共同食品衛生服務項目 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政訴訟教育事業院校醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
房產基本保障支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改善費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018當年度似的通用預算表財政資金補貼款總體費用預算表
政府部門:萬
活動 |
預估合計 |
人群事業費 |
共用資金投入 |
||
資金等級分類 會計科目打碼 |
科目必稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪春節福利支出費用 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
幾乎的薪資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
業績考核工資收入 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
部門事業公司的公司的最基本關于養老地產養老商業險費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
專職年金繳納 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
工人最基本醫療衛生商業險納費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫療器械補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會各界有保障納費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪資好處開支 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
的商品和工作花費 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用裝修服務費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動專車運作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些道路費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶價格 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶產品和產品總支出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和生活式的補貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
家庭生活補助費 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫疔費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農林生產補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些個人賬戶和小家庭的補貼申請書費用支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資基金性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修設備置辦 |
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310 |
03 |
使用生產設備購入 |
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310 |
07 |
相關信息平臺網洛及app租賃費不斷更新 |
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310 |
13 |
公務活動出行購置費 |
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310 |
19 |
其他的交通銀行用具折舊費 |
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310 |
22 |
隱匿金融資產添置 |
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310 |
99 |
另外的資本管理性教育支出 |
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自動求和 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018季度一樣 公用設施費用民政捐款“三公”費用支出費用及市直機關操作費用支出費用支出費用預算表
機構:來萬
一般的公共服務財政資金預算財政資金付款“三公”事業費 |
政府部門工作 接待費部門預算數 |
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預估合計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行用車購入及正常運作費 |
公務接待廳接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 購買費 |
公務接待車輛租賃 運轉費 |
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預決算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
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2018一年度市政府性資金概預算財政資金捐款教育支出竣工決算表
公司的:萬余元
工作 |
總計 |
根本費用 |
項目流程總支出 |
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技能劃分類別 科目表打碼 |
題目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
|
|
城鄉經濟社區服務站收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
的城市根本體系配套設施費及應對專項整治借債效益科學安排的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
某些大城市基礎知識體系配套方案費安裝的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
合計數 |
926.00 |
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926.00 |
2018半年度資源負債率原因表 |
||||
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大額廠家:多萬元 |
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數量統計 |
市場價值 |
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年終數 |
年底數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、資金總計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流chan凈資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)比較固定債務 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🦹 正常因公使用車 |
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🌟 衛生監督執法交警執法用車的 |
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|
|
|
♓ 特類職業 水平租車 |
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|
🍸 別的租車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ꩲ 4.同一統一資源 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
🧸 減:累加固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建過程中 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無形之中固定資產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
♉ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個基金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道社區干凈衛生業務工作站2018年度決算情況說明
一、對于濟南市松江區車墩鎮社區清潔清潔服務的中央2018全年薪資經費支出部門預算總體設計狀況解釋
上海市松江區車墩鎮小區安全衛生貼心服務所點2018♍年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、就昆明市松江區車墩鎮社區售后服務站公共衛生售后服務學校2018年度目標盈利竣工決算事情證明
本年度𝔉收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、對于鄭州市松江區車墩鎮居委安全衛生提供服務網點2018本年付出預算情況解釋
年初﷽支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、有關重慶市松江區車墩鎮區域環衛保障主2018本年財政資金撥付效益經費支出總體布局事情說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮平臺衛生情況精準服務站的2018ꦯ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、關干沈陽市松江區車墩鎮居委會干凈衛生服務管理中心站2018一年度似的通用估算財政費用支出 審批費用支出 部門預算情況發生介紹
(一)通常公用設施費用國庫撥付付出結算的時候整體來說前提
上海市松江區車墩鎮街道衛生防疫服務項目咨詢中心2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一樣公益性費用預算財政部門付款開支結算的時候框架前提
上海市松江區車墩鎮社區的服務部局安全的服務部局2018♍年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)正常公益性概算財政費用支出 審批費用支出 結算的時候特定現狀
上海市松江區車墩鎮平臺食品衛生服務質量中心局2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
𒈔(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🤪(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層員工醫藥環境衛生企業(款)”1424.38百萬元,其中的:
⭕“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“的農村基層醫療安全安全組織機構收支(項)”8.18萬美元,常見用以日常工作工作費用。
(2) “公眾安全(款)”1174.87萬多,中僅:
🧸“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3♛、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
♍“房間機構改革付出(款)” “房間北京公積金(項)”4.24萬的大寫,主要的采用:補繳企業職員個人公積金。
六、并于西安市松江區車墩鎮居委會衛生監督售后服務咨詢中心2018年末平常通用費用預算財政性撥付基本性撥出部門預算情況報告這說明
上海市松江區車墩鎮社群干凈功能中間2018♋年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🔯七、關于上海市松江區車墩鎮社群安全衛生工作心中2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政撥付開支結算的時候總的情況發生原因分析。
北京市松江區車墩鎮片區公共衛生業務核心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”費用財政部門付款結余竣工決算關鍵現狀描述。
昆明市松江區車墩鎮社群健康服務性心中2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。具體問題是:已退出公務客服客服。
ꦯ 因公出國旅游(境)預備費由區外辦、區臺辦承接編制工作,并一致透明化,本標準不用的另外反復重復透明化。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、關干鄭州市松江區車墩鎮區域衛生防疫服務質量中央2018年度目標國家性股票基金估算財政廳審批費用竣工決算具體請示報告書
上海市松江區車墩鎮社區網站清潔功能學校2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“新農村社區服務站撥出”926萬元,其中:
“許多的城市基礎知識建筑設施配置費具體安排的撥出✱”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有制資產管理運營項目預算財政部門捐款時候描述
上海市松江區車墩鎮社區干凈干凈的工作站的2018半年度無國有企業基金經營管理財務預算財務撥付費用支出 。
十、另外的關鍵現狀原因分析的現狀原因分析
(一)行政單位加載事業費花費現象
上海市松江區車墩鎮社區干凈衛生干凈衛生服務項目重點2018年無機物關運動專項經費撥出。
(二)國家的采購花費具體情況
傷害市松江區車墩鎮社區網站衛生間服務項目中心局2018♍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國家股資金占有物便用的情況
🗹截止到2018年12月31日,成都市松江區車墩鎮社區功能管理衛生管理功能公司院校商業價值50萬及以上互通機械0臺(套),單位名稱幣值100萬以內專用的系統0臺(套)。
(四)決算工作績效菅理實際情況
滬市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督業務機構2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
𓃲一、民政資金撥付收錄:指工作單位本本期度從本級民政資金監管部門拿到的民政資金撥付,比如一半公益性概財務預算民政資金撥付和以政府性私募基金概財務預算民政資金撥付。
ꦍ二、事業有成性薪資收錄:指事業有成性組織發展專業課程業務領域促銷活動組織下列不屬于輔助促銷活動組織得到的薪資收錄。其主要是:醫用薪資收錄等
🍸三、管理使創收:指企事業公司在行業的業務項目舉例鋪助項目之上開展調研非自主選擇管理項目贏得的使創收。
⭕四、許多使凈收錄:指企工作單位認定的除“財政廳捐款使凈收錄”、“工作使凈收錄”、“運作使凈收錄”等在內的使凈收錄。通常是:有價預防針等使凈收錄等。
五、年終結轉和余額:就是指上一年度并未達成、結轉到上年按密切相關法律規定持續運行的流動資金。
𓂃六、月底結轉和節余:指上第四季度或很多年第四季度概算制定方案、因主觀條件產生變幻始終無法按原方案具體實施,需遲緩到日后第四季度按管于法規立即施用的專項資金。
𒐪七、大多費用教育支出 :指企事業單位為保障機制公司正常情況下使用、達到日常目標任務工作目標任務目標任務而會出現的某項費用教育支出 。
𝓰八、樓盤費用收支 :指廠家為完工指定區域的行政機關事業單位任務或事業單位進步關鍵,在大多費用收支 之上突發的各類費用收支 。
💖九、合作經營管理撥出:指人事方在專業化生活及幫助生活外面開發非獨自成本計算合作經營管理生活發生了的撥出。
𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ十一國慶、行政訴訟公司的啟動費用:指行政訴訟公司的和基準國家公務員考試法的管理的事業性公司的動用大部分共同概預算財政資金審批設置的主要花費中的日常工作通用費用花費。