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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 正式發布日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區進取精神清潔學校

2018每年相關部門預算

 

 

 


目  錄

 

一是部門 廣州市市松江區有精神環保中心點簡介

一、注意崗位職責

二、構造安裝

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、年收入收入支出結算的時候總表

二、盈利部門預算表

三、支出費用竣工決算表

四、財政預算審批凈收入費用支出 部門預算總表

五、一樣公用概算財政部門捐款經費支出部門預算表

六、一半公益性預算表財政教育支出捐款主要教育支出部門預算表

七、正常公共性預算表財政部門撥付“三公”接待費及行政單位使用接待費經費支出竣工決算表

八、地方政府性貨幣基金費用財政資金補貼款費用支出 結算的時候表

九、凈資產欠債現象表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

最后局部 代詞釋義

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   注意職責權限

🐈松江區神經衛生監督防疫重心是神經衛生監督防疫本科大醫院,重要考證掛靠神經病行業、神經康復訓練行業、社區網站有機廢氣行業、中醫學研究心理學行業的診治儀醫治;麻藥科(限改造電痙攣醫治);中醫學技術化課程檢定科:中醫學研究體液、血漬行業、中醫學研究微生物發酵體學行業、中醫學研究普通機械檢定行業、中醫學研究免疫檢測、血清學行業;中醫學技術化課程影響科等診治儀行業;保障核心價值是盡心敬業為我區各鎮鄉的神經病人者保障,坐到即使醫治,強化預放,落實統計顯示工作的。

二、中介機構制定

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個系統設置系統,也包括:辦工室、綜和保障措施科、醫政科、保護部、改善科、財務會計科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018本年度收錄付出竣工決算總表

廠家:70萬

利潤

收支

品牌

竣工決算數

創業項目

部門預算數

一、財務補貼款工資收入

3640.94

一、大部分公用設施服務質量付出

 

  在這其中:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概算民政補貼款

2.71

二、外交活動費用

 

二、上一級政府補貼個人收入

 

三、國防軍事其他支出

 

三、行業盈利

3959.92

四、通用健康開支

 

四、加盟收錄

 

五、培育開支

0.10

五、附設方上交國家使收入

 

六、生物學系統性支出

 

六、其它的效益

454.24

七、文化水平教育與傳煤其他支出

 

 

 

八、生活得到保障和大學生就業花費

590.91

 

 

九、醫治環保與策劃懷孕付出

6134.61

 

 

十、綠色節能綠色經費支出

 

 

 

五一、城鎮片區費用

2.71

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

第十五、客運車輛費用

 

 

 

十四、環境資源勘查圖片信息等經費支出

 

 

 

第十三、商業區售后快餐業等支出費用

 

 

 

第十六、網絡金融經費支出

 

 

 

十八、經濟援助其它的東北部花費

 

 

 

十九、土地資源海上氣象臺等支出費用

 

 

 

19、自建房服務保障費用支出

60.88

 

 

二是、糧油食品廢舊物資保障花費

 

 

 

二國慶、其他的花費

 

年初工資合計數

8055.10

本年度性支出總計

6789.21

用事業股權基金補救開支差額

 

節余重新分配

1116.68

今年初結轉和余額

582.94

半年度結轉和盈余

732.15

總額

8638.04

總共

8638.04


2018本年度效益預算表

企事業單位:萬塊

的項目

上年收益加總

民政撥付年收入

上級部門經濟補貼工資收入

企業發展純收入

管理凈收入

復屬標準繳納營收

別的個人收入

功能分類
科目編碼

學科簡稱

預估合計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社會中維護和學生就業經費支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處創業方離離休

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業發展企業單位大致關于養老地產養老商業險付款收入支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政廠家事業有成廠家就業年金付費付出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院安全與記劃懷孕

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公校醫院醫生

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

精神什么病專科醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公用設施健康

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大的公益性衛生管理專項計劃

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

突遇公開安全活動應急救援正確處理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

其它共公衛生監督其他支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門自己事業方醫遼

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的部門醫療保健

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟社區網站花費

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

城市發展前提設施管理生活設施費及分別專門外債創收讓的支出費用

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

一些的城市基本知識服務設施配置費計劃的其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保險經費支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改善經費支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年費用部門預算表

的單位:十萬

新項目

上年總支出總金額

常規總支出

內容性支出

上交國家領導收入支出

生意撥出

對付屬公司的補助款收入支出

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

自動求和

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育費用支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

另一教育學校付出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

其余教學收支

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

社會存在確保和出去上班教育支出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理參公基層單位離退休年齡

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業有成基層單位常規社會養老人身險人身險繳納費用收入支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

方事業方事業年金手機繳費開支

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與工作計劃生孩

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

名辦的醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精力病寵物醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

共同干凈衛生

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

重大安全事故公用健康專項督查

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

病發公共性環境衛生新聞事件應急響應補救

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

一些共公衛生防疫收入支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

人事部門工作企事業單位編制醫療器械

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業院校治療

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

村鎮社區服務中心撥出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

城區根基公共設施一起費及相匹配的專頂政府債務工資收入設置的總支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

別的地區核心服務設施配套工程費讓的教育支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

租賃房的保障撥出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革方案收入支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年財政支出費用補貼款薪資支出費用結算的時候總表

基層單位:萬美金

收益

其他支出

項目流程

竣工決算數

建設項目

總金額

平常公開概預算財政部門付款

區政府性母基金概算財政支出捐款

一、通常情況公開預算表財政預算補貼款

3638.23 

一、大部分共同業務總支出

 

 

 

二、政府機關性股權基金估算財政性補貼款

2.71 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

 

三、防御花費

 

 

 

 

 

四、公用安全性撥出

 

 

 

 

 

五、培育經費支出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、科學研究的技術其他支出

 

 

 

 

 

七、特色文化體育文化與傳媒業費用支出

 

 

 

 

 

八、時代基本保障和自主創業總支出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫藥環境衛生與打算計劃生育政策結余

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、節水環保健康開支

 

 

 

 

 

十一月、村鎮小區教育支出

 2.71

 

2.71 

 

 

第十二、畜牧業水開支

 

 

 

 

 

十四、道路交通搬運支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源共享探礦產品信息等總支出

 

 

 

 

 

二十、餐飲業貼心夜場服務等開支

 

 

 

 

 

16、科技金融開支

 

 

 

 

 

十八、支助某個省份其他支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

19、房間確保費用

 60.88

60.88 

 

 

 

第二十、油糧物質存量其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、其他費用支出

 

 

 

本年度工資收入總金額

3640.94 

本年度開支自動求和

3556.74 

3554.03 

 2.71

期初國庫付款結轉和余額

537.26 

月底財政局審批結轉和余額

621.46 

621.46 

 

      尋常公共性費用預算財政廳付款

537.26 

 

 

 

 

      國家性投資基金估算財政支出捐款

 

 

 

 

 

總額

4178.20 

總金額

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018年末一般來說公益性工程預算財政部門補貼款收入支出預算表

單位名稱:萬的大寫

工程項目

預估合計

核心支出費用

新項目其他支出

功能性劃分

專業科目識別碼

會計分類英文名稱

205

 

 

幼教費用

0.10

 

0.10

205

99

 

某個培養收入支出

 

 

 

205

99

99

同一教導費用支出

0.10

 

0.10

208

 

 

社會性有效保障和學生就業其他支出

590.91

590.91

 

208

05

 

人事部門企事業企業離退職

590.91

590.91

 

208

05

05

部門教育事業機關單位主要關于養老地產社會養老保險公司繳納開支

415.27

415.27

 

208

05

06

機關企業工作單位企業工作單位的職業年金繳納開支

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫療服務清潔與年度計劃生孩

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公立三甲大醫院大醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

精神是什么病醫院專家

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公共信息清潔

190.62

 

190.62

210

04

09

重要公共性清潔衛生工作方案

165.40

 

165.40

210

04

10

突遇公益性公共衛生服務情況突發整理

15.22

 

15.22

210

04

99

其他通用衛生學費用支出

10.00

 

10.00

210

11

 

人事部門事業心工作單位醫療機構

208.58

208.58

 

210

11

02

工作機關單位醫療服務

208.58

208.58

 

221

 

 

住宅房服務收支

60.88

60.88

 

221

02

 

住宅行政體制改革其他支出

60.88

60.88

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

60.88

60.88

 

加總

3554.03

2964.21

589.82

 


2018當年度一半公眾預算表財政預算審批基本上結余預算表

  方:萬的大寫

項目

預估合計

者預備費

公共金費

國家經濟總類

學科簡碼

科目必名稱大全

301

 

月薪員工福利撥出

2950.15

2950.15

 

301

01

  基本的公司

445.86

445.86

 

301

02

  補貼金補貼金

257.99

257.99

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

 

 

 

301

07

  績效評價薪資

1385.93

1385.93

 

301

08

危險機關事業性院校大體給養老保費費

415.27

415.27

 

301

09

網絡職業年金手機繳費

175.64

175.64

 

301

10

企業職員基本的醫療管理保障納費

208.58

208.58

 

301

11

因公員醫療機構政府補貼付費

 

 

 

301

12

另一個世界 服務保障網上繳費

 

 

 

301

13

租賃房社保公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  許多年薪福利金費用

 

 

 

302

 

品牌和服務保障開支

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手續訂

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業標準化服務費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  專業級原料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  通用型鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  受托渠道費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

 

 

 

302

29

  福利待遇費

 

 

 

302

31

  因公車輛執行養護費

 

 

 

302

39

  別流量費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加成本費用

 

 

 

302

99

  另一個商品銷售和售后服務收支

 

 

 

303

 

對他人和人的補助金

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  居住津貼

 

 

 

303

07

  醫療設備費補助款

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

個體戶畜牧業產出補助金

 

 

 

303

99

  另外的我們和家廷的補貼申請書其他支出

1.55

1.55

 

310

 

投資基金性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公樓機新購

 

 

 

310

03

  常用系統采購

 

 

 

310

07

  新信息互聯網及系統折舊費更新時間

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃購置費

 

 

 

310

19

  其他的路網工貝采購

 

 

 

310

22

  無形中資金租賃費

 

 

 

310

99

  某個投資性教育支出

 

 

 

累計

2964.21

2964.21

 

 


2018一年度一般的公共信息費用預算國庫撥付“三公”資金及政府部門正常運行資金收支預算表

組織:W

基本公共性費用預算財政部門捐款“三公”預備費

行政單位自動運行

經費支出部門預算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

國家公務出行用車新購及程序運行費

公務活動招待費

小計

因公出行用車

折舊費費

因公小二租車

作業費

費用數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝄹注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018年終國家性債卷預部門預算財政預算捐款收支部門預算表

的單位:上萬元

產品

合計數

基本的結余

工程經費支出

職能各類

課目編寫代碼

管理費用公司名稱

212

 

 

城鄉統籌居委費用支出

2.71

 

2.71

212

13

 

市區前提油煙凈化器智能化費及分別自查報告債權納入安裝的付出

2.71

 

2.71

212

13

99

其他的縣城基礎性公用設施一起費合理安排的結余

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

合計數

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度房產欠債事情表

 

 

刷卡金額院校:萬

 

數量統計

附加值

今年初數

半年度數

月初數

年尾數

一、固定資產自動求和

——

——

5240.26

6250.46

   (一)純凈水固定資產

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)一定資源

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🦩                          通常國家公務用車的

 

 

 

 

🐓                          綜合執法值勤使用車

 

 

 

 

🎃                          勞動防護靠譜高技術租車

 

 

 

 

🌟                          任何專車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

๊               4.另外的特定基金

——

——

277.32

280.64

﷽        減:連續計提折舊及減值準備工作

——

——

2896.97

3163.47

   (三)持續交易

——

——

 

 

   (四)在建項目建筑工程

——

——

 

2.71

   (五)隱匿金融資產

——

——

 

 

🎶        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的股權

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

899.56

728.94

三、凈股本自動求和

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關天津市松江區精神實質環境衛生平臺2018年度目標收入來源費用支出 結算的時候總體目標現象闡明

昆明市松江區信念清潔機構2018💧年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、管于南京市松江區精神抖擻環保中心站2018本年凈收入竣工決算具體情況說

本年度🦩收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、更多濟南市松江區有精神衛生管理公司2018年末結余結算的時候前提說明書怎么寫

年初✅支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、至于佛山市市松江區思想衛生情況主2018一年度財政費用支出 補貼款效益費用支出 總體性癥狀就說明

重慶市松江區精氣神干凈心中2018♊年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、關干傷害市松江區神經衛生監督公司2018年中般服務性工程預算財政性撥付教育支出部門預算情況發生講解

(一)通常事情下通用概算財務捐款教育支出預算環境承載力事情

深圳市松江區神經衛生防疫主2018💃年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)應該公共性預結算的時候國庫撥付開支結算的時候結構的情況下

成都市松江區意志環衛平臺2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)一半公共信息估算財務補貼款收入支出預算特定原因

西安市松江區精神力量清潔中心的2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1ꦛ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、醫療保健環保與計劃方案生孩(類)公辦寵物醫阮(款)精氣神病寵物醫阮(項)重點采用:職公司員工的月薪社會福利費用教育支出 、進口商品業務費用教育支出 、撫恤金、辦公裝修及醫療保健專用設備購進、ও資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6🔯、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7🦩、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8💫、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9♔、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10💛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、對于深圳市松江區理念衛生防疫平臺2018本年一樣公用成本預算財政預算撥付最基本費用結算的時候癥狀講解

佛山市松江區心理衛生間平臺2018𒊎年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

佛山市市松江區思想安全中心點2018年中無“三公”事業費不需要補貼款費用支出 。

(一)“三公”預備費財政部門補貼款結余預算總的情況詳細說明。

佛山市松江區精神狀態安全衛生機構2018年無“三公”資金財政局審批花費。

(二)“三公”經費費用支出 財政性撥付費用支出 竣工決算詳細現狀闡明。

東莞市松江區精力干凈衛生心中2018全年度無“三公”事業費財政廳審批經費支出。

八、介紹傷害市松江區精神是什么衛生防疫基地2018第四季度當地政府性私募基金工程預算民政撥付總支出結算的時候前提說明書怎么寫

成都市松江區精力衛生監督管理中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

💫城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有制資本管理生產估算財政廳付款情況下說明書怎么寫

傷害市松江區精神是什么健康公司2018本年度無國企資產投資管理工程預算財政部門付款付出。

十、別的關鍵性細節的現狀說明書怎么寫

(一)工商登記作業經費收入支出收入支出時候

重慶市松江區精氣神清潔衛生中間2018年有機關操作接待費收入支出。

(二)以招標采購招標付出前提

昆明市松江區思想清潔重點2018♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)機動車輛、商品房比較特殊擠占狀況

滬市松江區精神是什么健康服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算業績考核監管實際情況

🌃上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ℱ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🌄一、國庫審批純收入:指相關部門相關部門本本年從本級國庫相關部門具有的國庫審批,以及普遍公共性費用國庫審批和相關部門性新基金費用國庫審批。

💎二、參公創收水平來源:指參公單位名稱開設專業業務部門促銷活動形式以及其引導促銷活動形式擁有的創收水平來源。主要是是:醫療服務創收水平來源等。

꧑三、營業收錄:指行業公司在非常專業業務流程過程以及其氧化硅過程之余開設非獨力會計核算營業過程具有的收錄。

♊四、另一個凈純使薪資純收入來源水平:指計量單位完成的除“財政資金捐款凈純使薪資純收入來源水平”、“事業性凈純使薪資純收入來源水平”、“自主經營凈純使薪資純收入來源水平”等之外的凈純使薪資純收入來源水平。主要是是:餐館凈純使薪資純收入來源水平、逾期利息凈純使薪資純收入來源水平等。

五、今年初結轉和節余:是以當年度還不搞定、結轉到本年度按關于約定仍在的使用的資源。

🥃六、年尾結轉和余額:指上半第四季度或以上半第四季度概算科學安排、因從客觀條件突發變幻時未按原準備施工,需網絡延遲到以來半第四季度按相關暫行規定延續的使用的資源。

🐷七、常見其他結余:指公司的為保駕護航組織機構通常持續運行、實現日常日常任務工作的日常任務而發生的相關其他結余。

ꦦ八、活動總其他支出費用:指企業單位為完整相應的行政部門操作目標值或事業快速發展規劃值,在核心總其他支出費用除此之外再次發生的各類總其他支出費用。

🐼九、經營者者收支:指事業政府部門政府部門在正規專業生活及手游輔助生活認知能力開展調研非人格獨立成本計算經營者者生活情況的收支。

🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔥五一、危險機關正常運作接待費:指行政性機構和對比公務接待員法經營的創業機構實用通常情況下公眾費用財政性付款具體安排的常見性費用支出 中的平常公用設施接待費性費用支出 。

 

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