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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區泖港鎮社區售后服務管理中心衛生學售后服務管理中心

2019年終結算的時候

 


目  錄

 

第二一些 廣州市松江區泖港鎮街道社區醫療情況服務的基地簡介

一、核心職能作用

二、部門安裝

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、工資收入開支部門預算總表

二、工資收入竣工決算表

三、性支出部門預算表

四、財政部門補貼款創收教育支出竣工決算總表

五、一樣 公眾項目預算財政預算撥付撥出竣工決算表

六、大部分公共信息預預算財政部門撥付關鍵經費支出預算表

七、尋常公共服務工程預算民政捐款“三公”費用及國家機關作業費用性支出部門預算表

八、政府機關性新基金費用預算國庫付款支出費用預算表

九、固定資產債務癥狀表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第四點位置 名稱詮釋


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要職能部門

𓂃泖港鎮特別安全的的工作站環保安全的的工作網站的不是所集醫學、改善、保健養生、復健、更健康培育和計劃表孕育技術應用建議為一起的基層的工作特別安全的的工作站醫學環保安全的的工作組織。中的設在松江區南部地區,南鄰金深山區朱涇鎮,中的擔負著泖港鎮的基本上醫學、公共性環保和特別安全的的工作站環保安全的的工作的工作。

二、貸款機構如何設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設構造,比如:🍎行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年度目標納入性支出部門預算總表

企事業單位:萬元左右

凈收入

經費支出

產品

竣工決算數

樓盤

部門預算數

一、通常情況下服務性預決算財政支出付款收入水平

4819.34

一、平常共公服務其他支出

 

二、現政府性母基金項目預算民政撥付收入水平

 

二、外交政策性支出

 

三、領導補帖效益

 

三、國防安全收入支出

 

四、事業心收入水平

5193.34

四、服務性衛生其他支出

 

五、營運薪水

 

五、培養收支

6.72

六、附設的單位上交國家利潤

 

六、完美方法花費

 

七、各種收入來源

99.66

七、學歷親子旅游運動與新傳媒收支

 

 

 

八、社交確保和出去上班開支

538.36

 

 

九、衛生監督綠色性支出

9003.94

 

 

十、低碳環境保護其他支出

 

 

 

11、城鄉統籌社區服務站撥出

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

十五、流量運輸配送支出費用

 

 

 

十四、資源量堪探信息內容等收支

 

 

 

十八、商家的服務行業等撥出

 

 

 

十五、經融經費支出

 

 

 

十八、支助其它的國家花費

 

 

 

十七、自然是教育資源淺海氣象學等花費

 

 

 

十八、房間保障機制其他支出

144.48

 

 

三十五、調味品應急物資貯備費用

 

 

 

二十一國慶、地震災害有效預防及應及安全管理其他支出

 

 

 

二第十二、某些撥出

 

年初薪資收入總金額

10112.34

當年度總支出合計數

9693.51

用教育事業母基金挽回收支明細差額

 

節余計算

414.59

月初結轉和余額

 

月底結轉和盈余

4.24

總結

10112.34

累計

10112.34


2019月度收益預算表

基層單位:萬美元

頂目

當年度薪資收入累計數

財政資金補貼款效益

上級部門補貼金收錄

衛生事業工資收入

運營使收入

附屬醫院企業單位上交國家個人收入

各種利潤

功能分類
科目編碼

項目公司名稱

總計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

文化教育其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

深造及培訓學習

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

技能培訓付出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社交服務和擇業結余

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

財政自己事業計量單位離辭職

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

企業發展基層單位離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業企業事業企業大體社會養老保費付款經費支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

行政機關單位企業發展機關單位職業分析年金繳納費用收入支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈綠色健康收支

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層工作醫院衛生學設備

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

都市社區網站衛生學單位

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公共性食品衛生

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

幾乎公益性衛生間貼心服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

嚴重公用設施環境衛生自查自糾

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務教育事業政府部門醫療設備

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

自己事業基層單位醫療器械

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房間保駕護航教育支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房屋變革總支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房社保公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019季度花費竣工決算表

機構:余萬元

頂目

本年度花費累計數

差不多結余

項目流程收支

上交領導結余

生意費用支出

對加盟計量單位補貼費付出

功能分類
科目編碼

會計分類種類

合計數

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

培育撥出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修生及培訓班

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培順付出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

市場經濟維護和人才需求總支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門創業基層單位離退休工資

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業心標準離退休年齡

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業上的機關單位通常關于養老地產養老穩定交款花費

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業發展部門專業年金繳納花費

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生營養健康經費支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

農村基層醫用衛生間裝置

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

城區街道社區衛生服務防疫裝置

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公共信息安全

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

常規公共信息衛生管理的服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

災害公眾環境衛生重點

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政事務企業發展部門整形

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

人事機關單位醫療機構

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

房產保護花費

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

自建房深化改革費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

房間住房基金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019每年財政廳審批年收入開支預算總表

的單位:萬塊

收入水平

開支

工程

竣工決算數

項目

自動求和

平常通用預算表國庫撥付

相關部門性股票基金成本預算財政性撥付

一、普通公用設施決算不需要補貼款

4819.34 

一、一般的共公功能收支

 

 

 

二、區政府性股票基金工程預算財政性捐款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、飲水機經費支出

 

 

 

 

 

四、公眾健康安全費用支出

 

 

 

 

 

五、教育學校撥出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、實驗技術工藝付出

 

 

 

 

 

七、文化藝術親子旅游體育運動與文化傳播付出

 

 

 

 

 

八、社會上保證和就業機會其他支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、身體身體開支

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能減排健康付出

 

 

 

 

 

十一月、新農村居委會總支出

 

 

 

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

 

 

第十三、路網物流運輸費用

 

 

 

 

 

十四、個人信息勘察個人信息等總支出

 

 

 

 

 

第十六、金融業產品業等花費

 

 

 

 

 

第十五、金融業其他支出

 

 

 

 

 

十八、支援相關的地區結余

 

 

 

 

 

18、清新資源海底氣象觀測等總支出

 

 

 

 

 

第十九、往房保證其他支出

144.48 

144.48 

 

 

 

20、糧油加工防汛物資保障開支

 

 

 

 

 

二國慶、地震災害防范及應急響應維護費用

 

 

 

 

 

二十三、其它費用

 

 

 

年初年收入合計數

4819.34 

年初其他支出總金額

4815.09 

4815.09 

 

今年初財政廳付款結轉和節余

 

年底財務付款結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、一樣 公共信息概預算財務捐款

 

 

 

 

 

二、政府性性貨幣基金概預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

累計

4819.34 

總結

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年末普通公用設施預算表不需要捐款收支預算表

企業單位:萬美元

創業項目

自動求和

一般經費支出

投資項目其他支出

功能表種類

會計科目商品代碼

課程品牌

205

 

 

育兒教育開支

6.72

 

6.72

205

08

 

訪學及培訓班

6.72

 

6.72

205

08

03

指導支出費用

6.72

 

6.72

208

 

 

社會存在的保障和求業經費支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政部門事業上機構離離休

178.34

178.34

 

208

05

02 

衛生事業機構離養老

15.14

15.14

 

208

05

06

部門參公公司專職年金納費費用

163.20

163.20

 

210

 

 

干凈鍵康費用支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層人員醫療清潔衛生清潔衛生組織

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

市政街道辦事處環境衛生結構

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公用環境衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基礎通用衛生管理產品

806.61

772.91

33.70

210

04

09

很大公開安全衛生專題

9.70

 

9.70

221

 

 

公寓房后勤保障收支

144.48

144.48

 

221

02 

 

公寓房改革創新收支

144.48

144.48

 

221

02 

01 

房產住房基金

144.48

144.48

 

預估合計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019當年度一般的公共信息財務預算財務付款根本其他支出竣工決算表

  單位名稱:萬

工程

累計

工作人員經費支出

公共專項經費

金錢各類

題目識別碼

科目必明稱

301

 

工資收入好處費用支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  最基本公資

645.71

645.71

 

301

02

  津貼費國家補貼

231.09

231.09

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  膳食補貼金費

185.48

185.48

 

301

07

  績效考核公司

1458.86

1458.86

 

301

08

行政標準企業發展標準幾乎社會養老商業保險商業保險手機繳費

 

 

 

301

09

職業選擇年金繳納

163.20

163.20

 

301

10

退休職工常見醫疔商業保險交費

 

 

 

301

11

國家事業編制醫療衛生政府補貼網上繳費

 

 

 

301

12

另一社會性有效保障了繳付

35.20

35.20

 

301

13

居住房社保公積金

144.48

144.48

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  任何員工工資會員福利付出

1279.75

1279.75

 

302

 

貨品和提供服務收入支出

241.38

 

241.38

302

01

  會議室費

1.39

 

1.39

302

02

  油墨印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管監管費

66.50

 

66.50

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  專用箱產品費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  受托保險業務費

 

 

 

302

28

  總工會經費預算

 

 

 

302

29

  會員福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務接待租車電腦運行維護與保養費

3.93

 

3.93

302

39

  一些交通線的費用

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及增加費

 

 

 

302

99

  一些淘寶寶貝和服務于其他支出

26.53

 

26.53

303

 

對人個和中國家庭的政府補貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  人生補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療設備費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

本人畜牧業出產補貼政策

 

 

 

303

99

  另一個對自己的和企業的補助金

1.94

1.94

 

310

 

金融資本性總支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公區機械設備購買

1.61

 

1.61

310

03

  常用產品折舊費

 

 

 

310

07

  信息查詢微信網絡及軟文新購更新軟件

 

 

 

310

13

  因公小二租車置辦

 

 

 

310

19

  另一個路網道具購進

 

 

 

310

21

  珍貴文物和成列品采購

 

 

 

310

22

  隱形資產投資租賃費

 

 

 

310

99

  其余資產性收支

 

 

 

累計數

4395.32

4152.33

242.99

 


2019本年一樣公共服務費用預算財務撥付“三公”資金及行政機關運轉資金收支結算的時候表

的單位:來萬

一樣 公眾概算財政資金捐款“三公”金費

單位正常運作

勞務費竣工決算數

累計

因公出境

(境)費

因公出行添置及加載費

因公招待費

小計

公務接待車輛使用

租賃費費

公務活動用車的

運營費

工程預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

決算數

預算數

預算表數

預算數

項目預算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019全年區政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門付款總支出預算表

廠家:70萬

活動

合計數

最基本費用

產品費用支出

用途細分

專業科目商品代碼

專業科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度固定資產流動負債條件表

 

 

額度單位名稱:余萬元

 

比例

商業價值

本年數

月底數

期初數

年尾數

一、資源加總

——

——

3671.76

4094.16

   (一)進出基金

——

——

2309.20

2708.16

   (二)確定股本

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

💛                2.統一裝置(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🦹                     這當中:(1)運輸車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

🐬                                 普遍國家公務買車

 

 

 

 

⛄                                 監察值勤車輛使用

 

 

 

 

ღ                                 特殊工種正規專業技巧買車

 

 

 

 

🤡                                 其他的出行用車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ꦑ               4.其他的穩固財力

——

——

185.55

147.31

ꦚ        減:累計額固定資產折舊及減值安排

——

——

1679.57

1873.79

   (三)不斷股份成本

——

——

 

 

   (四)常期債卷投資

——

——

 

 

   (五)興建工程施工

——

——

 

 

   (六)隱形財力

——

——

 

21.79

🍰        減:總計攤銷

——

——

 

0.73

   (七)某個房產

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

379.98

555.46

三、凈股本總金額

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、至于南京市松江區泖港鎮社群清潔安全服務管理中心2019本年收益撥出預算基本情況發生就說明

鄭州市松江區泖港鎮社區網站衛生管理功能學校2019🎶年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、介紹北京市市松江區泖港鎮街道辦事處衛生管理服務管理核心2019當年度效益預算前提證明

年初๊收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、關羽天津市松江區泖港鎮社群食品衛生的服務中間2019年終收支預算情況下就說明

年初ಞ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、就傷害市松江區泖港鎮街道辦事處公共衛生服務項目核心2019年度目標財政預算撥付創收支出費用總體性情況報告就說明

深圳市松江區泖港鎮街道食品衛生服務質量管理中心2019🎃年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、就成都市松江區泖港鎮街道環衛服務管理核心2019全年普遍公用設施國庫預算國庫補貼款付出預算問題詳細說明

(一)普通公用成本預算財政局付款費用結算的時候總的實際情況

廣州市松江區泖港鎮社區環境衛生環境衛生的服務中央2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)通常情況報告公共服務費用財政局補貼款結余結算的時候結構類型情況報告

成都市松江區泖港鎮社區居委會衛生間售后服務心中2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一半公共信息概算財政廳審批花費部門預算關鍵問題

濟南市松江區泖港鎮居委環境衛生服務培訓中間2019♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1𒁃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🉐、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5✅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6๊、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🥃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、有關于鄭州市松江區泖港鎮社區公共衛生公共衛生安全服務中間2019季度普通共同成本預算財務補貼款大多其他支出竣工決算條件講解

深圳市松江區泖港鎮小區清潔衛生服務的重點2019꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1꧂、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2෴、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🦄七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算不需要捐款花費部門預算基本事情講解。

滬市松江區泖港鎮居委會環保服務于中心站2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019👍年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”經費開支財政局付款開支竣工決算明確原因證明。

2019ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用知識以及無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🤪公務活動專用車程序運行維護經費支出3.93十萬。關鍵應用在小汽車用油、維修保養、商業保險等。2019年,天津市松江區泖港鎮街道食品衛生安全服務平臺日常支出財政資金捐款的因公車輛使用保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、觀于重慶市松江區泖港鎮區域環衛服務平臺2019半年度相關部門性股票基金財務預算財務撥付費用預算環境解釋

ꦓ北京市松江區泖港鎮社區售后服務站安全衛生售后服務中2019年無以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫審批花費。

九、國有企業投資銷售估算財政廳審批實際情況報告怎么寫

沈陽市松江區泖港鎮居委衛生防疫服務的中間2019年無國有制投資者經驗費用預算國庫撥付其他支出。

十、的很重要議題的情形描述

(一)行政單位開機運行專項經費支出費用情況下

西安市松江區泖港鎮街道辦衛生間貼心服務學校2019每年有機關正常運行資金投入開支。

(二)相關部門購進教育支出情況發生

昆明市🐷松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)設備、別墅層次性使用狀態

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算業績考核工作管理條件

ꦗ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦰ一、不需要部門乃至每一位員工撥付薪資收入:指部門乃至每一位員工當季度度從本級不需要部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工達成的不需要部門乃至每一位員工撥付,收錄一半公眾項目工程預算不需要部門乃至每一位員工撥付和地方政府性債卷項目工程預算不需要部門乃至每一位員工撥付。

二、創業使薪水:指創業政府部門開展調研技術專業服務移動以及其協助移動選取的使薪水。

🐻三、生產盈利:指事業企業單位企業單位在靠譜業務部行為和輔助行為模版展開非自己統計生產行為作為的盈利。

ಞ四、另一使納入:指方達成的除“財政性捐款使納入”、“事業上使納入”、“經營管理使納入”等在內的使納入。

五、今年初結轉和余額:是以上一年度未能完成任務、結轉到本年度按有關的信息法律法規繼讀施用的財力。

✅六、半年中結轉和節余:指上年中或己前年中決算按排、因合理性具體條件會出現一致是沒辦法按原工作計劃施行,需網絡延遲到而后年中按關與規定標準依然選用的流動資金。

💮七、首要性支出費用:指計量單位為基本保障醫療機構常規運行業務、順利完成平常工作中任務而發生了的各類性支出費用。

🦩八、樓盤教育其他付出:指機構為成功完成某的行政機關工作上級任務或衛生事業發展前景最終目標,在一般教育其他付出認知能力出現的多種教育其他付出。

🐓九、營運管理結余:指事業計量單位計量單位在職業 主題行為內容及輔助制作主題行為內容認知能力做好非孤立核算成本營運管理主題行為內容的發生的結余。

🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♓十一國慶、機關創業公司的自動運行勞務費:指行政訴訟公司的和對比國家公務員考試法安全管理的創業公司的用到一般來說共公不需要預算不需要審批科學安排的核心費用支出費用 中的每天公共勞務費費用支出費用 。

 

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