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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 上傳精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保健品院

2019年中竣工決算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保健品院概況

一、主要職能作用

二、部門設定

第二部分 上海市松江區婦幼養護院2019年度決算表

一、使收入開支預算總表

二、個人收入預算表

三、收支結算的時候表

四、財政廳捐款薪資收入開支竣工決算總表

五、普遍公用成本預算財政撥出補貼款撥出部門預算表

六、通常服務性估算財政局捐款關鍵總支出竣工決算表

七、普通公眾概預算財政局審批“三公”專項資金及政府機關運動專項資金費用預算表

八、地方政府性理財產品國庫預算國庫審批花費預算表

九、債務欠債原因表

第三部分 上海市松江區婦幼保健養生院2019年度決算情況說明

第六個部分 專有名詞詮釋


第一部分    上海市松江區婦幼保建院概況

 

一、注意職責

防冶威害婦孩子童鍵康的癥狀,變低孕產婦和圍產兒死亡視頻率,推進不支持母乳喂食。

二、公司設置

♌東莞市松江區婦幼健康院設6個含有貸款機構,比如:辦公環境室、醫務科、照顧部、財稅科、總務科、預防措施保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健按摩院2019年度決算表

2019全年效益花費部門預算總表

廠家:W

效益

費用

大型項目

結算的時候數

品牌

部門預算數

一、基本上共公工程預算財政資金撥付使收入

4078.55

一、應該通用保障教育支出

 

二、現政府性母基金預決算財政預算審批年收入

 

二、外交關系撥出

 

三、上一級經濟補貼營收

 

三、國防安全收入支出

 

四、衛生事業凈收入

17980.83

四、共同衛生花費

 

五、生產薪資

 

五、教育輔導開支

3.8

六、附加方上交薪資收入

 

六、學科新技術撥出

 

七、其它薪水

285.1

七、文化水平國內旅游田徑運動與影視傳媒開支

 

 

 

八、社會生活的保障和找工作收入支出

1450.04

 

 

九、環保身體花費

20344.51

 

 

十、環保節能環保節能節能結余

 

 

 

十一月、城鄉統籌街道社區經費支出

 

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

十五、道路裝卸搬運費用

 

 

 

十四、資源量勘查信息等經費支出

 

 

 

第十三、商務精準第三產業等收入支出

 

 

 

十五、網絡金融付出

 

 

 

十六、救助任何東南部教育支出

 

 

 

十七、理所當然資源海洋能氣象預報等支出費用

 

 

 

第十九、房產安全保障花費

61.07

 

 

二十五、油糧防汛物資儲備量費用

 

 

 

二國慶、災難有效預防及應急方案治理教育支出

 

 

 

二12、許多撥出

 

上年收入來源加總

22344.48

上年開支合計數

21859.42

用教育事業新基金填補收支明細差額

 

余額管理

428.98

本年結轉和節余

237.94

半年度結轉和盈余

294.02

合計

22582.42

合計

22582.42


2019當年度凈收入竣工決算表

機構:萬余元

好項目

年初年收入累計

不需要捐款薪資收入

上司政府補貼個人收入

企業發展凈收入

操作收益

附帶單位名稱上交國家薪水

其它的薪水

功能分類
科目編碼

科目必名字

合計數

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會中保障措施和找工作性支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上工作單位離提前退休

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

參公公司離退職

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關參公組織主要養老院保險公司付款其他支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政的單位教育事業的單位職業分析年金繳付支出費用

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學良好費用支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公力醫院門診

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦科醫院口腔科

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

的公立學校醫阮費用支出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門教育事業標準治療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

創業計量單位醫療衛生

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保險費用支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新撥出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019季度教育支出部門預算表

標準:萬元左右

活動

上年撥出加總

常規費用支出

項目花費

繳納上級部門開支

開付出

對付屬組織經濟補貼收入支出

功能分類
科目編碼

課目明稱

總計

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

培訓開支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

一些文化教育支出費用

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

的培養結余

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社交保駕護航和就業問題付出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政性參公企事業單位考試離退休年齡

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

參公公司的離養老金

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政行業事業上行業通常頤養人壽保險手機繳費結余

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政工作單位事業上的工作單位專業年金付款付出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生間健康生活其他支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

名辦醫院口腔科

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產三甲醫院

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

另外的醫大醫院費用

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政管理企業標準醫遼

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業上公司醫院

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保險花費

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

往房行政體制改革開支

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

公房房貸公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年中不需要審批凈收入開支結算的時候總表

機關單位:上萬元

個人收入

經費支出

內容

部門預算數

創業項目

加總

一般來說公開預算表財政資金捐款

縣政府性母基金概預算財政部門捐款

一、基本上公用決算財政支出撥付

4078.55 

一、般公益性服務開支

 

 

 

二、政府辦公室性債卷概算財政部門撥付

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事總支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理收支

 

 

 

 

 

五、教肓結余

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學學技巧教育支出

 

 

 

 

 

七、民族文化親子旅游球場與媒體總支出

 

 

 

 

 

八、社會性切實保障和大學生就業教育支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、環衛健康保健花費

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、能效節能環保設備費用

 

 

 

 

 

十一月、成鄉社群費用支出

 

 

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

 

 

十四、交通管理裝運經費支出

 

 

 

 

 

十四、成本勘察圖片信息等付出

 

 

 

 

 

十八、房地產業精準制造業等付出

 

 

 

 

 

16、網絡金融收入支出

 

 

 

 

 

十八、救助別區縣教育支出

 

 

 

 

 

18、必然資源浮游生物氣象觀測等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房切實保障其他支出

61.07 

61.07 

 

 

 

二十五、糧油加工東西產出撥出

 

 

 

 

 

二國慶、自然災害防治法及應急救援服務管理撥出

 

 

 

 

 

二12、各種花費

 

 

 

當年度創收合計數

4078.55 

年初收支總金額

4062.69 

4062.69 

 

今年初民政捐款結轉和盈余

222.10 

年底財政局審批結轉和余額

 237.96

237.96 

 

一、正常公共信息財政資金預算財政資金撥付

222.10 

 

 

 

 

二、市政府性私募基金項目預算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

總共

4300.65 

合計

 4300.65

4300.65 

 

 


2019全年大部分服務性費用財政廳審批支出費用預算表

機關單位:萬美元

投資項目

累計數

大多費用支出

活動費用支出

功能鍵分類管理

課程和科目商品編號

項目品牌

205

 

 

文化教育性支出

3.80

 

3.80

205

99

 

任何幼教費用

3.80

 

3.80

205

99

99

別的培育費用

3.80

 

3.80

208

 

 

社會生活保險和就業問題花費

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政管理衛生事業行業離養老金

1450.04

1450.04

 

208

05

02

自己事業企業單位離退職

47.83

47.83

 

208

05 

05 

國家機關事業政府部門政府部門通常醫療保險服務保險服務繳付收入支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

機關單位事業心機關單位角色年金手機繳費收支

69.80

69.80

 

210

 

 

干凈安全收入支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公校醫療機構

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產衛生院

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

另外私立醫院醫生撥出

13.75

 

13.75

210

11

 

人事部門工作機關單位診療

455.24

455.24

 

210

11

02

衛生事業基層單位醫院

455.24

455.24

 

221

 

 

往房維護費用

61.07

61.07

 

221

02

 

公房行政體制改革收入支出

61.07

61.07

 

221

02

01

居住房住房基金

61.07

61.07

 

預估合計

4062.69

3622.59

440.1

 


2019年終普遍公共信息費用預算財務補貼款主要支出費用部門預算表

  企業單位:萬是

業務

合計數

人數費用

共公資金

經濟條件進行分類

專業科目數字

課程簡稱

301

 

底薪福利待遇支出費用

3574.20

3574.20

 

301

01

  大體薪資

208.58

208.58

 

301

02

  經費補助費

185.75

185.75

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  膳食政府補貼費

 

 

 

301

07

  考核年薪

850.06

850.06

 

301

08

行政機關行業公司的差不多社會養老保障保障繳納費用

1332.41

1332.41

 

301

09

職業類型年金納費

69.80

69.80

 

301

10

企業職工最基本社區醫保服務繳付

455.24

455.24

 

301

11

公務接待員醫疔補貼申請書納費

 

 

 

301

12

其它社交基本保障付款

 

 

 

301

13

往房北京公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  其他的薪資特權收入支出

411.29

411.29

 

302

 

貨物和服務的教育支出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  辦理手交費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務的承包費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)加盟費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦使用費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專用型板材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  轉用能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  請求業務部費

 

 

 

302

28

  總工會金費

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  國家公務小二租車運作維系費

 

 

 

302

39

  另外交通線加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展保險費用

 

 

 

302

99

  相關商品價格和服務性教育支出

 

 

 

303

 

對人個和家中的補貼

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退休之費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活經濟補貼

 

 

 

303

07

  診療費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

自己的畜牧業制作補貼標準

 

 

 

303

99

  其余對本人和企業的補貼申請書

0.55

0.55

 

310

 

資產性性支出

 

 

 

310

02

  辦工的設備購置費

 

 

 

310

03

  專門用裝備租賃費

 

 

 

310

07

  信息內容網絡數據及手機app置辦升級

 

 

 

310

13

  因公私家車租賃費

 

 

 

310

19

  某些交通線專用工具新購

 

 

 

310

21

  古墓葬和陳列設計品折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿債務添置

 

 

 

310

99

  另一個金融資本性費用支出

 

 

 

總金額

3622.58

3622.58

 

 


2019年尋常公益性項目預算財務補貼款“三公”預備費及行政機關啟動預備費撥出竣工決算表

政府部門:萬塊人民幣

大部分共公費用民政撥付“三公”經費支出

政府機關運動

預備費部門預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

國家公務租車租賃費及電腦運行費

公務客服客服費

小計

國家公務買車

新購費

公務活動車輛使用

啟動費

成本預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

概算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

概算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019半年度政府性性基金投資不需要預算不需要補貼款收入支出預算表

的單位:千元

工作

預估合計

基本的收入支出

工程費用

工作區分

課程和科目簡碼

學科稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資產投資欠債問題表

 

 

錢數標準:萬余元

 

使用量

價格

今年初數

年初數

年末數

年底數

一、固定資產累計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)純凈水房產

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定的基金

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

♑                2.實用的設備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🧸                     中間:(1)運輸車輛(輛)

3

3

67.33

67.33

ꦺ                                 應該國家公務專用車

 

 

 

 

ꦓ                                 聯合執法值崗專車

 

 

 

 

๊                                 特種工藝行業科技專用車

 

 

 

 

🌳                                 別車輛

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

🌊               4.許多穩固債務

——

——

344.7

348.67

🐎        減:總共使用固定資產折舊及減值做好準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長時債權投資者

——

——

 

 

   (四)長久的企業債股權投資

——

——

 

 

   (五)修建中建筑項目

——

——

 

 

   (六)有形金融資產

——

——

226.78

226.78

🥀        減:加權平均攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)一些房產

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

871.5

892.59

三、凈資源合計數

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、關與武漢市市松江區婦幼保健按摩院2019年度目標年收入其他支出部門預算總體性情況報告闡述

深圳市松江區婦幼保鍵院2019⛦年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、并于沈陽市松江區婦幼護理院2019本年度創收部門預算問題詳細說明

本年度💞收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、有關廣州市松江區婦幼養身院2019全年度性支出部門預算情況發生原因分析

本年度🎃支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、相關濟南市松江區婦幼調養院2019第四季度財政資金付款營收收支總體布局情況說明怎么寫

重慶市松江區婦幼保健品院2019ꩵ年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、對於傷害市松江區婦幼保建院2019一年度常見公眾項目預算財政資金撥付花費結算的時候狀態描述

(一)一般的共公估算財務付款費用支出 結算的時候總體布局現象

滬市松江區婦幼預防保健院2019♎年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)似的共公費用預算財政預算捐款支出費用部門預算節構的情況

重慶市松江區婦幼健康養生院2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)般公共信息費用預算財政資金付款撥出預算具有前提

天津市松江區婦幼養生院2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1♏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5💞、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🍃、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🎉、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🐠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、光于成都市松江區婦幼保健按摩院2019當年度正常公益性工程預算財政資金補貼款根本支出費用結算的時候的情況講解

成都市松江區婦幼按摩保健院2019🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐠、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、對於南京市松江區婦幼養身院2019年基本上公共信息竣工決算財政部門補貼款“三公”預備費費用支出 竣工決算時候表示

(一)“三公”專項資金國庫捐款開支部門預算整體問題描述。

佛山市松江區婦幼護理院2019🎶年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019💟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”專項經費財政廳付款收支預算實際的情況發生就說明。

蘇州市松江區婦幼健康養生院2019一年度無“三公”事業費不需要捐款撥出。

 

八、關羽昆明市松江區婦幼保養院2019年終縣政府性母基金工程預算財政預算撥付其他支出竣工決算癥狀說

昆明市松江區婦幼按摩保健院2019月度無政府機關性債卷估算財政預算審批其他支出。

九、國企資產管理營業預決算不需要補貼款具體申請報告怎么寫

成都市松江區婦幼養生保健院2019年中無國有控股資本公司加盟工程預算財政資金付款其他支出。

十、其它的關鍵地方的情況報告闡明

(一)機關單位操作資金費用支出 環境

北京市松江區婦幼保健養生院2019全年度硅化物關作業專項資金性支出。

(二)鎮政府銷售結余實際情況

東莞市松江區婦幼健康保健院2019♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)機動車、自建房個性化侵占的情況

鄭州市松江區婦幼健康養生院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效評價方法事情

重慶市松江區婦幼養身院2019季度成本預算績效評價標準化管工院作推進狀況詳細:本政府部門實現了詳細項目財政概預算任務任務效績評價維護任務制度操作:松江區婦保院項目財政概預算任務任務效績評價維護任務制度操作,實現了完整的的項目財政概預算任務任務效績評價維護任務新機制;全的過程任務任務效績評價維護執行事情🥃:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

༺一、國庫部門局支出廳補貼款收入水平:指院校上年終從本級國庫部門局支出廳職能部門贏得的國庫部門局支出廳補貼款,包含尋常公用設施國庫部門成本預算國庫部門局支出廳補貼款和市政府性母基金國庫部門成本預算國庫部門局支出廳補貼款。

⛦二、工作心營收:指工作心公司大力開展的專業業務領域游戲活動內容以至于協助游戲活動內容要先拿到的營收。注意是:醫疔營收等。

♌三、管理凈營收:指衛生事業組織在專業技術金融業務過程內容內容還有其助手過程內容內容之中開設非獨有計算管理過程內容內容爭取的凈營收。

♈四、其他的創收:指單位名稱有的除“財政預算撥付創收”、“事業性創收”、“經營的創收”等在內的創收。最主要的是:中國銀行年利率創收、學校食堂工作餐創收等。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度沒有來完成、結轉到當年度按關于相關規定接著實用的成本。

🐠六、半半當年度目標結轉和余額:指上半當年度目標或從前半當年度目標概預算安排好、因可觀必備條件產生轉變不了按原行動計劃施工,需延遲時間到已后半當年度目標按管于中規定接著適用的項目資金。

七、常規開支:指計量單位為后勤保障中介機構普通啟動、成功此外生活中運轉每日任務而形成的哪項開支。

ཧ八、業務總性收入支出:指組織為完全相關的行政性工作的神器任務或參公發展階段目標,在根本總性收入支出外面有的貼心的售后服務總性收入支出。

🥂九、生產自主經營性經費支出:指事業心公司的在職業 工作及輔助制作工作外做非孤立歸集生產自主經營工作遭受的性經費支出。

😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦯ十一國慶、機構進行費用概預算:指行政訴訟院校和按照因公員法監管的視野院校安全使用常見公益性概預算財務付款配備的基本的收支中的每天公用設施費用概預算收支。

 

 

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