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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區九亭鎮特別環境衛生服務性工作站

2018年終團隊竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一點這部分 杭州市松江區九亭鎮平臺食品衛生服務培訓中心站情況

一、常見主要職責

二、部門管理竣工決算部門制成

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入水平其他支出預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、總支出竣工決算表

四、不需要付款薪資收入支出費用預算總表

五、一般來說共公預算表不需要撥付支出費用預算表

六、尋常公益性概預算民政審批核心收支結算的時候表

七、大部分共同預竣工決算財政預算付款“三公”專項事業費及機關單位使用專項事業費結余竣工決算表

八、政府機構性理財產品預預算國庫補貼款其他支出預算表

九、金融資產外債條件表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第六部件 代詞講解

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要的職責

集片區防范、按摩保健、醫遼、恢復、身體健康培育及計劃怎么寫發育技木引導六位分立式工作職責。

二、培訓機構設有

💙根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


🦩第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終盈利收入支出預算總表

部門:萬塊

薪水

開支

樓盤

部門預算數

業務

結算的時候數

一、財政支出付款工資

4016.02

一、一半公共信息服務管理教育支出

 

  在這其中:國家性股票基金項目預算財政支出補貼款

 

二、外交政策其他支出

 

二、領導津貼工資

143.00

三、國家安全經費支出

 

三、人事盈利

5286.32

四、公益性防護教育支出

 

四、運營收入來源

 

五、教育培訓結余

5.30

五、附帶的單位上交工資

 

六、科學合理能力開支

 

六、別薪水

1476.93

七、傳統文化軍事體育與傳媒業結余

 

 

 

八、社會性基本保障和就業的其他支出

709.12

 

 

九、醫療機構健康與項目養育收入支出

10070.93

 

 

十、節能減排安全結余

 

 

 

國慶、村鎮社群收入支出

 

 

 

第十二、農業水收入支出

 

 

 

十四、道路交通公路運輸費用

 

 

 

十四、個人信息勘察個人信息等性支出

 

 

 

十六、商業性工作業等結余

 

 

 

16、財務費用支出

 

 

 

十二、支援另外的國家撥出

 

 

 

十七、國土局海洋能氣象預報等費用支出

 

 

 

19、個人住房保證撥出

1.41

 

 

二是、糧油食品廢舊物資產出其他支出

 

 

 

二國慶、別的開支

 

年初純收入加總

10922.27

年初結余累計

10786.76

用事業性資金填補收支明細差額

 

節余分配比例

139.79

月初結轉和余額

4.28

年尾結轉和盈余

 

總共

10926.55

總額

10926.55


2018季度盈利結算的時候表

政府部門:億元

工程

當年度工資預估合計

財政部門捐款盈利

領導補貼費收入來源

事業上的薪資收入

運營納入

附設計量單位上交國家純收入

許多納入

功能分類
科目編碼

題目名稱

總計

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

教育教學其他支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

訪學及培訓課程

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

學習培訓結余

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 后勤保障和學生就業收支

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關事業上的機關單位離退體

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業上的機構離退體

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記視野單位名稱基礎養老院保險金交費花費

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

社區醫療環保與計劃怎么寫懷孕總支出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

農村基層醫治清潔組織

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

中國城市居委健康構造

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

另外群眾社區醫療安全衛生組織機構性支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

服務性衛生間

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

最基本通用環保產品

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業機構治療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

視野基層單位醫疔

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

居住房擔保收支

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

房屋改革的實質支出費用

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

房屋住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018全年度收入支出結算的時候表

機關單位:百萬元

大型項目

上年撥出自動求和

基本的開支

項目流程花費

上交上級領導收入支出

管理總支出

對附帶組織補助款支出費用

功能分類
科目編碼

課程名稱

總金額

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

教肓收入支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

研習及培養

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培訓課程教育支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

發展安全保障和求業經費支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關事業上的行業離休

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

教育事業基層單位離退休之

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關視野標準差不多社會養老穩妥付費教育支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

治療食品衛生與籌劃生肓其他支出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

表層醫療服務衛生情況企業

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

市區街道衛生學裝置

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

其他基層人員社區醫療食品衛生構造收支

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

服務性衛生監督

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

基本上公共服務項目衛生防疫服務項目

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政性企業院校治療

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

企業發展單位名稱醫院

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

居住房保險支出費用

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

商品房改變開支

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

住宅社保公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018財政廳年度財政廳捐款盈利花費部門預算總表

機關單位:70萬

營收

支出費用

該項目

部門預算數

樓盤

總金額

一樣公用不需要預算不需要付款

相關部門性貨幣基金費用民政補貼款

一、基本公共性概預算財政廳補貼款

4016.02 

一、通常情況服務保障性服務保障花費

 

 

 

二、現政府性母基金成本預算財政廳審批

 

二、外交政策教育支出

 

 

 

 

 

三、航空航天收入支出

 

 

 

 

 

四、公共信息防護開支

 

 

 

 

 

五、教育培訓經費支出

5.30

5.30

 

 

 

六、科學研究技巧付出

 

 

 

 

 

七、特色文化體育足球與傳媒業經費支出

 

 

 

 

 

八、市場擔保和找工作教育支出

709.12

709.12

 

 

 

九、醫療機構衛生學與年度計劃生殖總支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、節能公司優質總支出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域居委會費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

十四、交行車輛運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源量地質勘察資料等付出

 

 

 

 

 

第十六、商業服務質量服務質量業等性支出

 

 

 

 

 

16、風險管控收支

 

 

 

 

 

十八、支援的各地開支

 

 

 

 

 

二十、土地海洋生物氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

十八、租賃房基本保障教育支出

1.41

1.41

 

 

 

20、糧油食品工程設備存量性支出

 

 

 

 

 

二11、各種支出費用

 

 

 

本年度工資累計

4016.02 

年初撥出累計數

4016.02

4016.02

 

年末不需要捐款結轉和余額

 

年底財政局補貼款結轉和節余

 

 

 

      一般的公用設施費用財務付款

 

 

 

 

 

      政府性性母基金估算民政補貼款

 

 

 

 

 

合計

4016.02 

共計

4016.02

4016.02

 

 


2018第四季度正常共公預竣工決算不需要補貼款收支竣工決算表

工作單位:余萬元

好項目

總計

最基本撥出

工程項目花費

基本功能類別

學科數字

項目名號

205

 

 

培育開支

5.30

 

5.30

205

08

 

護理進修及技能培訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

訓練結余

5.30

 

5.30

208

 

 

世界 切實保障和就業創業收入支出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

人事部門工作院校辭職

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

事業發展方離離休

254.27

254.27

 

208

05

05

機關工作單位事業上工作單位主要醫療安全安全繳付經費支出

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫用安全衛生與工作規劃二孩支出費用

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

群眾醫藥衛生防疫公司

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

縣城平臺公共衛生貸款機構

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

相關基層工作醫療設備衛生防疫部門付出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公開環衛

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

核心通用安全衛生服務的

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

政府部門工作機關單位醫療保障

143.40

143.40

 

210

11

02

創業企事業編治療

143.40

143.40

 

221 

 

 

往房保障措施付出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

房間收入分配改革收入支出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

住宅公積金貸款

1.41

1.41

 

預估合計

4016.02

3692.94

323.08

 


2018本年普遍公開概算國庫補貼款大多結余部門預算表

  廠家:萬余元

項目

加總

員資金

共公接待費

經濟條件劃分

課程和科目簡碼

學科公司名稱

301

 

薪資活動其他支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  大體公司

438.20

438.20

 

301

02

  經費補貼政策

251.76

251.76

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼申請書費

66.23

66.23

 

301

07

  績效考核員工工資

1490.30

1490.30

 

301

08

機構事業上的機構基本的養老生活保障費

454.84

454.84

 

301

09

的職業年金手機繳費

 

 

 

301

10

干部職工一般醫療衛生保險金交費

143.40

143.40

 

301

11

因公員醫療器械補助金付費

 

 

 

301

12

另外社交保險付款

 

 

 

301

13

租賃房社保公積金

79.87

79.87

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  另一個薪水福利微信結余

514.06

514.06

 

302

 

的商品和業務收支

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司操作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)材料費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務客服客服費

 

 

 

302

18

  專門用管理費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  代為業務部費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

 

 

 

302

29

  春節福利費

 

 

 

302

31

  公務活動小二租車進行維修費

 

 

 

302

39

  另一個公路網加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及增加服務費

 

 

 

302

99

  別的進口商品和服務項目結余

 

 

 

303

 

對個體戶家庭環境生活的補貼金

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補貼費

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

自身綠植基地生產加工救濟款

 

 

 

303

99

  別人個和家居的經濟補貼其他支出

 

 

 

310

 

資產投資性費用

 

 

 

310

02

  工作的設備購進

 

 

 

310

03

  專門用環保設備折舊費

 

 

 

310

07

  數據信息在線及游戲采購自動更新

 

 

 

310

13

  因公出行購入

 

 

 

310

19

  同一城市交通生產工具采購

 

 

 

310

22

  有形財產采購

 

 

 

310

99

  任何資本投資性花費

 

 

 

總計

3692.94

3692.94

 

 


🌊2018半年度一半服務性成本預算財務審批“三公”資金教育支出及機關事業單位使用資金教育支出教育支出部門預算表

政府部門:余萬元

基本上公用項目預算財政部門付款“三公”專項資金

部門啟用

預備費結算的時候數

總計

因公出國工作

(境)費

因公公務車添置及操作費

因公接侍費

小計

因公租車

購置費費

國家公務用車的

工作費

預算表數

預算數

概算數

預算數

概預算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018月度區政府性私募基金財政資金預算財政資金撥付其他支出結算的時候表

組織:萬美元

頂目

合計數

大致總支出

新項目支出費用

功能表類型

考試科目標識號

專業科目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年財產外債環境表

 

 

收入額的單位:W

 

人數

實用價值

月初數

月底數

今年初數

半年度數

一、資產投資總計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)流入資產投資

——

——

1836.16

1483.07

   (二)比較固定房產

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

๊                          一般來說公務活動用車的

 

 

 

 

♔                          執法檢查值崗私車

 

 

 

 

ꦬ                          特種作業正規專業技木專車

 

 

 

 

෴                          另外公務車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

๊               4.任何緊固資源

——

——

497.34

362.54

ꦡ        減:積攢累計折舊及減值需備

——

——

 

 

   (三)太久投資人

——

——

 

 

   (四)在建設市政工程

——

——

 

 

   (五)隱形財產

——

——

 

 

⛦        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)的債務

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

1280.17

920.20

三、凈金融資產總金額

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、相對于蘇州市松江區九亭鎮社群衛生管理服務培訓心中2018本年納入花費總體設計狀態描述

佛山市松江區九亭鎮社區網站環保業務重心2018ꦉ年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、針對西安市松江區九亭鎮區域清潔服務咨詢中心2018第四季度收益部門預算實際情況講解

當年度🥂收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、對重慶市松江區九亭鎮特別公共衛生服務保障中心站2018半年度經費支出部門預算實際情況詳細說明

當年度ౠ支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、光于鄭州市松江區九亭鎮社區干凈衛生干凈衛生服務項目中心點2018每年不需要付款薪水收入支出環境承載力情況發生說明書

天津市松江區九亭鎮社區環保環保保障中心點2018𝓡年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、有關深圳市松江區九亭鎮社區居委會健康產品平臺2018一年度一半公共性預部門預算不需要審批開支部門預算情況詳細說明

(一)一樣 通用決算不需要付款費用整體情況發生。

成都市松江區九亭鎮街道社區環境衛生服務項目中心的2018♐年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)平常公眾費用不需要撥付撥出部門預算設計情況報告。

廣州市松江區九亭鎮居委會清潔衛生貼心服務核心2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)應該公益性概算財政部門付款撥出結算的時候明確現狀。

鄭州市松江區九亭鎮街道辦事處衛生情況服務管理核心2018✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1🎃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4⛦、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、有關濟南市松江區九亭鎮街道辦環保功能公司2018本年普通公用費用預算不需要付款基本性撥出竣工決算情形申請報告

深圳市松江區九亭鎮社區居委會公共衛生服務項目主2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1𒁏、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

ꦕ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

傷害市松江區九亭鎮社區網站環衛服務項目基地2018年度目標無“三公”專項資金財務審批費用。

八、對南京市松江區九亭鎮居委會安全服務保障咨詢中心2018全年度中央政府性股票基金竣工決算財務審批其他支出竣工決算情況報告闡述

成都市松江區九亭鎮居委衛生學服務項目基地2018全年度無縣政府性母基金預算表民政補貼款費用

九、集體所有制資本投資經驗費用財政資金審批情況報告說明怎么寫

深圳市松江區九亭鎮街道社區清潔衛生服務性平臺2018全年無國有控股金融資本經驗項目預算財務付款結余

十、的關鍵性問題的情況申請報告

(一)部門啟用金費結余原因。

2018年終滬市松江區九亭鎮片區衛生學服務的中心的三聚氰胺樹脂關自動運行費用教育支出。

(二)鎮政府招標采購性支出情況

2018🅷年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)來往車輛、房個性化占有情況報告

深圳市松江區九亭鎮片區干凈工作中心的2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算業績考核標準化管理時候

🅺上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐷一、國庫成本費用預算性局審批薪資:指的單位本半年度度從本級國庫成本費用預算性局部門提供的國庫成本費用預算性局審批,也包括一樣 通用成本費用預算國庫成本費用預算性局審批和國家性基金、期貨、現貨、微盤成本費用預算國庫成本費用預算性局審批。

二、事業利潤:指事業機構做好的專業業務部主題話動下列關于鋪助主題話動達成的利潤。具體是:醫用利潤。

ꦉ三、合作生產利潤:指企事業廠家在正規專業業務員活動方案名詞解釋助手活動方案之上做非獨立的記帳合作生產活動方案獲得的利潤。

🧜四、某些效益:指組織達到的除“財政局補貼款效益”、“事業性效益”、“管理效益”等任何的效益。主要是是:貸款利息效益等。

五、期初結轉和盈余:就是指當年度無法已完成、結轉到年初按相關的英文設定再次實用的資金量。

𒁏六、年尾結轉和盈余:指年初度或前當年預決算組織、因事實具體條件遭受影響沒辦法按原設計執行,需延期到后期當年按光于暫行規定馬上便用的的資金。

七、基本上收入撥出:指計量單位為基本保障組織普通暖機、做完日常化工做任務而出現的多種收入撥出。

🎉八、運行其他教育收入支出:指的單位為完全既定的財政運行任務或企事業發展進步方向,在總體其他教育收入支出之下遭受的哪項其他教育收入支出。

𝓡九、經驗其他其他支出:指人事機關單位在非常專業活動及氧化硅活動之余深入推進非單獨的賬務處理經驗活動產生的其他其他支出。

ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝓀五一、危險機關正常運作資金投入:指行政機關工作單位名稱和基準公務接待員法的管理的行業工作單位名稱食用一半共公財政預算預算財政預算付款擬定的基本性收支費用中的規章制度公共資金投入收支費用。

 

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