西安市松江區洞涇鎮社區服務管理中衛生間服務管理中
2018每年政府部門部門預算
目 錄
首要個部分 天津市松江區洞涇鎮居委環境衛生服務中概述
一、重要職能部門
二、行業竣工決算企業單位產生
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入費用支出 竣工決算總表
二、凈收入結算的時候表
三、支出費用預算表
四、國庫捐款收入水平教育支出部門預算總表
五、一般的共公國庫預算國庫付款其他支出結算的時候表
六、一樣 公共性國庫預算國庫付款通常花費部門預算表
七、普遍服務性預算表財政花費撥付“三公”事業費及行政機關加載事業費花費預算表
八、現政府性股票基金預算表財政性付款性支出預算表
九、股權欠債具體情況報告
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七一些 代詞釋意
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、包括職權
🗹上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、公司部門部門預算公司產生
會按照上述所說崗位職責,꧃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
🅰第二部分
上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度納入撥出預算總表
單位名稱:萬塊人民幣
收益 |
教育支出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
預算數 |
一、財政廳付款年收入 |
2887.88 |
一、一般的公共服務設施培訓服務培訓撥出 |
0 |
中間:政府部門性基金、期貨、現貨、微盤財政預算預算財政預算捐款 |
0 |
二、外交政策支出費用 |
0 |
二、上司補貼金營收 |
20.55 |
三、民防總支出 |
0 |
三、事業上的營收 |
3361.77 |
四、公共性安全性支出費用 |
0 |
四、合作經營凈收入 |
0 |
五、教育學校花費 |
6.22 |
五、所屬公司上交薪水 |
0 |
六、科學有效的技術其他支出 |
0 |
六、其余工資 |
350.49 |
七、文化藝術休育與傳媒廣告收支 |
0 |
|
|
八、世界的保障和就業創業支出費用 |
377.03 |
|
|
九、醫治衛生監督與設計養育費用 |
5848.66 |
|
|
十、節能技術健康支出費用 |
0 |
|
|
十一國慶、新農村平臺撥出 |
0 |
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
0 |
|
|
13、客運裝卸搬運教育支出 |
0 |
|
|
十四、成本勘查內容等支出費用 |
0 |
|
|
第十六、工商業服務性業等支出費用 |
0 |
|
|
第十五、網絡金融付出 |
0 |
|
|
十六、協助另一位置費用 |
0 |
|
|
18、土地淺海氣象局等撥出 |
0 |
|
|
19、租賃房基本保障收支 |
91.42 |
|
|
20、油糧原材料設備自給率費用 |
0 |
|
|
二十一月、許多教育支出 |
0 |
當年度收錄自動求和 |
6620.69 |
本年度結余預估合計 |
6323.33 |
用事業上債卷填補收入支出表差額 |
0 |
余額分配原則 |
306.49 |
月初結轉和盈余 |
22 |
年尾結轉和盈余 |
12.87 |
總共 |
6642.69 |
合計 |
6642.69 |
2018每年個人收入竣工決算表
廠家:萬余元
創業項目 |
上年薪水總金額 |
財政性付款薪資收入 |
上家補助金收錄 |
自己事業收錄 |
企業經營收入水平 |
附加機構上交收錄 |
許多創收 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6620.69 |
2887.88 |
20.55 |
3361.77 |
0 |
0 |
350.49 |
|
205 |
|
|
幼教花費 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
進修學校及培訓課程 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程開支 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
的社會確保和就業問題開支 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業機構離退休工資 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企業離退體 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關人事工作單位常規養老生活保費激費性支出★ |
269.47 |
4.96 |
0 |
264.51 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業院校就業年金交款收支★ |
106.34 |
1.98 |
0 |
104.36 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
社區醫療干凈衛生與籌劃孕育撥出 |
6146.02 |
2871.77 |
20.55 |
2903.21 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫用公共衛生組織 |
4904 |
1987.46 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社群環保裝置 |
4899.91 |
1983.37 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
99 |
其余基層醫院整形安全衛生公司費用 |
4.09 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公開安全衛生 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
核心通用衛生監督業務 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業基層單位治療 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展部門醫療機構 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
房產得到保障收入支出 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
居住房教育體制改革教育支出 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
2018第四季度收支預算表
公司的:上萬元
樓盤 |
上年總支出預估合計 |
常見開支 |
樓盤性支出 |
上交國家上一級教育支出 |
生意付出 |
對付屬企事業單位補助款支出費用 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6323.33 |
5820.5 |
502.83 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
育兒教育開支 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
專科護士培養及培養 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培順費用 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社交得到保障和出去上班費用支出 |
377.03 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展計量單位離提前退休 |
377.3 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業基層單位離離休 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業組織差不多社會社會養老保險公司付費付出★ |
269.47 |
269.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業機構企事業機構職業化年金繳納總支出★ |
106.34 |
106.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
醫療保健環境衛生與工作規劃養育花費 |
5848.66 |
5352.05 |
496.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療器械衛生監督組織機構 |
4606.64 |
4298.07 |
308.57 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區醫療管理衛生管理企業 |
4602.55 |
4298.07 |
304.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基成醫療公司公共衛生公司總支出 |
4.09 |
0 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生學 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本共同衛生學服務性 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政機關視野政府部門醫療設備 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心機構醫療設備 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
自建房服務費用支出 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
自建房深化改革其他支出 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年中財務付款薪資收入開支部門預算總表
基層單位:萬元左右
效益 |
總支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
加總 |
大部分公眾費用不需要撥付 |
中央政府性資金費用財務補貼款 |
一、普遍公益性預算表財政預算捐款 |
2887.88 |
一、一樣 共公服務項目付出 |
|
|
|
二、以政府性債卷估算財務補貼款 |
0 |
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、中國國防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全防護收支 |
|
|
|
|
|
五、教育學校經費支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
六、科學實驗技術應用費用 |
|
|
|
|
|
七、人文精神球場與文化傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活擔保和就業創業總支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
九、醫療器械干凈與計劃怎么寫養育總支出 |
2871.77 |
2871.77 |
|
|
|
十、環保型節能型費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村社區居委會費用 |
|
|
|
|
|
12、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、公路網運輸車結余 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、服務于業服務于業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、協助其他沿海地區費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地深海氣象學等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房的保障付出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
二是、調味品資源收儲花費 |
|
|
|
|
|
二11、其余收入支出 |
|
|
|
當年度工資加總 |
2887.88 |
當年度費用總計 |
2887.88 |
2887.88 |
|
月初財政預算付款結轉和余額 |
|
年終財政廳補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一樣公用預算表民政補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性理財產品預算表財政性審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
2887.88 |
共計 |
2887.88 |
2887.88 |
|
2018年度目標一樣 公用設施項目預算財政付出付款付出竣工決算表
行業:千元
頂目 |
預估合計 |
基礎費用 |
頂目教育支出 |
|||
的功能劃分類別 課目編碼查詢 |
會計分類名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養其他支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
|
深造及培順 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
03 |
技能培訓收入支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
208 |
|
|
世界 擔保和畢業生就業費用支出 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事務自己事業工作單位離養老 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業組織離養老 |
1.22 |
1.22 |
0 |
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展政府部門幾乎醫養保障繳納費用結余★ |
4.96 |
4.96 |
0 |
208 |
05 |
06 |
企工作機關單位工作機關單位專業年金付款付出★ |
1.98 |
1.98 |
|
210 |
|
|
醫用衛生監督與預計懷孕費用支出 |
2871.77 |
2434.16 |
437.61 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫治清潔衛生機購 |
1987.46 |
1720.26 |
267.2 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦事處安全衛生平臺 |
1983.37 |
1720.26 |
263.11 |
210 |
03 |
99 |
一些基礎醫療保健干凈平臺開支 |
4.09 |
0 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公眾公衛 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
04 |
08 |
大致公共功能干凈衛生功能 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
11 |
|
行政部門事業有成政府部門醫療服務 |
2.35 |
2.35 |
0 |
210 |
11 |
02 |
教育事業企行政單位社區醫療 |
2.35 |
2.35 |
0 |
211 |
|
|
個人住房有效保障了開支 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
|
房產改變支出費用 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
01 |
房屋房貸公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
累計數 |
2887.88 |
2444.05 |
443.83 |
2018年終尋常公用設施概算財政費用撥付一般費用結算的時候表
工作單位:萬塊人民幣
樓盤 |
合計數 |
員工事業費 |
公共事業費 |
||
實惠種類 專業科目簡碼 |
科目必各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金褔利收入支出 |
2170.78 |
2170.78 |
0 |
301 |
01 |
差不多月工資 |
298.69 |
298.69 |
0 |
301 |
02 |
補帖補帖 |
185.72 |
185.72 |
0 |
301 |
03 |
獎勵 |
0 |
0 |
0 |
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
117.64 |
117.64 |
0 |
301 |
07 |
效績薪資 |
915.37 |
915.37 |
0 |
301 |
08 |
企事業行業事業行業通常養老服務穩定費 |
4.95 |
4.95 |
0 |
301 |
09 |
角色年金交款 |
3.96 |
3.96 |
0 |
301 |
10 |
勞務派遣人員基本的治療商業保險付款 |
78.08 |
78.08 |
0 |
301 |
11 |
因公員醫用經濟補貼繳付 |
0 |
0 |
0 |
301 |
12 |
別社會的切實保障手機繳費 |
8.77 |
8.77 |
0 |
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
301 |
14 |
醫療保障費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
99 |
另一個年終獎金社會福利其他支出 |
555.87 |
555.87 |
0 |
302 |
|
的商品和安全服務花費 |
272.63 |
0 |
272.63 |
302 |
01 |
辦公費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
02 |
印刷類費 |
11.17 |
0 |
11.17 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
04 |
的手續約 |
0 |
0 |
0 |
302 |
05 |
水電費 |
6.24 |
0 |
6.24 |
302 |
06 |
電費繳費 |
66.16 |
0 |
66.16 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
11.95 |
0 |
11.95 |
302 |
08 |
保暖費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
09 |
業主維護費 |
149.21 |
0 |
149.21 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0 |
0 |
0 |
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
14 |
承租費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
15 |
會議通知費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
16 |
培訓課費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
18 |
專用箱資料費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
25 |
專屬油料費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
27 |
委托人渠道費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
0 |
0 |
0 |
302 |
29 |
有福利費 |
10.8 |
0 |
10.8 |
302 |
31 |
因公公務車作業保護費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
39 |
任何鐵路交通成本 |
0 |
0 |
0 |
302 |
40 |
稅金及增加的費用 |
0 |
0 |
0 |
302 |
99 |
其余商品銷售和服務保障付出 |
17.1 |
0 |
17.1 |
303 |
|
對用戶和家的補帖 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
01 |
離休費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
02 |
退體費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
04 |
撫恤金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
05 |
生活中經濟補貼 |
0 |
0 |
0 |
303 |
07 |
診療費補助費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
08 |
國家國家助學金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
09 |
榮譽金 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
10 |
我們農耕生孩子補助 |
0 |
0 |
0 |
303 |
99 |
另一個人賬戶和家長的補貼費其他支出 |
0 |
0 |
0 |
310 |
|
資本投資性性支出 |
0 |
0 |
0 |
310 |
02 |
商務辦公主設備新購 |
0 |
0 |
0 |
310 |
03 |
專業化系統折舊費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
07 |
信心wifi網絡及APP購入游戲更新 |
0 |
0 |
0 |
310 |
13 |
公務接待專車租賃費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
19 |
的交通費道具租賃費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
22 |
隱形的資產投資添置 |
0 |
0 |
0 |
310 |
99 |
別股權投資性撥出 |
0 |
0 |
0 |
自動求和 |
2444.05 |
2171.42 |
272.63 |
2018年中一半公用設施估算財務補貼款“三公”資金投入及市直機關運轉資金投入開支部門預算表
廠家:萬的大寫
似的服務性費用預算民政撥付“三公”金費 |
國家機關運營 資金預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
因公小二租車折舊費及開機運行費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 置辦費 |
國家公務車輛 操作費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
2018當年度區政府性基金投資預算表財政廳捐款開支部門預算表
計量單位:萬塊人民幣
項目 |
加總 |
關鍵總支出 |
創業項目付出 |
|||
基本功能分為 學科商品代碼 |
幾個會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末財力資產負債事情表 |
||||
|
|
資金組織:余萬元 |
||
|
數量統計 |
附加值 |
||
期初數 |
年終數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
4656.15 |
5033.5 |
(一)傳播資本 |
—— |
—— |
2534.95 |
2580.74 |
(二)進行固定股權 |
—— |
—— |
2121.2 |
2452.76 |
其中:1.房屋(平方米) |
7861.87 |
7861.87 |
695 |
695 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
🐲 應該公務活動私家車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
♔ 辦案交警執法專車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ಌ 特中專業技巧技巧出行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐽 其他的車輛使用 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
450 |
482 |
815.68 |
1034.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
158.8 |
👍 4.許多確定資源 |
—— |
—— |
590.51 |
703.62 |
﷽ 減:合計折舊費用及減值做準備 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(三)持久投資的 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)待建項目 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(五)無形中資源 |
—— |
—— |
0 |
0 |
🥀 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(六)其他的資本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
856.86 |
753.89 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
3799.29 |
4279.61 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于沈陽市松江區洞涇鎮居委衛生間的服務基地2018半年度純收入開支部門預算總體經濟狀況說明怎么寫
西安市市松江區洞涇鎮區域衛生管理服務服務站2018💎年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、就滬市松江區洞涇鎮社區精準服務站食品衛生精準服務管理中心2018全年營收部門預算具體情況證明
本年度🔯收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、關與昆明市松江區洞涇鎮特別干凈提供服務核心2018年中教育支出部門預算狀態闡述
年初✱支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。
四、介紹西安市松江區洞涇鎮平臺健康的服務網點2018本年度財政部門捐款利潤其他支出環境承載力狀態解釋
鄭州市松江區洞涇鎮社區服務站環境衛生服務中心的2018ꦓ年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
五、介紹濟南市松江區洞涇鎮特別環境衛生服務的咨詢中心2018季度一般的公共信息項目預算不需要補貼款開支竣工決算事情表示
(一)尋常公眾項目預算民政撥付性支出結算的時候綜合性情況
廣州市松江區洞涇鎮社區服務站衛生防疫服務中間2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
(二)普通公益性預結算的時候財政性審批總支出結算的時候構成情況
南京市松江區洞涇鎮區域干凈衛生精準服務核心2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%
(三)通常環境下通用預算財政預算審批教育支出預算實際上環境
深圳市松江區洞涇鎮區域衛生防疫產品咨詢中心2018📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:
1♛、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。
2𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。
3🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。
4🃏、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:職教工的職業化年金繳納費用費用支出 。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。
5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
6ඣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。
7♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:退休職工的醫療機構穩妥繳納花費🍃。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。
9🎀、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、至于廣州市市松江區洞涇鎮社區醫療間衛生間產品學校2018全年度平常服務性成本預算財政廳撥付大致其他支出預算環境就說明
重慶市松江區洞涇鎮小區食品衛生服務的重心2018💧年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:
1ꦜ、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用
2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。
七、并于成都市松江區洞涇鎮片區食品衛生服務質量平臺2018當年度通常實際情況公共性項目預算財政部門撥付“三公”專項資金收入支出部門預算實際情況描述
ꦿ佛山市松江區洞涇鎮社區服務保障公司清潔服務保障公司2018本年無“三公”資金投入財政性付款支出費用。
八、相對于鄭州市松江區洞涇鎮社區提供服務管理中心衛生間提供服務管理中心2018年中政府部門性貨幣基金概算財政廳審批付出竣工決算前提請示報告
ꦯ杭州市松江區洞涇鎮社區服務質量站衛生學服務質量服務部2018本年無政府部性貨幣基金成本預算財務補貼款收支。
九、公有資本管理銷售經營概預算財政廳撥付原因描述
♌武漢市松江區洞涇鎮社區網站公共衛生精準服務管理中心2018年無國有土地資產管理管理預算表財政預算撥付其他支出。
十、另一必要細節的情形原因分析
(一)機構工作經費花費花費環境
深圳市松江區洞涇鎮街道安全貼心服務機構2018本年無機物關啟動經費預算支出費用。
(二)市公開招標員收入支出原因
天津市松江區洞涇鎮居委會干凈業務中心站2018ꦺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。
2018👍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)行駛、房特有侵占問題
深圳市松江區洞涇鎮社區精準服務管理中心食品衛生精準服務管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效評價管控前提
成都市松江區洞涇鎮平臺安全衛生服務性中2018年末成本概算運行運行績效考核考評考評運行方法業務展開情況給出:本單位加入了給出成本概算運行運行績效考核考評考評運行方法方式:廣州市松江區洞涇鎮街道辦清潔衛生現象服務保障方法中間成本概算運行運行績效考核考評考評運行方法方式,加入了廣州市松江區洞涇鎮街道辦清潔衛生現象服務保障方法中間的成本概算運行運行績效考核考評考評運行方法業務共識機制;全的時候運行運行績效考核考評考評運行方法推進情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。
第四部分 名詞解釋
🉐一、不需要廳性廳撥付工資:指公司的本年中度從本級不需要廳性廳行政部門得到的不需要廳性廳撥付,收錄一般來說共公費用估算不需要廳性廳撥付和政府部門性投資基金費用估算不需要廳性廳撥付。
🎐二、視野收錄:指視野公司積極開展專業課程服務營銷活動組織簡述手游輔助營銷活動組織有的收錄。最主要的是:醫療保障收錄等。
ꦜ三、銷售生意營收:指創業企業單位在技術專業業務部行為非常輔助器行為之中做非自由成本核算銷售生意行為完成的營收。
✨四、其他創收:指機構獲取的除“財政支出補貼款創收”、“事業心創收”、“營業創收”等之外的創收。基本是:盤盈創收等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度從未完整、結轉到當年度按管于約定一直適用的專項資金。
🉐六、半本季度結轉和盈余:指當本季度度或以往本季度預決算按排、因可觀經濟條件發生了不同沒辦法按原方案全面實施,需卡頓到后面本季度按有關于的規定一直運用的現金。
七、主要總花費:指標準為安全保障學校正常值運行、完畢此外生活中工作中工作而形成的幾項總花費。
🐈八、投資項目費用收入總支出 :指機關單位為做完某些的行政處辦公工作進度或創業轉型要求,在基本的費用收入總支出 外發現的基本費用收入總支出 。
🤡九、營運收支費用:指事業性企業單位在正規專業生活及協助生活模版深入推進非自主計算營運生活再次發生的收支費用。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦍ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經 費支出。