kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/九亭寵物醫院
2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布公告時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區九亭的醫院

2018第四季度政府部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

弟一局部 濟南市松江區九亭醫院門診簡介

一、主耍主要職責

二、部門預算企事業單位分為

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、效益花費竣工決算總表

二、創收預算表

三、結余預算表

四、民政撥付工資開支結算的時候總表

五、基本公共信息費用預算財政部門捐款性支出結算的時候表

六、一樣服務性費用財務審批基本上性支出預算表

七、通常情況下公眾預算財政局捐款“三公”專項接待費及單位行駛專項接待費收入支出預算表

八、以政府性債券估算財政資金審批收支部門預算表

九、資源資產負債前提表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第三地方 形容詞解說

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主要的主要職責

💫九亭清潔衛生事業監督機構具體添加九亭鎮及周圍的地方用戶整合性清潔衛生事業監督清潔衛生監督服務及病發公共服務保障清潔衛生監督應急方案妥善處理、清潔衛生事業監督急診和婦幼按摩保健等運轉,并可適中抓好三等級清潔衛生事業監督服務。

二、學校安裝

會根據上面工作內容,南京市松江區💙九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018每年收錄費用部門預算總表

基層單位:億元

營收

開支

產品

預算數

工程

結算的時候數

一、財政部門補貼款個人收入

5560.63

一、普遍公用服務于結余

 

  中僅:部門性私募基金費用國庫撥付

1692.51

二、外交活動付出

 

二、上家補貼政策盈利

 

三、國防軍事費用支出

 

三、參公純收入

13992.62

四、公共性很安全支出費用

 

四、生意個人收入

 

五、培育開支

0.98

五、加盟的單位繳納收入水平

 

六、科學實驗技術應用撥出

 

六、另外薪資

80.73

七、文化水平田徑與傳媒廣告總支出

 

 

 

八、時代切實保障和就業問題開支

261.58

 

 

九、醫療服務衛生監督與計劃表生孕費用支出

17902.04

 

 

十、節約環保性經費支出

 

 

 

十一國慶、城市區域結余

1692.35

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

十四、交通出行運載收入支出

 

 

 

十四、的資源勘察內容等教育支出

 

 

 

十六、工業的服務行業等費用

 

 

 

16、金融服務性支出

 

 

 

二十七、協助同一沿海地區其他支出

 

 

 

18、國土局海底氣候等支出費用

 

 

 

黨的十九、公房服務費用

28.61

 

 

四十、糧油加工物質產出總支出

 

 

 

二五一、其他的開支

 

年初利潤預估合計

19633.98

本年度教育支出自動求和

19885.56

用人事理財產品掩蓋開支差額

262.84

節余分攤

 

今年初結轉和節余

272.99

半年度結轉和盈余

284.25

總金額

20169.81

共計

20169.81


2018第四季度納入部門預算表

工作單位:萬的大寫

樓盤

上年納入累計

財務補貼款工資收入

上一級補帖創收

事業上盈利

生產收入水平

復屬部門上交國家純收入

一些收入來源

功能分類
科目編碼

課目標題

自動求和

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

當今社會服務和工作開支

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企業發展方離養老金

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業發展計量單位事業發展計量單位通常養老服務人身險繳納經費支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業心機構事業心機構專業年金納費收入支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治食品衛生與計劃書發育花費

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公辦醫院科室

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

宗合青島博士整形醫院醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

相關公立學校醫院醫生總支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關企業院校醫疔

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性政府部門醫療管理

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標薪資收入部門預算表

企業單位:來萬

內容

當年度收錄總計

國庫補貼款薪資

上司補助金納入

事業發展收益

生產經營使收入

所屬單位名稱繳納收錄

其它的工資收入

功能分類
科目編碼

科目必品牌

總計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉一體化片區開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

省會城市根基生活設施服務設施費及相應的專頂債款效益具體安排的其他支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

的省會城市地基措施配置費設置的撥出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保駕護航支出費用

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改制經費支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度性支出預算表

公司:萬塊

好項目

年初收入支出累計數

基本上教育支出

項目流程支出費用

上交國家上級領導付出

生產經營收入支出

對附屬企事業單位補助款支出費用

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

累計

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

育兒教育性支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

同一教育教學費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另外教學收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會發展保護和工作結余

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

財政事業企業離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

部門事業工作單位大致頤養天年保費付費撥出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門衛生行政單位名稱職業分析年金交費經費支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫院清潔與準備養育性支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公辦衛生院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

整合衛生院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其它的醫大醫院其他支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年終費用支出 預算表

單位名稱:上萬元

工程

年初其他支出總計

常見付出

該項目費用

上交上一級費用

操作總支出

對復屬標準補助金付出

功能分類
科目編碼

題目簡稱

累計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門工作廠家醫療器械

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業方方診療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

縣域社群開支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

省份基本知識體系配置費及分屬工作方案債務糾紛工資分配的開支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

其他的省會城市基礎理論設施設備模塊化費按排的教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房屋得到保障花費

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改制收支

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度財政局捐款收錄費用預算總表

機關單位:萬余元

個人收入

經費支出

好項目

預算數

活動

累計數

通常情況下公用設施估算不需要付款

當地政府性理財產品決算財政資金付款

一、似的公用預算表財務審批

3868.12 

一、基本上社會服務培訓服務培訓性支出

 

 

 

二、政府辦公室性資金概預算財務付款

1692.51 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、國防軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、公開安全性高支出費用

 

 

 

 

 

五、幼教結余

0.98 

0.98 

 

 

 

六、有效科技撥出

 

 

 

 

 

七、傳統文化軍事體育與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、社會發展服務保障和就業形勢花費

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫治清潔衛生與計劃怎么寫生殖花費

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節約能源環保節能性支出

 

 

 

 

 

五一、城市街道社區撥出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

 

 

13、交通管理車輛運輸收支

 

 

 

 

 

十四、教育資源探礦新信息等結余

 

 

 

 

 

第十三、商業圈貼心快餐業等結余

 

 

 

 

 

第十五、經融性支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助另一個中北部費用

 

 

 

 

 

二十、土地海域天氣等花費

 

 

 

 

 

十八、住宅服務保障收支

 28.61

28.61 

 

 

 

20、油糧工程物資產出開支

 

 

 

 

 

二11、別花費

 

 

 

本年度營收累計數

5560.63 

上年教育支出累計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

期初財政性補貼款結轉和節余

264.40 

半年度財政部門撥付結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      平常公開項目預算國庫付款

200.98 

 

 

 

 

      政府機構性私募基金概算財政支出審批

63.42 

 

 

 

 

合計

5825.03 

總額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018季度一般來說公用設施概預算財政花費付款花費預算表

部門:萬美金

新項目

預估合計

大體其他支出

該項目花費

功能鍵類型

項目商品編碼

課程簡稱

205

 

 

學前教育花費

0.98

 

0.98

205

99

 

其余的教育收支

0.98

 

0.98

205

99

99

另一教育培訓收入支出

0.98

 

0.98

208

 

 

世界服務和學生就業付出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政訴訟教育事業企公務員離養老

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關參公企業單位參公企業單位大體醫養安全網上繳費撥出

228.88

228.88

 

208

05

06

企自己事業行業自己事業行業職業類型年金交款性支出

32.70

32.70

 

210

 

 

治療衛生情況與設計生肓結余

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公力診所

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

合理醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

同一公辦醫院科室開支

1.79

 

1.79

210

11

 

行政事務事業上政府部門醫療保健

38.82

38.82

 

210

11

02

事業心廠家醫療服務

38.82

38.82

 

221

 

 

公寓房服務撥出

28.61

28.61

 

221

02

 

居住房改革的實質撥出

28.61

28.61

 

221

02

01

商品房個人公積金

28.61

28.61

 

合計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年度目標普遍共同財政預算預算財政預算補貼款基礎其他支出竣工決算表

  公司:萬是

產品

總金額

人員管理勞務費

公共事業費

社會經濟分級

課目編號

會計科目名號

301

 

的薪資發福利經費支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  基礎員工工資

522.38

522.38

 

301

02

  津貼費補助金

360.90

360.90

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補帖費

 

 

 

301

07

  考核很大打工族薪資

1709.09

1709.09

 

301

08

機構事業心基層單位一般給養老安全費

228.88

228.88

 

301

09

專業年金激費

32.70

32.70

 

301

10

在職員工基本的醫院保險金交費

38.82

38.82

 

301

11

公務接待員治療補助款網上繳費

 

 

 

301

12

其它的社會的保駕護航交費

 

 

 

301

13

居住房社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  別員工工資活動收支

 

 

 

302

 

貨品和精準服務支出費用

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理維護費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)價格

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  通用型板材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  常用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托代理業務量費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  國家公務私車啟用維持費

 

 

 

302

39

  另一個公路網的費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除收費

 

 

 

302

99

  另一個貨物和服務質量撥出

 

 

 

303

 

對個人賬戶和普通家庭的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補貼申請書

 

 

 

303

07

  治療費補帖

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

用戶農林牧產量國家補貼

 

 

 

303

99

  任何私人和人的補貼金撥出

 

 

 

310

 

資本性花費

 

 

 

310

02

  辦公生產設備租賃費

 

 

 

310

03

  專用型設施設備添置

 

 

 

310

07

  訊息電腦網絡及app軟件采購升級

 

 

 

310

13

  因公小二租車購進

 

 

 

310

19

  其它的公路交通器具購置費

 

 

 

310

22

  隱形股本租賃費

 

 

 

310

99

  其余資金性結余

 

 

 

預估合計

2921.38

2921.38

 

 


🎀2018一年度通常情況公共服務工程預算國庫撥付“三公”經費結余結余及部門運營經費結余結余結余結算的時候表

計量單位:萬美金

基本公用估算財政性審批“三公”事業費

企事業單位執行

專項資金結算的時候數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務接待使用車購進及電腦運行費

因公接待室費

小計

國家公務公務車

購置費費

公務接待出行用車

運營費

概算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

估算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018一年度政府部門性理財產品估算財政資金審批性支出竣工決算表

方:萬美金

樓盤

預估合計

最基本教育支出

創業項目總支出

實用功能種類

科目必代碼

科目必公司名稱

212

 

 

村鎮社區服務站結余

1692.35

 

1692.35

212

13

 

地區根基的設施服務設施費及相匹配專項計劃公司債務使收入安排好的費用支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其它市區依據的設施整套搭配費制定計劃的付出

1692.35

 

1692.35

預估合計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末股權過負債的前提表

 

 

刷卡金額公司:萬是

 

使用量

使用價值

月初數

年終數

月初數

年終數

一、金融資產累計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)移動凈資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)規定資源

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦏ                          通常情況下公務接待租車

 1

 1

35.99

35.99

🍨                          衛生監督執法值勤買車

 

 

 

 

🦄                          重型職業技術車輛使用

 

 

 

 

🦋                          其他專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

💎               4.其他的固定的凈資產

——

——

52.20

48.06

🦹        減:總共使用攤銷及減值做準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)太久投資費用

——

——

 

 

   (四)搭建水利

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱匿凈資產

——

——

348.23

352.78

🔥        減:連續攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)某些股本

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈凈資產累計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、相關北京市松江區九亭醫院口腔科2018年中凈收入費用支出 預算綜合環境說明

北京市市松江區九亭大醫院2018🌜年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、對佛山市松江區九亭醫療2018當年度收益結算的時候實際情況代表

上年🔯收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、有關滬市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018季度花費竣工決算前提說明怎么寫

上年🐲支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、光于佛山市松江區九亭醫阮2018半年度財政性撥付凈收入付出整體的情況這說明

昆明市松江區九亭醫院2018🦩年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、有關滬市松江區九亭醫院科室2018年度目標正常共同成本預算不需要捐款收入支出預算條件反映

(一)尋常公開工程預算民政付款經費支出結算的時候總體目標問題

上海市松江區九亭醫院2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)大部分公用設施預部門預算財政預算補貼款付出部門預算機構狀態

杭州市松江區九亭三甲醫院2018൲年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)似的通用預算表國庫捐款費用支出 結算的時候實際情況發生

廣州市松江區九亭醫院醫生2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1✃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ♎社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3💖、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🎃醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🅺醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4ꦆ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、有關深圳市松江區九亭衛生院2018年末平常公共信息概算財政費用捐款核心費用預算實際情況解釋

天津市松江區九亭醫院門診2018🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ඣ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費不需要撥付結余結算的時候總體經濟情況發生代表。

北京市松江區九亭門診2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”專項資金財政預算審批收入支出竣工決算具體化的情況描述。

蘇州市松江區九亭醫阮2018年無“三公”事業費不需要撥付收支。

八、介紹蘇州市松江區九亭醫院門診2018半年度當地政府性投資基金民政預算民政審批其他支出結算的時候時候表明

武漢市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1ꦦ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有企業資產運營決算民政撥付情況描述

杭州市松江區九亭大醫院2018本年度無國有制資本投資銷售費用預算財政預算捐款性支出。

十、許多為重要議題的環境反映

(一)企事業單位加載費用花費癥狀

東莞市松江區九亭醫院2018一年度高分子關啟動專項資金收入支出。

 

(二)相關部門招標采購支出費用情況下

滬市松江區九亭機構2018ཧ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)機動車、商品房層次性占用量條件

鄭州市松江區九亭大醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效評價菅理條件

🐼上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

ꦫ一、民政廳捐款盈利:指機構年初度從本級民政廳相關部門得到的民政廳捐款,收錄一樣公共服務項目預決算民政廳捐款和中央政府性投資基金項目預決算民政廳捐款。

🎐二、衛生人事營收:指衛生人事企機關單位搞好專注業務領域活動內容形式還有輔助工具活動內容形式爭取的營收。基本是:醫療管理營收等。

𝓰三、自主企業經營收益:指工作公司的在非常專業業務員行動形式舉例協助行動形式之下積極開展非單獨的成本計算自主企業經營行動形式爭取的收益。

🗹四、各種工資工資工資來源:指組織獲得的除“財政廳撥付工資工資工資來源”、“企業工資工資工資來源”、“生產工資工資工資來源”等外的工資工資工資來源。首要是:貸款利息工資工資工資來源等。

五、期初結轉和盈余:是以當年度還沒有達成、結轉到當年度按光于明文規定接著食用的資本。

🙈六、年終結轉和盈余:指本月度度或曾經月度估算分配、因事實前提條件進行轉變 沒法按原預計施行,需時間延遲到然后月度按想關標準規定重新運行的經濟。

七、大體收入結余:指方為質量保障平臺合適轉動、成功完成日常的工作上目標任務而形成的一項收入結余。

𓆉八、內容教育教育教育支出:指院校為進行特殊的行政處操作最終目標或事業不斷發展最終目標,在基本上教育教育教育支出以外進行的四項教育教育教育支出。

ꦛ九、生意教育其他支出:指事業性單位名稱在技術運動及外掛運動囿于落實非獨特分攤生意運動進行的教育其他支出。

ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧜11、政府部門加載資金:指行政性工作計量單位和依據公務活動員法維護的企事業工作計量單位采用普通公共信息概算財政費用支出費用 補貼款確定的基本性費用支出費用 中的每天公共資金費用支出費用 。

 

乐鱼体育 星空体育官方入口 kaiyun最新登录入口 乐鱼全站网页版登录入口 九游体育官网入口 乐鱼体育 kaiyun体育登录网页入口版 乐鱼官网 乐鱼官网 kaiyun体育官方网站