天津市松江區方松城市居委衛生學業務咨詢中心
2019每年部門預算
目 錄
第二部份 上海市松江區方松街道街道衛生管理服務于中心局概述
一、重點工作職責
二、設備設立
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入水平性支出部門預算總表
二、個人收入預算表
三、結余結算的時候表
四、民政審批盈利花費結算的時候總表
五、應該公眾項目預算財政花費補貼款花費預算表
六、平常共公預算表財政花費付款根本花費結算的時候表
七、普通公共信息概預算國庫撥付“三公”接待費及政府部門自動運行接待費結余部門預算表
八、政府部性貨幣基金概預算財政預算撥付總支出部門預算表
九、股權資產負債情況表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四點局部 代詞描述
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 最主要職責
ꦕ鄭州市松江區方松的大街上小區干凈衛生防疫貼心提供服務管理公司局是區衛建委下的的一家面層醫疔培訓機構,承受方松的大街上及廣富林的大街上內滿足村民村民幾乎醫疔貼心提供服務管理及共公干凈衛生防疫貼心提供服務管理。
二、組織布置
🥂根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
ꦦ第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度薪資總支出部門預算總表
基層單位:萬多
凈收入 |
收入支出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、似的共同費用財政廳撥付薪資收入 |
4401.35 |
一、般共公業務總支出 |
|
二、區政府性新基金費用財政預算補貼款收益 |
|
二、外交史費用 |
|
三、上一級補助款盈利 |
|
三、飲水機其他支出 |
|
四、視野效益 |
7678.25 |
四、通用人身安全經費支出 |
|
五、操作工資 |
|
五、教育輔導撥出 |
|
六、付屬企事業單位上交國家薪水 |
|
六、科學有效技術工藝教育支出 |
|
七、一些使收入 |
39.76 |
七、文化藝術度假旅行軍事體育與影視文化總支出 |
|
|
|
八、社會上確保和就業機會性支出 |
713.79 |
|
|
九、清潔營養健康花費 |
11075.12 |
|
|
十、節電健康開支 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌街道收入支出 |
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
13、道路物流運輸性支出 |
|
|
|
十四、市場探礦問題等結余 |
|
|
|
第十、商業性的售后服務行業等花費 |
|
|
|
第十六、互聯網金融其他支出 |
|
|
|
十八、協助相關的地區收入支出 |
|
|
|
二十、自燃資源性海底氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
十八、房產得到保障撥出 |
178.22 |
|
|
二十五、糧油加工原材料設備收儲撥出 |
|
|
|
二十一國慶、災害性防控及應急預案的管理經費支出 |
|
|
|
二第十二、某些收入支出 |
|
本年度工資加總 |
12119.36 |
上年開支累計 |
11967.13 |
用事業性債卷化解結余差額 |
|
盈余重新分配 |
83.96 |
月初結轉和盈余 |
88.27 |
年尾結轉和節余 |
156.54 |
累計 |
12207.63 |
累計 |
12207.63 |
2019年中營收竣工決算表
公司:萬余元
新項目 |
年初納入加總 |
民政審批收入來源 |
上級部門政府補貼年收入 |
事業心薪資 |
運作盈利 |
附帶企業單位上交盈利 |
別的營收 |
||||
功能分類 |
課程稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
市場保駕護航和就業創業開支 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業性政府部門離離休 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機構離養老金 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展企企業首要健康養老保障手機繳費支出費用 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關衛生事業企業衛生事業企業專業年金交費收入支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔正常撥出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層工作治療衛生學中介機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區居委會環保系統 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共服務環衛 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公益性環衛服務的 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵公共產品衛生間產品 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業的單位醫治 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企業整形 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房擔保性支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革付出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019當年度其他支出預算表
工作單位:萬
投資項目 |
本年度費用累計數 |
核心其他支出 |
產品結余 |
上交上家支出費用 |
加盟收支 |
對附帶行業補貼申請書撥出 |
||||
功能分類 |
課程各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 安全保障和擇業經費支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處工作的單位離退休年齡 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業標準離退休年齡 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業組織一般醫療保險行業保險行業網上繳費其他支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公公司行業年金交款支出費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保更健康費用支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層社區醫療間企業 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政社區干凈干凈培訓機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾環保 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共性食品衛生精準服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害通用衛生管理服務質量 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理人事院校醫藥 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展機關單位醫療管理 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有效保障總支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房機構改革收支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019當年度財政部門審批收益總支出部門預算總表
廠家:十萬
營收 |
費用 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
內容 |
加總 |
普遍公用預算表財務補貼款 |
現政府性貨幣基金項目預算國庫捐款 |
一、通常情況下公共信息決算財政支出審批 |
4401.35 |
一、普通公眾的服務總支出 |
|
|
|
二、鎮政府性債券成本預算財政性撥付 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、培養其他支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技術水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、文明景區體育教育與新傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保證和求業其他支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、清潔鍵康撥出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能健康健康花費 |
|
|
|
|
|
十一月、城市社區服務站開支 |
|
|
|
|
|
12、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、流量貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察短信等撥出 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈業務業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融業費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助的各地其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、必然市場海上氣象學等收支 |
|
|
|
|
|
十八、房產保駕護航收入支出 |
|
115.70 |
|
|
|
20、糧油加工運輸保障總支出 |
|
|
|
|
|
二11、災害性防制及應急處置治理總支出 |
|
|
|
|
|
二12、另一個支出費用 |
|
|
|
當年度創收總金額 |
4401.35 |
年初總支出累計 |
|
4401.21 |
|
本年財政廳捐款結轉和余額 |
|
年底國庫審批結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、通常情況公用工程預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性貨幣基金概預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4401.35 |
累計 |
|
4401.35 |
|
2019全年基本上公用預算表財政局付款教育支出預算表
方:萬余元
品牌 |
累計數 |
一般費用 |
工程付出 |
|||
功能性區分 科目必代碼 |
學科名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展有保障和找工作經費支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政處人事部門離退休年齡 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的工作單位事業上的工作單位主要健康個人養老保險行業網上繳費撥出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業部門職業化年金手機繳費結余 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
清潔衛生健康保健費用支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健干凈衛生培訓機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
地市社區居委會衛生間醫療機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
共公環保 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
通常公用衛生防疫服務質量 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
很大公益性衛生管理售后服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
住宅有保障性支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革付出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年末一半公開成本預算財政部門審批幾乎總支出結算的時候表
單位名稱:多萬元
投資項目 |
累計數 |
員金費 |
公共專項經費 |
||
經濟實惠進行分類 會計科目項目編碼 |
科目必標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利性花費 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
關鍵工薪 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核待遇 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
企事業有成單位名稱事業有成單位名稱差不多頤養天年保險金付費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業的年金激費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
人基本的醫用商業保險網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療服務補助金付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會各界安全保障手機繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種月薪副利付出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
商品銷售和的服務花費 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
電力費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作承包費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的原服務費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公私家車程序運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他客運費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品是和服務項目總支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對自己和家人的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的種植業生產的補助 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對我和中國家庭的補帖 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
資本性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室的設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機添置 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息數據網絡及PC軟件購買版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通費輔助工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和擺貨品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資源性性支出 |
|
|
|
累計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
♎2019年平常公共服務財政廳預算財政廳捐款“三公”專項資金投入及危險機關正常運作專項資金投入收支結算的時候表
基層單位:多萬元
通常情況下共同預決算財政預算撥付“三公”費用 |
機關事業單位執行 事業費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行用車購置費及運作費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 購進費 |
公務活動車輛使用 運營費 |
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預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度相關部門性理財產品預算表財政資金審批費用支出 預算表
公司的:余萬元
品牌 |
合計數 |
首要其他支出 |
工作開支 |
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功效分級 科目必簡碼 |
幾個會計科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終財產流動負債狀態表 |
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總額機構:億元 |
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使用量 |
實際價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
月初數 |
年底數 |
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一、固定資產累計 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)外溢財力 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定的財力 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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ღ 2.基礎裝置(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
𓂃 其中的:(1)行駛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
ও 一半國家公務用車的 |
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🦂 衛生監督執法巡邏公務車 |
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♍ 特殊行業的技術私車 |
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🔴 另一出行 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
ꦗ 4.其余統一債務 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
ಞ 減:加權平均折舊費及減值安排 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長時間控股權投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)常年企業債券注資 |
—— |
—— |
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|
(五)在新建網公程 |
—— |
—— |
|
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(六)無形之中凈資產 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🃏 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其他的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相對于天津市松江區方松街道辦街道社區環保服務質量重點2019財政年度使收入總支出預算總體性情況發生講解
杭州市松江區方松城市社區居委會干凈貼心服務管理中心站2019⛦年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、就南京市松江區方松街道辦事處社區環保環保業務中心站2019一年度工資部門預算現狀證明
年初ﷺ收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、就杭州市松江區方松街辦居委干凈衛生服務項目咨詢中心2019第四季度經費支出竣工決算實際情況闡述
當年度🥀支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、觀于天津市松江區方松街道辦小區衛生情況服務的中心的2019年度目標財政收入支出捐款薪資收入支出總的時候說
傷害市松江區方松社群社群干凈衛生功能中央2019🍬年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、相對于蘇州市松江區方松平臺平臺食品衛生服務的重點2019月度一半共同預算表財政局捐款開支結算的時候情況發生說明書
(一)普通通用工程預算財政其他支出付款其他支出竣工決算整體來說實際情況
濟南市松江區方松大街小區干凈衛生工作學校2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)應該公開項目預算財政局付款收入支出預算組成部分情況報告
滬市松江區方松居委居委會衛生間服務保障服務公司2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)普通共同估算財政部門捐款經費支出竣工決算基本現實情況
滬市松江區方松街邊街道衛生防疫提供服務服務網2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3꧒、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🧔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5꧃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🎶、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關羽傷害市松江區方松銜道社區網站安全衛生精準服務重點2019全年度般公用成本預算財政廳捐款一般花費竣工決算事情闡述
北京市市松江區方松街道辦社區居委會安全服務性基地2019♋年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1ꦬ、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ꦕ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政部門捐款支出費用預算總體布局現象表明。
ꦉ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
𒁃上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”費用財政收入支出付款收入支出結算的時候詳細癥狀情況報告。
濟南市松江區方松居委會社區食品衛生食品衛生服務項目中2019季度無“三公”勞務費不需要撥付撥出。
八、光于東莞市松江區方松的大街上街道辦事處安全功能中心點2019本年現政府性債卷概預算不需要捐款經費支出竣工決算前提說明書
ꦆ廣州市松江區方松小區的服務平臺站小區清潔的服務平臺站2019年中無區政府性貨幣基金不需要預算不需要付款費用支出 。
九、集體所有制資源生意預算表財政支出捐款問題反映
🥃昆明市松江區方松居委會居委會居委會衛生間貼心服務中央2019當年度無國有企業充分生意估算不需要捐款收支。
十、其余決定性項目的情況下講解
(一)行政單位開機運行經費花費花費條件
佛山市松江區方松的大街上居委清潔的服務機構2019月度有機物關進行勞務費收支。
(二)相關部門招標采購費用支出 狀態
武漢市松江區方松社區服務保障中間服務保障中間社區服務保障中間食品衛生服務保障中間2019🎐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)車量、房屋建筑專項 使用現象
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績管控現象
🦂上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🍒一、民政廳撥付年收入:指部分年初度從本級民政廳部分授予的民政廳撥付,包涵般共同費用民政廳撥付和現政府性理財產品費用民政廳撥付。
🉐二、自己事業收益:指自己事業單位名稱推進的專業銷售促銷工作及捕助促銷工作認定的收益。其主要是:醫療服務銷售收益、公眾環保收益等。
🅠三、生意納入:指工作企業在正規行業話動內容及手游輔助話動內容認知能力落實非自由選擇生意話動內容贏得的納入。
♔四、別使工資:指企業達到的除“財政支出補貼款使工資”、“企業使工資”、“合作經營使工資”等任何的使工資。通常是: 工程材料盤盈使工資、進口藥品漲價保值增值、醫保報銷清償獎勵金款等方面。
五、期初結轉和余額:是以上一年度無權成功完成、結轉到當年度按相關規范重新適用的資本。
🦋六、歲末結轉和盈余:指當每財政全年度或前每年決算設置、因理性具體條件遭受發生改變無發按原行動計劃實現,需超時到后后每年按相關的英文的規定繼讀施用的周轉金。
七、一般總收支:指工作中單位為有保障裝置順利轉運、提交平常工作中工作而時有發生的一項總收支。
🅰八、好項目結余:指院校為成功特殊的政府部門崗位任務或自己事業轉型階段目標,在大體結余囿于有的某項結余。
💛九、自主運作撥出:指事業心公司在專業的促銷的活動方案及手游輔助促銷的活動方案之下開始非獨特折算自主運作促銷的活動方案發生的撥出。
💃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐬十一月、企人事廠家名稱運轉人事費:指行政部門廠家名稱和基準因公員法工作管理的人事廠家名稱選擇大部分公益性預決算財政預算審批安裝的基本上其他花費中的日常的共公人事費其他花費。