廣州市松江區方松片區片區衛生監督服務性核心
2018每年結算的時候
目 錄
首位要素 東莞市松江區方松道路社群環衛產品公司慨況
一、最主要職權
二、中介機構安裝
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、工資經費支出部門預算總表
二、盈利部門預算表
三、結余結算的時候表
四、民政審批薪資其他支出竣工決算總表
五、一般的通用概預算財政局審批開支預算表
六、一般來說公用估算不需要審批最基本費用部門預算表
七、一般的公共服務預算表財政性補貼款“三公”專項資金及政府機關開機運行專項資金開支部門預算表
八、部門性基金投資概預算國庫補貼款收支部門預算表
九、凈資產資產負債情況下表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第四點那部分 代詞定義
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、通常職權
🐲濟南市松江區方松街邊特別食品環衛服務項目項目的公司是區衛計委下的全家人基層人員醫療設備結構結構,添加方松街邊及廣富林街邊內博大民眾民眾通常醫療設備結構服務項目項目的及公共服務項目食品環衛服務項目項目的。
二、組織配置
🃏根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終個人收入總支出預算總表
基層單位:萬是
使收入 |
花費 |
||
活動 |
結算的時候數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、國庫付款利潤 |
4186.09 |
一、一般來說公益性精準服務費用支出 |
|
之中:區政府性基金投資工程預算財政支出審批 |
|
二、外交史支出費用 |
|
二、上級部門補貼政策年收入 |
267.4 |
三、航空航天開支 |
|
三、事業收益 |
5581.82 |
四、公用設施安全性高費用支出 |
|
四、企業經營個人收入 |
|
五、培訓經費支出 |
10 |
五、附屬醫院機構上交利潤 |
|
六、科學合理技術設備收入支出 |
|
六、相關創收 |
1278.37 |
七、文化水平體育教育與新傳媒經費支出 |
|
|
|
八、市場安全保障和找工作教育支出 |
173.42 |
|
|
九、醫遼衛生間與打算生孩子收支 |
10110.39 |
|
|
十、綠化環保健康環保健康經費支出 |
|
|
|
十一國慶、新型農村居委會支出費用 |
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
13、公路交通物流物流撥出 |
|
|
|
十四、資源的勘察數據信息等收入支出 |
|
|
|
十六、商業區服務管理業等性支出 |
|
|
|
十五、經融性支出 |
|
|
|
十六、救助許多區縣教育支出 |
|
|
|
18、國土局深海形象等收支 |
|
|
|
十八、商品房保證費用支出 |
151.3 |
|
|
二十二、糧油加工廢舊物資存量花費 |
|
|
|
二11、任何費用支出 |
|
上年工資預估合計 |
11313.68 |
上年總支出合計數 |
10445.11 |
用工作貨幣基金補上結余差額 |
|
盈余左右 |
857.93 |
年終結轉和盈余 |
80.87 |
半年度結轉和節余 |
91.51 |
合計 |
11394.55 |
總額 |
11394.55 |
2018全年度收錄竣工決算表
的單位:十萬
新項目 |
當年度年收入累計數 |
財政部門撥付效益 |
上家經濟補貼收錄 |
事業心效益 |
經營管理工資收入 |
附屬醫院公司上交國家薪資收入 |
相關薪水 |
||||
功能分類 |
會計科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
學前教育支出費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余幼小銜接支出費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別教學支出費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保護和就業前景支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業工作單位離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門教育事業院校的職業年金交款結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔和準備養育教育支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療服務環衛結構 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
都市片區安全衛生結構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
許多表層醫疔環衛企業結余 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用環保保障 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公共信息衛生間服務于 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處參公廠家醫療機構 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企業醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保障措施費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018半年度開支竣工決算表
政府部門:萬美金
大型項目 |
上年撥出總金額 |
通常支出費用 |
品牌其他支出 |
上交國家上家開支 |
運作收支 |
對附加機構政府補貼性支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育付出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教學開支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教育培訓性支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟基本保障和學生就業總支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展工作單位離退職 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關教育事業標準角色年金繳付支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔公共衛生和計劃方案發育付出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫院健康部門 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委清潔組織 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他面層醫療管理環境衛生系統付出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生防疫 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般共公安全服務保障 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公共性衛生防疫服務培訓 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心組織醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位醫遼 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有保障其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改革方案其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018年終不需要捐款個人收入支出費用預算總表
組織:萬是
納入 |
撥出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
好項目 |
自動求和 |
一般來說共同財政資金預算財政資金付款 |
相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財務審批 |
一、正常共同估算財政支出補貼款 |
4186.09 |
一、一半共同保障總支出 |
|
|
|
二、國家性母基金成本預算國庫撥付 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、航空航天費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全的費用 |
|
|
|
|
|
五、培養結余 |
10 |
10 |
|
|
|
六、科學實驗工藝費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育課與文化傳播性支出 |
|
|
|
|
|
八、市場得到保障和就業率開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、社區公共衛生管理與計劃怎么寫生小孩開支 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節能公司綠色經費支出 |
|
|
|
|
|
11、新型農村街道辦撥出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通裝運裝運結余 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探礦相關信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業工作業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助許多國家撥出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海域景象等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房服務性支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二十二、油糧資源自給率開支 |
|
|
|
|
|
二五一、相關費用 |
|
|
|
本年度收入水平總計 |
4186.09 |
本年度其他支出合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
年終財務撥付結轉和余額 |
|
月底民政捐款結轉和余額 |
|
|
|
般共公財政局預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
🍌 市政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4186.09 |
累計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年末一般來說服務性工程預算財政資金撥付花費預算表
工作單位:百萬元
新項目 |
總金額 |
首要費用支出 |
投資項目撥出 |
|||
基本功能劃分類別 項目商品編號 |
科目表簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校付出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
別的教育學校性支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
另一個培育性支出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
發展擔保和就業前景收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公基層單位離退體 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
部門視野政府部門專業年金納費費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
社區醫療健康和進度表生二胎經費支出 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層人員醫院安全中介機構 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
市區區域清潔衛生機購 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
一些群眾醫院干凈衛生公司付出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
大致公用設施衛生學服務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
大量公用設施傳染病防治提供服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業標準醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司的醫疔 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
住宅有保障開支 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
自動求和 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018年末正常公益性結算的時候財政局審批最基本撥出結算的時候表
公司:萬的大寫
的項目 |
總計 |
考生經費支出 |
公用設施專項資金 |
||
實惠分級 考試科目打碼 |
會計科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資有福利教育支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
基礎底薪 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價很大打工族薪資 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
國家機關自己事業標準首要社會養老保險金保險金費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職位年金繳納 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員最基本醫療衛生人壽保險網上繳費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試診療補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會中保險交款 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年薪福利性經費支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
進口商品和服務的收支 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公區費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理標準化承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級原料費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務使用車正常運行保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通配套花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的貨品和安全服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家中的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農產品加工產生津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別的人和人的補帖結余 |
|
|
|
310 |
|
投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修產品租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能技術設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息系統及app新購更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通出行軟件采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣房產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本投資性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018全年度普遍公共性估算財政廳捐款“三公”專項資金及部門運作專項資金總支出結算的時候表
的單位:千元
一般來說公共性成本預算財務補貼款“三公”勞務費 |
企事業單位正常運作 經費預算預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行用車新購及作業費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私家車 新購費 |
公務活動車輛 運轉費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年現政府性資金費用財政性支出審批性支出結算的時候表
機構:萬的大寫
工程項目 |
累計 |
基本性其他支出 |
該項目經費支出 |
|||
工作類別 課目識別碼 |
考試科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度債務外債現象表 |
||||
|
|
標準公司:萬塊 |
||
|
規模 |
幣值 |
||
年末數 |
半年度數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、債務自動求和 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)外溢固定資產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)進行固定資金投資 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
༒ 基本上公務活動出行用車 |
|
|
|
|
⛎ 行政執法執勤點私家車 |
|
|
|
|
💦 獨特的專業性高技術出行 |
|
|
|
|
𒁃 相關專用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
❀ 4.相關固定不動財產 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
𒐪 減:合計攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣財產 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
༒ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何基金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對滬市松江區方松社區網站社區網站干凈衛生服務項目重點2018年末年收入撥出結算的時候總體設計情況下原因分析
重慶市松江區方松居委會片區衛生監督服務服務站2018𒉰年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、并于傷害市松江區方松街辦居委環保服務保障中心站2018月度純收入結算的時候現狀就說明
本年度ಌ收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、至于滬市松江區方松道路社區貼心服務站衛生學貼心服務機構2018全年性支出預算情況報告表明
本年度ꦉ支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、管于東莞市松江區方松街辦片區安全服務培訓重心2018年度目標國庫審批創收付出基本情況發生代表
重慶市松江區方松街道辦的服務網站街道辦安全衛生的服務網站2018🐲年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、有關濟南市松江區方松社區居委會安全服務網站局社區居委會環境衛生安全服務網站局2018本年度基本公眾費用預算財政性付款撥出預算癥狀詳細說明
(一)通常共同費用財政性審批教育支出預算總體布局具體情況
杭州市松江區方松居委區域衛生管理服務保障重心2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)正常公益性費用財政預算捐款支出費用結算的時候機構現象
杭州市松江區方松街區片區干凈衛生貼心服務中間2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)通常條件公用工程預算財政廳付款總支出竣工決算準確條件
天津市松江區方松街社區的服務站環保的服務基地2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1💜、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🐼、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5🍎、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🧜、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7💖、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8൲、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9🍒、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、至于南京市松江區方松特別特別食品衛生服務的機構2018當年度普通公眾概算財政局付款基礎收支結算的時候時候說明書怎么寫
重慶市松江區方松街區街道衛生監督服務質量中心點2018🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1🌼、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
ꦅ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政部門捐款花費部門預算環境承載力原因介紹。
🧔上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
佛山市松江區方松街道辦街道辦安全安全服務服務部2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費預算民政補貼款結余竣工決算具體情況下情況下闡明。
ꦫ西安市市松江區方松街道街道社區街道社區提供服務學提供服務主2018年末無“三公”經費支出費用財政預算審批支出費用。
八、至于蘇州市松江區方松街鎮社區清潔衛生清潔衛生工作咨詢中心2018月度現政府性基金投資成本預算財政局撥付收支預算情況代表
杭州市松江區方松居委社群清潔功能中央2018一年度無市政府性投資基金成本預算財政資金捐款教育支出。
九、國企資金生意估算財政局撥付的情況表示
蘇州市松江區方松城市社區功能站衛生間功能心中2018年中無國家資源運作概預算民政撥付總支出。
十、其他的關鍵細節的時候闡明
(一)機關事業單位工作接待費總支出現象
重慶市松江區方松街鎮社區居委會安全服務保障學校2018月度高分子關工作資金投入收支。
(二)國家選擇教育支出原因
滬市松江區方松居委平臺清潔衛生工作中心局2018ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)運輸車輛、快裝非常規占存環境
西安市松江區方松居委社區干凈干凈服務于中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考核菅理時候
🎃上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
ꦑ一、財務付款收錄:指廠家本年中度從本級財務行政部門拿到的財務付款,包擴一半公益性項目費用財務付款和政府部性股票基金項目費用財務付款。
🧸二、事業上的有成薪資:指事業上的有成企事業編搞好專業課程行業行動組織還有其輔助的行動組織獲得的薪資。主耍是:醫療保健行業薪資等。
三、加盟納入:指工作方在專業化相關業務工作還有其引導工作以外大力開展非孤立折算加盟工作得到的納入。
♕四、一些個人純個人薪資:指行業提供的除“財政廳撥付個人純個人薪資”、“事業有成個人純個人薪資”、“企業經營個人純個人薪資”等外的個人純個人薪資。關鍵是:共同衛生學檢測個人純個人薪資、有價役苗個人純個人薪資、物品盤盈個人純個人薪資等。
五、年末結轉和節余:意指上一年度從未達成、結轉到年初按光于相關規定再繼續運用的資本。
ꦫ六、歲末結轉和盈余:指上半季度或之前半季度估算安裝、因主觀能力產生變幻沒有按原計劃怎么寫方案,需推遲了到過后半季度按業內要求依然用到的資產。
七、常規花費:指企事業單位為得到保障結構合適旋轉、成功每天的工作上責任而的發生的相關花費。
﷽八、運作費用結余 :指的單位為達到指定區域的政府部門運作人物或企業進展進展任務,在首要費用結余 之中發生的的一項費用結余 。
𓆏九、營運總費用:指衛生事業企單位在專業的工作內容及氧化硅工作內容本身組織開展非自由結算營運工作內容產生的總費用。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡五一、基層企業電腦運行費用:指人事部門基層企業和符合公務接待員法工作的事業心基層企業應用通常情況公共服務成本預算財政付出付款確定的大致付出中的常規共用費用付出。