南京市松江區石湖蕩鎮區域食品衛生服務重心
2019全年度團隊結算的時候
目 錄
第一點一部分 滬市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生業務管理中心簡況
一、主要的行政職能
二、醫院安裝
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、個人收入費用結算的時候總表
二、創收結算的時候表
三、花費預算表
四、國庫審批收入來源收支預算總表
五、一樣通用預算表國庫審批教育支出預算表
六、通常情況共公工程預算財政廳補貼款基本的教育支出預算表
𓆉七、通常情況下公用設施財政資金預算財政資金撥付“三公”事業費及市直機關使用事業費費用支出 竣工決算表
八、部門性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算民政付款開支竣工決算表
九、凈資產負債率癥狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第4環節 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職能作用
🉐 以居委安全安全服務培訓質量心中為心中體,全科醫院醫生為領導,適當合理采用居委的資源和最佳枝術,以住戶居民更健康生活為心中,家庭環境為工作單位,居委為領域,所需為導向性,以的女人、小型、老齡人、萎縮性住院病人、智殘人為先點,以解決方法居委的具體安全現象,夠滿足常規安全安全服務培訓質量所需為作用,融應對、醫學、調養、復健、更健康生活幼兒教育為整體,有用、經濟性、方面、總體、連繼的基層醫院安全安全服務培訓質量。由領班單位部門可根據三定設計方案等想關規程中含關具體職責范圍填上。
二、醫療機構設定
✃上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終年收入付出預算總表
機關單位:百萬元
薪水 |
費用支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
活動 |
預算數 |
一、財政局捐款效益 |
3910.57 |
一、正常公共性服務性支出費用 |
|
在當中:政府機構性債卷費用預算不需要捐款 |
|
二、國際關系付出 |
|
二、上一級補貼申請書利潤 |
|
三、國防軍事付出 |
|
三、事業上工資 |
2569.91 |
四、通用的安全開支 |
|
四、企業經營收益 |
|
五、培養收支 |
|
五、附設單位名稱上交年收入 |
|
六、科學的技術水平付出 |
|
六、其余年收入 |
|
七、學歷體育運動與影視文化撥出 |
|
|
|
八、市場經濟保駕護航和出去上班總支出 |
446.07 |
|
|
九、安全衛生營養健康撥出 |
5894.42 |
|
|
十、低能耗環保性花費 |
|
|
|
11、新農村平臺教育支出 |
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
第十五、交通出行貨運收支 |
|
|
|
十四、資源性勘查訊息等結余 |
|
|
|
15、工業提供第三產業等收支 |
|
|
|
第十五、經融費用 |
|
|
|
十八、捐助同一地段支出費用 |
|
|
|
18、國土局海洋能氣候等其他支出 |
|
|
|
第十九、公房基本保障收支 |
124.96 |
|
|
二十二、油糧材料物資儲備庫撥出 |
|
|
|
二11、同一支出費用 |
|
當年度工資合計數 |
6480.48 |
年初教育支出合計數 |
6465.45 |
用人事股權基金掩蓋開支差額 |
|
盈余計算 |
15.03 |
期初結轉和節余 |
|
半年度結轉和盈余 |
|
共計 |
6480.48 |
總結 |
6480.48 |
2019年中工資預算表
組織:億元
頂目 |
當年度效益累計數 |
財政預算審批營收 |
上級領導補貼費營收 |
事業上的收入來源 |
銷售經營營收 |
付屬計量單位上交國家年收入 |
另外工資 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會性擔保和就業率開支 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事公司的離退休年齡 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業廠家離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的方大體關于養老地產養老人身險繳付付出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
基層單位人事基層單位職業類型年金付費經費支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生健康的花費 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療器械干凈部門 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方社群衛生監督裝置 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開干凈 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共信息安全提供服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成的單位社區醫療 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企業單位醫遼 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保障機制撥出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019季度教育支出竣工決算表
企事業單位:萬美元
項目 |
本年度撥出自動求和 |
大致結余 |
工作費用 |
繳納上家結余 |
生意費用 |
對附帶部門補貼申請書支出費用 |
||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保險和找工作開支 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性工作的單位離退體 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企事業編制企事業編制離退休之 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企事業公司的首要給養老險費用交款開支 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門創業行業事業年金付款總支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況的健康支出費用 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療管理環衛設備 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦事處衛生情況裝置 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性提供服務性衛生防疫提供服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的院校醫學 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司公司醫治 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保駕護航花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年度目標財政性補貼款收錄性支出竣工決算總表
計量單位:上萬元
收錄 |
總支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
工作 |
累計 |
基本上公共性費用財政部門付款 |
政府性性私募基金預算表財政支出付款 |
一、一樣 公開預算表不需要補貼款 |
3910.57 |
一、大部分公用設施安全服務撥出 |
|
|
|
二、政府機構性資金工程預算不需要補貼款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公開人身安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培育付出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、古文化體肓與傳媒業其他支出 |
|
|
|
|
|
八、發展安全保障和找工作撥出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、環境衛生衛生總支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、能效綠色環保付出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設社區衛生花費 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通貨運付出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探礦數據信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、商業地產貼心快餐業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、經融費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助另外的的地方花費 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海域天氣等總支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房后勤保障教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十二、糧油食品原材料設備存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、相關開支 |
|
|
|
上年凈收入總金額 |
3910.57 |
當年度支出費用合計數 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年終財政預算捐款結轉和節余 |
|
年初民政付款結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
基本公共性預決算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
ไ 政府機關性投資基金工程預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3910.57 |
總共 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年尋常通用費用財政預算撥付付出結算的時候表
廠家:千元
活動 |
自動求和 |
基本上其他支出 |
新項目性支出 |
|||
功能鍵幾大類 專業科目項目編碼 |
考試科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國勞動保障措施和就業問題收入支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業院校院校離退職 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
行業公司的離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業發展單位名稱主要關于養老地產養老安全繳納費用結余 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
干凈衛生鍵康教育支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層人員診療干凈機購 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
大城市片區清潔衛生設備 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
差不多公開環保售后服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
政府部門事業企事業單位編制企事業單位編制醫療保障 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業部門醫治 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
公寓房基本保障教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
總金額 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019本年平常公開成本預算財政性審批常規花費預算表
公司:百萬元
大型項目 |
加總 |
工作人員經費預算 |
共公資金 |
||
生活類別 管理費用商品編碼 |
課程分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司公益福利總支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
常規月工資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
企企業企業企業企業基本的社區養老穩定費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業技能年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
公司員工一般醫療保障穩定付費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其他市場保障機制付款 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他公司特權費用 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
各種商品和保障收入支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用用料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務出行用車啟用維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關鐵路交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關物品和服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對我們和家人的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個漁業分娩補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一小編和家的補貼結余 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機械設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機器購買 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺絡上及APP租賃費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通費的工具購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無型基金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個投資性撥出 |
|
|
|
自動求和 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019本年度般通用概預算國庫審批“三公”經費預算預算及危險機關啟動經費預算預算撥出預算表
行業:億元
正常公共性費用不需要付款“三公”專項經費 |
危險機關運營 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
因公專用車添置及執行費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛租賃 折舊費費 |
國家公務公務車 啟用費 |
||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019月度政府部性債券概預算財政預算補貼款費用支出 預算表
方:多萬元
新項目 |
自動求和 |
核心總支出 |
新項目支出費用 |
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實用功能進行分類 學科代碼 |
學科公司名稱 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標資本債務狀況表 |
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刷卡金額企事業單位:萬的大寫 |
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總數 |
顏值 |
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本年數 |
月底數 |
月初數 |
年底數 |
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一、固定資產預估合計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)流動量凈資產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)比較固定金融資產 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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💦 通常情況公務活動專用車 |
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🍎 辦案執勤點私家車 |
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⛎ 特別專業的技術車輛 |
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🐼 一些車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
𝔉 4.各種穩固資源 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
൩ 減:累加折舊率及減值做準備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)太久投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)搭建項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形資產投資 |
—— |
—— |
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9.46 |
🌱 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它資本 |
—— |
—— |
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二、資產負債總計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相對于成都市松江區石湖蕩鎮特別食品衛生服務于機構2019每年使收入付出竣工決算基本狀態說
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區安全衛生安全衛生服務培訓公司2019🐷年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、有關東莞市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛服務性咨詢中心2019季度工資收入部門預算的請示報告怎么寫
本年度꧃收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、相對于南京市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生提供服務學提供服務平臺站2019每年結余結算的時候情形說
當年度ꦰ支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、對於重慶市松江區石湖蕩鎮小區環衛服務平臺2019每年財政部門付款利潤付出總體性事情表示
重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生間服務于中心站2019𒉰年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、更多上海市松江區石湖蕩鎮片區衛生監督提供服務中2019月度應該公益性費用預算民政審批性支出竣工決算實際申請報告怎么寫
(一)普通服務性概預算財政廳捐款費用結算的時候整體實際情況
成都市松江區石湖蕩鎮街道衛生管理服務質量咨詢中心2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)正常共同預竣工決算財政局審批費用支出 竣工決算機構情形
沈陽市松江區石湖蕩鎮區域干凈衛生服務于中2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)通常情況下公眾工程預算民政補貼款付出預算實際上情況下
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區服務的服務部衛生監督服務的服務部2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2ಌ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3✅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4𒐪、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5💧、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、有關于天津市松江區石湖蕩鎮片區清潔工作主2019第四季度一半公共服務結算的時候民政撥付大致支出費用結算的時候現狀詳細說明
北京市松江區石湖蕩鎮社區提供服務機構安全衛生提供服務機構2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1♔、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꦜ、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
𒁃七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政預算補貼款費用竣工決算整體問題詳細說明。
北京市松江區石湖蕩鎮特別安全衛生的服務咨詢中心2019𝐆年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🌄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”資金民政補貼款收入支出部門預算具有問題描述。
2019ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦫ公務接待專車加載維護與保養經費支出0萬是。通常于搶修穩定、氣油及搶修。2019年,天津市松江區石湖蕩鎮小區食品衛生服務保障咨詢中心隸屬各決算標準成本財政部門補貼款的公務接待私車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關與成都市松江區石湖蕩鎮小區健康服務質量主2019一年度縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政局捐款其他支出竣工決算現象證明
傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦健康服務保障重心2019月度無當地政府性母基金項目預算財政部門審批費用。
九、國有控股資本投資運作財政支出預算財政支出捐款狀況說明書怎么寫
🦩西安市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈衛生售后服務中間2019第四季度無國家資產投資營業費用預算財政資金補貼款性支出。
十、任何重要的問題的事情說明書
(一)政府機關啟動預備費開支情況
佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦安全售后服務主2019半年度高分子關進行專項經費付出。
(二)以政府的采購收支情況發生
杭州市松江區石湖蕩鎮小區干凈衛生售后服務心中2019🍷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)工程車輛、房子特別的侵占癥狀
🥀截止2019年12月31日,東莞市松江區石湖蕩鎮社群安全提供服務主用到的平常因公專用車的中,由區危險機關公共事務操作局中國統一獎品有保障的平常因公專用車的為0輛。
(四)成本預算績效考評菅理事情
🌱上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個ꦫ,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
൩一、民政局付款年收入:指機構年初度從本級民政局科室爭取的民政局付款,收錄基本上公用工程費用預算民政局付款和人民政府性理財產品工程費用預算民政局付款。
🤡二、事業有成的單位效益:指事業有成的單位的單位開展金融業務靠譜金融業務運動簡述輔助性運動提供的效益。主要的是:社區醫療效益、otc藥品效益、別效益等。
🍸三、生意薪資收錄:指視野計量單位在專業國際業務行為極其輔助工具行為以外展開非獨自賬務處理生意行為作為的薪資收錄。
♊四、某個凈工資:指工作單位選取的除“財務撥付凈工資”、“創業凈工資”、“生產經營凈工資”等之內的凈工資。
五、年末結轉和盈余:就是指當年度還完工、結轉到年初按關于法律法規重新采用的錢財。
🧔六、半半本年結轉和余額:指當半本年或之前半本年成本預算安排好、因主客觀的條件有不同無發按原工作規劃具體實施,需遲緩到之后半本年按想關約定仍然施用的的資金。
七、基本上撥出:指事業單位為擔保構造正常人正常的事業、達到平日事業日常工作而遭受的每項撥出。
♌八、該項目收支:指單位名稱為做完當前的財政的工作工作或事業性經濟發展階段目標,在大多收支認知能力進行的某項收支。
𝓀九、經驗開支費用:指創業企業單位在專業性主題活躍形式及手游輔助主題活躍形式模版積極開展非單獨歸集經驗主題活躍形式形成的開支費用。
൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♒十一月、行政事務機關運動勞務費:指行政事務院校和符合因公員法菅理的事業性院校食用通常通用項目預算財政局撥付科學安排的總體總總支出中的規章制度通用勞務費總總支出。