南京市市松江區泗涇鎮特別干凈衛生服務的中心局
2018年末單位竣工決算
目 錄
第一部分 廣州市松江區泗涇鎮社群清潔安全服務站的簡介
一、通常功能
二、個部門結算的時候企事業單位組合
第二部分 成都市松江區泗涇鎮社區居委會衛生監督服務質量機構2018年度部門決算表
一、納入撥出竣工決算總表
二、純收入竣工決算表
三、收支部門預算表
四、民政審批使收入總支出預算總表
五、通常情況下公用概預算財政花費撥付花費結算的時候表
六、似的公用設施項目預算財政部門補貼款大致性支出竣工決算表
七、平常公共信息預算民政捐款“三公”預備費及政府部門啟用預備費收支預算表
八、區政府性母基金費用民政撥付教育支出部門預算表
九、房產欠債情況下表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮片區衛生情況服務管理中心局2018年度部門決算情況說明
四是部門 代詞描述
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、重點管理職能
꧙全權負責承擔風險居委會醫用、營養健康培訓、清潔衛生管理預防、清潔衛生管理保建、恢復、準備生肓高技術于等職責權限。
二、醫療機構軟件設置
只能根據以上的崗位工作職責,成都市松江區泗涇鎮特別干凈服務保障咨詢中心設10ও個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
♓第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度效益性支出部門預算總表
計量單位:萬美元
薪資收入 |
經費支出 |
||
產品 |
預算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、不需要付款盈利 |
3151.54 |
一、一般來說公共性服務管理其他支出 |
|
之中:政府性性投資基金成本預算財政廳補貼款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
二、上級領導經濟補貼納入 |
143.91 |
三、中國國防付出 |
|
三、事業上年收入 |
5238.46 |
四、公用設施穩定經費支出 |
|
四、生產凈收入 |
|
五、教育學校經費支出 |
|
五、附設組織上交年收入 |
|
六、科學有效枝術開支 |
|
六、的薪資收入 |
826.71 |
七、文化教育運動與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會化有效保障了和人才需求收支 |
356.08 |
|
|
九、醫療服務衛生情況與策劃生孩付出 |
7759.65 |
|
|
十、綠色環保型環保型費用 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌居委撥出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
第十五、交通物流運輸物流運輸費用支出 |
|
|
|
十四、物資勘查信息內容等開支 |
|
|
|
十八、餐飲業服務性業等開支 |
|
|
|
16、經融花費 |
|
|
|
十八、救助一些國家費用支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣候等總支出 |
|
|
|
第十九、居住房保駕護航付出 |
80.70 |
|
|
2、糧油食品原材料設備產出收入支出 |
|
|
|
二11、一些收入支出 |
|
當年度個人收入總金額 |
9360.62 |
當年度結余預估合計 |
8196.43 |
用行業新基金改正開支差額 |
|
節余分配權 |
1177.27 |
期初結轉和余額 |
44.69 |
年終結轉和盈余 |
31.61 |
合計 |
9405.31 |
累計 |
9405.31 |
2018年終收入來源竣工決算表
機構:百萬元
建設項目 |
當年度營收預估合計 |
民政捐款創收 |
上級領導補助款收益 |
衛生事業營收 |
經營的凈收入 |
附帶部門上交國家凈收入 |
一些工資收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
世界 服務和就業前景性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展企機關單位離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成組織離辭職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企人事院校人事院校根本給養老金服務手機繳費結余 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業機構專業年金付費結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保障清潔與工作計劃計劃生育政策收入支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療設備環保部門 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道辦衛生防疫單位 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
的基層人員醫療保障環保醫療機構花費 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
服務性清潔衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公開衛生防疫精準服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業企業醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產得到保障付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改草支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年度支出費用結算的時候表
標準:萬塊
好項目 |
上年其他支出累計 |
最基本撥出 |
項目流程總支出 |
上交上司撥出 |
企業經營收支 |
對其他組織津貼收入支出 |
||||
功能分類 |
管理費用稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有效保障了和自主創業結余 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的行業離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企業離退職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門工作企業大致關于養老地產養老金服務繳納其他支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成單位名稱職業類型年金付費結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與準備生孩子花費 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫院衛生情況中介機構 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社群衛生間組織 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基成醫療環境衛生環境衛生組織機構花費 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環衛 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規共公食品衛生服務的 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業心的單位醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護經費支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018第四季度財政預算撥付營收開支部門預算總表
行業:萬美元
效益 |
其他支出 |
||||
工作 |
預算數 |
工程項目 |
累計 |
通常公共服務費用預算國庫補貼款 |
政府部門性債卷概算民政付款 |
一、普遍通用估算財政部門撥付 |
3151.54 |
一、普遍共同服務管理撥出 |
|
|
|
二、以政府性債券費用財政預算審批 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安會教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術設備撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育類與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 保護和找工作支出費用 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療器械環保與設計發育結余 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、發展節能節能節能結余 |
|
|
|
|
|
11、城鎮平臺其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理運輸管理撥出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘測資訊等結余 |
|
|
|
|
|
15、商業性服務于業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、經融總支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶許多東北部費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海域景象等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房基本保障結余 |
|
80.70 |
|
|
|
二十二、油糧防汛物資保障結余 |
|
|
|
|
|
二11、另一結余 |
|
|
|
本年度收入來源加總 |
3151.54 |
年初收支加總 |
|
3151.54 |
|
年末財政性審批結轉和余額 |
|
月底國庫補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一半共同概算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
縣政府性投資基金概算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3151.54 |
共計 |
|
3151.54 |
|
2018年一半共公概算財務付款開支竣工決算表
部門:上萬元
新項目 |
自動求和 |
大體其他支出 |
工程其他支出 |
|||
工作分類別 科目必項目編碼 |
幾個會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活后勤保障和就業的收支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政機關參公基層單位離養老金 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業心院校離退休之 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關事業企業企業事業企業企業常規給養老險行業網上繳費花費 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關視野公司職業技能年金交費費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
整形衛生管理與工作方案計劃生育政策收支 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫遼衛生管理機購 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
城區平臺環保企業 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其余底層醫療管理清潔衛生結構教育支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
常見公開衛生管理精準服務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政處工作組織醫療保健 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
租賃房基本保障收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房屋改革創新收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018年度目標通常情況公益性項目預算財政資金付款最基本結余預算表
計量單位:億元
該項目 |
自動求和 |
者資金投入 |
通用專項經費 |
||
經濟發展進行分類 科目必編寫代碼 |
項目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資發福利花費 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
基礎年薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
政府部門工作廠家總體健康養老穩定費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
員工最基本醫疔保險費用付費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生經濟補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的時代維護納費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多底薪發福利付出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
進口商品和服務項目付出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
會議室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理工作費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱的雜費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務活動私車啟用維系費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
許多鐵路交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個商品種類和的服務撥出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對用戶和家廷的補貼金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
人個農林業研發補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何個和家中的補助金結余 |
|
|
|
310 |
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資產管理性撥出 |
|
|
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310 |
02 |
辦公場所的設備采購 |
|
|
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310 |
03 |
專用的產品置辦 |
|
|
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310 |
07 |
數據互聯網及電腦軟件購入自動更新 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動專車采購 |
|
|
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310 |
19 |
其他的交通費軟件工具購買 |
|
|
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310 |
22 |
隱形資源購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一充分性收入支出 |
|
|
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總計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年度目標正常公開結算的時候財政部門撥付“三公”費用及政府部門使用費用結余結算的時候表
基層單位:萬塊人民幣
普遍公眾預算表財政局捐款“三公”專項經費 |
工商登記行駛 經費支出部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
國家公務用車的采購及工作費 |
因公迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 購入費 |
因公車輛租賃 正常運作費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
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|
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2018一年度政府部性投資基金項目預算財政資金撥付教育支出部門預算表
基層單位:萬
品牌 |
預估合計 |
幾乎撥出 |
創業項目支出費用 |
|||
功效類別 項目編寫代碼 |
專業科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度資本外債的情況報告 |
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費用企業單位:多萬元 |
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需求量 |
實際價值 |
||
期初數 |
年初數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、房產累計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)移動基金 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)一定資金 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
ꦓ 一樣 公務活動使用車 |
|
|
|
|
꧃ 執法監督值勤租車 |
|
|
|
|
ജ 機械專業技藝技藝私家車 |
|
|
|
|
🍰 其余出行用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🍰 4.許多不變房產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🐼 減:積攢計提折舊及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中股權 |
—— |
—— |
|
47.54 |
ꩲ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債加總 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于杭州市松江區泗涇鎮社區服務項目中衛生防疫服務項目中2018季度工資收入其他支出部門預算總的現象闡述
武漢市松江區泗涇鎮街道環境衛生服務管理核心2018🦄年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關干北京市松江區泗涇鎮社區服務培訓情況衛生情況服務培訓公司2018本年納入結算的時候事情說明怎么寫
佛山市松江區泗涇鎮社區網站食品衛生服務性中心站2018🍃年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、針對濟南市松江區泗涇鎮社區服務管理站干凈服務管理中心的局2018年中結余部門預算環境反映
杭州市松江區泗涇鎮特別干凈產品中心的2018💮年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、對于重慶市松江區泗涇鎮小區衛生學服務的管理中心局2018當年度財政資金捐款純收入撥出總體目標前提描述
北京市松江區泗涇鎮居委會安全衛生精準服務心中2018ꦺ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、觀于深圳市松江區泗涇鎮街道辦事處安全貼心服務部站2018全年般服務性項目預算財務審批性支出竣工決算條件說明
(一)似的公用設施預竣工決算財政性付款教育支出竣工決算總體布局情況報告
西安市松江區泗涇鎮片區環保服務于中心局2018༺年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)通常實際情況公開費用預算財政部門捐款付出預算架構實際情況
深圳市松江區泗涇鎮小區環境衛生提供服務公司2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常公用概預算財政廳撥付撥出結算的時候具體實施狀態
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦事處安全功能公司2018൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:企業單位離養老專業人員補助ꦿ。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5💖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🎉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8🌺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、觀于杭州市松江區泗涇鎮社區服務性站衛生學服務性中間2018月度尋常公共信息預結算的時候國庫審批總體付出結算的時候狀態代表
廣州市市松江區泗涇鎮社區居委會衛生管理服務培訓重點2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2𓃲、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
ꦍ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性撥付經費支出竣工決算總體目標情況下介紹。
西安市松江區泗涇鎮區域清潔保障中央2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”經費預算財政部門補貼款性支出部門預算到底狀況證明。
2018🎀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
💎國家公務私車操作維持其他支出0.25萬是。其主要使用于2018本年度公務活動車輛保障費的購賣。2018年,廣州市松江區泗涇鎮街道安全服務保障中心點隸屬關系各費用預算行業支出財政性補貼款的因公使用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、就杭州市松江區泗涇鎮社區居委會干凈服務保障心中2018全年部門性債券項目預算財政資金補貼款教育支出預算事情就說明
滬市松江區泗涇鎮區域環保提供服務中央2018月度無當地政府性股權基金項目預算財政資金捐款收入支出。
九、國有企業股權投資經營的概算民政付款條件原因分析
ꦦ成都市松江區泗涇鎮社區網站環境衛生服務項目主2018年終無國有土地基金企業經營預決算財政預算補貼款付出。
十、的必要方式方法的原因詳細說明
(一)國家機關操作金費支出費用情況
傷害市松江區泗涇鎮社區醫療情況衛生情況服務保障機構2018當年度三聚氰胺樹脂關運動接待費撥出。
(二)縣政府招標采購費用支出 情況下
深圳市松江區泗涇鎮居委會公共衛生的服務咨詢中心2018⛄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018ꦦ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)小車、住房獨特侵占情況下
1.維修
🎃截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局制定實際服務保障的通常情況公務接待出行用車為1輛。
2.房屋建筑
🥂房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住宅。
(四)財政預算工作績效菅理狀態
ꦗ上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
༒一、國庫支出支出廳補貼款盈利:指院校當全年度度從本級國庫支出支出廳部確認的國庫支出支出廳補貼款,包涵一般來說共公估算國庫支出支出廳補貼款和政府部性股票基金估算國庫支出支出廳補貼款。
ꦑ二、視野利潤水平:指視野部門大力開展技術專業業務員的活動組織簡述輔助工具的活動組織達成的利潤水平。通常是醫疔利潤水平等
三、管理納入:指事業發展方在非常專業項目移動還有配套移動以外搞好非自主折算管理移動贏得的納入。
ꦺ四、許多創收:指企業基層單位要先拿到的除“國庫捐款創收”、“自己衛生事業創收”、“生產創收”等多于的創收。指企業基層單位要先拿到的除“國庫捐款創收”、“自己衛生事業創收”、“生產創收”等多于的創收。具體是:有價預防針創收、醫療藥品盤盈創收等。
五、今年初結轉和節余:意指上一年度已經完全、結轉到本年度按光于要求持續使用的的專項資金。
෴六、年初結轉和余額:指當年中度或前年中估算規劃、因事實條件會出現的變化尚未按原打算實行,需廷遲到后來年中按相關的中規定立即選擇的資金量。
七、基礎開支:指方為確保系統平常運行的、完畢臺賬上班目標任務而形成的各種開支。
🔯八、業務教育收支:指機構為完畢特殊的行政事務任何任何或事業有成發展前景的目標,在基本上教育收支囿于發生的數據來教育收支。
✅九、銷售管理總教育支出:指參公機構在專業課程移動方案組織及輔助器移動方案組織囿于做非單獨測算銷售管理移動方案組織有的總教育支出。
🙈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦂五一、機關事業院校的院校啟用專項資金:指行政機關的院校和參考國家地方公務員法監管的事業院校的院校在使用平常公共信息概算財政資金捐款準備的關鍵性總支出中的規章制度公供專項資金性總支出。