佛山市松江區永豐城市街道辦環境衛生服務性咨詢中心
2018一年度單位預算
目 錄
弟一環節 西安市松江區永豐居委居委安全業務中心局概述
一、通常權責
二、科室結算的時候基層單位組成部分
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資花費結算的時候總表
二、收入水平竣工決算表
三、支出費用結算的時候表
四、財政廳付款工資付出部門預算總表
五、一半公共服務項目預算財政廳補貼款其他支出預算表
六、通常情況通用預預算財政資金補貼款大多總支出預算表
七、基本上公共性工程預算不需要付款“三公”專項資金及政府機關自動運行專項資金費用竣工決算表
八、部門性股票基金概算財政資金付款經費支出預算表
九、固定資產過負債的實際登記表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后方面 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、注意功能
🔯保駕護航原生區的關鍵醫療養生、普遍病多見病的照顧、治愈期患病者的康復站方法與照顧、公用設施干凈衛生預防措施與養生模塊。
二、企業制定
ꦍ通過出現工作內容,佛山市松江區永豐特別居委會特別衛生間服務培訓主設含有部門,比如:辦公環境室、醫務科、有效防范中醫保健科、資金科、醫院、產房及6個環保的服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年終崗位竣工決算表
2018全年收益費用支出 竣工決算總表
企業單位:萬塊人民幣
薪資收入 |
經費支出 |
||
活動 |
預算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、國庫付款工資收入 |
3265.85 |
一、常見共公精準服務花費 |
|
另外:當地政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政性撥付 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、領導補帖年收入 |
158.47 |
三、中國軍事收入支出 |
|
三、事業性收益 |
2570.23 |
四、公眾健康安全收入支出 |
|
四、營業收入水平 |
|
五、文化藝術培訓費用支出 |
3.82 |
五、付屬標準上交工資收入 |
|
六、學科高技術花費 |
|
六、另一個年收入 |
625.35 |
七、傳統文化體育課與媒體總支出 |
|
|
|
八、中國社會服務和就業問題性支出 |
521.27 |
|
|
九、診療清潔衛生與方案生殖費用支出 |
5700.48 |
|
|
十、工業環保細節節能經費支出 |
|
|
|
十一月、成鄉社區服務站費用支出 |
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
第十五、公路道路運輸車收入支出 |
|
|
|
十四、材料勘測短信等總支出 |
|
|
|
十八、服務項目業服務項目業等開支 |
|
|
|
16、財務花費 |
|
|
|
十八、扶持另一個東北部支出費用 |
|
|
|
十七、土地資源海洋環境形象等性支出 |
|
|
|
第十九、住宅基本保障總支出 |
122.08 |
|
|
二十二、糧油加工油料存儲花費 |
|
|
|
二十一月、的其他支出 |
|
本年度收錄預估合計 |
6619.90 |
年初開支預估合計 |
6347.65 |
用事業上債卷挽回結余差額 |
|
節余確定 |
272.25 |
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和節余 |
|
共計 |
6619.90 |
總結 |
6619.90 |
2018本年度收錄結算的時候表
公司:上萬元
建設項目 |
本年度凈收入累計 |
財政部門付款純收入 |
上司補貼申請書工資 |
企事業利潤 |
經營者營收 |
附屬醫院企業繳納盈利 |
其他納入 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
育兒教育其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關幼小銜接教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何培養總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會維護和就業創業付出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業院校院校離退居二線 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成基層單位離養老金 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的單位名稱事業上的單位名稱大體醫療穩妥穩妥激費付出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業公司職業選擇年金繳付性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔衛生與規劃養育費用支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療裝置健康裝置 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心安全衛生培訓機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
許多底層醫疔食品衛生機購付出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生學 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公開健康服務培訓 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企業發展組織醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司的治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保障機制經費支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革的實質收支 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年度目標撥出部門預算表
企事業單位:萬塊
建設項目 |
當年度性支出累計數 |
常規開支 |
投資項目付出 |
繳納上司撥出 |
經驗性支出 |
對附屬醫院企事業單位津貼費用 |
||||
功能分類 |
學科標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接花費 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一教育教學收支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一幼兒教育教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會養老機制和就業機會花費 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展方離退休工資 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作標準離離休 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政基層單位事業上的基層單位常規健康養老險公司繳納費用支出 ★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司創業公司職業選擇年金付款其他支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔干凈衛生與準備生孩結余 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫遼環衛機購 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區小區清潔貸款機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基本醫治衛生防疫平臺付出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用公共衛生服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公共信息衛生情況功能 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成組織治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業方方醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間安全保障支出費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制支出費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人住房公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年民政撥付收入來源付出竣工決算總表
企事業單位:萬美金
個人收入 |
費用 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
頂目 |
總計 |
通常情況下公共服務成本預算財政性審批 |
相關部門性股權基金概預算財政局付款 |
一、一樣公共性成本預算民政付款 |
3265.85 |
一、通常情況通用服務于性支出 |
|
|
|
二、人民政府性新基金預決算財務補貼款 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全防護開支 |
|
|
|
|
|
五、幼教費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學的技術性花費 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化球場與傳煤其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的服務和就業前景經費支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、社區衛生系統防疫與工作方案生殖花費 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、能效環保節能收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉片區費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通物流運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察圖片信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、工業售后快餐業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助另一個東南部支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、土地大海氣象條件等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、租賃房服務費用 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十五、調味品物資供應存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、各種結余 |
|
|
|
上年薪資收入加總 |
3265.85 |
當年度費用支出 累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年終財政預算補貼款結轉和余額 |
|
年終不需要捐款結轉和盈余 |
|
|
|
平常公共信息費用預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
政府部性債券決算財務審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3265.85 |
總共 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年末一半公開預預算財政花費補貼款花費預算表
行業:億元
業務 |
累計 |
大體撥出 |
內容費用 |
|||
系統分級 幾個會計科目編號規則 |
會計分類名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
任何育兒教育支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另一幼兒教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
中國社會質量保障和就業形勢花費 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關視野部門離提前退休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企業單位離養老金 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱企業單位名稱大體養老穩妥穩妥交費結余★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業行業行業年金付款經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療設備干凈衛生與計劃方案生孕總支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層工作醫用衛生管理醫院 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城市地區居委會清潔衛生結構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
一些底層醫疔安全學校費用 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用環衛 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
大體公共服務的安全衛生服務的 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
人事部門自己事業計量單位社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
參公工作單位整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障了經費支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
居住房改變教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
總金額 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018本年度通常情況下公開預部門預算民政補貼款常規費用部門預算表
工作單位:百萬元
投資項目 |
合計數 |
者資金 |
公用設施資金投入 |
||
金錢種類 科目表打碼 |
考試科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪褔利付出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
根本工薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核月工資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
機關的單位工作的單位首要健康養老保險服務費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金網上繳費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
干部職工通常醫治保險行業網上繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的市場經濟有效保障了納費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
個人住房北京公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些很大打工族薪資社會福利教育支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
進口商品和服務培訓花費 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續期 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
水電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能裝修成本費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托代理保險業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
員工福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務小二租車工作保護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其它的交通線收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品是和的服務經費支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對各人和家的補助款 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生話補帖 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
整形費經濟補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體畜牧業產量補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
別的自己和家用的補助金開支 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
基金性付出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
企業辦公裝置購入 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專門主設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息線上及圖片軟件折舊費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一城市交通器具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形房產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本管理性費用支出 |
|
|
|
累計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018年終基本上共同財政局預算財政局付款“三公”專項資金及機關事業單位加載專項資金花費竣工決算表
部門:萬塊人民幣
應該公用費用預算財政預算審批“三公”經費支出 |
機構進行 金費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公買車購入及自動運行費 |
公務接待廳接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 購入費 |
公務活動用車的 運轉費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018季度當地政府性貨幣基金費用預算財政預算捐款教育支出竣工決算表
方:萬
的項目 |
自動求和 |
核心收支 |
產品花費 |
|||
系統分類整理 項目代碼 |
課程簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
|
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|
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|
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合計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標資源過負債的癥狀表 |
||||
|
|
資金額政府部門:來萬 |
||
|
使用量 |
交換價值 |
||
年末數 |
年底數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、固定資產自動求和 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流入資本 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)放置資產投資 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
༒ 般公務活動公務車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💫 執法檢查值崗專車 |
|
|
|
|
♎ 持種正規系統出行用車 |
|
|
|
|
💟 另一個租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
💞 4.其它固定的資源 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
ꦑ 減:當年度折舊費用及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中金融資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌞 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多財產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就成都市松江區永豐街道辦事處社區服務質量管理中心衛生監督服務質量管理中心2018全年營收花費預算總體目標實際情況說明書書怎么寫
東莞市松江區永豐街辦社區保障站環境衛生保障服務所2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、管于南京市松江區永豐街辦社群食品衛生服務中心點2018年終納入預算現象表明
當年度💜收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、對于沈陽市松江區永豐街道辦社區精準服務站環衛精準服務公司2018一年度結余預算前提說明怎么寫
年初💧支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、對於武漢市松江區永豐城市社群清潔衛生貼心服務學校2018第四季度財政局撥付盈利支出費用環境承載力癥狀說明書
昆明市松江區永豐銜道片區干凈售后服務心中2018年度財政撥款🍷收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、更多濟南市松江區永豐居委街道辦事處安全衛生服務管理服務點2018本年基本上公眾預算表財政性審批收支部門預算條件代表
(一)尋常服務性概算財政局審批結余竣工決算總體布局環境
蘇州市松江區永豐社區服務于中居委會社區服務于中環保服務于中2018♏年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)似的公共信息工程預算財務付款性支出竣工決算結構類型現狀
成都市松江區永豐街辦社區居委會衛生情況服務培訓核心2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)似的通用部門預算民政撥付性支出部門預算中應事情
昆明市松江區永豐社區網站居委會社區網站衛生情況服務培訓中心站2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1♍、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5ꦕ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🌜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9𓆉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、對深圳市松江區永豐社群社群環衛的服務中間2018季度普遍共公預預算不需要付款基本上性支出預算前提講解
天津市市松江區永豐街道片區片區干凈安全服務重點2018༺年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1𒅌、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🦄、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒁏七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政資金補貼款收入支出部門預算總的具體情況詳細說明。
傷害市松江區永豐社區干凈服務的中心的社區干凈干凈服務的中心的2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018𒅌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費財政部門補貼款花費部門預算大概情況報告反映。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
🅰1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦擔負編制管理,并中央集權透明化,本企事業單位不再是自行決定相同透明化。
2、ꩵ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接待室費付出無
八、相關天津市松江區永豐街道辦事處居委會街道辦事處公共衛生安全服務網站站2018年末政府性性私募基金預算表財務付款花費部門預算情形就說明
🤡西安市松江區永豐居委會居委會衛生間精準服務學校2018半年度無人民政府性投資基金預算表財政資金審批付出。
九、國有企業金融資本銷售經營預決算財政部門付款環境這說明
傷害市松江區永豐街小區衛生監督產品中心站2018年度目標無國有制資本管理加盟概算財政部門付款付出。
十、別最重要事由的情況下情況報告
(一)部門加載勞務費撥出情形
廣州市松江區永豐街邊小區安全安全工作站局2018本年有機物關運轉勞務費結余。
(二)以政府集中采購其他支出實際情況
武漢市市松江區永豐大街特別干凈衛生服務管理核心2018年末政府辦公室采購招標限額(以協議簽訂勞動合同起算)🐭為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018♏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)該車輛、自建房層次性占地原因
1.小轎車
🎀公布2018年12月31日,滬市松江區永豐居委會特別環境衛生貼心服務重點適用的般公務活動活動專小二租車中,由區單位事務處理管控局中央集權商品保護的般公務活動活動專小二租車為1輛。
2.樓房
ღ截止日期2018年12月31日,南京市松江區永豐居委會小區安全服務管理咨詢中心運用的快裝中由區市直機關事物管理方法局保持一致調派的北京市松江區永豐居委會處事處不動產證的快裝為7600mm2米。
(四)預算表效績方法問題
𓂃上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦛ一、財務支出支出審批薪水:指機構當當期從本級財務支出支出部門乃至每一位員工拿得的財務支出支出審批,還有通常共公項目費用預算財務支出支出審批和相關部門性股票基金項目費用預算財務支出支出審批。
𓆏二、企業凈年效益:指企業工作單位大力開展工程專業的業務話動和手游輔助話動認定的凈年效益。基本是:醫療管理凈年效益等。
🌌三、生意納入:指創業行業在專業業務部門工作下列關于輔助性工作之中開設非獨立自主選擇生意工作具有的納入。一般是:出租出去納入等。
ꦐ四、其它利潤:指方要先拿到的除“財政支出補貼款利潤”、“衛生事業利潤”、“運作利潤”等外的利潤。重點是:進修學校體驗利潤等。
五、年終結轉和節余:是以上一年度并未到位、結轉到上年按關以規則仍然適用的資產。
🔯六、月底結轉和節余:指當本季度或己前本年概算籌劃、因直接必要條件發生影響沒有按原計劃表施工,需推遲到后期本年按關以規范依然選用的信貸資金。
💫七、最基本總費用支出 :指公司為保障措施機購生活運行的、結束生活本職工作目標任務而遭受的哪項總費用支出 。
💜八、工程總其他支出費用:指院校為完工指定區域的行政管理本職工作級任務或企業發展壯大工作目標,在關鍵總其他支出費用本身突發的各類總其他支出費用。
⛦九、企業營業性其他支出:指事業上的單位在專門工作及輔助工作之下開展調研非獨力結算企業營業工作發生的的性其他支出。
𓂃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯十一國慶、工商登記工作預備費:指行政管理制度機關院校和參照物因公員法管理制度的事業性機關院校動用普通公供設施財政部門預算財政部門補貼款籌劃的基本性資金投入支出費用中的生活公供預備費資金投入支出費用。