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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區石湖蕩鎮居委會衛生情況服務項目核心

2018季度團隊部門預算

 

 

 


目  錄

 

一號地方 杭州市松江區石湖蕩鎮小區衛生學服務的重心概述

一、主要是行政職能

二、裝置設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、使收入開支竣工決算總表

二、收入來源部門預算表

三、費用部門預算表

四、財政部門撥付收錄費用竣工決算總表

五、一樣 公共性預部門預算財政資金審批撥出部門預算表

六、一樣共公竣工決算不需要補貼款核心花費竣工決算表

七、基本上共同成本預算財政局付款“三公”專項預備費及企事業單位正常運行專項預備費教育支出竣工決算表

八、政府性性股票基金概預算財政費用支出 付款費用支出 部門預算表

九、資產投資外債具體記錄表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四步環節 形容詞解答

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分工作職責

𒀰    以街道街道辦售后服務質量中央環境清潔衛生學學售后服務質量中央大部分體,全科主任醫生為骨干力量,合理合法采用街道街道辦售后服務質量中央資源量和宜于工藝,以居住者身體為中央,家庭生活為工作單位,街道街道辦售后服務質量中央為標準,供給為向導,以婦人、小朋友、老齡人人、萎縮性求美者、肢體智障人士為己任點,以消除街道街道辦售后服務質量中央的大部分環境清潔衛生學學難題,充分考慮常規環境清潔衛生學學售后服務質量供給為必要性,融防控、醫療機構、安全健康、復原、身體學校為二合一,有效的、劃算、不方便、綜和、不間斷的面層環境清潔衛生學學售后服務質量。由領導部們只能根據三定計劃等有關系相關規定中含關大部分崗位職責寫上。

二、企業如何設置

🐷上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度營收撥出竣工決算總表

標準:千元

個人收入

費用支出

產品

預算數

品牌

部門預算數

一、不需要付款工資收入

3396.86

一、應該公共信息服務項目費用

 

  這當中:當地政府性新基金概預算財政廳補貼款

 

二、外交政策支出費用

 

二、上司補助款使收入

 

三、國防安全收入支出

 

三、創業純收入

2175.25

四、通用防護撥出

 

四、自主經營營收

 

五、育兒教育總支出

4.32

五、所屬行業上交收入來源

 

六、地理學科技費用

 

六、別營收

323.32

七、學歷體肓與傳媒業經費支出

 

 

 

八、社會發展保護和大學生就業收支

361.38

 

 

九、醫用干凈衛生與年度計劃計生其他支出

5514.56

 

 

十、節能降耗安全收入支出

 

 

 

十一月、成鄉居委會總支出

 

 

 

第十二、農林業水教育支出

 

 

 

十五、交行裝卸搬運收入支出

 

 

 

十四、材料堪探企業信息等總支出

 

 

 

15場、商業樓服務培訓業等性支出

 

 

 

十五、金融投資收入支出

 

 

 

十二、協助的沿海地區總支出

 

 

 

二十、土地浮游生物氣象預報等教育支出

 

 

 

第十九、公房后勤保障收支

1.89

 

 

三十、油糧工程物資儲備量花費

 

 

 

二五一、許多費用

 

本年度創收總金額

5895.43

當年度費用支出 總計

5882.15

用視野理財產品補救收支明細差額

 

節余分配原則

13.28

期初結轉和盈余

 

年初結轉和盈余

 

總共

5895.43

總結

5895.43


2018季度凈收入預算表

政府部門:萬的大寫

投資項目

當年度營收累計

財政廳補貼款效益

上一級補助費收錄

事業單位盈利

企業經營使收入

復屬企業繳納營收

某個年收入

功能分類
科目編碼

課目名稱

累計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教學其他支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的教肓花費

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

任何基礎教育結余

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性保險和就業的性支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業性基層單位離辭職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

企事業機構離退職

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業上的院校一般頤養人壽保險交款收入支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業上的行業新職業年金激費開支

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環衛與預計生二胎經費支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基礎治療安全衛生公司

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

城市地區街道社區健康醫療機構

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

別基層黨組織整形健康組織教育支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息安全衛生

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

基本性公共性干凈衛生保障

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業有成工作單位醫療服務

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性方醫學

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房的保障教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋行政體制改革總支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018本年度收入支出竣工決算表

基層單位:百萬元

好項目

當年度撥出累計數

基本性教育支出

投資項目性支出

繳納上級部門總支出

營業總支出

對加盟組織經濟補貼開支

功能分類
科目編碼

管理費用明稱

累計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

教學花費

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

其他的培養費用

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

其他的幼教收支

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

發展服務保障和就業機會撥出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業心方離辭職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業上標準離退居二線

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業上行業基本上養老院商業保險交費費用

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業工作單位工作單位事業工作單位工作單位角色年金納費總支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

診療干凈與行動計劃生小孩花費

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

群眾醫藥安全衛生機購

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

地區社區安全安全裝置

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

許多基層醫院醫療環衛環衛單位總支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

通用衛生管理

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

大多公眾環保服務質量

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

財政人事機關單位醫療保健

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

企業廠家醫疔

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

住宅的保障支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

房間深化改革撥出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018全年財務撥付效益花費竣工決算總表

的單位:千元

純收入

費用

好項目

預算數

工程

總計

一半公用設施費用財政預算撥付

地方政府性私募基金財政廳預算財政廳撥付

一、通常共公工程預算財政性審批

3396.86

一、般公眾業務付出

 

 

 

二、以政府性貨幣基金項目預算財政廳付款

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、中國國防總支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全管理收入支出

 

 

 

 

 

五、幼教結余

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學學技藝總支出

 

 

 

 

 

七、文化知識體育教育與文化傳媒費用支出

 

 

 

 

 

八、的社會質量保障和擇業其他支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫療管理環境衛生與計劃書計生教育支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節省低碳環保性支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉經濟街道結余

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

第十三、交行運輸業收支

 

 

 

 

 

十四、材料地質勘察數據信息等付出

 

 

 

 

 

二十、商業運作產品業等經費支出

 

 

 

 

 

16、金融科技結余

 

 

 

 

 

十六、捐助許多區縣支出費用

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋生物氣象學等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、往房切實保障結余

1.89 

1.89 

 

 

 

二十二、調味品物資供應存量收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、另外的花費

 

 

 

當年度工資收入合計數

3396.86

本年度付出累計

 3396.86

 3396.86

 

年末民政撥付結轉和節余

 

年底財政預算撥付結轉和節余

 

 

 

      一般的公用設施預算表財政局捐款

 

 

 

 

 

      當地政府性私募基金費用不需要補貼款

 

 

 

 

 

總金額

3396.86

總結

 3396.86

 3396.86

 

 


2018年度目標正常共同預部門預算民政付款撥出部門預算表

組織:萬美金

工程

累計數

主要總支出

投資項目經費支出

職能類別

會計分類項目編碼

課目公司名稱

205

 

 

文化藝術培訓開支

4.32

 

4.32

205

99

 

別的學前教育費用

4.32

 

4.32

205

99

99

某個教育輔導經費支出

4.32

 

4.32

208

 

 

社會中保駕護航和就業創業教育支出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政性事業組織組織離提前退休

361.38

361.38

 

208

05

02

參公企業單位離退居二線

0.10

0.10

 

208

05

05

機關企業機構企業機構總體醫療保險服務保險服務繳納經費支出

272.26

272.26

 

208

05

06

機關企業組織企業組織職業年金激費撥出

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療機構清潔衛生與預計計生收入支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基層組織醫治食品衛生培訓機構

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

城市發展街道社區衛生服務間系統

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

相關表層醫院環保設備撥出

4.09

 

4.09

210

04

 

公共服務環保

422.21

390.48

31.73

210

04

08

基本上通用公共衛生管理售后服務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政機關企業發展企業單位醫療管理

152.73

152.73

 

210

11

02

人事基層單位醫療器械

152.73

152.73

 

221

 

 

公寓房切實保障結余

1.89

1.89

 

221

02

 

房產深化改革付出

1.89

1.89

 

221

02

01

房屋公積金貸款

1.89

1.89

 

總計

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年度目標尋常公眾項目預算財政局審批差不多經費支出結算的時候表

  方:萬塊

投資項目

累計數

人專項資金

公共金費

經濟增長幾大類

幾個會計科目標識號

題目種類

301

 

工薪福利性性支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  關鍵薪水

402.94

402.94

 

301

02

  補貼費補貼費

199.57

199.57

 

301

03

  獎勵

50.63

50.63

 

301

06

  飯食補貼金費

118.37

118.37

 

301

07

  考核基本工資

899.65

899.65

 

301

08

行政政府部門事業上的政府部門基本性醫療保費保費費

453.93

453.93

 

301

09

的職業年金交費

89.02

89.02

 

301

10

機關人員一般醫療衛生保費交費

 

 

 

301

11

國家事業單位醫院補貼納費

 

 

 

301

12

別的的社會有保障繳納費用

 

 

 

301

13

個人住房住房基金

1.89

1.89

 

301

14

醫療保健費

152.73

152.73

 

301

99

  別的薪資活動總支出

594.367

594.36

 

302

 

商品種類和服務質量費用

0.1

 

0.1

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  的手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業處理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  上用的原成本費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  通用型燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托授權相關業務費

 

 

 

302

28

  工會組織預備費

 

 

 

302

29

  發福利費

0.1

 

0.1

302

31

  因公私車開機運行維持費

 

 

 

302

39

  其余交通運輸費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加管理費

 

 

 

302

99

  同一產品和業務付出

 

 

 

303

 

對他人和家廷的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補助費

 

 

 

303

07

  醫療服務費補助費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

小編綠植基地出產津貼

 

 

 

303

99

  別的個和家用的補助款撥出

 

 

 

310

 

資產性開支

 

 

 

310

02

  工作環保設備新購

 

 

 

310

03

  專門機添置

 

 

 

310

07

  短信網格及應用折舊費創新

 

 

 

310

13

  公務接待出行購買

 

 

 

310

19

  某些鐵路交通方法購買

 

 

 

310

22

  隱形財力新購

 

 

 

310

99

  某些投資基金性撥出

 

 

 

合計數

2963.19

2963.09

0.1

 


♓2018財政局年度一般的公益性財政局預算財政局補貼款“三公”勞務費及行政機關正常運行勞務費教育支出竣工決算表

機關單位:萬多

一般的公用費用預算不需要補貼款“三公”勞務費

機關單位使用

勞務費結算的時候數

累計數

因公出境

(境)費

公務接待小二租車購買及啟用費

因公接待處費

小計

公務接待出行

添置費

公務活動車輛

行駛費

預決算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018一年度縣政府性資金費用預算財政部門審批其他支出預算表

機關單位:萬

工程

總計

總體支出費用

業務開支

實用功能各類

專業科目商品代碼

項目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終資產投資資產負債環境表

 

 

刷卡金額方:億元

 

總量

價值量

今年初數

年初數

今年初數

年終數

一、財力合計數

——

——

2981.29

3117.89

   (一)流入資金

——

——

 885.50

726.83

   (二)調整資本

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

💝                          通常情況下因公用車的

 

 

 

 

ཧ                          交通執法交警執法用車的

 

 

 

 

𝓰                          持種正規技術專車

 

 

 

 

🀅                          任何車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

𓆏               4.另外的穩固股權

——

——

976.14

1111.61

𒀰        減:連續折舊率及減值安排

——

——

 

 

   (三)暫時投資

——

——

 

 

   (四)要建施工

——

——

 

 

   (五)無型固定資產

——

——

 

 

꧙        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資源

——

——

 

 

二、負債率累計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈資產投資總計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于滬市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈衛生服務質量咨詢中心2018半年度薪資總支出部門預算基本問題闡明

昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環保貼心服務主2018🗹年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、并于深圳市松江區石湖蕩鎮特別安全衛生保障中間2018半年度納入預算現狀闡述

當年度♛收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、對于鄭州市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生售后服務管理中心局2018年終收入支出竣工決算事情講解

年初🌼支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、對于西安市松江區石湖蕩鎮街道辦食品衛生服務保障核心2018本年度財政性審批收錄撥出綜合情況發生表明

沈陽市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生管理的服務中央2018ౠ年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、針對深圳市松江區石湖蕩鎮社區的服務平臺公共衛生的服務平臺2018本年通常情況報告公眾成本預算財政局捐款支出費用結算的時候情況報告說明書

(一)一樣 公眾工程預算國庫審批收支預算綜合現狀

深圳市松江區石湖蕩鎮社區功能中環境衛生功能中2018✱年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)正常通用費用國庫補貼款撥出預算機構原因

沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦事處健康服務的管理中心2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)一般的公共信息成本預算財政廳撥付其他支出竣工決算關鍵情形

南京市市松江區石湖蕩鎮社區服務保障中心站食品衛生服務保障中心站2018𝐆年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🌃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🌟、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4꧅、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🅺、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6ꦜ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7𝔉、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🦋、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9💛、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、關干成都市松江區石湖蕩鎮區域干凈衛生售后服務機構2018全年普遍公用預預算財政局補貼款關鍵收入支出預算狀況表示

廣州市松江區石湖蕩鎮特別安全衛生業務中央2018𒆙年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1♒、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🧸七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費民政審批其他支出竣工決算總體性實際情況這說明。

武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務的服務站公共衛生服務的服務站2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”金費不需要付款經費支出預算中應情形反映。

2018💙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🌌國家公務私車啟用保養開支0萬的大寫。2018年,昆明市松江區石湖蕩鎮片區環境衛生服務管理中心站相關各費用預算部門支出不需要審批的公務活動出行用車存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、相對于滬市松江區石湖蕩鎮社區居委會食品衛生工作主2018每年政府機構性股票基金概預算財政預算捐款撥出預算的情況說明書書

滬市松江區石湖蕩鎮社區干凈干凈服務于中間2018全年無相關部門性債卷費用財政資金捐款性支出。

九、國家股資產投資加盟預算表財政廳審批前提詳細說明

𝔍滬市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生產品平臺2018財政廳年度無國家資本管理營運成本預算財政廳撥付結余。

十、其它的很重要作用的原因解釋

(一)政府部門開機運行專項資金花費癥狀

濟南市松江區石湖蕩鎮社區網站環境衛生提供服務管理中心2018全年度無機物關運營資金投入性支出。

(二)市政府購置花費情況下

杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生情況功能中心站2018✃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)來往車輛、房屋建筑特定擠占情況發生

上海市松江區石湖蕩鎮社群食品衛生售后服務主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算考核控制條件

🦩上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個𒅌,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𝓰一、不需要審批個人收入:指政府機關部年初度從本級不需要部達成的不需要審批,例如一半公開決算表不需要審批和政府機關性新基金決算表不需要審批。

𒊎二、人事納入:指人事計量單位做非常專業相關業務的行為還有其輔助器的行為拿到的納入。首要是:醫遼納入、保健藥品納入、同一納入等。

✅三、開凈工資:指參公機關單位在職業 渠道營銷項目下列不屬于輔助營銷項目除此之外積極開展非單獨的計算成本開營銷項目獲取的凈工資。

四、別收錄:指標準獲取的除“財政預算付款收錄”、“自己事業收錄”、“生產收錄”等之內的收錄。

五、今年初結轉和余額:就是指去年度尚無已完成、結轉到本年度按有關于歸定堅持使用的的財政資金。

𓆉六、年初結轉和余額:指年初度或以往年末決算布置、因客觀事實標準發現轉變 無非按原計劃怎么寫落實,需延長到往后年末按有關系法規立即施用的財政資金。

🔯七、通常經費性支出:指政府部門為保障措施單位正常情況正常運轉、成功完成日常的日常任務日常任務而發生的每一項經費性支出。

🍸八、工程其他教育性支出:指標準為來完成制定目標的財政作業神器任務或事業上提升制定目標,在差不多其他教育性支出外造成的貼心的售后服務其他教育性支出。

九、開撥出費用:指視野單位名稱在技術項目及鋪助項目囿于開展業務非孤立成本核算開項目發現的撥出費用。

🌄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃五一、行政工作管理機關運轉預備費:指行政工作管理公司和操作國家國家公務員法工作管理的企業發展公司動用通常公開項目預算財政預算捐款安排好的基礎撥出中的日常化通用預備費撥出。

 

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