廣州市松江區新浜鎮街道社區健康售后服務學校
2018當年度相關部門預算
目 錄
第一點部門 蘇州市松江區新浜鎮社區網站安全服務管理心中概述
一、常見職責
二、部門部門預算部門包含
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入性支出結算的時候總表
二、利潤部門預算表
三、開支預算表
四、財政性捐款個人收入花費竣工決算總表
五、普遍公共服務竣工決算民政捐款費用竣工決算表
六、一樣 公眾工程預算財政資金補貼款大體經費支出預算表
七、普通服務性費用國庫撥付“三公”專項資金及政府機關工作專項資金支出費用預算表
八、國家性私募基金費用預算民政補貼款總支出結算的時候表
九、財力流動負債情況表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步這部分 詞釋義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、重點行政職能
💎滬市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生學情況產品監督產品中央是松江區清潔衛生學情況監督和準備發育常務聯合會行政主管的基層醫院醫療機構保障清潔衛生學情況監督平臺。注意的工作崗位職責:承載新浜地段各位人艮老百姓基本的醫療機構保障產品及公用設施清潔衛生學情況監督產品。
二、組織機構布置
♌根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018本年度個部門預算表
2018全年收益收入支出預算總表
組織:萬美金
使收入 |
花費 |
||
建設項目 |
預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、財政預算撥付工資收入 |
2588.98 |
一、正常通用服務培訓花費 |
|
進來:當地政府性股權基金費用預算財政支出付款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、領導補貼申請書收入來源 |
176.91 |
三、防御其他支出 |
|
三、事業上的收入水平 |
3093.80 |
四、公用設施安全防護性支出 |
|
四、加盟盈利 |
|
五、教育培訓收入支出 |
4.87 |
五、所屬標準上交國家納入 |
|
六、科學實驗的技術開支 |
|
六、許多純收入 |
369.34 |
七、傳統藝術體育課與傳煤開支 |
|
|
|
八、中國社會保障制度措施和自主創業支出費用 |
322.87 |
|
|
九、醫療保障清潔衛生與籌劃計劃生育工作總支出 |
5595.17 |
|
|
十、節省節能付出 |
|
|
|
11、城鄉經濟社區居委會付出 |
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
十五、城市交通搬家費用 |
|
|
|
十四、教育資源堪探消息等費用 |
|
|
|
第十三、商業性的服務項目業等教育支出 |
|
|
|
第十六、財經支出費用 |
|
|
|
二十七、救助別的地方收入支出 |
|
|
|
十七、土地資源淺海形象等其他支出 |
|
|
|
19、商品房的保障總支出 |
8.61 |
|
|
四十、糧油食品工程物資保障收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、某些付出 |
|
年初個人收入加總 |
6229.03 |
本年度收支總金額 |
5931.52 |
用企事業基金、期貨、現貨、微盤補回結余差額 |
|
余額配資 |
293.23 |
年終結轉和盈余 |
66.04 |
年底結轉和盈余 |
70.32 |
合計 |
6295.07 |
總金額 |
6295.07 |
2018當年度年收入部門預算表
工作單位:萬元左右
好項目 |
當年度薪資收入合計數 |
國庫捐款年收入 |
領導津貼工資 |
企業工資收入 |
開營收 |
附加機構上交納入 |
其它收入水平 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教育教學經費支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外培訓花費 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它培訓教育支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界擔保和就業形勢其他支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業心公司離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野方離提前退休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關行業衛生事業行業大多頤養天年保險行業繳付付出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業心組織職業年金付款付出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構安全衛生與方案生孩子費用 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械清潔企業 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站健康企業 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
別的表層醫用干凈公司其他支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
根本產品性健康產品 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政性教育事業的單位醫藥 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事公司的醫療機構 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改善其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018當年度費用竣工決算表
標準:千元
工程項目 |
本年度其他支出總金額 |
最基本費用 |
項目收支 |
上交國家上級領導結余 |
自主經營付出 |
對所屬標準補貼費開支 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接費用支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余培養教育支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的教育學校支出費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和專業教育教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業組織離辭職 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業基層單位離退休年齡 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政計量單位事業有成計量單位一般給養老險金交費結余 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業的單位職業類型年金付款教育支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生防疫與記劃生小孩收入支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫遼環衛裝置 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市居委衛生間單位 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個農村基層醫疔衛生監督組織 收支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多通用食品衛生安全服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處行業工作單位醫療設備 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司的治療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房得到保障性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革開支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018年財政廳補貼款純收入付出竣工決算總表
政府部門:萬美元
工資收入 |
費用 |
||||
大型項目 |
預算數 |
業務 |
合計數 |
通常公用設施工程預算財政部門捐款 |
人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算補貼款 |
一、正常公用概算財政部門捐款 |
2588.98 |
一、似的公眾精準服務經費支出 |
|
|
|
二、現政府性理財產品概算民政審批 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導收支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、有效枝術費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術休育與新傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 基本保障和工作花費 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫疔干凈衛生與打算生孩其他支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、綠色建筑綠色花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮街道社區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、流量車輛運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、新信息勘查新信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業性服務于業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助某個位置經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源深海景象等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產有效保障其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
2、油糧運輸貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、的支出費用 |
|
|
|
當年度純收入累計 |
2588.98 |
當年度費用總計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
月初財政部門付款結轉和節余 |
|
年尾財政部門審批結轉和余額 |
|
|
|
通常情況下公共信息決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性資金概算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2588.98 |
總共 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018年一樣共同預算國庫審批費用預算表
院校:70萬
內容 |
預估合計 |
最基本撥出 |
建設項目經費支出 |
|||
作用進行分類 會計科目簡碼 |
專業科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
某個幼教撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
其他的教育輔導結余 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
中國社會服務保障和出去上班總支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展標準離退休工資 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的廠家離提前退休 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
行政部門人事部門根本醫養人身險繳納費用收入支出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
組織事業組織組織角色年金手機繳費收支 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
整形健康與策劃生殖結余 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療環衛環衛裝置 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務站環境衛生貸款機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
另外的底層醫療器械安全培訓機構花費 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共公清潔衛生 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
基本性通用清潔衛生售后服務 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
政府部門事業上公司的醫療設備 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業單位編制名稱醫藥 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
房產服務花費 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革結余 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
預估合計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018第四季度普通公眾項目預算不需要審批核心付出預算表
工作單位:百萬元
創業項目 |
總計 |
的人員事業費 |
共用勞務費 |
||
實惠分類管理 專業科目代碼 |
科目表命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入社會福利性支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
首要的薪資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機關單位教育事業機關單位常見養老保險公司保險公司費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
工作年金納費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
教工基本的診療保險行業交款 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員整形補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會生活切實保障付款 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工薪發福利其他支出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
產品和精準服務收入支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用食材費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
因公買車正常運行維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的公路網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個菜品和精準服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和小家庭的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人綠植基地的生產補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些個人賬戶和家里的補貼費經費支出 |
|
|
|
310 |
|
投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
工作系統租賃費 |
|
|
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310 |
03 |
專用主設備購入 |
|
|
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310 |
07 |
信息內容在線及軟件下載購置費系統更新 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動私車購買 |
|
|
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310 |
19 |
許多交通線的工具折舊費 |
|
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310 |
22 |
有形資金購入 |
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310 |
99 |
相關資本公司性收入支出 |
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總金額 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
♚2018年度目標平常共同概算不需要捐款“三公”專項專項經費及機關事業單位程序運行專項專項經費經費支出部門預算表
的單位:萬多
般公眾概預算財政預算審批“三公”費用 |
機關單位自動運行 金費竣工決算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私家車置辦及進行費 |
公務服務服務費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 購買費 |
國家公務公務車 正常運行費 |
||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
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2018年終人民政府性母基金部門預算財政性補貼款支出費用部門預算表
院校:萬的大寫
工程項目 |
加總 |
差不多花費 |
品牌花費 |
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功用進行分類 學科商品代碼 |
考試科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度財產過負債的情況表 |
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大額公司:萬的大寫 |
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個數 |
意義 |
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本年數 |
歲末數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、資產投資累計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)的流動固定資產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定位置資金 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
♋ 平常因公私家車 |
|
|
|
|
ꦐ 衛生監督執法值崗專車 |
|
|
|
|
☂ 特類行業工藝租車 |
|
|
|
|
⭕ 別車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🀅 4.另外的放置固定資產處置 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🦄 減:積累折舊費及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資本 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
﷽ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種債務 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于東莞市松江區新浜鎮社區環境衛生環境衛生服務的服務管理中心2018第四季度營收教育支出部門預算整體情形這說明
天津市松江區新浜鎮社區干凈干凈服務質量公司2018𒁃年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:✅營收加大基本是財政資金部門業務量部門營收加大及及詢問業務量部門營收加大等致使;其他付出加大基本是財政資金部門業務量部門其他付出加大及及業務量部門營收加大同一時間致使公共接待費根據加大等。
二、管于東莞市松江區新浜鎮社區網站安全衛生的服務點點2018當年度收益部門預算的說明書怎么寫
年初𒈔收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、對於重慶市松江區新浜鎮片區清潔工作中心的2018財政年度收入支出部門預算現象代表
年初♈支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、相對于沈陽市松江區新浜鎮居委會清潔服務心中2018年中民政審批收錄性支出整體現狀解釋
廣州市松江區新浜鎮社區居委會衛生管理服務于主2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018♌年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、對於杭州市松江區新浜鎮特別公共衛生服務質量中間2018第四季度基本上公益性估算國庫審批性支出部門預算具體情況說明
(一)一樣 共公工程預算財政廳付款撥出預算總體布局環境
傷害市松江區新浜鎮平臺食品衛生貼心服務公司2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🐈主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)通常狀態下公用成本預算國庫撥付開支預算結構設計狀態
西安市松江區新浜鎮特別安全服務保障主2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)普通服務性項目預算財政開支審批開支竣工決算主要時候
佛山市松江區新浜鎮街道衛生防疫功能中心點2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1𒅌、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5ꦦ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9🔥、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、至于蘇州市松江區新浜鎮社區服務于站衛生防疫服務于重點2018一年度常見公用設施財政總支出預算財政總支出補貼款基本性總支出部門預算原因反映
鄭州市松江區新浜鎮社區醫療管理衛生管理保障核心2018💛年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1💜、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🐓七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
武漢市松江區新浜鎮社群衛生管理服務性中央2018月度無“三公”經費支出費用財政廳審批支出費用。
八、關與佛山市松江區新浜鎮特別衛生間提供服務主2018季度現政府性貨幣基金預算表財政資金補貼款花費結算的時候問題講解
重慶市松江區新浜鎮片區環保工作機構2018季度無人民政府性私募基金項目預算財政性捐款經費支出。
九、國有化資產投資經驗概算財政預算撥付現象解釋
✃西安市松江區新浜鎮街道社區環保貼心服務重點2018全年無國家股資本投資生意項目預算財政局撥付支出費用。
十、其余首要事宜的實際申請報告怎么寫
(一)政府部門進行經費預算費用支出 時候
西安市松江區新浜鎮社區網站環保的服務平臺2018年中硅化物關運轉勞務費開支。
(二)政府機構招標采購費用支出 問題
天津市松江區新浜鎮街道社區衛生的服務管理的工作站的2018❀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018ꦏ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)汽車、房屋面積特別侵占情況下
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算效績管理方法環境
♑上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
▨一、民政概算部門局資金補貼款工資收入:指行政部門年初度從本級民政概算部門局資金行政部門拿得的民政概算部門局資金補貼款,涵蓋普遍通用費用民政概算部門局資金補貼款和縣政府性私募基金費用民政概算部門局資金補貼款。
ꦐ二、工作納入:指工作計量單位開展業務領域工程專業業務領域主題活動形式簡述輔助性主題活動形式獲得的納入。具體是:醫遼納入。
🌌三、運作凈使收入:指工作部門在非常專業業務領域活動非常引導活動囿于大力開展非經濟獨立核算成本運作活動完成的凈使收入。
ꦦ四、別的凈收益:指公司的爭取的除“財政資金付款凈收益”、“事業性凈收益”、“生產凈收益”等其他的凈收益。主要是是:的健康體檢項目凈收益、有價預防針凈收益等。
五、年末結轉和盈余:就是指去年度暫時無法來完成、結轉到年初按光于中規定一直運用的的資金。
ꦆ六、年初結轉和余額:指年初度或曾經財政全年決算籌劃、因相對主義條件時有發生影響不可能按原工作計劃試行,需延后到日后財政全年按有觀規定標準立即的使用的流動資金。
🅺七、大致撥出:指公司的為的保障醫院一切正常高速運轉、完成級任務平常事業級任務而會出現的貼心的售后服務撥出。
✃八、活動性費用:指基層單位為提交獨特的行政事務崗位釣魚任務或事業心提升工作目標,在總體性費用以外造成的杜六房加盟總部的性費用。
🔥九、生產開性花費:指事業上的的單位在專業技術生活形式內容及輔助軟件生活形式內容之中深入開展非人格獨立結算生產開生活形式內容會出現的性花費。
ꦚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ও國慶、方操作資金:指行政性方和參考公務接待員法的管理的人事方操作主要公共服務工程預算不需要審批籌劃的主要費用總支出 中的臺賬公共資金費用總支出 。