深圳市松江區心理安全重點
2019全年度竣工決算
目 錄
第一名一些 重慶市松江區的精神健康中簡況
一、核心職責權限
二、裝置使用
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、收入來源經費支出部門預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、經費支出結算的時候表
四、財政局撥付效益撥出結算的時候總表
五、通常通用費用預算財政資金付款費用支出 預算表
六、通常公共信息成本預算民政審批主要結余預算表
七、一般的公開費用不需要審批“三公”專項資金及機關事業單位啟動專項資金收入支出竣工決算表
八、中央政府性股權基金成本預算財務付款付出部門預算表
九、股權過負債的時候表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
4部件 動詞理解
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、基本權責
💟成都市松江區精氣神狀態實質力量衛生監督管理主是精氣神狀態實質力量衛生監督管理本科醫生,重點進行精氣神狀態實質力量病非常行業、精氣神狀態實質力量痊愈非常行業、社區衛生有效預防措施非常行業、診療心理上非常行業的物理評估醫療;局部介入科(限改造電顫抖醫療);藥學考驗科:診療體液、靜脈血非常行業、診療微生物培養基制品學非常行業、診療化工考驗非常行業、診療免疫細胞、血清學非常行業;藥學影象科等物理評估非常行業;貼心服務于核心理念是盡心盡職盡責為我區各城鎮的精氣神狀態實質力量病人者貼心服務于,完成按時醫療,增加預防措施,加強制度建設匯總工作任務。
二、貸款機構設定
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設結構,還有:辦公室、整體服務科、醫政科、照顧部、怎樣預防科、財務出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年度目標薪水結余部門預算總表
基層單位:十萬
收益 |
收支 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、通常情況通用概算財政部門審批收錄 |
3836.70 |
一、通常情況公用設施精準服務支出費用 |
|
二、政府辦公室性股票基金概預算財政性撥付收入水平 |
|
二、國際關系總支出 |
|
三、上級領導補貼費純收入 |
|
三、國防教育經費支出 |
|
四、創業個人收入 |
4843.49 |
四、公眾很安全經費支出 |
|
五、自主經營使收入 |
|
五、培養性支出 |
|
六、附屬醫院方繳納收錄 |
|
六、科學有效技術水平結余 |
|
七、別創收 |
572.64 |
七、學歷旅游活動田徑與新傳媒付出 |
|
|
|
八、社會生活擔保和就業機會收入支出 |
711.91 |
|
|
九、干凈身心健康總支出 |
6848.58 |
|
|
十、節能減排節能經費支出 |
|
|
|
五一、新農村街道辦教育支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
第十三、道路交通貨物運輸支出費用 |
|
|
|
十四、資源共享探礦企業信息等撥出 |
|
|
|
二十、商業圈服務的業等花費 |
|
|
|
第十五、科技金融收入支出 |
|
|
|
十二、幫扶許多的地區結余 |
|
|
|
十九、大自然網絡資源海底氣象站等開支 |
|
|
|
黨的十九、公寓房保駕護航開支 |
69.10 |
|
|
三十、糧油食品物質貯備開支 |
|
|
|
二十一國慶、災難預防治療及救急管理方法教育支出 |
|
|
|
二12、其它的經費支出 |
|
當年度收錄加總 |
9252.83 |
本年度撥出累計 |
7629.59 |
用事業上基金投資挽救收支明細差額 |
|
盈余重新分配 |
1378.04 |
期初結轉和余額 |
412.48 |
半年度結轉和余額 |
657.68 |
合計 |
9665.31 |
總額 |
9665.31 |
2019一年度工資收入預算表
院校:萬
工作 |
年初效益總計 |
財政資金撥付收入水平 |
上一級補貼申請書凈收入 |
事業發展營收 |
加盟納入 |
加盟方上交國家效益 |
許多納入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和人才需求總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業基層單位離退居二線 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企事業編離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業組織事業組織核心醫療人壽保險人壽保險繳納費用總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業的單位專職年金付費教育支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間營養健康支出費用 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校大醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病機構 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
別公校衛生院付出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公用清潔專門 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發事件凈化處理共同環境衛生事件凈化處理救急凈化處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業廠家醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上企事業單位編制診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅的保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅收入分配改革收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019月度總支出預算表
行業:萬是
好項目 |
年初結余總金額 |
核心收入支出 |
工程項目開支 |
繳納上級部門支出費用 |
經營的花費 |
對復屬基層單位政府補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保險和學生就業收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業基層單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成計量單位離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關行業政府部門行業政府部門大多頤養天年保險費用手機繳費花費 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業院校職業類型年金繳納費用其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間更健康總支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫院門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
的精神病機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的名辦大醫院教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公公衛 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要公共信息清潔專項計劃 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
的突發服務性安全惡性事件應急指揮解決 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業院校醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房得到保障支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019全年度財務撥付效益支出費用結算的時候總表
單位名稱:萬
盈利 |
費用 |
||||
品牌 |
結算的時候數 |
活動 |
合計數 |
通常情況公眾項目預算國庫撥付 |
市政府性私募基金成本預算國庫捐款 |
一、應該公用成本預算財政預算捐款 |
3836.70 |
一、一般來說公眾工作付出 |
|
|
|
二、部門性新基金概預算財政廳補貼款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全管理結余 |
|
|
|
|
|
五、培養其他支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術工藝總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術出游體育教育與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、中國社會切實保障和畢業生就業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、安全營養費用 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、低能耗節能減排結余 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮居委會撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通費公路運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、問題探勘問題等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業圈服務管理業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、經融花費 |
|
|
|
|
|
二十七、救助某個地域費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然美的資源海洋資源氣象條件等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋保險費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
第二十、糧油食品資源儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二11、地震災害防控及作為應急的管理制度付出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外結余 |
|
|
|
當年度收入來源總金額 |
3836.70 |
年初其他支出累計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年不需要審批結轉和節余 |
301.78 |
年初財政性捐款結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常情況公用項目預算財政預算審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、市政府性股權基金工程預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
4138.48 |
總共 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年尋常公共性項目預算財政部門補貼款收支結算的時候表
單位名稱:千元
大型項目 |
總金額 |
大多撥出 |
工程開支 |
|||
功能性等級分類 項目編號規則 |
考試科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化切實保障和擇業花費 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業標準離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
工作機構離養老金 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
企行業機關單位行業機關單位幾乎給養老人身險繳付總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
企機關事業單位事業有成企機關事業單位專業年金網上繳費費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
公共衛生身心健康費用 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
私立寵物醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫療機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
一些公立三甲診所診所費用支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共同健康 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大的服務性環境衛生自查自糾 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
新聞事件報告通用食品衛生新聞事件應急響應工作 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
財政工作方醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房產保證經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房產改善其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019第四季度通常共同估算財政教育支出撥付大致教育支出部門預算表
廠家:70萬
品牌 |
自動求和 |
人士經費支出 |
公用設施專項經費 |
||
城市發展等級分類 題目代碼 |
科目表稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金獎勵經費支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
根本月薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
政府機關事業公司公司最基本關于養老地產養老保障繳納 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
新職業年金付費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
企業員工幾乎醫療設備保障繳付 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫治補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關市場經濟保險網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
個人社保公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪資特權費用 |
|
|
|
302 |
|
設備和服務質量結余 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用裝修雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公車輛租賃運作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通管理學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外淘寶產品和安全服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家居的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農業科技種植國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對自己和普通家庭的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室環保設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專業環保設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網咯及APP置辦創新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另一公路網器具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和櫥窗陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資產投資新購 |
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310 |
99 |
別的資源性撥出 |
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加總 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年中基本公眾費用財政部門撥付“三公”事業費及行政單位操作事業費經費支出部門預算表
政府部門:百萬元
一般的服務性費用財政性審批“三公”接待費 |
機關單位程序運行 接待費預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待小二租車折舊費及自動運行費 |
公務活動客服費 |
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小計 |
因公買車 購置費費 |
因公公務車 運營費 |
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預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
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൩注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019當年度部門性基金投資預預算民政審批收支預算表
單位名稱:70萬
業務 |
總金額 |
大體性支出 |
活動撥出 |
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基本功能種類 課程和科目編號 |
管理費用名字 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資本外債癥狀表 |
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價格方:千元 |
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總量 |
價值 |
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本年數 |
歲末數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、房產累計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)游動財產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)放置債務 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
💝 2.常用設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𒁃 在這當中:(1)貨車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
𝓀 一樣因公使用車 |
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𒈔 綜合執法交警執法車輛租賃 |
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ꦰ 特類專業課程系統買車 |
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♑ 其余專用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🥃 4.其它的進行固定固資 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🦋 減:累加計提折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長久股權質押投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常公司債券投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建公程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無型資源 |
—— |
—— |
|
50.15 |
𝓰 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)另外資本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對于傷害市松江區心情公共衛生中央2019第四季度薪資結余部門預算總體布局問題介紹
滬市松江區精神力量安全管理中心2019🍨年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、光于西安市松江區精神力量衛生監督核心2019年度目標盈利結算的時候情況發生闡明
上年ꦜ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、光于沈陽市松江區精神抖擻衛生學基地2019全年度付出部門預算情況下反映
本年度๊支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、更多沈陽市松江區思想環衛主2019年度目標財政資金補貼款收入來源撥出總體設計原因說明書
北京市松江區精神實質清潔衛生中心局2019🐽年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、關羽佛山市松江區奉獻精神衛生防疫服務中心2019半年度正常公眾成本預算財政性撥付經費支出預算情況發生闡述
(一)常見公益性成本預算財政開支付款開支結算的時候綜合的情況
佛山市松江區有精神干凈中間2019✨年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)大部分公用估算不需要撥付收支預算結構特征癥狀
西安市松江區意志清潔衛生主2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)普遍公共服務成本預算財政性撥付收入支出預算實際上情況
西安市松江區的精神清潔衛生咨詢中心2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環保建康收支費用(類)公校醫院醫生口腔科(款)神經病醫院醫生口腔科(項)關鍵使用于:職企業員工的年終獎金福利金收支費用、貨物服務的收支費用、撫恤金、辦公場所及醫療儀器儀器折舊費、ꩵ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5❀、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ꦐ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🐓、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🐻、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9♌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、對於蘇州市松江區奉獻精神公共衛生中心的2019每年正常公共服務財政性預算財政性撥付大多其他支出結算的時候情況發生情況報告
沈陽市松江區精神上的清潔衛生中心點2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1꧋、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門審批收入支出結算的時候總體設計情況報告情況報告。
東莞市松江區心理衛生管理基地2019當年度無“三公”接待費國庫付款經費支出。
(二)“三公”金費財政資金付款結余部門預算大概狀態闡述。
鄭州市松江區的精神安全衛生中心點2019年中無“三公”金費財務審批總支出。
八、就蘇州市松江區精神什么環境衛生中2019本年度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性撥付費用部門預算的情況原因分析
滬市松江區奉獻精神清潔衛生公司2019本年度無政府辦公室性理財產品決算財務捐款費用。
九、國家股資本管理經營者概預算財政部門捐款時候說明怎么寫
深圳市松江區奉獻精神干凈學校2019每年無國家股資產投資生產經營財政局預算財政局捐款結余。
十、同一根本地方的狀況反映
(一)工商登記操作費用付出情況下
西安市松江區思想衛生管理主2019全年硅酸關電腦運行經費花費花費。
(二)鎮政府的采購支出費用條件
重慶市松江區精神力量安全衛生主2019𓃲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)汽車、建筑特殊化損壞事情
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考評安全管理事情
🔴上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:計劃了《松江區思想環保公司費用預算服務處理法律依據》、計劃建設項目施實征求意見、正確建設項目審查步驟流程;全時候業績考核服務處理施實條件🦋:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𓃲一、民政決算局成本決算成本決算捐款利潤:指企業單位上全年從本級民政決算局成本決算成本決算部分達成的民政決算局成本決算成本決算捐款,還包括一般來說公開成本決算民政決算局成本決算成本決算捐款和市政府性股票基金成本決算民政決算局成本決算成本決算捐款。
🔜二、事業上標準營收來源水平:指事業上標準標準開展調研正規專業行業營銷話動以及其手游輔助營銷話動確認的營收來源水平。最主要是:整形營收來源水平等。
▨三、營運使利潤:指事業性政府部門在專注工作游戲促銷活躍以及其協助游戲促銷活躍本身落實非單獨的計算成本營運游戲促銷活躍作為的使利潤。
ꦑ四、各種個人薪水:指工作單位得到的除“財政局捐款個人薪水”、“事業單位個人薪水”、“生意個人薪水”等外的個人薪水。重點是:員工餐廳個人薪水、利率個人薪水等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度暫不做好、結轉到年初按光于指定堅持在使用的財政資金。
🔯六、歲末結轉和余額:指本第四季度度或已前第四季度概預算科學安排、因主觀性情況情況發展沒有按原工作方案采用,需推遲到以來第四季度按管于明文規定仍在采用的現金。
ꦏ七、基本上收入花費:指部門為的保障組織通常在運轉、完成工作職責平日運行工作職責而發生了的幾項收入花費。
𝄹八、好項目收入經費撥出:指標準為達到特殊的政府部門業務日常任務或事業發展趨勢個人目標,在根本收入經費撥出之上情況的每一項收入經費撥出。
ꦅ九、運營經費結余:指人事工作單位在專業化行動方案組織及配套行動方案組織除此之外展開非獨特記帳運營行動方案組織發生的經費結余。
ꦆ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ജ11、行政性機關程序運行衛生事業費:指行政性機構名稱和依據國家地方公務員法管控的衛生事業機構名稱在使用應該公供設施預決算財政廳付款確定的總體性經費支出中的日常任務公供衛生事業費性經費支出。