西安市松江區泖港鎮街道社區清潔服務培訓基地
2018年度目標相關部門結算的時候
目 錄
1、環節 成都市松江區泖港鎮小區清潔衛生產品中簡介
一、大部分職能作用
二、部門使用
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水收入支出部門預算總表
二、薪水部門預算表
三、收支竣工決算表
四、財務補貼款薪水其他支出竣工決算總表
五、通常共同概算財政預算付款總支出結算的時候表
六、似的服務性費用財政資金補貼款基礎費用支出 部門預算表
七、應該服務性估算財政部門撥付“三公”費用及部門進行費用教育支出預算表
八、縣政府性母基金估算國庫補貼款費用結算的時候表
九、財力負債率具體記錄表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4部位 詞解答
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、首要工作職責
🅺泖港鎮平臺安全提供服務性保障重點一所集醫用、應對、調養、恢復、身體健康教導和設計孕育技巧專業指導為二合一的基層醫院平臺醫用安全提供服務性保障培訓機構。重點座落在松江區平原,南鄰金貧困山區朱涇鎮,重點擔負著泖港鎮的一般醫用、公共性安全和平臺安全提供服務性保障本職工作。
二、企業設立
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置醫療機構,涵蓋:🍷行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度純收入花費預算總表
機關單位:W
工資收入 |
付出 |
||
內容 |
預算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、財政資金補貼款凈收入 |
3,991.47 |
一、通常公共性服務項目付出 |
|
之中:相關部門性資金項目預算財政部門撥付 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上級部門補助費納入 |
|
三、國防教育其他支出 |
|
三、事業收入水平 |
4,715.75 |
四、公用設施安全管理支出費用 |
|
四、操作個人收入 |
|
五、學校收支 |
5.32 |
五、附屬標準上交國家盈利 |
|
六、科學合理方法費用支出 |
|
六、另一效益 |
405.80 |
七、民族文化體育運動與傳煤結余 |
|
|
|
八、社會各界質量保障和就業形勢結余 |
26.97 |
|
|
九、醫療器械環衛與預計懷孕支出費用 |
9,079.37 |
|
|
十、低能耗環保節能支出費用 |
|
|
|
五一、新農村社區衛生費用支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
十五、路網搬家花費 |
|
|
|
十四、資源的勘測信息等撥出 |
|
|
|
第十三、業務功能業等其他支出 |
|
|
|
第十六、銀行業費用支出 |
|
|
|
十二、幫扶其他國家支出費用 |
|
|
|
18、土地大海氣象臺等收入支出 |
|
|
|
19、公寓房維護費用 |
5.26 |
|
|
二十五、糧油食品工程設備與物資的保障總支出 |
|
|
|
二十一月、相關收入支出 |
|
當年度收入來源預估合計 |
9,113.02 |
當年度支出費用自動求和 |
9,116.92 |
用事業上的投資基金掩蓋收支明細差額 |
116.59 |
余額確定 |
116.89 |
今年初結轉和余額 |
4.20 |
年尾結轉和盈余 |
|
總金額 |
9,233.81 |
總共 |
9,233.81 |
2018月度收益結算的時候表
部門:萬元左右
該項目 |
年初利潤總計 |
國庫審批薪資收入 |
上級領導補助金收錄 |
工作營收 |
開薪資 |
加盟院校繳納創收 |
其余收錄 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
教導性支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
專科護士培訓課及培訓課 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
陪訓花費 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
世界保護和就業問題收支 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
財政事業企業單位企業單位離退休工資 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司離養老 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企教育事業部門教育事業部門大體關于養老地產社保養老行業繳付撥出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業心組織網絡職業年金交款教育支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療服務環境衛生與記劃生孕經費支出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
群眾治療干凈單位 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展片區衛生管理醫院 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
的基層組織醫院衛生管理貸款機構收入支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性安全衛生 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共工作環境衛生工作 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門企業發展機關單位醫疔 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企事業編醫療保健 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房屋保證收入支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房創新開支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018每年其他支出結算的時候表
部門:萬是
樓盤 |
本年度花費預估合計 |
根本性支出 |
新項目結余 |
上交國家上家收入支出 |
運營開支 |
對附帶公司補貼金撥出 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓花費 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修生及教學 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培順性支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
當今社會基本保障和就業前景收入支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
政府部門工作公司離離休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心院校離養老金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公工作單位最基本頤養保險費用繳付付出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上公司事業上公司職業選擇年金激費其他支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫疔環境衛生與預計養育付出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫院衛生學部門 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
都市小區環衛構造 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
一些基層組織醫治衛生監督組織機構性支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用環衛 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
大體工作性干凈工作 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業心機構醫療保障 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
創業部門醫療保健 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅房確保總支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住宅創新花費 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018每年不需要付款使收入開支結算的時候總表
政府部門:萬余元
營收 |
其他支出 |
||||
產品 |
預算數 |
的項目 |
自動求和 |
大部分公共性預算表國庫補貼款 |
政府機關性貨幣基金估算財政廳撥付 |
一、平常通用成本預算財政廳審批 |
3,991.47 |
一、一樣 共公售后服務結余 |
|
|
|
二、當地政府性資金費用預算財政性撥付 |
|
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全管理撥出 |
|
|
|
|
|
五、的教育收支 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、數學技術水平費用支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術田徑與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟服務和找工作其他支出 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、社區醫療安全與記劃生殖費用 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、高效環境保護費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉一體化街道辦結余 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通出行運輸物流付出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘測訊息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、服務的業服務的業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助同一中南部收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋環境景象等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、商品房切實保障收支 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
第二十、糧油加工運輸存量總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別付出 |
|
|
|
本年度收錄合計數 |
3,991.47 |
上年收支累計數 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
今年初財政廳付款結轉和盈余 |
|
年終財政廳補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
通常公用財政支出預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
中央政府性理財產品概預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3,991.47 |
總共 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018當年度尋常公用項目預算財政廳審批花費結算的時候表
院校:萬是
大型項目 |
自動求和 |
常規開支 |
項目流程費用 |
|||
實用功能進行分類 科目必編碼查詢 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教總支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
進修學校及培訓學校 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
培訓課程總支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會生活有效保障了和擇業其他支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門企業企業離養老 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機構人事機關單位基本的養老服務保障激費費用支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府機關創業標準職業選擇年金繳納支出費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
整形環保與計劃怎么寫生殖收入支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療保健衛生監督醫療機構 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
省份街道安全醫院 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
相關農村基層醫療保障衛生管理系統費用 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
基本的公用設施環境衛生服務性 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政機關行業行業醫遼 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的組織醫療器械 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
自建房的保障性支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革費用支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
總計 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018月度通常情況服務性財政支出費用預算財政支出費用捐款大體支出費用結算的時候表
工作單位:億元
工作 |
累計數 |
人員管理預備費 |
公用設施事業費 |
||
資金進行分類 幾個會計科目項目編碼 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資好處費用 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
大體工薪 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
業績考核薪資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
部門企事業組織總體給養老保費費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職業年金激費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
企業職員基本上醫學穩定付款 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備政府補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的市場維護交費 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
房產個人住房公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的很大打工族薪資福利金性支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
的商品和安全服務結余 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
用相關成本費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用能源費 |
|
|
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302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
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302 |
27 |
委托授權銷售費 |
|
|
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302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務租車運轉維護費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
另一流量費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個各種商品和工作經費支出 |
|
|
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303 |
|
對個體和普通家庭的補貼金 |
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303 |
01 |
離休費 |
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303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
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303 |
04 |
撫恤金 |
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|
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303 |
05 |
生活中補貼 |
|
|
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303 |
07 |
醫療衛生費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
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303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我綠植基地生產加工補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
任何我們和婚姻的經濟補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
投資性費用 |
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|
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310 |
02 |
辦公室生產設備購進 |
|
|
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310 |
03 |
專用箱機器設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片服務網咯及軟件下載租賃費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另外公路網的工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資產投資性付出 |
|
|
|
合計數 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018第四季度應該服務性費用財務補貼款“三公”專項接待費及單位作業專項接待費其他支出部門預算表
方:萬是
通常公開費用預算財政預算審批“三公”勞務費 |
工商登記開機運行 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動出行用車購買及加載費 |
因公接待客人費 |
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小計 |
公務活動出行 購入費 |
公務接待專用車 作業費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018當年度縣政府性資金成本預算財政資金補貼款總支出預算表
部門:70萬
建設項目 |
自動求和 |
基本上撥出 |
項目收入支出 |
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職能分級 科目表打碼 |
課程和科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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|
自動求和 |
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|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度基金流動負債時候表 |
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錢數企事業單位:萬塊人民幣 |
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總數 |
的價值 |
||
月初數 |
半年度數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、固定資產加總 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)的流動凈資產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定住股權 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
🧸 常見因公專車 |
|
|
|
|
❀ 執法監督執勤點出行用車 |
|
|
|
|
💟 特殊專門科技私家車 |
|
|
|
|
💟 任何車輛租賃 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
🎃 4.別的固定不動資金 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
𒀰 減:顯示器折舊費及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形股權 |
—— |
—— |
|
|
🧸 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與深圳市松江區泖港鎮社區提供服務站衛生學提供服務心中2018當年度納入總支出部門預算總體目標情況介紹
南京市松江區泖港鎮社區精準服務站清潔精準服務中間2018꧂年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院檢查游客量比本年加強,醫藥等共用專項資金加強。
二、管于武漢市松江區泖港鎮社區網站衛生間安全服務中央2018當年度效益預算情形這說明
上年ꦜ收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、關干傷害市松江區泖港鎮社群健康的服務服務網2018年末性支出竣工決算事情闡述
本年度𒆙支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、相對于西安市松江區泖港鎮社區服務性中心點衛生監督服務性中心點2018年中財政局撥付凈收入性支出總體布局環境表明
昆明市松江區泖港鎮社區環保環保服務管理管理中心2018⭕年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、對濟南市松江區泖港鎮社區的服務站衛生學的服務部局2018月度尋常服務性費用財政局捐款收支預算條件說明怎么寫
(一)一半公共服務估算國庫付款其他支出竣工決算整體來說時候
廣州市松江區泖港鎮片區衛生學功能中心的2018💯年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)通常共同不需要預算不需要補貼款費用部門預算的結構原因
成都市松江區泖港鎮街道衛生防疫服務項目公司2018💙年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)基本上共同預算表財務付款收支預算到底狀況
廣州市松江區泖港鎮社區保障站環衛保障中央2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1꧂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3꧟、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🧸、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5♚、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6⭕、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7♛、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
😼七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財務撥付收入支出部門預算總體目標實際情況反映。
成都市松江區泖港鎮片區環保服務保障基地2018ౠ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”接待費財政廳付款收入支出結算的時候到底情況報告就說明。
2018ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💜因公私車程序運行維持撥出1.65萬多。核心廣泛用于工程車輛柴油維護保障等。2018年,蘇州市松江區泖港鎮社群環衛服務項目心中日常支出財政性付款的公務接待私車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對杭州市市松江區泖港鎮街道干凈服務的中心2018第四季度政府部門性股票基金預算表財政廳補貼款開支結算的時候問題原因分析
成都市松江區泖港鎮居委干凈精準服務機構2018一年度無人民政府性資金項目預算財政性撥付費用支出 。
九、集體所有制股權投資操作預決算國庫付款情況報告這說明
北京市松江區泖港鎮平臺健康保障公司2018季度無國有控股投資基金經驗概算財政局審批性支出。
十、任何為重要地方的實際情況代表
(一)市直機關運營接待費花費狀態
昆明市松江區泖港鎮小區健康功能中心點2018本年有機物關正常運行資金投入撥出。
(二)中央政府采購項目合同支出費用情況
深圳市松江區泖港鎮小區衛生管理保障中間2018🍎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🦩年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車、快裝特色霸占的情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考核控制情形
ꦺ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年終發展的效績測評的項目6個♏,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦋一、國庫局撥付薪水:指院校本年末度從本級國庫局相關部門拿到的國庫局撥付,以及常見共同估算國庫局撥付和人民政府性債券估算國庫局撥付。
𝓀二、企業發展有成使納入:指企業發展有成政府部門發展行業工作話動基本協助話動拿到的使納入。重要是:醫疔使納入、公用安全使納入等。
𒊎三、加盟納入:指人事政府部門在技術金融業務主題移動內容十分輔助主題移動內容之下開始非獨立空間成本核算加盟主題移動內容達成的納入。
🧸四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、上年結轉和盈余:意指上一年度尚末成功完成、結轉到上年按想關中規定隨時操作的資本。
🅠六、年終結轉和節余:指當財政半半年度度或一年前財政半半年度費用科學安排、因客觀性經濟條件情況轉變 始終無法按原項目實行,需推遲到以來財政半半年度按有關的標準規定隨時操作的費用。
七、幾乎性支出費用:指標準為服務裝置正常的使用、完整日常任務卡工做任務卡而發現的各類性支出費用。
🐻八、大型項目撥出:指院校為做完其他的政府部門崗位任何或事業上的發展方向受眾,在差不多撥出以外再次發生的各類撥出。
🦂九、企業生產經營費用其他支出 :指事業發展計量單位在的專業行為內容及輔助工具行為內容本身展開非人格獨立歸集企業生產經營行為內容會出現的費用其他支出 。
𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥃11、公司的工作金費:指行政性公司的和對比公務接待員法經營的行業公司的動用通常情況服務性估算財政廳審批籌劃的大致結余中的平時公共金費結余。