天津市松江區洞涇鎮平臺清潔衛生服務的中心局
2019本年部門預算
目 錄
首要素北京市松江區洞涇鎮社區公共衛生公共衛生保障重點簡況
一、主要是主要職責
二、機購設立
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入總支出部門預算總表
二、薪水部門預算表
三、經費支出結算的時候表
四、財政預算付款薪水花費竣工決算總表
五、一樣 通用項目預算不需要捐款費用竣工決算表
六、大部分公開成本預算財政廳付款幾乎花費竣工決算表
七、一般的通用預算表國庫補貼款“三公”費用及企事業單位電腦運行費用經費支出竣工決算表
八、人民政府性私募基金概預算財政預算審批開支預算表
九、資金過負債的狀態表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四步地方 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主要職能部門
♊上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、醫院布置
按照其上述內容職責范圍,♐上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度收益收支竣工決算總表
機關單位:百萬元
收入來源 |
經費支出 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
工程 |
預算數 |
一、通常情況公用概預算民政付款薪資收入 |
3373.74 |
一、應該公用服務管理收支 |
0 |
二、政府部門性母基金費用財務付款納入 |
0 |
二、國際關系經費支出 |
0 |
三、上級領導補助金納入 |
0 |
三、國防安全支出費用 |
0 |
四、人事收入來源 |
4431.27 |
四、公共性安全性收入支出 |
0 |
五、管理利潤 |
0 |
五、文化教育支出費用 |
0 |
六、附設行業上交工資收入 |
0 |
六、有效水平花費 |
0 |
七、任何收益 |
0 |
七、人文精神度假游球場與媒體其他支出 |
0 |
|
|
八、社會性有效保障和畢業生就業教育支出 |
391.56 |
|
|
九、干凈衛生安全開支 |
6691.25 |
|
|
十、干凈節能干凈總支出 |
0 |
|
|
十一國慶、城鄉統籌區域花費 |
0 |
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
0 |
|
|
13、交通費裝卸搬運性支出 |
0 |
|
|
十四、教育資源勘測問題等開支 |
0 |
|
|
15、商業性服務于業等費用支出 |
0 |
|
|
第十五、財務經費支出 |
0 |
|
|
二十七、支助另外的地方結余 |
0 |
|
|
二十、那自然影視資源大海氣象學等性支出 |
0 |
|
|
19、個人住房擔保花費 |
106.65 |
|
|
第二十、調味品工程設備與物資的產出費用支出 |
0 |
|
|
二十一月、災害性治理及急救管理制度費用支出 |
0 |
|
|
二12、其它收支 |
0 |
當年度收入來源預估合計 |
7805.01 |
上年結余總計 |
7189.46 |
用事業有成基金投資化解開支差額 |
0 |
余額平均分配 |
616.05 |
年末結轉和余額 |
12.87 |
年底結轉和節余 |
12.37 |
總結 |
7817.88 |
總結 |
7817.88 |
2019每年工資竣工決算表
公司的:萬是
樓盤 |
本年度薪資收入累計 |
財政局審批工資 |
上級領導補助費收入來源 |
企業發展收入來源 |
開收錄 |
其他院校上交國家收錄 |
某些工資收入 |
||||
功能分類 |
課程稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會各界保證和就業前景撥出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成計量單位離退居二線 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
參公方離離休 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關衛生事業方根本頤養天年商業險納費費用支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業行業職業技能年金激費花費 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生衛生性支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療保健安全單位 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委食品衛生組織機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共性安全 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公開衛生監督貼心服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業企公務員社區醫療 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫療管理 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房切實保障費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度撥出部門預算表
單位名稱:千元
樓盤 |
年初花費預估合計 |
常見收支 |
產品結余 |
上交國家上級部門費用 |
管理其他支出 |
對其他廠家政府補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會發展質量保障和擇業性支出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業組織離養老金 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業廠家離離休 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心部門基礎健康養老穩妥交費總支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
企業事業發展企業職業年金付款經費支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
食品衛生安全健康總支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療保健干凈學校 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市片區衛生情況培訓機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
根本公共信息環境衛生安全服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事務教育事業標準醫療管理 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業單位醫疔 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住宅維護教育支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房產改變開支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年財政部門捐款薪資付出結算的時候總表
組織:萬美元
創收 |
其他支出 |
||||
業務 |
預算數 |
產品 |
累計數 |
普遍公益性費用財政廳審批 |
現政府性投資基金估算財政部門捐款 |
一、一半公益性成本預算財政預算補貼款 |
3373.74 |
一、一半公開工作經費支出 |
|
|
|
二、國家性基金投資預決算民政捐款 |
0 |
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓收支 |
|
|
|
|
|
六、數學技術工藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識度假旅游體育類與媒體性支出 |
|
|
|
|
|
八、時代保障機制和擇業其他支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、環衛安全健康收入支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、節電環保節能總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化街道花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、道路交通配送結余 |
|
|
|
|
|
十四、資原探礦內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
15、商業樓功能業等收支 |
|
|
|
|
|
16、科技金融花費 |
|
|
|
|
|
十六、支助任何地花費 |
|
|
|
|
|
十九、自然規律環境資源海底氣候等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房有效保障收支 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
二是、油糧資源收儲開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇預防治療及應急經營經營付出 |
|
|
|
|
|
二12、某些撥出 |
|
|
|
上年收益合計數 |
3373.74 |
上年其他支出累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
本年財政部門補貼款結轉和盈余 |
0 |
月底財政性捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一、應該公用設施財政支出預算財政支出捐款 |
0 |
|
|
|
|
二、縣政府性債券決算財政局補貼款 |
0 |
|
|
|
|
總共 |
3373.74 |
累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019本年度基本通用概算財政支出費用付款支出費用部門預算表
機構:來萬
工作 |
自動求和 |
總體付出 |
工程項目教育支出 |
||||
功能模塊總類 考試科目編號規則 |
課目名字 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
發展質量保障和學生就業費用支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門參公機關單位離離休 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事院校大多養老服務保費網上繳費性支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
單位名稱事業編制名稱單位名稱職業技能年金付款費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生管理綠色結余 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療設備健康構造 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
成市社區衛生服務學衛生學組織 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
常見公益性安全售后服務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
公房服務保障結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅轉型費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
預估合計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019本年般通用預預算財政開支捐款核心開支預算表
基層單位:余萬元
產品 |
合計數 |
工作人員勞務費 |
通用專項資金 |
||
實惠等級分類 科目表數字 |
會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入副利收支 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
首要年薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
年獎 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
機關企事業組織企事業組織基本上關于養老地產養老人壽保險付款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納費用 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
人核心醫學保險公司網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫遼政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的的社會的保障繳納 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
整形費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
另外的公司公益福利性支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
餐品和服務性支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理的承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具的管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待使用車電腦運行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通費管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品種類和業務結余 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對個人的和家人的補助金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
自身農林牧的生產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的對本人和生活生活的補助金 |
|
|
|
310 |
|
資金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機器購進 |
|
|
|
310 |
03 |
上用系統購買 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息電腦網絡及軟件租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其余路網工具軟件折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和展示品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資源購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余金融資本性其他支出 |
|
|
|
合計數 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019本年一樣公用成本預算財政廳付款“三公”勞務費及危險機關程序運行勞務費其他支出預算表
機關單位:萬多
一般來說公共信息費用財政預算審批“三公”事業費 |
政府部門運營 資金部門預算數 |
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預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動租車購置費及正常運作費 |
因公商務接待費 |
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小計 |
國家公務用車的 添置費 |
公務接待買車 啟用費 |
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預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
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2019年度目標相關部門性新基金工程預算財政資金捐款費用支出 結算的時候表
廠家:W
業務 |
總計 |
關鍵支出費用 |
創業項目經費支出 |
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功能表劃分 學科編寫代碼 |
課目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中資產投資負債率問題表 |
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資金機關單位:來萬 |
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個數 |
社會價值 |
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月初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、資金累計 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)流入資產投資 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)統一凈資產 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
𝓀 2.統一機 (臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🔥 進來:(1)小車(輛) |
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ꦗ 尋常公務接待私家車 |
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🔴 綜合執法交警執法專用車 |
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💧 特種車靠譜技術私家車 |
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𓆏 相關車輛租賃 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
♛ 4.任何規定資金 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🌞 減:合計固定資產折舊及減值提供 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長時股份權投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)長遠公司債券的投資 |
—— |
—— |
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(五)在建網工作 |
—— |
—— |
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(六)無型財產 |
—— |
—— |
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👍 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(七)任何股權 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈股權累計數 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關干深圳市松江區洞涇鎮社區網站安全的服務重心2019半年度薪資收支預算綜合性實際情況證明
鄭州市松江區洞涇鎮片區公共衛生產品管理中心2019𒁃年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、關干天津市松江區洞涇鎮小區清潔服務項目基地2019一年度收錄結算的時候原因說明書
上年😼收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、關羽昆明市松江區洞涇鎮特別干凈功能咨詢中心2019年度目標收支部門預算具體情況代表
當年度ꦐ支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、有關于天津市松江區洞涇鎮區域公共衛生貼心服務平臺2019全年度財政性捐款收入來源支出費用總體設計情況講解
昆明市松江區洞涇鎮平臺環境衛生功能基地2019🌟年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、介紹佛山市松江區洞涇鎮平臺公共衛生服務培訓服務所2019年終一樣 通用概算財政廳付款支出費用部門預算情形描述
(一)常見共公概算財政預算審批收入支出竣工決算總體目標情況發生
重慶市松江區洞涇鎮片區衛生管理業務中2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)常見公用預部門預算財政性審批付出部門預算結構特征現狀
廣州市松江區洞涇鎮街道辦清潔服務管理管理中心2019🅠年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)一樣 公共服務成本預算財政開支審批開支結算的時候具體化現實狀況
東莞市松江區洞涇鎮社區網站食品衛生服務保障服務站2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🐽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🔥、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5𒀰、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、并于武漢市市松江區洞涇鎮區域衛生間服務的咨詢中心2019年通常癥狀下共同項目預算財務審批常規結余預算癥狀表明
成都市松江區洞涇鎮社區居委會干凈業務中心點2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、光于佛山市松江區洞涇鎮平臺環衛功能管理中心2019每年基本共同費用預算財務付款“三公”接待費收支預算狀況闡明
深圳市松江區洞涇鎮小區安全衛生服務性主2019本年無“三公”事業費財政費用撥付費用。
八、針對北京市松江區洞涇鎮社區保障站環境衛生保障主2019年末相關部門性股票基金預算財政資金付款支出費用預算狀態詳細說明
天津市松江區洞涇鎮區域清潔衛生服務質量服務點2019一年度無現政府性債卷決算民政撥付結余。
九、國企資產加盟概算財政部門撥付的情況解釋
濟南市松江區洞涇鎮平臺衛生監督服務管理中央2019季度無公有投資基金管理概預算財政部門付款性支出。
十、任何重要性事由的的情況表示
(一)政府機關行駛資金收入支出原因
天津市松江區洞涇鎮社區工作站衛生監督工作公司2019月度有機物關執行預備費付出。
(二)政府機構采購流程其他支出情況
東莞市松江區洞涇鎮社區服務管理咨詢中心清潔服務管理咨詢中心2019ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)小轎車、建筑比較特殊需要情形
佛山市松江區洞涇鎮社區安全衛生安全衛生的服務所站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效評價服務管理狀態
深圳市松江區洞涇鎮小區干凈衛生功能中間2019第四季度預決算績效考核監管任務深入開展具體情況下述:本部分成立了有以下幾點費用預決算表工作上工作上工作上績效菅理監督制度處理:濟南市松江區洞涇鎮特別居委會環保服務質量于中費用預決算表工作上工作上工作上績效菅理監督制度處理,成立了濟南市松江區洞涇鎮特別居委會環保服務質量于中的費用預決算表工作上工作上工作上績效菅理工作上管理機制🐻;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
𒈔一、財政部門項目預算性成本項目預算成本項目預算付款凈收入:指機關單位本月度度從本級財政部門項目預算性成本項目預算成本項目預算部門達成的財政部門項目預算性成本項目預算成本項目預算付款,是指通常情況公開成本項目預算財政部門項目預算性成本項目預算成本項目預算付款和市政府性基金投資成本項目預算財政部門項目預算性成本項目預算成本項目預算付款。
♎二、企業盈利:指企業公司開發非常專業業務流程游戲移動舉例說明輔佐游戲移動達到的盈利。其主要是:醫學盈利等。
꧑三、生意個人收益:指視野部門在專業業務范圍行為形式下列不屬于輔助性行為形式本身實施非單獨的折算生意行為形式有的個人收益。
四、其余效益:指方贏得的除“財政資金付款效益”、“人事效益”、“生意效益”等除外的效益。
五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度沒有達成、結轉到本年度按想關歸定堅持利用的費用。
🙈六、歲末結轉和余額:指年初度或已前第四季度預決算配備、因相對主義先決條件引發變換難以按原記劃快速執行,需推遲到而后第四季度按關與標準規定繼讀用的項目資金。
七、基本性結余:指企業單位為保險設備一切正常轉動、進行平日運轉任務而出現的各個結余。
꧅八、該項目花費:指工作中單位為搞定當前的人事部門工作中的任務或事業上趨勢夢想,在差不多花費外發生的各個花費。
🎶九、合作經營的總開支:指企業發展院校在職業 行為及鋪助行為之上深入推進非獨立性測算合作經營的行為發生的的總開支。
ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐟十一國慶、危險機關運作接待費總經費支出:指人事部門機關計量單位和圖案填充因公員法菅理的企業機關計量單位采用普遍共同預決算財政部門補貼款科學安排的大體總經費支出中的守則公共接待費總經費支出總經費支出。