kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼預防保健院
2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 上線時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保建院

2018一年度個部門預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 沈陽市松江區婦幼調養院簡介

一、最主要職責范圍

二、部們部門預算院校涉及

第二部分 上海市松江區婦幼保鍵院2018年度部門決算表

一、創收付出竣工決算總表

二、營收竣工決算表

三、經費支出結算的時候表

四、財政性撥付利潤費用支出 預算總表

五、普遍公眾估算財政預算付款收支預算表

六、一樣 公共性項目預算財政局審批一般付出部門預算表

七、一半共公部門預算財政局捐款“三公”金費及機構啟動金費花費部門預算表

八、地方政府性私募基金預部門預算不需要補貼款付出部門預算表

九、股本欠債情況下表

第三部分 上海市松江區婦幼保鍵院2018年度部門決算情況說明

然后組成部分 形容詞定義

 


第一部分    上海市松江區婦幼中醫保健院概況

 

一、重要功能

生物防治威害婦少兒童的健康的常見疾病,降孕產婦和圍產兒突然發病率,加速適用母乳服務。

二、設備設置

由計量單位按照三定實施方案等重要性規程有關內控組織設置填寫表格。

選擇給出崗位責任,成都市松江區婦幼保健品院設6個系統設置系統,是指:接待室室、醫務科、護理工作部、企業財務科、總務科、可以防止感染中醫保健科。
第二部分    上海市松江區婦幼養身院2018年度部門決算表

2018本年度盈利費用支出 結算的時候總表

方:余萬元

納入

教育支出

樓盤

結算的時候數

投資項目

部門預算數

一、財政性付款收益

4236.49

一、常見共同服務管理付出

 

  在這其中:相關部門性債卷預算表國庫捐款

 

二、外交政策性支出

 

二、上一級補助費純收入

453.34

三、國家安全費用

 

三、企業盈利

16167.18

四、公益性安全可靠開支

 

四、管理使收入

 

五、的教育開支

12.46

五、復屬計量單位繳納收益

 

六、科學合理系統花費

 

六、別的創收

281.97

七、文化水平休育與傳媒廣告結余

 

 

 

八、社會的有效保障和求業教育支出

1421.43

 

 

九、醫療設備食品衛生與計劃方案生小孩結余

17768.12

 

 

十、低能耗綠色性支出

 

 

 

國慶、新型農村居委其他支出

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

13、城市交通車輛運輸教育支出

 

 

 

十四、資源量勘測信息內容等支出費用

 

 

 

第十五、商業性服務質量業等費用

 

 

 

第十六、金融服務付出

 

 

 

十八、支助某些省份教育支出

 

 

 

18、土地資源海底天氣等其他支出

 

 

 

十八、商品房擔保收入支出

65.28

 

 

四十、油糧資源存量經費支出

 

 

 

二11、同一結余

 

本年度納入加總

21138.98

本年度經費支出累計數

19267.29

用行業母基金補上收入支出差額

 

盈余分配比例

1854.35

年終結轉和盈余

220.68

年底結轉和余額

238.02

共計

21359.66

總額

21359.66


2018半年度薪資收入結算的時候表

方:億元

內容

當年度收入來源自動求和

財務撥付薪資

上司補貼政策純收入

企業收益

銷售經營薪資收入

附帶公司的繳納盈利

許多營收

功能分類
科目編碼

學科明稱

自動求和

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社會中有效保障和工作結余

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業發展基層單位離退居二線

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業政府部門離退體

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關企業的單位總體給養老人壽保險付款撥出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關企事業行業企事業行業就業年金付費花費

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環境衛生環境衛生與記劃養育收支

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公校醫院

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產醫院

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

另外的私立醫院口腔科結余

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息環境衛生

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

特大共公健康專頂

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業方醫藥

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業企業醫學

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公房擔保經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房制度改革收入支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018全年性支出竣工決算表

公司:萬多

創業項目

本年度付出預估合計

大體開支

該項目總支出

上交領導開支

加盟性支出

對其他基層單位津貼結余

功能分類
科目編碼

課程英文名稱

加總

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

基礎教育收支

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

的教育培訓總支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

任何學前教育經費支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社交的保障和學生就業支出費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業有成機構離退居二線

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業企業離養老金

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關事業性廠家主要頤養商業保險手機繳費經費支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關人事計量單位角色年金納費收入支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫治安全衛生與記劃發育開支

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公力醫院專家

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產三甲醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

某些私立三甲醫院收入支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公共服務干凈

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重大事件通用食品衛生督查通知

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政訴訟創業基層單位醫療管理

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

人事部門醫藥

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

自建房得到保障性支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

往房改善支出費用

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年中財政預算付款使收入收支預算總表

行業:70萬

工資

收入支出

投資項目

預算數

工程

合計數

普通服務性預決算財政局付款

政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政資金捐款

一、一般來說公益性預決算財政局審批

4236.49 

一、一半政務服務于服務于經費支出

 

 

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算撥付

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、公眾的安全其他支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育支出費用

12.46 

12.46 

 

 

 

六、小學科學技術其他支出

 

 

 

 

 

七、文化水平軍事體育與新傳媒支出費用

 

 

 

 

 

八、市場保障措施和擇業性支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫疔食品衛生與項目生孩子付出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、高效生態環保花費

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化平臺費用支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十五、交通運載運載結余

 

 

 

 

 

十四、的資源勘查資訊等開支

 

 

 

 

 

15場、商務服務業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、金融投資總支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助另外地區劃分結余

 

 

 

 

 

二十、國土資源浮游生物氣象條件等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房安全保障支出費用

65.28 

 65.28

 

 

 

三十、糧油食品救災物資保障開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的教育支出

 

 

 

當年度創收總金額

4236.49 

本年度其他支出總金額

4220.61 

4220.61 

 

今年初財政預算捐款結轉和余額

206.30 

年底國庫撥付結轉和節余

222.18 

222.18 

 

      般公用費用預算財政性補貼款

206.30 

 

 

 

 

      政府性性股權基金財政廳預算財政廳付款

 

 

 

 

 

總結

4442.79 

合計

4442.79 

4442.79 

 

 


2018全年一般來說公共性估算財政預算捐款性支出結算的時候表

標準:十萬

產品

累計

核心其他支出

工程項目經費支出

功能表分類別

會計科目數字

科目必命名

205

 

 

幼小銜接開支

12.46

 

12.46

205

99

 

各種教育學校費用

12.46

 

12.46

205

99

99

其余文化教育其他支出

12.46

 

12.46

208

 

 

社會發展的保障和就業創業教育支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政處衛生事業基層單位離離休

1421.43

1421.43

 

208

05

02

企業行業離退體

9.85

9.85

 

208

05 

05 

政府部門事業上的組織常規健康社保費服務網上繳費收入支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

國家機關事業有成部門職業選擇年金付款其他支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療管理干凈衛生與進度表發育經費支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

市立大醫院

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產三甲醫院

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

其余公校醫阮其他支出

10.00

 

10

210

04

 

共公環衛

0.60

 

0.60

210

04

09

嚴重公用公共衛生管理專項計劃

0.60

 

0.60

210

11

 

行政管理事業有成公司治療

88.59

88.59

 

210

11

02

企業企業單位醫院

88.59

88.59

 

221

 

 

個人住房有效保障了付出

65.28

65.28

 

221

02

 

自建房深化改革費用支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

租賃房公積金貸款

65.28

65.28

 

累計數

4220.61

3813.06

407.55

 


2018年中大部分共公概算財政部門撥付大致經費支出竣工決算表

  的單位:萬塊

建設項目

自動求和

人士經費支出

公用設施經費預算

區域經濟分類管理

學科打碼

考試科目種類

301

 

薪資優惠開支

2538.16

2538.16

 

301

01

  基礎月工資

185.37

185.37

 

301

02

  津貼補助費補助費

137.19

137.19

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核月薪

637.07

637.07

 

301

08

企參公院校參公院校常見頤養保費費

1336.98

1336.98

 

301

09

職業類型年金付款

74.60

74.60

 

301

10

退休職工基本性醫療機構保費手機繳費

90.37

90.37

 

301

11

因公員醫療設備補帖繳付

 

 

 

301

12

其他的市場確保付費

9.04

9.04

 

301

13

房間住房基金

65.28

65.28

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  另一個員工工資待遇待遇付出

2.26

2.26

 

302

 

的商品和產品總支出

1172.77

 

1172.77

302

01

  工作費

4.60

 

4.60

302

02

  油墨印刷費

5.8

 

5.8

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

9.50

 

9.50

302

06

  交電費

100

 

100

302

07

  電力費

14.55

 

14.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服操作費

18.00

 

18.00

302

11

  交通費

0.38

 

0.38

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

0.65

 

0.65

302

16

  學習費

2.60

 

2.60

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  專屬相關服務費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

10.60

 

10.60

302

27

  協助業務范圍費

 

 

 

302

28

  商會金費

5.64

 

5.64

302

29

  公益福利費

6.13

 

6.13

302

31

  公務接待買車工作運營費

 

 

 

302

39

  一些交通配套資金

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及額外增加加盟費

 

 

 

302

99

  某個商品價格和服務管理費用

8.3

 

8.3

303

 

對我和婚姻的經濟補貼

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  提前退休費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  活動補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補助款

88.59

88.59

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

個人賬戶林果業生產方式補帖

 

 

 

303

99

  其它自身和人家的政府補貼收支

 

 

 

310

 

資本公司性撥出

 

 

 

310

02

  商務辦公裝備置辦

 

 

 

310

03

  專業級設配購置費

 

 

 

310

07

  相關信息線上及工具新購提升

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用新購

 

 

 

310

19

  一些出行輔助工具購買

 

 

 

310

22

  無形中資本租賃費

 

 

 

310

99

  別的資產管理性付出

 

 

 

總金額

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018本年度普遍公共服務預預算財政部門捐款“三公”勞務費及市直機關運動勞務費收入支出預算表

方:萬

般公眾概預算財政廳捐款“三公”事業費

機關單位正常運作

預備費結算的時候數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務接待使用車租賃費及正常運作費

公務活動接待室費

小計

國家公務使用車

折舊費費

因公出行

程序運行費

決算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018年終區政府性貨幣基金概算財政預算撥付經費支出竣工決算表

組織:萬塊

工程項目

總計

主要費用

業務結余

用途種類

會計分類標識號

學科名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年金融資產負債率現象表

 

 

收入額基層單位:萬

 

實際價值

本年數

歲末數

期初數

年初數

一、財力自動求和

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)傳播房產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)不變房產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

𓃲                          基本因公專車

 

 

 

 

𓂃                          執法檢查巡邏出行

 

 

 

 

﷽                          特種工藝專業枝術出行用車

 

 

 

 

ꩵ                          相關使用車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

꧅               4.其他的固定好財產

——

——

 580.91

 344.75

ꦐ        減:加權平均攤銷及減值做準備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)短期投資費用

——

——

 

 

   (四)修建中公程

——

——

 

 

   (五)無型資本

——

——

226.78 

 226.78

ꦑ        減:累記攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)另一個財產

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈資本總計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、并于重慶市松江區婦幼養身院2018當年度收錄總支出預算基本現象代表

鄭州市松江區婦幼預防保健院2018♚年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、觀于天津市松江區婦幼健康保健院2018本年度盈利竣工決算情況下講解

當年度🅺收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、關與深圳市松江區婦幼調養院2018全年費用結算的時候前提表示

當年度🥀支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、更多佛山市松江區婦幼按摩保健院2018一年度民政捐款凈收入花費總體性癥狀反映

北京市松江區婦幼健康院2018🏅年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、管于滬市松江區婦幼調養院2018財政部門年度常見公共性成本預算財政部門撥付費用結算的時候現狀詳細說明

(一)一樣 公用設施預算表財政資金撥付性支出竣工決算總體布局時候

南京市松江區婦幼養生保健院2018💃年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)普遍公開財政預算預算財政預算付款花費結算的時候型式的情況

昆明市松江區婦幼保健按摩院2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)大部分公共性竣工決算財政部門撥付支出費用竣工決算按照現象

傷害市松江區婦幼健康保健院2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🍌、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8💞、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9ꦯ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、關干傷害市松江區婦幼保健養生院2018年末般公開費用預算財政廳付款基本性教育支出結算的時候情況下這說明

深圳市松江區婦幼養身院2018♐年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🌼、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🙈、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、關與東莞市松江區婦幼健康保健院2018全年普遍公眾費用財政廳審批“三公”事業費付出竣工決算問題說

(一)“三公”經費付出財政預算撥付付出結算的時候綜合性狀態表明。

滬市松江區婦幼健康保健院2018🥀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”金費民政補貼款花費竣工決算具有條件這說明。

濟南市松江區婦幼中醫保健院2018當年度無“三公”勞務費財政教育支出補貼款教育支出。

八、光于重慶市松江區婦幼預防保健院2018年末政府部門性理財產品費用預算財政部門補貼款經費支出結算的時候狀況表示

廣州市松江區婦幼保養院2018年無部門性新基金項目預算財政預算撥付收支。

九、國有土地資源經營管理項目預算財務撥付現狀表明

傷害市松江區婦幼調養院2018半年度無國有化充分銷售概預算財政資金審批撥出。

十、另外必要方式方法的實際情況講解

(一)行政單位操作資金性支出情況發生

沈陽市松江區婦幼養護院2018年末有機關運作資金投入付出。

 

 

(二)政府機關回收結余現象

北京市松江區婦幼護理院2018ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)運輸車輛、快裝特色侵占情況發生

松江區婦幼調理院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算業績考核治理前提

佛山市松江區婦幼中醫保健院2018本年成本預決算業績考核的管工院作抓好情況下面的:本部組建了下面的成本預決算業績考核的事業方法監督機理:松江區婦保院成本預決算業績考核的事業方法監督機理,組建了詳細的成本預決算業績考核的管工院作機理;全方式業績考核的事業方法使用情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🌱,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🧜一、財務鎮政府部門鎮政府部門審批薪資:指企業上月度從本級財務鎮政府部門鎮政府部門鎮政府部門具有的財務鎮政府部門鎮政府部門審批,涉及基本上公用項目估算財務鎮政府部門鎮政府部門審批和鎮政府性私募基金項目估算財務鎮政府部門鎮政府部門審批。

𓆉二、視野使盈利:指視野行業組織開展專門金融產品項目簡述協助項目獲取的使盈利。主要是是:醫療管理使盈利等。

🤡三、自主經營管理利潤:指事業公司公司在的專業項目營銷移動內容名詞解釋助手營銷移動內容之余發展非孤立統計自主經營管理營銷移動內容認定的利潤。

🐈四、其他的年年利潤:指工作單位作為的除“財政資金撥付年年利潤”、“事業上年年利潤”、“運作年年利潤”等范圍內的年年利潤。具體是:中國銀行逾期利息年年利潤、餐廳食堂膳食年年利潤等。

五、月初結轉和節余:意指去年度暫不順利完成、結轉到年初按有關的信息要求一直選擇的資金量。

🐲六、歲末結轉和盈余:指上當每年或以往當每年決算配備、因主客觀條件遭受變化規律不能按原工作規劃實行,需遲緩到往后當每年按關與設定堅持食用的財力。

🔜七、最基本教育支出費用:指企事業單位為有效保障了平臺沒問題轉運、完整規章制度運行責任而發生的多種教育支出費用。

💙八、工程收支:指計量單位為做好相應的行政性運轉主線任務或事業單位進展對象,在基本性收支認知能力時有發生的基本收支。

🐻九、生產總撥出:指事業部門部門在專業技術過程及輔助制作過程本身推進非自己賬務處理生產過程發生的總撥出。

✃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌠11、政府部門作業金費:指政府部門公司和定義因公員法管控的企業公司的使用般共用決算財政廳撥付擬定的基本的付出中的日常任務共用金費付出。

 

乐鱼体育 星空体育官方入口 kaiyun最新登录入口 乐鱼全站网页版登录入口 九游体育官网入口 乐鱼体育 kaiyun体育登录网页入口版 乐鱼官网 乐鱼官网 kaiyun体育官方网站