傷害市松江區重點的醫院
2018季度部門管理預算
目 錄
首位大部分 天津市松江區中心站醫院口腔科慨況
一、主要的主要職責
二、機構部門預算工作單位購成
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、效益性支出預算總表
二、工資收入預算表
三、撥出部門預算表
四、不需要捐款收錄費用支出 預算總表
五、基本上公共信息財政預算預算財政預算補貼款花費部門預算表
六、般服務性成本預算不需要捐款大多收入支出結算的時候表
七、基本公共信息預算表財政資金補貼款“三公”預備費及政府機關正常運行預備費其他支出預算表
八、市政府性資金概算財政預算補貼款撥出結算的時候表
九、資金外債環境表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第4這部分 專有名詞釋疑
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、大部分主要職責
💞佛山市松江區機構專科醫院科室有所作為一級甲等專科醫院科室,擔負著著空間醫治機構的責職,為松江人民群眾機體良好生活展示醫治與保護養生服務培順。展開醫治與保護,藥學培訓輔導,藥學科學研究,環境衛生間醫治的人培順,環境衛生間技術設備的人依然培訓輔導,養生與良好生活培訓輔導。
二、構造快速設置
據據此責任,深圳市松江區公司專科醫院設40ꦯ個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年終利潤費用支出 預算總表
政府部門:萬元左右
薪資收入 |
付出 |
||
活動 |
部門預算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、財務補貼款薪水 |
27004.51 |
一、平常公共信息服務付出 |
|
里面:部門性私募基金預決算財務撥付 |
3401.39 |
二、國際關系性支出 |
|
二、上司補助款薪資 |
|
三、國防教育性支出 |
|
三、事業有成純收入 |
101351.87 |
四、公共信息安全衛生開支 |
|
四、運作工資收入 |
|
五、教育培訓花費 |
|
五、附設機構繳納薪資 |
|
六、科學能力能力結余 |
|
六、別的利潤 |
1151.34 |
七、古文化田徑與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會中保證和就業創業結余 |
4425.84 |
|
|
九、治療公共衛生與工作規劃生殖費用 |
113920.76 |
|
|
十、節水低能耗付出 |
|
|
|
十一國慶、新型農村街道辦事處教育支出 |
3401.39 |
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
第十三、交通配套配送花費 |
|
|
|
十四、資源的勘查的信息等經費支出 |
|
|
|
第十三、功能業功能業等費用 |
|
|
|
十五、金融經濟總支出 |
|
|
|
十六、扶持別區縣花費 |
|
|
|
十七、土地資源浮游生物氣象學等其他支出 |
|
|
|
19、住宅房質量保障結余 |
205.82 |
|
|
20、糧油加工物資采購儲備量費用支出 |
|
|
|
二國慶、另外的教育支出 |
|
上年薪資收入累計數 |
129507.72 |
上年花費累計 |
121953.81 |
用工作母基金改正收入支出表差額 |
|
盈余配資 |
7228.72 |
本年結轉和余額 |
1767.50 |
年尾結轉和余額 |
2092.69 |
總結 |
131275.22 |
共計 |
131275.22 |
2018月度個人收入預算表
部門:萬美金
項目 |
上年營收預估合計 |
財政性補貼款收入來源 |
上一級補帖納入 |
衛生事業收入來源 |
經營者使收入 |
其他公司的上交國家效益 |
的收入水平 |
||||
功能分類 |
課目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
時代基本保障和自主創業費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展標準離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業行業行業離退職 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事編事業有成企事編大致社會養老金服務保險服務網上繳費撥出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業組織職業年金交費付出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療健康與籌劃生肓經費支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公辦醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
宗合青島博士整形醫院醫院 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
其它公辦專科醫院開支 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業組織醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業組織醫用 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌平臺付出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中國城市基礎知識配制配套設施費及代表工作方案公司債務薪資收入組織的結余 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一城區框架安全設施模塊化費設置的費用支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務保障收支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草結余 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018半年度收入支出預算表
工作單位:上萬元
投資項目 |
本年度性支出總計 |
首要開支 |
項目流程花費 |
上交國家上一級付出 |
企業經營經費支出 |
對付屬公司的經濟補貼付出 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保證和就業形勢費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業性政府部門離退休年齡 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業的單位離提前退休 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企事業公司常見醫療安全安全繳納撥出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門教育事業廠家職業選擇年金繳納費用性支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療健康健康與進度表養育費用 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校醫阮 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合性診所 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他公辦寵物醫院教育支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性機構醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成組織醫疔 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮社區網站性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大城市根基油煙凈化器智能化費及相當于重點負債薪資收入具體安排的性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多省會城市地基設備搭配費籌劃的支出費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房創新總支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018年度目標不需要捐款利潤結余預算總表
公司的:W
收入來源 |
教育支出 |
||||
業務 |
部門預算數 |
的項目 |
總計 |
普遍通用估算財務補貼款 |
政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政部門捐款 |
一、一半服務性估算財務捐款 |
23603.12 |
一、常見公眾安全服務收支 |
|
|
|
二、市政府性新基金項目預算財務審批 |
3401.39 |
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全性高開支 |
|
|
|
|
|
五、學校總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術水平總支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 球場與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上維護和擇業撥出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療系統管理衛生管理與記劃生肓費用 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節約的環保性支出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉特別費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、道路交通管理配送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察信息查詢等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、餐飲業服務性業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助相關中南部性支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海上氣象觀測等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房后勤保障付出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
三十、調味品物資供應儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、其他的總支出 |
|
|
|
上年薪資收入加總 |
27004.51 |
年初付出累計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
期初民政捐款結轉和盈余 |
687.45 |
年初財政性審批結轉和余額 |
1138.70 |
1138.70 |
|
應該通用費用財政局付款 |
687.45 |
|
|
|
|
鎮政府性母基金概算不需要付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
27691.96 |
合計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018月度一般來說公用設施概算財政資金補貼款費用支出 結算的時候表
組織:千元
品牌 |
累計 |
差不多教育支出 |
活動經費支出 |
|||
功能鍵細分 課目數字 |
會計分類稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代安全保障和學生就業收入支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心公司的離退體 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事企業單位首要頤養天年商業險網上繳費花費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成的單位職位年金繳納費用收入支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫藥清潔衛生與進度表生孩子教育支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公立學校門診 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜上三甲醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
某個公校醫阮總支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政處行業企業醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
公寓房有保障費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
自建房改善付出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
總計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018當年度正常公用設施概預算財政部門付款大致撥出部門預算表
企業:上萬元
工程項目 |
總計 |
師預備費 |
公共勞務費 |
||
經濟社會劃分類別 考試科目打碼 |
題目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資優惠結余 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
差不多待遇 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核薪水 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
機關視野組織視野組織基本上養老保險金保險金費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
營業員大多醫療保健穩定交費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療器械補貼費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個市場保護繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
其余薪水有福利開支 |
|
|
|
302 |
|
餐品和服務的支出費用 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公室費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
刷費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
電價 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服服務保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業原料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
協助相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動租車作業養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他客運學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品和服務性費用 |
|
|
|
303 |
|
對人和人家的津貼 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
我現代農業技術加工補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
某個個和的家庭的補助金收支 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機械設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機械添置 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息電腦網絡及軟文購買更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
各種客運平臺購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一充分性其他支出 |
|
|
|
自動求和 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018全年似的公共性預部門預算國庫付款“三公”接待費及市直機關進行接待費支出費用部門預算表
公司的:萬余元
尋常共同成本預算民政審批“三公”勞務費 |
工商登記啟動 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公公務車新購及啟用費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 添置費 |
因公小二租車 執行費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
2018本年人民政府性資金預算表不需要捐款撥出結算的時候表
基層單位:億元
內容 |
預估合計 |
根本支出費用 |
品牌教育支出 |
|||
性能進行分類 幾個會計科目編碼查詢 |
學科名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉經濟片區教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
都市地基體系設施費及相應專題債權債務納入科學安排的教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
另外縣城基礎知識旅游基礎設施配套設施費安裝的費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
累計 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018年終基金債務問題表 |
||||
|
|
標準單位名稱:萬美金 |
||
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量 |
總價值 |
||
期初數 |
年底數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)穩固資本 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
🦋 通常情況國家公務專車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
꧃ 衛生監督執法值崗車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐈 防化正規專業技術公務車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𓆏 其他車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
꧟ 4.另一調整股本 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
🌜 減:連續折舊率及減值準備工作 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長期的投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建網建設工程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)隱約固定資產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
💃 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其他房產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈債務總金額 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、管于佛山市松江區中大醫院2018年終個人收入撥出部門預算總體經濟原因情況說明書
廣州市松江區機構醫院專家2018🐈年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、介紹廣州市松江區服務中心青島博士整形醫院醫院2018年末收益竣工決算實際情況就說明
上年꧙收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、關于幼兒園廣州市松江區心中三甲醫院2018季度支出費用預算狀態反映
當年度ꦫ支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、就武漢市松江區學校醫院口腔科2018當年度民政補貼款收錄總支出總體目標事情解釋
東莞市松江區重心醫療2018♓年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、針對成都市松江區中心站醫生2018年中般公開工程預算財政預算補貼款費用支出 結算的時候情況報告詳細說明
(一)一半公共性預竣工決算財政其他支出審批其他支出竣工決算總體經濟實際情況
佛山市市松江區主衛生院2018💃年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)大部分公益性部門預算財政部門審批費用支出 部門預算組成部分狀況
昆明市松江區基地專科醫院2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)一樣公眾費用財政局審批其他支出部門預算重要情況發生
西安市松江區心中青島博士整形醫院醫院2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:簡單職工群眾異地看病,持續改善異地看病節點。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33多萬元,收入支出預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬塊人民幣,付出竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、光于天津市松江區服務中心的醫院2018季度般服務性概預算財務捐款基本性撥出部門預算情況發生說
滬市松江區中心的醫療2018📖年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🔥、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政捐款費用竣工決算總體目標條件說明怎么寫。
濟南市松江區服務中心醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🔯,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”事業費財政廳補貼款費用部門預算基本的申請報告怎么寫。
濟南市松江區服務中心醫阮2018全年無“三公”專項資金財政部門撥付支出費用。
八、相關天津市松江區重點醫院專家2018月度政府部門性新基金費用預算財政預算捐款結余預算現狀反映
濟南市松江區管理第二人民醫院醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有化資本加盟預決算民政審批條件表明
杭州市市松江區學校門診2018全年度無國家股基金營業項目預算財政資金審批其他支出。
十、別很重要重大事項的環境說
(一)工商登記運轉專項經費總支出條件
鄭州市松江區服務中心機構2018年末硅酸關開機運行專項經費其他支出。
(二)縣政府回收教育支出現狀
杭州市市松江區學校醫院2018꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018ꦆ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)工程車輛、住房特異占有狀況
1.維修
截至2018年12月31日,區ཧ國家機關工作維護局就有機動車4輛,在當中,其它的用車的4輛,各種私家車重要還有來接送上級領導醫院教學教學來院教學門珍車輛使用。
2.房層
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考核管理制度具體情況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情꧑況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♏一、民政付款純收入:指機關單位當財務局局年度度從本級民政科室提供的民政付款,例如一般的服務性工程概預算民政付款和地方政府性股權基金工程概預算民政付款。
𓃲二、企業個人工資:指企業標準進行專門業務部的行動和其輔助制作的行動贏得的個人工資。重點是:醫療衛生個人工資、科教大型項目個人工資。
🦩三、開的使薪資收入:指企事業組織在靠譜保險業務過程以及助手過程本身展開非獨立自主會計核算開的過程獲得的使薪資收入。
ꦰ四、別的營收:指機構達成的除“民政撥付營收”、“自己事業營收”、“生產營收”等本身的營收。通常是:單位食堂營收、日息營收、提交制劑營收等。
五、期初結轉和余額:就是指上一年度無法進行、結轉到上年按有關的暫行規定一直操作的信貸資金。
﷽六、年初結轉和盈余:指上一月度或現在一月度成本預算具體安排、因直接標準遭受變化始終無法按原進度表落實,需延長到往后一月度按相關的約定重新利用的財政資金。
꧂七、大多收入撥出:指標準為確保單位通常運作、達成平時的工作職責卡而再次發生的杜六房加盟總部的收入撥出。
𓆉八、品牌開支:指基層單位為提交單一的行政管理運轉成就或工作發展壯大目標值,在差不多開支以外產生的四項開支。
九、經驗總教育支出:指事業部門在專注活躍及鋪助活躍之中落實非單獨選擇經驗活躍會出現的總教育支出。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅘十一月、機構工作資金:指行政訴訟公司和基準國家國家公務員法的管理的事業院校公司用一樣 公共信息費用財政費用收支 撥付設置的常規費用收支 中的日常任務公共資金費用收支 。