南京市松江區新橋鎮居委會健康售后服務中
2019全年度竣工決算
目 錄
最部份 佛山市松江區新橋鎮特別食品衛生服務項目重點簡介
一、主耍主要職責
二、平臺設立
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資支出費用結算的時候總表
二、工資結算的時候表
三、開支部門預算表
四、國庫付款收益支出費用部門預算總表
五、正常公共性成本預算財政資金補貼款花費部門預算表
六、一樣公共性國庫預算國庫審批基本上支出費用竣工決算表
七、一般的公共性費用不需要撥付“三公”預備費及工商登記程序運行預備費性支出部門預算表
八、部門性投資基金概算財務撥付結余部門預算表
九、資源欠債狀態表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八部件 專有名詞說明
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、重要職責范圍
💫新橋鎮街道清潔情況監督精準服務項目質量中間是一種所集整形清潔情況、有效防范、養生保健、康復站、營養教導和做工作計劃生孕系統指導意見為分離式的農村基層街道整形清潔情況清潔情況監督精準服務項目質量醫療器械機構。中間處在松江區西北部,東鄰閔行區莘莊鎮,中間承當著新橋鎮的大致整形清潔情況、公共性清潔情況監督和街道清潔情況監督精準服務項目質量做工作。
二、構造布置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個下設結構,還包括:🤡行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年效益撥出預算總表
院校:萬的大寫
效益 |
撥出 |
||
工程項目 |
預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、一般來說公用設施概預算財政支出捐款年收入 |
5,270.02 |
一、正常公共信息售后服務費用 |
|
二、現政府性新基金估算民政補貼款薪資收入 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、領導補貼政策利潤 |
|
三、防御結余 |
|
四、自己事業工資 |
8,106.35 |
四、公共服務可靠其他支出 |
|
五、加盟效益 |
|
五、培訓結余 |
8.45 |
六、附設基層單位繳納純收入 |
|
六、小學科學科技花費 |
|
七、另一利潤 |
212.99 |
七、文化教育旅行體育類與文化傳媒費用 |
|
|
|
八、社會中保障機制和就業的付出 |
553.27 |
|
|
九、環衛更健康經費支出 |
12,774.20 |
|
|
十、綠色環保節能綠色環保付出 |
|
|
|
五一、城鄉建設社群支出費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
十五、公路網運輸物流收支 |
|
|
|
十四、自然資源探勘新信息等付出 |
|
|
|
15、商業圈安全服務企業等支出費用 |
|
|
|
16、金融服務花費 |
|
|
|
十八、扶持其余中南部撥出 |
|
|
|
十七、肯定市場浮游生物氣象局等經費支出 |
|
|
|
19、個人住房服務收入支出 |
150.21 |
|
|
三十、糧油食品運輸貯備撥出 |
|
|
|
二國慶、氣象災害有效預防及應急指揮的管理撥出 |
|
|
|
二十三、其它的性支出 |
|
本年度薪資加總 |
13,589.36 |
當年度收入支出預估合計 |
13,486.13 |
用衛生事業私募基金擬補出入差額 |
|
盈余左右 |
162.74 |
本年結轉和盈余 |
230.74 |
年初結轉和節余 |
171.23 |
共計 |
13,820.10 |
累計 |
13,820.10 |
2019本年年收入結算的時候表
部門:萬余元
活動 |
上年收入水平總金額 |
財政廳付款盈利 |
上級部門補貼政策利潤 |
參公利潤 |
生產薪資 |
附屬醫院企業上交國家收入水平 |
其它薪資收入 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
的教育費用 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
深造及培訓學習 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育開支 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
中國社會基本保障和人才需求結余 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事務工作公司離退休工資 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
參公組織離退體 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業院校差不多健康養老保障網上繳費開支 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關行業政府部門專業年金繳付費用 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生綠色收入支出 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療服務安全衛生培訓機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道衛生防疫貸款機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
大致公眾安全工作 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
財政企業方醫學 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
行業的單位社區醫療 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
公寓房服務總支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革方案總支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019年終開支結算的時候表
的單位:十萬
建設項目 |
當年度花費自動求和 |
總體撥出 |
工程項目開支 |
繳納上司經費支出 |
運作支出費用 |
對附設計量單位津貼付出 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
幼教開支 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
訪學及培圳 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課其他支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會發展擔保和就業創業支出費用 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企業標準離退體 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
人事方離退體 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
的單位企業發展的單位大致養老安全安全激費性支出 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業標準標準角色年金網上繳費教育支出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
公共衛生健康的教育支出 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫院干凈系統 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
都市片區安全衛生組織 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生防疫 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
總體共同衛生間服務 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政性視野方醫疔 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
視野單位名稱醫學 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房產有保障經費支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
自建房變革教育支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度民政捐款薪資收入費用竣工決算總表
計量單位:多萬元
使收入 |
結余 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
工程 |
累計數 |
應該公眾成本預算財政預算補貼款 |
區政府性資金預決算財政支出撥付 |
一、通常公共信息工程預算不需要撥付 |
5,270.02 |
一、一樣 公用保障費用支出 |
|
|
|
二、以政府性理財產品費用預算財政支出付款 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全付出 |
|
|
|
|
|
四、公用衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、幼教收入支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、合理工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、古文化度假游體育乒乓球與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、生活基本保障和擇業費用支出 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、衛生監督安全總支出 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、節能降耗節能減排收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村居委性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、客運運輸配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘查消息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、商用服務業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、協助別地性支出 |
|
|
|
|
|
18、自然的的資源海底氣象學等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產質量保障經費支出 |
|
|
|
|
|
三十、油糧廢舊物資儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災難預治及應對服務管理總支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它的費用 |
|
|
|
上年使收入自動求和 |
5,270.02 |
本年度付出累計 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
今年初財政性付款結轉和余額 |
|
歲末財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
一、一樣共公費用預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
二、現政府性資金費用預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
5,270.02 |
總結 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019每年通常情況公用設施費用預算財政其他支出捐款其他支出預算表
機關單位:萬塊
投資項目 |
合計數 |
基本的花費 |
頂目總支出 |
|||
職能劃分 課程編寫代碼 |
課程和科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育收入支出 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
專科護士專業培訓及專業培訓 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
培養開支 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
市場服務保障和擇業經費支出 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的企業單位離提前退休 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企業離退休之 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
安全營養經費支出 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
基層人員醫治環衛醫療機構 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
大都市居委會清潔機購 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
基本上共公衛生間服務的 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
累計 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019民政年度尋常公用預算民政補貼款常見收支預算表
方:億元
項目 |
自動求和 |
員專項資金 |
公用設施經費預算 |
||
資金分類別 幾個會計科目代碼 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金員工福利支出費用 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
首要待遇 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
政府機關事業有成企業總體養老服務商業險付費 |
|
|
|
301 |
09 |
職位年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
員工基本性醫療保障穩妥激費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫學補貼費手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會存在保駕護航付款 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪資特權經費支出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
商品信息和售后服務開支 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型材質費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會預備費 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
特權費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用開機運行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關公路交通費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關品牌和提供服務經費支出 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對私人和家人的補貼 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農林制作補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對各人與家庭環境的補助費 |
|
|
|
310 |
|
資金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作生產設備購進 |
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310 |
03 |
專業化裝備添置 |
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310 |
07 |
信心網絡信息及系統軟件折舊費更新換代 |
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310 |
13 |
公務接待車輛使用購置費 |
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310 |
19 |
另外交通出行工具軟件購買 |
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310 |
21 |
古墓葬和創意陳列品折舊費 |
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310 |
22 |
隱形的債務新購 |
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310 |
99 |
其他的資產性其他支出 |
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預估合計 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019每年普通通用竣工決算財政部門捐款“三公”金費及國家機關程序運行金費支出費用竣工決算表
行業:萬美元
常見公益性項目預算民政付款“三公”專項資金 |
工商登記使用 資金投入預算數 |
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總金額 |
因公回國 (境)費 |
因公私車租賃費及作業費 |
因公接侍費 |
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小計 |
公務接待專車 置辦費 |
因公用車的 啟動費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
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2019第四季度政府性性理財產品預算財政性撥付結余預算表
機關單位:萬塊人民幣
大型項目 |
累計數 |
常規結余 |
產品其他支出 |
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功用分為 幾個會計科目商品編碼 |
幾個會計科目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度凈資產負債率情況表 |
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大額方:萬余元 |
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比例 |
使用價值 |
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年終數 |
年底數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、資金預估合計 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)流動量金融資產 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)固定不變股權 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
ౠ 2.通用的環保設備(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
൩ 當中:(1)機動車輛(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
ও 通常情況公務接待用車的 |
|
|
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🅠 聯合執法執勤點出行 |
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﷽ 勞動防護職業 高技術小二租車 |
|
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🌌 其它專用車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
𒀰 4.其他調整基金 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
💯 減:累積累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)長期性的股權質押項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性公司債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建工業 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中財力 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
ꦿ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)其它資本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與武漢市市松江區新橋鎮街道辦事處干凈服務保障咨詢中心2019年終效益支出費用部門預算整體來說環境闡述
濟南市松江區新橋鎮社區網站衛生學服務的平臺2019本年度收錄總結為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10💦萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、就南京市松江區新橋鎮社區網站衛生管理產品咨詢中心2019本年度收入水平結算的時候現狀表明
上年🐻收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、介紹重慶市松江區新橋鎮居委會衛生管理服務性中心的2019本年總支出預算狀態介紹
本年度ಞ支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、至于北京市松江區新橋鎮居委衛生監督功能中心局2019一年度財政廳捐款使收入總支出總體經濟情形這說明
佛山市松江區新橋鎮社區網站清潔服務培訓主2019ඣ年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、并于西安市松江區新橋鎮居委食品衛生服務性平臺2019年終一樣服務性費用預算財政局審批收支結算的時候事情原因分析
(一)大部分服務性費用預算財政預算付款支出費用結算的時候總體布局原因
沈陽市松江區新橋鎮社區網站食品衛生服務于中間2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一般的公益性財政資金預算財政資金捐款收入支出預算設計情況下
重慶市松江區新橋鎮片區干凈安全中心站2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)基本通用成本預算財政費用支出 審批費用支出 結算的時候實際上現象
滬市松江區新橋鎮社群清潔衛生保障平臺2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🍌、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🐼、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4🍒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、關于幼兒園佛山市松江區新橋鎮片區干凈工作中央2019本年度正常公眾概算財政局捐款常見支出費用竣工決算現象代表
鄭州市松江區新橋鎮社區居委會干凈服務咨詢中心2019⛄年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、🍨工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
🗹七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
西安市松江區新橋鎮社區網站衛生情況服務于服務網站2019當年度無“三公”事業費國庫付款付出。
八、對於深圳市松江區新橋鎮居委衛生監督服務保障平臺2019第四季度政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫審批總支出結算的時候情況下解釋
武漢市松江區新橋鎮街道辦環保服務培訓中心站2019全年無中央政府性資金財政局預算財政局審批收支。
九、國有制股權投資合作經營費用預算財政支出撥付環境說明書怎么寫
ꦬ南京市松江區新橋鎮街道社區環保的服務點點2019年度目標無國有土地資產自主經營預算表國庫付款經費支出。
十、其它的更重要法定程序的情形情況報告
(一)企事業單位開機運行接待費收入支出現狀
沈陽市松江區新橋鎮區域干凈服務管理重點2019年度目標三聚氰胺樹脂關加載勞務費教育支出。
(二)政府機構企業采購收支原因
昆明市松江區新橋鎮社區網站健康服務培訓管理中心2019♍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)車量、住房特出占地狀態
南京市松江區新橋鎮街道辦事處干凈衛生貼心工作站的2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評方法的情況
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部位確立了有以下費用費用費用預算工作的績效考評考評管控方式:新橋鎮居委居委會環保貼心精準服務中央費用費用費用預算工作的績效考評考評管控方式,確立了新橋鎮居委居委會環保貼心精準服務中央費用費用費用預算工作的績效考評考評管控工作的制度化,從緊強制執行樓盤“先評審意見后入倉”的要素,提升 樓盤估算預算編制產品品質;全的時候工作績效控制頒布現狀:꧙編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
ꦫ一、不需要廳捐款薪資:指計量單位本年中度從本級不需要廳行業達到的不需要廳捐款,涵蓋普通公眾財政支出廳決算不需要廳捐款和政府機關性基金、期貨、現貨、微盤財政支出廳決算不需要廳捐款。
꧃二、自己事業發展薪資工資:指自己事業發展公司的進行專門業務領域活動以至于輔佐活動爭取的薪資工資。首要是:醫療設備薪資工資、公用設施健康薪資工資等。
ꦏ三、開純利潤:指事業基層單位基層單位在專業的銷售生活形式組織下列關于輔助軟件生活形式組織外展開非自立記帳開生活形式組織完成的純利潤。
✱四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、當年度結轉和盈余:就是指當年度還完全、結轉到當年度按有關的信息標準規定立即的使用的財政資金。
𝕴六、月底結轉和盈余:指上年中或以上年中工程預算安裝、因理性情況時有發生發展不可按原工作規劃落實,需延時到未來年中按有關于規定接著食用的經濟。
🐠七、基本上開支:指作業單位為保障機制機購常見高速運行、進行日常日常任務作業日常任務而再次發生的某項開支。
👍八、業務收入費用:指企參公單位為做完不同的行政機關工作日常任務日常任務或參公轉型方向,在關鍵收入費用外面時有發生的基本收入費用。
🤡九、自主經驗費用性支出 :指事業部門部門在專科過程及氧化硅過程外面實施非獨立的計算自主經驗過程有的費用性支出 。
ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐠十一月、政府機關行駛接待費:指行政處組織名稱和按照公務接待員法管理方法的衛生事業組織名稱運用通常情況下公開概算不需要捐款設置的大多撥出中的平日公供接待費撥出。