杭州市松江區佘山鎮街道衛生學工作中心的
2018年末監管部門預算
目 錄
第一點地方 傷害市松江區佘山鎮街道辦衛生學售后服務平臺站概貌
一、 重要工作職責
二、 相關部門竣工決算基層單位包含
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源付出預算總表
二、薪水預算表
三、撥出部門預算表
四、財務撥付納入結余部門預算總表
五、平常公眾概算財務補貼款收支部門預算表
六、最基本上公益性竣工決算財政預算付款最基本結余竣工決算表
七、似的共同概預算財務審批“三公”事業費及機構正常運作事業費費用支出 預算表
八、地方政府性新基金竣工決算不需要捐款花費竣工決算表
九、金融資產債務狀態表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后一些 名稱釋義
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職責范圍
🦩北京市松江區佘山鎮居委環衛安全業務心中是北京市松江區環衛的健康聯合會會主任的表層醫疔環衛平臺。核心行政職能收錄:需承擔佘丘陵區寬廣公民客戶基本的醫疔安全業務及公益性環衛安全業務。
二、職能個部門個部門預算基層機購產生(僅有一種基層機購的職能個部門,本方面方式為“機購設計”)
從項目預算企業涉及看,🥀上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年收錄付出部門預算總表
計量單位:萬塊
薪水 |
撥出 |
||
樓盤 |
竣工決算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財政支出審批凈收入 |
3754.39 |
一、尋常共同業務收入支出 |
|
在其中:人民政府性貨幣基金項目預算財政局撥付 |
|
二、國際關系收支 |
|
二、上級部門補助金收錄 |
321.33 |
三、國防安全其他支出 |
|
三、事業上的納入 |
4552.80 |
四、共同健康安全經費支出 |
|
四、生產薪資 |
|
五、教學收入支出 |
7.62 |
五、其他基層單位上交國家凈收入 |
|
六、專業技術付出 |
|
六、另外的薪資 |
511.02 |
七、傳統藝術體育運動與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
八、社會性保障機制和工作撥出 |
379.62 |
|
|
九、醫院清潔衛生與籌劃養育總支出 |
8355.40 |
|
|
十、節電環保性撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民街道社區費用支出 |
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
13、交通管理運輸車開支 |
|
|
|
十四、物資探礦訊息等收支 |
|
|
|
二十、商家服務于業等撥出 |
|
|
|
十五、金融資本費用 |
|
|
|
二十七、支助其它的地域撥出 |
|
|
|
二十、土地海域氣象臺等費用支出 |
|
|
|
第十九、個人住房確保撥出 |
130.11 |
|
|
二十五、油糧商品貯備付出 |
|
|
|
二十一國慶、任何經費支出 |
|
年初收錄總金額 |
9139.54 |
當年度費用總金額 |
8872.75 |
用自己事業債券擬補收入支出差額 |
|
節余合理安排 |
214.16 |
本年結轉和盈余 |
137.94 |
年初結轉和節余 |
190.57 |
共計 |
9277.48 |
總金額 |
9277.48 |
2018第四季度凈收入部門預算表
方:萬元左右
投資項目 |
當年度收入水平總計 |
民政付款收錄 |
上司補助款純收入 |
事業有成收益 |
管理凈收入 |
付屬院校上交國家年收入 |
的薪資 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
教肓其他支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教育學校其他支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些文化藝術培訓其他支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保險和學生就業經費支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展機構離退休年齡 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退職 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
院校工作院校基礎頤養天年保費手機繳費總支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企行業企業行業企業一般養老生活人壽保險交款其他支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生管理與工作方案生肓結余 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保障衛生防疫部門 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
地區社區網站衛生間平臺 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的下基層治療干凈衛生單位結余 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用設施衛生間售后服務 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業的單位醫用 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成廠家醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保駕護航教育支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革開支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018半年度收入支出預算表
方:百萬元
樓盤 |
本年度經費支出總計 |
基礎其他支出 |
頂目開支 |
上交上司性支出 |
經營的付出 |
對所屬廠家補貼政策收支 |
||||
功能分類 |
題目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教肓經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的的教育付出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保證和就業機會總支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業計量單位離提前退休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業的單位離退體 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業公司的事業公司的大致養老商業險商業險激費教育支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業單位行業企業單位常見養老服務安全繳納教育支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生學與方案計劃生育政策收入支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫用公共衛生貸款機構 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站環保公司 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一下基層醫療保障清潔構造花費 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共同清潔衛生服務保障 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的行業治療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性行業社區醫療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間得到保障費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改草費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018月度民政捐款收益花費結算的時候總表
計量單位:多萬元
營收 |
支出費用 |
||||
好項目 |
預算數 |
頂目 |
累計數 |
通常情況下公用設施預算表財政廳補貼款 |
地方政府性母基金決算財務付款 |
一、尋常通用預算表財務補貼款 |
3754.39 |
一、通常通用服務管理花費 |
|
|
|
二、中央政府性資金概算民政審批 |
|
二、外交史開支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機總支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施健康安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教導支出費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學有效技術工藝支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育競技與傳媒業收入支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會保駕護航和擇業撥出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療機構衛生防疫與行動計劃生肓性支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、節能技術干凈付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化居委撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、交通配套及運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、短信探礦短信等結余 |
|
|
|
|
|
第十、金融業保障業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助相關中南部花費 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海上天氣等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、公房有效保障收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
四十、調味品材料物資存量性支出 |
|
|
|
|
|
二11、相關花費 |
|
|
|
本年度利潤加總 |
3754.39 |
上年教育支出預估合計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
本年財政性付款結轉和盈余 |
|
歲末財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
一樣 公開估算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
政府性性債卷概算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3754.39 |
總結 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年度目標似的公益性概預算財務撥付費用支出 預算表
企事業單位:余萬元
項目 |
累計 |
基本上費用支出 |
好項目撥出 |
|||
功用分類管理 科目表編號 |
課程和科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導開支 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
各種幼教花費 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
一些幼教撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
時代安全保障和出去上班經費支出 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成企業單位離退休年齡 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
創業政府部門離養老 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展方最基本養老生活人壽保險付費教育支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
行政廠家事業性廠家基本的健康社保養老公司納費費用 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈與計劃方案生孩開支 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層黨組織社區衛生事業監督裝置 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
中國城市小區環保結構 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
別的基層工作醫藥干凈衛生部門性支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共性衛生學服務培訓 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政機關事業方方醫用 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
企業企業醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
公房質量保障撥出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
房屋轉型性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
合計數 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018年中通常情況下公開預竣工決算財政資金審批關鍵性支出竣工決算表
企事業單位:萬多
工作 |
總計 |
考生勞務費 |
公用設施預備費 |
||
區域經濟分類管理 課程和科目編號 |
管理費用名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資發福利收支 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
基本的年終獎金 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
機構企業發展基層單位幾乎養老院保險公司費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
工作年金激費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員基本的社區職工醫療保險金納費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
因公員醫學補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的中國社會保證付款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他年終獎金會員福利費用 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
商品種類和服務保障收入支出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用素材費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務活動買車使用保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些流量相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些品牌和服務花費 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對各人和小家庭的政府補貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
日常補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
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303 |
09 |
獎勵金金 |
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303 |
10 |
每個人林果業產量救濟款 |
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303 |
99 |
別個體和家用的補貼開支 |
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310 |
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資本公司性性支出 |
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310 |
02 |
辦公場所機新購 |
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310 |
03 |
多功能設施租賃費 |
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310 |
07 |
消息手機網絡及手機app添置更新系統 |
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310 |
13 |
因公用車的置辦 |
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310 |
19 |
同一流量軟件折舊費 |
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310 |
22 |
隱形的基金購入 |
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310 |
99 |
其它資本投資性收入支出 |
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加總 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018本年度基本上共同預算表財政部門捐款“三公”事業費及部門正常運作事業費總支出預算表
機構:萬美金
一般來說共公費用國庫補貼款“三公”經費支出 |
行政單位開機運行 專項資金預算數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務私車置辦及運營費 |
因公接受費 |
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小計 |
公務接待專車 折舊費費 |
國家公務出行用車 啟用費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年中鎮政府性私募基金預算表民政撥付結余竣工決算表
院校:萬元左右
業務 |
自動求和 |
幾乎其他支出 |
產品花費 |
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系統分類別 項目商品代碼 |
科目必名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度債務資產負債狀態表 |
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額度計量單位:萬塊人民幣 |
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用戶 |
作用 |
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年終數 |
月底數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、資源加總 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流動性財力 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)固定不動財力 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🍌 通常情況下國家公務私家車 |
|
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|
﷽ 執法監督值勤用車的 |
|
|
|
|
෴ 持種技術工藝技術工藝專用車 |
|
|
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ꩵ 其余買車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
♛ 4.其他的統一財力 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
𝓀 減:總計累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的資金 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
💫 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于西安市松江區佘山鎮社區居委會食品衛生保障中央2018當年度收錄花費預算基本現象說
傷害市松江區佘山鎮街道健康服務培訓中間2018ဣ年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對于昆明市松江區佘山鎮區域衛生間服務于核心2018半年度工資結算的時候實際情況解釋
年初🎉收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、就上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018半年度撥出竣工決算狀況表明
當年度🌞支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、有關成都市松江區佘山鎮社區安全衛生安全衛生的服務站局2018年財政性審批創收費用綜合時候原因分析
傷害市松江區佘山鎮社區服務質量站公共衛生服務質量中2018𓆉年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、更多天津市市松江區佘山鎮社群干凈服務中心的2018本年一樣 共同成本預算財政局審批性支出結算的時候條件說明書怎么寫
(一)普通共公預部門預算財政預算補貼款經費支出部門預算綜合性情況
成都市松江區佘山鎮小區安全產品管理中心2018🧔年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一般的公益性項目預算財政局補貼款支出費用預算組成部分原因
蘇州市松江區佘山鎮居委會環境衛生服務中2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)常見公開估算財政部門補貼款開支結算的時候中應事情
北京市松江區佘山鎮社區產品站環保產品中心站2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1🌟、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9𒁏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、有關于昆明市松江區佘山鎮社區居委會清潔精準服務中央2018一年度一樣 公開工程預算不需要付款基本性費用支出 預算現狀闡述
南京市松江區佘山鎮平臺衛生防疫服務項目中心局2018𒆙年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1💛、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
💝七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政性捐款費用竣工決算綜合性情況下闡明。
佛山市松江區佘山鎮社區貼心服務站衛生情況貼心服務基地2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因💫上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”勞務費財政部門撥付費用結算的時候特定情形證明。
西安市市松江區佘山鎮街道環衛服務于中2018年終無“三公”專項資金財政預算撥付費用。
八、對北京市松江區佘山鎮社群安全衛生服務性中心點2018一年度地方政府性資金項目預算財政廳審批經費支出部門預算實際情況解釋
🉐南京市松江區佘山鎮社群食品衛生產品咨詢中心2018年中無政府部門性資金成本預算財政部門補貼款總支出。
九、國家股資本管理營業費用不需要撥付情況發生就說明
蘇州市松江區佘山鎮小區衛生監督服務于主2018本年度無公有資金企業經營預算表財務捐款經費支出。
十、同一非常重要事宜的情況報告原因分析
(一)工商登記啟動接待費總支出問題
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)政府性購買總支出癥狀
東莞市松江區佘山鎮社區服務質量站衛生防疫服務質量服務部2018💛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)工程車輛、房源特有擠占事情
1.行駛
直到2018年12月31日,西安市松江區佘山鎮社群衛生防疫售后服務服務部無汽車特別擠占現狀。
2.自建房
🎉住宅食用監管部門(政府部門):公布2018年12月31日,深圳市松江區佘山鎮街道衛生管理精準服務重心運行的自建房中由機管事務局中國統一配制的屬沈陽佘山股本經營監管監管有限責任子公司房權的自建房,占地面為10530.80多平方米米。
(四)決算績效考核的管理條件
🦩上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
💝一、民政支出項目概預算支出補貼款收錄:指公司的年初度從本級民政支出項目概預算支出科室獲得的民政支出項目概預算支出補貼款,包擴正常公益性項目概預算民政支出項目概預算支出補貼款和相關部門性基金投資項目概預算民政支出項目概預算支出補貼款。
🥃二、參公工資薪水水平:指參公工作單位深入推進專注渠道行為方案名詞解釋配套行為方案具有的工資薪水水平。主要的是:醫疔工資薪水水平等。
𓄧三、營業納入:指創業機關單位在的專業業務量活動簡答氧化硅活動后深入開展非自主結算營業活動提供的納入。最主要是:經過的士等納入等。
🍰四、其它使使納入:指部門得到的除“財政局付款使使納入”、“創業使使納入”、“銷售經營使使納入”等多于的使使納入。常見是:有價苗使使納入及其公眾衛生間入職體檢使使納入等。
五、年末結轉和節余:就是指當年度還不完工、結轉到年初按關與指定立即運行的錢財。
✅六、年終結轉和余額:指上年或此前年概算科學安排、因主觀性條件情況變化無常時未按原工作方案開展,需推遲了到后期年按有關于約定繼讀施用的本金。
𒀰七、一般收支:指工作每日任務單位為質量保障醫療機構一切正常正常運轉、提交臺賬工作每日任務每日任務而突發的相關收支。
😼八、創業項目費用性結余 :指方為做完指定的行政訴訟操作級任務或工作發展壯大目標值,在總體費用性結余 除此之外再次發生的每項費用性結余 。
☂九、開結余:指行業基層單位在正規專業主題游戲活動內容及協助主題游戲活動內容后開設非自己歸集開主題游戲活動內容形成的結余。
ꦕ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐎國慶、企事業上標準運作專項經費花費:指財政開支標準和依據公務活動員法管理制度的事業上標準實用一半通用概預算財政開支撥付安排好的核心開支中的每天的共公專項經費花費開支。