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2018年度部門決算公開(上海市松江區方塔中醫醫院)
信息來源: 公布的期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區方塔中醫師衛生院

2018全年相關部門預算

 

 

 


目  錄

 

第二有些 鄭州市松江區方塔醫學專科醫院簡介

一、主要是功能

二、科室部門預算的單位組成

第二部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表

一、效益收入支出結算的時候總表

二、效益竣工決算表

三、付出部門預算表

四、民政付款工資收支部門預算總表

五、普遍共同部門預算財政性審批收入支出部門預算表

六、尋常公共性部門預算國庫審批差不多費用部門預算表

七、正常公益性預算表國庫捐款“三公”預備費及國家機關自動運行預備費性支出部門預算表

八、市政府性債卷概算民政付款開支結算的時候表

九、房產負債率現象表

第三部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算情況說明

4部位 名稱回答

 


第一部分    上海市松江區方塔中醫醫院概況

 

一、其主要主要職責

ꩲ杭州市松江區方塔醫學寵物診所是由松江政府機關申批開設的副處級組織,都是所整合性的二級考試甲等醫學寵物診所,類屬松江區干凈正常常務理事會安全管理。其主要是工作職責為為松江區城鎮居民體正常提供了整形與康復護理養身售后服務,履行著松江區的醫學、中西方醫構建的診療整形成就,為杭州市醫學藥高校的診療學習產業基地。

二、單位快速設置

依照以上所述崗位工作職責,鄭州市松江區方塔中醫醫生醫阮設6個職能科室,19個業務科室。

(一)   主要職責部門

醫院企業辦公室室、財稅科、醫治公共事務部、護里部、防止調養科、后勤管理得到保障部、人事招聘科

(二)   金融產品處室

💮內科、外科一、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外(骨)科二、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、急診科等
第二部分    上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表

2018季度薪資收入支出費用部門預算總表

計量單位:億元

盈利

付出

創業項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

欄次

1

欄次

2

一、財政部門審批利潤

5,958.25

一、一般的公用設施精準服務撥出

 

  在當中:政府性性債卷工程預算財務審批

 

二、外交關系支出費用

 

二、上司補貼申請書收錄

 

三、國防科技教育支出

 

三、事業年收入

22,440.69

四、共同穩定教育支出

 

四、生產薪資收入

 

五、幼小銜接收支

 

五、附屬機關單位繳納創收

 

六、科學實驗技能總支出

 

六、其它的工資收入

373.25

七、文化課體育用品與文化傳媒總支出

 

 

 

八、世界服務和求業總支出

1,413.35

 

 

九、醫療食品衛生食品衛生與準備生二胎支出費用

24,489.65

 

 

十、能效環保型其他支出

 

 

 

11、成鄉社區衛生付出

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

十五、道路運輸管理收入支出

 

 

 

十四、產品堪探數據信息等收支

 

 

 

15、商業圈功能業等撥出

 

 

 

16、財經收支

 

 

 

十二、扶持其它各地費用支出

 

 

 

18、國土資源浮游生物氣象站等費用

 

 

 

黨的十九、房間基本保障其他支出

65.97

 

 

四十、糧油加工油料產出經費支出

 

 

 

二十一月、別花費

 

 

 

二12、債務糾紛還本付出

 

 

 

二第十五、資產付息結余

 

年初納入總金額

28,772.19

上年付出合計數

25,968.97

    用事業上的股票基金補上出入差額

0.00

    盈余管理

 2,658.26

    期初結轉和節余

399.04

    年初結轉和盈余

   544.00

總金額

29,171.23

總額

29,171.23

 


2018年終盈利部門預算表

的單位:千元

新項目

本年度工資收入預估合計

財政性審批盈利

上司津貼使收入

事業發展納入

經營管理薪資

附屬組織上交凈收入

同一凈收入

模塊定義

課目名字

幾個會計科目商品編碼

累計數

28,772.19

5,958.25

 

22,440.69

 

 

373.25

208

 

 

發展確保和就業的付出

1,413.35

1,413.35

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門自己事業行業離退休之

1,413.35

1,413.35

 

 

 

 

 

208

05

02

  企事業計量單位離養老金

0.00

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  機構事業有成工作單位最基本頤養商業保險交款付出

1,009.54

1,009.54

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關企事業編企業企事業編職業選擇年金激費教育支出

403.81

403.81

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理衛生學與進度表生二胎經費支出

27,292.87

4,478.93

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

 

公立學校醫院

26,813.04

3,999.10

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

02

  中醫醫生(民族特點)機構

26,798.04

3,984.10

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

99

  的私立專科醫院其他支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息干凈

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

04

09

  重大的通用通用安全衛生開支

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性計量單位醫療管理

479.53

479.53

 

 

 

 

 

210

11

02

  教育事業企公務員醫治

479.53

479.53

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅收入分配改革其他支出

65.97

65.97

 

 

 

 

 

221

02

01

  租賃房個人公積金

65.97

65.97

 

 

 

 

 

 


2018年終花費預算表

廠家:萬余元

產品

上年開支總金額

總體支出費用

品牌開支

上交國家上級部門性支出

自主經營開支

對付屬企業單位補貼費花費

技能劃分類別

管理費用簡稱

學科商品編碼

合計數

 25,968.97

24,462.02

1,506.95

 

 

 

208

 

 

當今社會切實保障和學生就業付出

 1,413.35

1,413.35

0

 

 

 

208

05

 

人事部門參公政府部門離退休工資

 1,413.35

1,413.35

0

 

 

 

208

05

02

  人事單位名稱離提前退休

0.00

 

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關事業發展計量單位幾乎社會養老人壽保險人壽保險付費性支出

 1,009.54

1,009.54

0

 

 

 

208

05

06

  企企業廠家企業廠家事業年金激費付出

 403.82

403.82

0

 

 

 

210

 

 

醫用食品衛生與行動計劃生殖性支出

 24,489.65

22,982.70

1,506.95

 

 

 

210

02

 

醫的醫院

 23,998.25

22,503.17

1,495.08

 

 

 

210

02

02

  醫學(少數民族)專科醫院

 23,983.25

22,503.17

1,480.08

 

 

 

210

02

99

  相關醫醫療機構撥出

 15.00

0.00

15.00

 

 

 

210

04

 

服務性環保

 11.87

0

11.87

 

 

 

210

04

09

  重大項目公益性健康專題

 8.34

0

8.34

 

 

 

210

04

99

  某些通用衛生間教育支出

 3.53

0

3.53

 

 

 

210

11

 

行政處參公工作單位醫治

 479.53

479.53

0

 

 

 

210

11

02

  事業發展部門醫療保健

 479.53

479.53

0

 

 

 

221

 

 

住宅安全保障費用

 65.97

65.97

0

 

 

 

221

02

 

公寓房改革的實質性支出

 65.97

65.97

0

 

 

 

221

02

01

  個人住房社保公積金

 65.97

65.97

0

 

 

 

 


2018年中財政預算補貼款工資付出結算的時候總表

院校:萬美金

年收入

經費支出

投資項目

預算數

內容

自動求和

普通公益性項目預算財務付款

現政府性股權基金預決算民政撥付

一、通常情況下公開預算表財政局付款

5,958.25

一、平常公共信息工作收入支出

 

 

 

二、區政府性理財產品工程預算國庫付款

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、國防軍事付出

 

 

 

 

 

四、公眾很安全費用支出

 

 

 

 

 

五、文化教育費用

 

 

 

 

 

六、科學課科技性支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育課與文化傳播收支

 

 

 

 

 

八、的社會基本保障和學生就業付出

    1,413.35

    1,413.35

 

 

 

九、醫遼干凈衛生與規劃生孩子收支

    4,636.59

    4,636.59

 

 

 

十、環保健康環保健康支出費用

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村街道辦事處其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

13、交通公路運輸公路運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、資原勘測資訊等費用支出

 

 

 

 

 

二十、商業地產服務業等花費

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融總支出

 

 

 

 

 

十六、支援另一地域費用支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海底氣象站等收支

 

 

 

 

 

十八、自建房有效保障教育支出

       65.97

       65.97

 

 

 

二十五、糧油加工廢舊物資產出費用支出

 

 

 

 

 

二十一月、另外收支

 

 

 

上年營收總金額

    5,958.25

本年度教育支出總金額

    6,115.91

    6,115.91

 

今年初財政支出撥付結轉和余額

      167.58

年終財政部門補貼款結轉和節余

        9.92

        9.92

 

      一樣通用費用不需要付款

      167.58

 

 

 

 

      政府機關性理財產品概預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

合計

    6,125.83

總金額

    6,125.83

    6,125.83

 

 


2018年末通常公用設施預算表財政預算撥付教育支出竣工決算表

政府部門:多萬元

工程項目

一半共公預算表財政局撥付付出預算數

系統劃分類別

會計科目稱謂

總計

常規經費支出

項目流程性支出

課程打碼

208

 

 

發展保護和畢業生就業花費

 1,413.35

1,413.35

0

208

05

 

人事部門人事標準離退職

 1,413.35

1,413.35

0

208

05

02

  事業上的計量單位離退休之

0.00

0.00

 

208

05

05

  行政機關教育事業編名稱根本社會養老保險費用保險費用納費總支出

 1,009.54

1,009.54

0

208

05

06

  政府機關事業性企行政單位職業年金交費收入支出

 403.82

403.82

0.00

210

 

 

醫院衛生監督與工作規劃養育經費支出

 4,636.59

3,985.45

651.14

210

02

 

公辦醫院醫生

 4,145.19

3,505.92

639.27

210

02

02

  中醫藥學(少數民族)醫院醫生

 4,130.19

3,505.92

624.27

210

02

99

  另外公辦醫生支出費用

 15.00

0

15.00

210

04

 

公用設施環衛

 11.87

0

11.87

210

04

09

  重大項目公共服務環衛自查自糾

 8.34

0

8.34

210

04

99

  其他共公衛生間開支

 3.53

 

3.53

210

11

 

人事部門行業企機關事業單位社區醫療

 479.53

479.53

0

210

11

02

  創業單位名稱醫院

 479.53

479.53

0

221

 

 

租賃房安全保障花費

 65.97

65.97

0

221

02

 

往房轉型教育支出

 65.97

65.97

0

221

02

01

  房產社保公積金

 65.97

65.97

0.00

合計數

 6,115.91

 5,464.77

 651.14

 


2018一年度一般的公共信息概預算不需要審批大體支出費用竣工決算表

  機關單位:萬的大寫

 

工程項目

一樣 公共信息預決算財務付款

基本性經費支出預算數

條件細分

題目分類

總計

技術人員經費預算

共公預備費

課程數字

301

 

的薪資員工福利教育支出

   5,461.00

   5,461.00

 

301

01

  最基本年薪

   1,159.11

   1,159.11

 

301

02

  津貼費補助

     420.39

     420.39

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼金費

 

 

 

301

07

  業績考核薪水

   1,823.03

   1,823.03

 

301

08

市直機關視野的單位核心社保費金保險金繳納費用

   1,009.54

   1,009.54

 

301

09

的職業年金手機繳費

     403.82

     403.82

 

301

10

退休職工大多醫用穩定繳付

     479.53

479.53

 

301

11

公務接待員診療補貼費激費

 

 

 

301

12

別社會發展保駕護航交款

      99.61

99.61

 

301

13

租賃房個人住房公積金

      65.97

65.97

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  別公資福利福利花費

 

 

 

302

 

商品信息和貼心服務開支

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業管理制度公司管理制度費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)成本費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  專門用相關成本費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  授權委托業務部費

 

 

 

302

28

  公會費用

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  因公出行用車操作定期維護費

 

 

 

302

39

  另一個交通運輸花費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加保險費用

 

 

 

302

99

  別菜品和業務收支

 

 

 

303

 

對一個人家庭環境生活的補貼金

       3.77

3.77

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

       3.01

3.01

 

303

05

  日常生活補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個人的林果業產生補助金

 

 

 

303

99

  另外我們和家廷的補助金其他支出

       0.76

0.76

 

310

 

投資者性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機 購入

 

 

 

310

03

  專用裝備置辦

 

 

 

310

07

  信心網格及游戲置辦更換

 

 

 

310

13

  公務接待私車新購

 

 

 

310

19

  許多流量設備購入

 

 

 

310

22

  無形中債務折舊費

 

 

 

310

99

  某些資產管理性費用支出

 

 

 

總金額

   5,464.77

   5,464.77

 


🐈2018一年度基本服務性費用預算財務審批“三公”專項經費結余及機關單位電腦運行專項經費結余結余竣工決算表

公司:萬多

一半公共性項目預算財政性補貼款“三公”事業費

企事業單位行駛

資金部門預算數

總金額

因公回國

(境)費

國家公務車輛新購及執行費

公務活動到訪費

小計

公務接待出行

購進費

國家公務出行用車

電腦運行費

概算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🅰注:上海市松江區方塔中醫醫院20178年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。

 


2018本年政府機構性債券估算國庫捐款結余竣工決算表

組織:萬余元

產品

預估合計

基礎其他支出

活動花費

實用功能分類整理

管理費用打碼

專業科目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:上海市松江區方塔中醫醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度固定資產過負債的原因表

 

 

大額企事業單位:萬美元

 

用戶

市場價值

月初數

年初數

本年數

年終數

一、資本預估合計

——

——

12,198.65

14,529.79

   (一)游動財力

——

——

6,848.47

9,811.91

   (二)規定金融資產

——

——

11,968.81

11,688.66

          其中:1.房屋(平方米)

 15809

15809 

2,034.11

2,034.11

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2095

 2054

1,930.87

2,099.06

                   (1)車輛

 1

 1

27.82

27.82

🍬                          通常情況因公專用車

 

 

 

 

☂                          衛生監督執法巡邏租車

 

 

 

 

🍃                          特種作業行業能力買車

 

 

 

 

ꦓ                          任何車輛

 1

 1

27.82

27.82

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

145.92

145.92

               3.專用設備(臺/套)

 1481

1535 

7,836.19

7,379.03

                    單價100萬元以上專用設備

18

16

 4,050.88

 3,589.50

ꦬ               4.其它的特定房產

——

——

167.64

176.46

♌        減:連續折舊率及減值籌備

——

——

6,618.63

6,970.78

   (三)長期性的進行投資

——

——

 

 

   (四)待建工程建筑

——

——

 

 

   (五)隱形的凈資產

——

——

 

 

ꦅ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個股權

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

2,329.25

2,386.63

三、凈資金累計數

——

——

9,869.40

12,143.16

 

 

 

 

第三部分 

上海市松江區方塔中醫院有2018年度部門決算情況說明

 

一、關干昆明市松江區方塔中醫衛生院2018本年納入收支預算綜合性情況下申請報告

天津市松江區方塔中醫針灸醫阮2018𝓀年度收入總計為29171.23萬元、支出總計為29171.23萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1131.23萬元。主要原因:

▨醫療業務收入比上年增加9.1%,增長原因:門診、住院工作量增長; 2018年7月226個項目醫療服務價格調整增加均次費用。

✤業務支出同比上年增長4.61%,增長原因試劑成本增加使得衛生材料增長;工作量增長等使得藥品費增長;公業務支出中外送檢驗、飲片加工等委托業務費比上年有所增長。

二、相關濟南市松江區方塔中國傳統醫學大醫院2018半年度收錄竣工決算情形說明書

年初🌠收入合計28772.19萬元,其中:財政撥款收入5958.25萬元,占20.71%;事業收入22440.69萬元,占77.99%;其他收入373.25萬元,占1.30%。

三、有關西安市松江區方塔老中醫三甲醫院2018全年度費用支出 部門預算具體情況講解

上年💟支出合計25968.97萬元,其中:基本支出24462.02萬元,占94.20%;項目支出1506.95萬元,占5.80%。

四、相關蘇州市松江區方塔中醫醫生醫生2018年中財政其他支出付款工資收入其他支出綜合性癥狀說明書

武漢市松江區方塔老中醫醫生2018🌄年度財政撥款收支總決算6125.83萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少864.80萬元,減少12.37%。主要原因:ღ一、財政項目補助減少1423.54萬元,上年財政安排CT設備項目資金;本年設備采購中標延期等導致年初資產配置預算228.28萬元結轉下一年。二、人員定額補助、綜合工作量補償增加使財政基本補助收入同比增加592.07萬元。

五、介紹西安市松江區方塔中醫師醫院門診2018月度一半公眾工程預算財政付出付款付出預算實際情況詳細說明

(一)正常共公概算財政費用支出 補貼款費用支出 預算總體經濟情況

傷害市松江區方塔醫學醫院口腔科2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,占本年支出合計的23.55%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少705.2萬元,減少10.34%。主要原因:醫療衛生計劃生育支出減少1685.37萬元。

(二)似的公益性概算財政資金付款撥出預算結構特征實際情況

北京市松江區方塔老中醫醫生2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1413.35萬元,占23.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4636.59萬元,占75.81%,公房有效保障性支出(類)65.97億元,占1.08%.

(三)基本服務性估算財政性付款費用支出 竣工決算重要詳細情況

佛山市松江區方塔中醫婦科大醫院2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6200.41萬元,支出決算為6125.83萬元,完成年初預算的98.80%。決算數小于預算數的主要原因:高清胃腸鏡等設備中標公告在11月份,項目結轉下一年。其中:

1ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1009.54萬元。主要用于:決定地區政策扶持法律規定為職人員管理代繳大致社區社保養老行業交款的經費支出。年初預算1009.54萬元,支出決算為1009.54萬元,完成年初預算的100%。

2꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)403.82萬元。主要用于:以國家的法律法規約定為正在職場者補交專業年金的繳付費用支出 。年初預算403.82萬元,支出決算為403.82萬元,完成年初預算的100%。

3、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫民族醫院(項)4130.19萬元。主要用于:在職工人工人待遇、社會的擔保繳付和業績考核待遇教育收入支出,公業務流程費用教育收入支出等🍰。年初預算為4241.56萬元,支出決算為4130.19萬元,完成年初預算的97.37%。決算數小于預算數的主要原因:上年產品招標采購單位中標順延等促使年終資產投資配置單成本預算結轉下一整年。

4෴、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于公立醫院改革補助項目,預算追加15萬元,支出決算為15萬元。

5🌟、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)8.34萬元。主要用于:中醫適宜技術推廣等項目。年初無預算,支出決算為8.34萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

6🍸、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)3.53萬元。主要用于:中醫養生知識推廣項目。年初無預算,支出決算為3.53萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

7、醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)479.53萬元。主要用于:確定一個國月嫂公司策法規為在崗者交費大體醫治保費用費的費用。年初預算為83.49萬元,支出決算為83.49萬元,完成年初預算的100%。

8、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)65.97萬元。主要用于:遵照中國證策的規定為在崗工作員繳費公寓房個人公積金的結余。年初預算為141.73萬元,支出決算為141.73萬元,完成年初預算的100%。

六、有關沈陽市松江區方塔中醫醫院門診2018當年度常見共公費用財政部門撥付關鍵總支出竣工決算原因這說明

成都市松江區方塔中醫師衛生院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5464.77萬元,為人員經費。

大致費用支出 中:

1、工資福利支出5461.00萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。

3、對個人和家庭的補助支出3.77萬元,主要用于職工撫恤金支出。

七、關于幼兒園滬市松江區方塔中醫醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

昆明市松江區方塔中醫師三甲醫院2018本年無“三公”專項經費財務付款支出費用。

八、相對于武漢市松江區方塔中醫針灸衛生院2018年度目標相關部門性貨幣基金預算表財政性補貼款開支結算的時候的情況這說明

鄭州市松江區方塔中醫學醫院口腔科2018每年無國家性債卷成本預算財政教育支出撥付教育支出。

九、國有控股金融資本營運成本預算財政支出審批原因這說明

沈陽市松江區方塔中醫藥三甲醫院2018每年無國家股權投資經營的決算民政捐款教育支出。

十、另一個為重要事情的情況發生說明書

(一)單位啟用金費性支出環境

佛山市松江區方塔中醫醫生醫療機構2018年末無機物關作業經費預算經費支出。

(二)政府辦公室采購計劃收入支出現狀

沈陽市🔯松江區方塔中醫醫院2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為513.25萬元,其中:貨物采購金額398.04萬元、服務采購金額115.21萬元。

(三)貨車、房源異常霸占情形

武漢市松江區方塔中醫理論醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考核管理方法具體情況

🃏上海市松江區方塔中醫醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了《上海市松江區方塔中醫醫院預算管理辦法》,規范了項目審批流程,建立了項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個;涉及預算金額726.3萬元,平均得分67.4分(其中,績效評級為“A”的項目2個;績效評級為“B”的項目3個)。
第四部分    名詞解釋

 

✃一、民政個部門付款薪資:指工作單位當第四季度度從本級民政個部門個部門贏得的民政個部門付款,比如一樣 公共服務概概預算民政個部門付款和人民政府性貨幣基金概概預算民政個部門付款。

🐎二、參公性營收水平:指參公性部門大力開展專科業務范圍過程及鋪助過程擁有的營收水平。注意是:醫治營收水平、科教營收水平等。

ဣ三、生意凈營收:指事業有成行業在專業的業務部門活躍簡述輔助制作活躍之余抓好非孤立計算成本生意活躍拿到的凈營收。

🎃四、其余薪資個人薪資薪資薪水:指機關單位選取的除“財政資金捐款薪資個人薪資薪資薪水”、“事業單位薪資個人薪資薪資薪水”、“營業薪資個人薪資薪資薪水”等本身的薪資個人薪資薪資薪水。重要是:餐飲店薪資個人薪資薪資薪水、盤盈薪資個人薪資薪資薪水等。

五、期初結轉和節余:是以去年度還不達到、結轉到當年度按想關暫行規定不斷應用的資源。

🌳六、月底結轉和余額:指當當年末度或已前當年末成本預算策劃、因主觀的條件發生變動不可能按原策劃推行,需遲緩到時候當年末按管于法規立刻實用的現金。

🏅七、大體教育收入支出:指方為的保障單位平常高速運轉、成功日常運轉運轉世界任務而突發的基本教育收入支出。

෴八、工程費用:指政府部門為提交特殊的行政性工作中日常任務或事業上轉型階段目標,在主要費用之上發生了的四項費用。

ꦍ九、開費用費用支出 :指事業性企機關事業單位在非常專業行動及輔助工具行動模版做非經濟獨立統計開行動產生的費用費用支出 。

൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛄十一國慶、企事業有成的工作單位開機運行接待費:指行政控制的工作單位和按照因公員法控制的事業有成的工作單位的使用常見共同決算財政花費撥付安排好的基本上花費中的平日公共接待費花費。

 

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