重慶市松江區泗涇醫療
2018本年度行業部門預算
”
目 錄
第二部件 鄭州市松江區泗涇醫院情況
一、重要職能部門
二、部門部門預算基層單位產生
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表
一、薪水費用支出 部門預算總表
二、營收預算表
三、撥出部門預算表
四、民政捐款工資收入收支部門預算總表
五、一般來說公眾費用財政局補貼款付出結算的時候表
六、似的公益性費用財政預算補貼款根本費用部門預算表
七、似的公益性估算財政收支捐款“三公”事業費及機關事業單位電腦運行事業費收支預算表
八、現政府性投資基金工程預算財政局捐款支出費用竣工決算表
九、股本外債情況表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明
4.部位 詞說明
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、首要職權
💝廣州市松江區泗涇門診負責著松江區北片區縣及緊鄰區縣人艮的總體性醫療衛生情況及衛生情況業務和教程學科建設世界任務。
二、部門快速設置
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7🦩個學校設置學校,也包括:院部檔案室室、醫務科、照護部、總務科、賬務科、醫院門診所、有效防范健康養生科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表
2018年末凈收入收支預算總表
企業單位:上萬元
年收入 |
費用 |
||
投資項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、財務付款納入 |
5752.18 |
一、通常情況公用業務花費 |
|
各舉:相關部門性新基金決算財政資金補貼款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上家經濟補貼收錄 |
|
三、國防科技經費支出 |
|
三、自己事業盈利 |
25247.3 |
四、公用設施防護性支出 |
|
四、經營的納入 |
|
五、基礎教育費用支出 |
|
五、復屬政府部門上交營收 |
|
六、科學合理技術水平付出 |
|
六、某個凈收入 |
56.31 |
七、傳統藝術田徑運動與新傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會上保障措施和專業教育結余 |
277.94 |
|
|
九、醫療保健衛生防疫與計劃書養育教育支出 |
28344.98 |
|
|
十、低碳節能支出費用 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設街道辦結余 |
|
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通管理運輸配送收入支出 |
|
|
|
十四、材料勘測短信等支出費用 |
|
|
|
第十、業務服務質量業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融創新付出 |
|
|
|
十六、捐助許多城市費用支出 |
|
|
|
十九、國土局海底景象等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅擔保付出 |
69.48 |
|
|
四十、糧油加工物資供應貯備總支出 |
|
|
|
二11、許多總支出 |
|
年初年收入總計 |
31055.79 |
當年度總支出累計 |
28692.4 |
用事業性股票基金補回收入支出差額 |
|
節余分發 |
1661.13 |
年末結轉和余額 |
-239.81 |
年終結轉和節余 |
462.45 |
總結 |
30815.98 |
總共 |
30815.98 |
2018第四季度創收結算的時候表
基層單位:萬塊
大型項目 |
當年度純收入預估合計 |
國庫付款凈收入 |
上級部門補貼金效益 |
企事業收入來源 |
生產經營創收 |
復屬方上交國家個人收入 |
其余創收 |
||||
功能分類 |
專業科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
31055.79 |
5752.18 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
208 |
|
|
發展的保障和工作花費 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業公司的離退居二線 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業基層單位事業基層單位基礎養老服務保險費用付款開支 |
198.53 |
198.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業發展廠家職位年金激費支出費用 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療干凈衛生干凈衛生與籌劃懷孕收支 |
30708.36 |
5404.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
|
公辦專科醫院 |
30708.36 |
5404.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
01 |
總體青島博士整形醫院醫院 |
30693.36 |
5389.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
99 |
的公立三甲寵物醫院寵物醫院收入支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保收支 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房變革經費支出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
2018季度撥出竣工決算表
公司的:萬是
樓盤 |
當年度花費自動求和 |
首要結余 |
樓盤費用支出 |
上交國家領導其他支出 |
管理結余 |
對所屬公司的補貼費用 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
28692.4 |
27676.73 |
1015.67 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代得到保障和工作經費支出 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事業組織離辭職 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱企業單位名稱通常關于養老地產社保養老服務繳付經費支出 |
198.53 |
198.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企業機關單位就業年金網上繳費其他支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生情況與籌劃養育撥出 |
28344.98 |
27329.31 |
1015.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力三甲醫院 |
28344.98 |
27329.31 |
1015.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
全方位的專科醫院 |
28329.98 |
27329.31 |
1000.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種公力醫院醫生支出費用 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障了其他支出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅制度改革教育支出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
2018第四季度財政性支出付款個人收入性支出預算總表
企業單位:千元
薪水 |
收支 |
||||
樓盤 |
預算數 |
項目流程 |
合計數 |
似的公眾概預算不需要捐款 |
政府辦公室性債卷項目預算財政局補貼款 |
一、一半服務性概算財政預算撥付 |
5752.18 |
一、正常服務于性服務于教育支出 |
|
|
|
二、部門性股權基金費用預算財政預算付款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、合理技藝費用 |
|
|
|
|
|
七、學歷軍事體育與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、時代保障措施和學生就業教育支出 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
九、醫治安全衛生與打算懷孕開支 |
5339.96 |
5339.96 |
|
|
|
十、發展節能環境保護環境保護花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟特別總支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
13、交通費車輛結余 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源地質勘察數據等總支出 |
|
|
|
|
|
十四、行業服務管理業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助另外的的地方經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源大海景象等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產維護支出費用 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
二十五、糧油食品防汛物資保障支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、的開支 |
|
|
|
年初收錄總計 |
5752.18 |
上年性支出自動求和 |
5687.38 |
5687.38 |
|
月初民政捐款結轉和盈余 |
|
歲末不需要補貼款結轉和節余 |
64.8 |
64.8 |
|
般共公工程預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
當地政府性私募基金預算表民政捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
5752.18 |
總共 |
5752.18 |
5752.18 |
|
2018季度一半公共信息概算財政局審批收支竣工決算表
廠家:千元
好項目 |
自動求和 |
大體收支 |
工程項目經費支出 |
|||
功效各類 課程項目編碼 |
會計分類命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 后勤保障和學生就業其他支出 |
277.94 |
277.94 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成公司的離退休年齡 |
277.94 |
277.94 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關創業工作單位根本醫療人壽保險人壽保險付費收入支出 |
198.53 |
198.53 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業發展企業單位事業發展企業單位專職年金繳納花費 |
79.41 |
79.41 |
|
210 |
|
|
醫療機構食品衛生與打算二孩費用支出 |
5339.96 |
5021.44 |
318.52 |
210 |
02 |
|
公立三甲寵物醫院寵物醫院 |
5339.96 |
5021.44 |
318.52 |
210 |
02 |
01 |
綜合評估醫院口腔科 |
5324.96 |
5021.44 |
303.52 |
210 |
02 |
99 |
的公力門診收入支出 |
15 |
|
15 |
221 |
|
|
租賃房確保經費支出 |
69.48 |
69.48 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案開支 |
69.48 |
69.48 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
5687.38 |
5368.86 |
318.52 |
2018年末平常公共性部門預算民政撥付差不多經費支出部門預算表
機構:萬是
的項目 |
累計數 |
工作人員資金投入 |
共用資金投入 |
||
第三產業細分 學科識別碼 |
專業科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利性其他支出 |
5368.86 |
5368.86 |
|
301 |
01 |
首要待遇 |
1474.43 |
1474.43 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
1094.25 |
1094.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
2452.76 |
2452.76 |
|
301 |
08 |
政府機關參公公司的大體社會養老穩定費 |
198.53 |
198.53 |
|
301 |
09 |
崗位年金網上繳費 |
79.41 |
79.41 |
|
301 |
10 |
在職員工根本醫療衛生穩妥網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員治療經濟補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的時代后勤保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些年薪會員福利總支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和保障開支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動私家車運營維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的鐵路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他餐品和服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的種植業生產制造政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的各人和家長的補貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公儀器購買 |
|
|
|
310 |
03 |
使用裝置置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息線上及軟件購買更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃購入 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通費生產工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中股權添置 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資基金性支出費用 |
|
|
|
加總 |
5368.86 |
5368.86 |
|
2018年般共公民政預算民政捐款“三公”專項專項經費及機構使用專項專項經費開支部門預算表
公司:億元
普通公用設施決算財政性補貼款“三公”金費 |
市直機關運轉 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待專車添置及運營費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專用車 購入費 |
國家公務買車 進行費 |
||||||||||
估算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018不需要年度國家性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要審批收入支出部門預算表
公司:余萬元
新項目 |
總計 |
基本上教育支出 |
建設項目收支 |
|||
職能各類 科目必識別碼 |
課目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年資本過負債的癥狀表 |
||||
|
|
費用企事業單位:萬 |
||
|
的數量 |
幣值 |
||
月初數 |
月底數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、債務累計數 |
—— |
—— |
20134.99 |
20720.33 |
(一)分子運動債務 |
—— |
—— |
3270.13 |
4908.06 |
(二)固定的財產 |
—— |
—— |
25850.84 |
25899.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.77 |
14849.81 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
🎶 通常情況因公公務車 |
|
|
|
|
💮 綜合執法值勤私車 |
|
|
|
|
𝔉 特殊靠譜技術應用公務車 |
|
|
|
|
💙 一些出行用車 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
4 |
852.57 |
852.57 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
15 |
15 |
3224.28 |
3254.48 |
𝓀 4.某些緊固債務 |
—— |
—— |
6902.05 |
6920.62 |
💎 減:累計額固定資產折舊及減值預備 |
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—— |
8985.98 |
10087.37 |
(三)不斷的投資 |
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(四)在建設工程建設 |
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(五)神圣凈資產 |
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🔥 減:顯示器攤銷 |
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(六)另外的固定資產 |
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二、過負債的累計 |
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4571.19 |
3743.15 |
三、凈財力自動求和 |
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15563.8 |
16977.18 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明
一、光于西安市松江區泗涇醫阮2018年度目標納入其他支出竣工決算總的狀態就說明
蘇州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018🅰年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。
二、針對重慶市松江區泗涇醫院口腔科2018財政年度收錄竣工決算情形詳細說明
年初🐟收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。
三、管于深圳市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018一年度收支竣工決算實際情況解釋
當年度☂支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。
四、管于佛山市松江區泗涇三甲醫院2018本年度財政預算撥付收入水平總支出整體來說狀況原因分析
佛山市松江區泗涇醫院口腔科2018🐎年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。
五、針對滬市松江區泗涇醫療2018全年度一樣 公益性項目預算財政性審批經費支出結算的時候實際情況反映
(一)一半服務性竣工決算不需要補貼款其他支出竣工決算總的問題
佛山市松江區泗涇醫療機構2018෴年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。
(二)似的共同概算財政性付款撥出部門預算形式原因
北京市松江區泗涇醫院科室2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。
(三)尋常公開工程預算財政廳撥付支出費用結算的時候到底情況報告
廣州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。
2꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。
3✤、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
4🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。
5🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。
六、相關西安市松江區泗涇醫生2018第四季度通常具體情況下公共信息費用國庫付款關鍵經費支出預算具體情況詳細說明
鄭州市松江區泗涇衛生院2018🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🌄、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。
七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政資金付款總支出竣工決算基本現狀闡述。
東莞市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018每年無“三公”專項資金財政局補貼款其他支出。
(二)“三公”資金財政教育支出審批教育支出部門預算特定時候說明書怎么寫。
西安市松江區泗涇的醫院2018年中無“三公”勞務費財政預算撥付性支出。
八、關干滬市松江區泗涇三甲醫院2018年相關部門性債卷工程預算財政部門捐款開支結算的時候現象解釋
武漢市松江區泗涇醫院醫生2018年終無政府部門性債券預決算財政部門審批總支出。
九、國有土地投資管理成本預算民政撥付情況發生這說明
重慶市松江區泗涇醫院醫生2018年終無國家股資產投資經營的項目預算財政性撥付花費。
十、另外的關鍵性問題的實際情況闡明
(一)市直機關運營費用收支實際情況
武漢市松江區泗涇大醫院2018當年度高分子關啟用事業費費用支出 。
(二)當地政府銷售撥出癥狀
重慶市松江區泗涇醫院科室2018ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。
(三)避免、自建房特異霸占情況
上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算效績管理系統情況發生
♒上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。
第四部分 名詞解釋
🌸一、國庫補貼款使收入:指計量單位本第四季度度從本級國庫單位部門贏得的國庫補貼款,是指似的共同概決算國庫補貼款和國家性股權基金概決算國庫補貼款。
🀅二、企業發展納入:指企業發展機關單位展開非常專業業務流程話動方案還有其輔助工具話動方案獲取的納入。最主要是:整形納入。
三、生意營收:指人事單位名稱在正規項目運動及鋪助運動本身進行非經濟獨立記帳生意運動拿到的營收。
🦄四、別的凈盈利:指廠家提供的除“民政審批凈盈利”、“創業凈盈利”、“加盟凈盈利”等其它的凈盈利。主要是:年利息凈盈利等。
五、上年結轉和節余:意指去年度還沒成功、結轉到上年按關于 標準堅持在使用的費用。
🌟六、半季度結轉和余額:指上季度或己前季度成本預算設置、因事實能力發生了影響沒有辦法按原行動計劃實現,需延遲時間到之前季度按關以指定以后實用的財力。
七、基本性費用費用 :指方為的保障系統正常的運作、來完成平常事情人物而的發生的多種費用費用 。
🦂八、創業項目花費:指的單位為完成神器任務某一的政府部門的工作神器任務或事業上的發展對象,在主要花費之上時有發生的各種花費。
🐈九、運營花費:指事業上企機關單位在行業促銷活躍形式及氧化硅促銷活躍形式外開始非單獨選擇運營促銷活躍形式發生的花費。
💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐭十一月、機關標準運作企業發展費:指行政事務標準和按照國家企業發展政府部門人員法控制的企業發展標準選擇普遍公共信息預決算不需要撥付合理安排的大體費用中的平常公供企業發展費費用。