鄭州市松江區中山居委街道辦事處清潔衛生服務項目管理中心
2019半年度部位竣工決算
目 錄
首個位置 廣州市松江區中山銜道居委會環保工作中心站慨況
一、核心管理職能
二、系統制定
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收收支結算的時候總表
二、純收入結算的時候表
三、結余竣工決算表
四、財政預算捐款純收入撥出結算的時候總表
五、通常通用項目預算財政支出費用補貼款支出費用預算表
六、一樣公共性費用預算財政部門審批關鍵開支竣工決算表
七、基本上通用項目預算財政預算補貼款“三公”接待費及機關事業單位開機運行接待費支出費用竣工決算表
八、當地政府性股票基金估算民政付款費用竣工決算表
九、房產欠債具體記錄表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五一些 詞解釋一下
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、最主要的職能部門
⛎北京市松江區中山街道辦事處辦區域安全精準服務管理核心是區衛計委下的一些基礎診療服務管理系統。擔負中山街道辦事處辦博大老百姓顧客最基本診療服務管理與共同安全防范養生保健精準服務管理。
二、機購配置
ꦍ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019第四季度效益收入支出部門預算總表
計量單位:萬的大寫
創收 |
收支 |
||
產品 |
竣工決算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、常見通用決算國庫審批年收入 |
5349.08 |
一、平常公用服務性總支出 |
|
二、當地政府性股權基金成本預算不需要捐款純收入 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
三、上級部門補貼費收錄 |
|
三、國防安全開支 |
|
四、視野收入來源 |
4830.62 |
四、公共信息安全管理支出費用 |
|
五、管理收益 |
|
五、文化藝術培訓教育支出 |
|
六、付屬工作單位上交國家工資收入 |
|
六、生物學技術工藝支出費用 |
|
七、其余納入 |
63.60 |
七、文化教育國內旅游體育教育與傳煤花費 |
|
|
|
八、發展保障機制和就業率結余 |
600.63 |
|
|
九、環保的健康性支出 |
9046.15 |
|
|
十、高效節能減排結余 |
|
|
|
十一國慶、村鎮特別收支 |
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
十四、公路網搬運總支出 |
|
|
|
十四、材料探勘內容等費用 |
|
|
|
15場、商業保障保障業等支出費用 |
|
|
|
十五、財經收入支出 |
|
|
|
十八、經濟援助其它的各地性支出 |
|
|
|
十七、當然資原海上氣候等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、公房保護經費支出 |
164.36 |
|
|
二十二、糧油食品物資供應儲備庫總支出 |
|
|
|
二11、氣象災害消滅及救急監管費用 |
|
|
|
二12、其余撥出 |
|
當年度創收總計 |
10243.30 |
本年度費用自動求和 |
9811.14 |
用事業有成母基金擬補結余差額 |
|
盈余安排 |
373.85 |
月初結轉和盈余 |
186.10 |
半年度結轉和節余 |
244.41 |
共計 |
10429.40 |
總金額 |
10429.40 |
2019第四季度個人收入預算表
行業:W
新項目 |
當年度納入累計數 |
財政廳捐款薪資 |
領導政府補貼營收 |
事業發展凈收入 |
管理利潤 |
附屬政府部門上交工資 |
另外薪資收入 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會中確保和自主創業 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處行業基層單位離退體 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事機構離養老 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的公司通常養老生活保險行業繳付支出費用 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政企業單位事業性企業單位就業年金付款花費 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生學與記劃生小孩支出費用 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基礎社區醫療干凈組織機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城區域干凈衛生貸款機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共性衛生間服務管理 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公用設施食品衛生專業 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業有成行業醫遼 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展的單位醫療機構 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房確保支出費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革創新開支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019本年度性支出結算的時候表
公司的:千元
工程項目 |
本年度撥出累計 |
常見費用 |
內容收入支出 |
上交國家上一級收支 |
經營者經費支出 |
對所屬企業政府補貼開支 |
||||
功能分類 |
考試科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務和就業率費用支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野方離退職 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企業離養老金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關視野單位名稱職位年金網上繳費結余 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業標準基礎社會社會養老保險費用保險費用股票基金的經濟補貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛健康保健撥出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫疔健康單位 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市社群衛生管理設備 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共功能安全衛生功能 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公共服務環衛工作方案 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事組織整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業政府部門醫疔 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保護收支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革開支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019季度財政部門捐款純收入結余結算的時候總表
公司:W
薪資 |
開支 |
||||
項目流程 |
預算數 |
大型項目 |
預估合計 |
基本公共服務費用預算財政預算審批 |
以政府性股票基金估算財政支出付款 |
一、普通公用概預算財政預算補貼款 |
5349.08 |
一、平常公共性服務項目支出費用 |
|
|
|
二、部門性債券費用民政捐款 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、培養花費 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技巧性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識度假旅游運動與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社會性保證和人才需求其他支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生防疫鍵康費用 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節能技術壞保總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮小區收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
13、路網運輸配送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本堪探的信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、業務服務業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其它中北部收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、很資源的海洋能天氣等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、房間切實保障收入支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
第二十、調味品東西存儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情防控及急救管理方法收入支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一開支 |
|
|
|
上年收入水平加總 |
5349.08 |
上年收支總金額 |
5349.08 |
5349.08 |
|
本年財政局審批結轉和余額 |
|
年尾不需要捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一、普通公共信息預決算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性新基金估算財務付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
5349.08 |
總共 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019月度大部分公共服務項目預算不需要捐款結余結算的時候表
的單位:萬余元
創業項目 |
合計數 |
幾乎付出 |
產品撥出 |
|||
系統進行分類 會計科目簡碼 |
考試科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活有保障和就業機會 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門人事機構離退休工資 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
人事基層單位離退體 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對企事業心政府部門事業心政府部門主要養老院商業保險貨幣基金的經濟補貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
國家機關教育事業部門行業年金交款支出費用 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生管理健康的收入支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基層黨組織整形環境衛生平臺 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
成市街道辦干凈衛生學校 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大多公益性衛生情況服務質量 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
重特大服務性干凈督查通知 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業計量單位治療 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業有成公司整形 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
居住房保障措施其他支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
房屋體制改革費用支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
預估合計 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019年末一般來說公用成本預算財政預算付款通常收入支出部門預算表
公司:70萬
品牌 |
合計數 |
人工預備費 |
公共專項資金 |
||
經濟發展進行分類 課程商品編碼 |
管理費用稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資特權收入支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
幾乎薪水 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核員工工資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
危險機關事業發展單位名稱基本的養老院保險金付款 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
職位年金納費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
工人大多醫遼保費付款 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔經濟補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會化保駕護航激費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
住宅房個人住房公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余薪資福利福利總支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
商品信息和服務的開支 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
工作費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
資詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
登記手充值 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
用電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主菅理費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
出差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用工費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托代為業務部費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務出行用車執行維護與保養費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
某些道路交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品銷售和服務于其他支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對自己的與家庭環境的補帖 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
一個人現代農業出產補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對自己的和中國家庭的補帖 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本投資性撥出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
會議室的設備添置 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專業化環保設備購入 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
資訊數據網絡及pc軟件折舊費更新時間 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
因公專車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其它道路軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和展示品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿金融資產采購 |
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310 |
99 |
任何投資者性花費 |
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合計數 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019全年一樣 公用工程預算國庫審批“三公”預備費及危險機關啟動預備費結余結算的時候表
部門:千元
一般來說公用設施決算財政性補貼款“三公”勞務費 |
行政機關作業 預備費結算的時候數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務買車購進及使用費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 購置費費 |
公務接待專用車 作業費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
|
25 |
|
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25 |
|
|
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25 |
|
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2019第四季度政府辦公室性貨幣基金預算表財務捐款收入支出結算的時候表
基層單位:億元
產品 |
預估合計 |
大體收入支出 |
頂目其他支出 |
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功能表分級 科目表代碼 |
會計分類英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度基金資產負債前提表 |
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的金額部門:萬 |
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數量 |
交換價值 |
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年末數 |
年底數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、資產投資預估合計 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流通資金 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)確定資金 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
ꩵ 2.通用的裝備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
꧒ 在其中:(1)車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🍸 常見公務活動私家車 |
|
|
|
|
𝓀 市場監管值崗專用車 |
|
|
|
|
𒐪 特中技術專業技術專車 |
|
|
|
|
🍌 別的小二租車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
ꦍ 4.其它的一定房產 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
♓ 減:連續累計折舊及減值需備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長期性的股份權投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年債券創業創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建過程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約財力 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
ꩵ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)相關凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總金額 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相關蘇州市松江區中山道路社區安全工作站站安全安全工作站站2019年終純收入性支出竣工決算綜合時候講解
天津市松江區中山街辦社區保障中衛生監督保障中2019♔年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、有關佛山市松江區中山居委會社區居委會食品衛生服務保障中2019年末個人收入預算問題反映
本年度𒅌收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、針對南京市松江區中山的大街上特別環境衛生貼心服務咨詢中心2019年終教育支出部門預算現狀講解
當年度ꦍ支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、更多成都市松江區中山街鎮區域衛生間提供中心局2019年末財政性捐款創收支出費用基本問題這說明
滬市松江區中山大街特別清潔安全服務管理平臺點2019💎年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、關與東莞市松江區中山區域售后服務中央區域衛生情況售后服務中央2019本年一半公共性成本預算財政經費支出付款經費支出竣工決算原因講解
(一)平常公共服務工程預算財政廳捐款費用支出 預算綜合情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019♒年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)通常公用預預算國庫捐款費用預算組成部分前提
北京市市松江區中山街區居委安全產品中心局2019💧年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)一樣公益性費用財政花費付款花費部門預算具體實施原因
傷害市松江區中山街鎮社區安全服務咨詢中心衛生學安全服務咨詢中心2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🧔、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2♚、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3꧋、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🌱、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5♏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🌟、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、相關南京市松江區中山街道辦社群干凈服務性中心站2019第四季度通常公用費用預算財務審批根本收支竣工決算情況報告表明
北京市松江區中山道路居委食品衛生安全中心的2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2𒁏、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🏅、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、更多杭州市松江區中山街道辦居委會街道辦干凈服務項目平臺2019年中通常問題公眾成本預算財政預算撥付“三公”資金投入總支出預算問題詳細說明
(一)“三公”資金財政局審批開支結算的時候總體目標情況下表示。
鄭州市松江區中山居委會平臺食品衛生工作核心2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
🦩因公回國(境)專項資金由區外辦、區臺辦全權負責事業編,并統一標準公示,本政府部門不用自行決定相同公示。
๊公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”事業費國庫補貼款費用部門預算具體化的情況就說明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
深圳市松江區中山居委會街道健康精準服務核心2019年無市政府性資金估算財政性捐款經費支出。
九、國有企業資產投資營業財政性預算財政性撥付狀態表示
🧜深圳市松江區中山社區工作站工作中心局社區工作站食品衛生工作中心局2019財政預算年度無國有企業資本公司營業概算財政預算撥付教育支出。
十、相關更重要作用的狀態詳細說明
(一)政府機關進行資金費用事情
北京市松江區中山居委平臺清潔服務性中2019年末硅酸關程序運行金費收入支出。
(二)縣招標采購員支出費用情況報告
西安市松江區中山街區平臺衛生監督工作中心的2019✨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)車子、自建房特殊化占地情況發生
滬市松江區中山街邊社區網站食品衛生服務項目咨詢中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考核處理狀況
✤上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🧜編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🔜 第四部分 名詞解釋
ꦓ一、不需要廳付款使收入:指單位名稱本當期度從本級不需要廳個部門擁有的不需要廳付款,涉及一半公用決算不需要廳付款和以政府性貨幣基金決算不需要廳付款。
⛄二、工作使收入來源來源:指工作單位名稱推進靠譜相關業務促銷活動組織試述鋪助促銷活動組織確認的使收入來源來源。關鍵是:醫疔使收入來源來源等。
🌼三、運作薪資收益:指事業標準標準在專業課程國際業務移動和其輔助軟件移動模版做好非自主結算運作移動選取的薪資收益。
🎶四、另一個薪資:指企業爭取的除“財政廳審批薪資”、“企業發展薪資”、“經營管理薪資”等其它的薪資。基本是:服務性衛生學體檢項目薪資、役苗薪資等。
五、年末結轉和節余:就是指去年度還沒到位、結轉到本年度按光于約定已經用到的財力。
💞六、歲末結轉和節余:指年初度或現在年工程預算安排好、因事實狀況的發生的變化無發按原記劃推行,需推遲到后年按關于相關規定堅持選用的流動資金。
𒐪七、一般總費用支出 :指行業為服務單位正常的工作上、實現每天的工作上目標任務而情況的貼心的售后服務總費用支出 。
ﷺ八、工程開支費用:指政府部門為實現獨特的行政處工作中的任務或事業轉型最終目標,在根本開支費用外發生的各種開支費用。
𝐆九、運作的收入收入支出:指企事業行業在專門行為及配套行為本身進行非獨立的會計核算運作的行為時有發生的收入收入支出。
✅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦬ11、政府部門運轉勞務費結余:指行政處的計量單位和符合因公員法管理制度的企業的計量單位實用普遍公益性成本預算財政預算補貼款計劃的常見結余中的平日共用勞務費結余結余。