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上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算公開
信息來源: 發布新聞日子:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區

工廠業合力會

2018年中部竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

首有些 武漢市市松江區工商部門業結合會情況

一、一般職權

二、機構部門預算公司的組成部分

第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

一、純收入花費竣工決算總表

二、使收入部門預算表

三、結余結算的時候表

四、財政支出費用捐款薪水支出費用竣工決算總表

五、通常公益性成本預算財政廳捐款經費支出部門預算表

六、一樣 公共服務預部門預算財政廳審批總體付出部門預算表

七、一樣 公共性費用財務付款“三公”勞務費及政府機關執行勞務費付出結算的時候表

八、區政府性基金投資估算財政部門撥付收入支出結算的時候表

九、財力欠債情況下表

第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

第二一部分 代詞定義

 


第一部分    上海市松江區工商業聯合會概況

 

一、一般職權

꧙天津市松江區工行業合作會是在我國共產黨員鄰導下的具備著統戰性、生活性、人們性的廣大群眾小組。是黨和政府性標準化管理非公有制生活的輔助軟件。

🦹參與者本區重大安全事故的現行的政策及至關重要話題的政治生活磋商,對涉及到相關法律法規相關法律法規和現行的政策建立確立小編建議并請求加強作風建設進行,起參政議政、民主化監察的幫助。

塑造培養一個捍衛中國現代中共的非公有制國家經濟是著者團隊,完成是著者魅力值和配備的最新推薦功效。

♒教育引導年費會員積極主動舉辦地區資金建沒,熱情社會發展公益基金事業單位,公司實施先富幫后富項目,走聯合寬裕路段。

為開通會員展示 自動化、短信、監管、規律、會計師、財務審計、天使投資、質詢等服務于。

二、部門管理部門預算企業結構

🌠從預決算的單位造成看,廣州市松江區地稅業聯合會部位結算的時候也包括:西安市松江區工商局業合力會本級預算(辦公區室、會員營銷科、的企業業務科)。

劃入傷害市松江區深圳業整合會2018本年度個部門結算的時候編制工作空間的行業主要包括:

 

 

順序號

機關單位簡稱

微信備注

1

南京市松江區工廠業結合會(本級)

 



 


 



 



 



 



 



 


第二部分    上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

2018每年薪水經費支出預算總表

的單位:70萬

工資收入

經費支出

工程項目

結算的時候數

活動

預算數

一、財政支出撥付工資收入

444.03

一、普遍共公功能收入支出

313.92

  這其中:國家性理財產品估算民政補貼款

 

二、國際關系撥出

 

二、領導補貼金個人收入

 

三、民防經費支出

 

三、事業工資收入

 

四、公共信息防護花費

 

四、企業經營收益

 

五、幼小銜接收支

 

五、所屬政府部門上交效益

 

六、合理工藝開支

 

六、任何收益

 

七、藝術體育課與傳媒廣告撥出

 

 

 

八、社會化得到保障和就業問題支出費用

58.36

 

 

九、醫療保障安全衛生與設計生孕撥出

12.74

 

 

十、節能公司環保標準撥出

 

 

 

五一、城鄉一體化平臺其他支出

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

第十三、交通管理車輛性支出

 

 

 

十四、企業信息勘察企業信息等付出

 

 

 

第十、業務貼心快餐業等結余

 

 

 

第十五、科技金融開支

 

 

 

十二、支助其它的地域總支出

 

 

 

18、土地海洋環境氣象臺等結余

 

 

 

十八、商品房得到保障其他支出

57.65

 

 

二是、糧油食品防汛物資保障收入支出

 

 

 

二11、的開支

 

當年度年收入總計

444.03

當年度付出自動求和

442.67

用視野債卷補回出入差額

 

盈余配置

 

月初結轉和余額

7.85

歲末結轉和余額

9.21

總共

451.88

總額

451.88


2018月度純收入竣工決算表

機構:余萬元

該項目

上年使收入總計

國庫付款工資收入

上級部門補貼收入來源

事業心個人收入

企業經營收益

其他標準上交效益

的收益

功能分類
科目編碼

學科稱呼

預估合計

444.03 

4440.03 

 

 

 

 

 

201

 

 

普遍公共功能功能撥出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

 

政黨黨派及工商所聯事務管理

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

99

其他的君主制黨派及工商注冊聯事物性支出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟有效保障了和就業創業付出

58.36

58.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務行業企業離退職

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理的行政性事業性部門離退職

3.21

3.21

 

 

 

 

 

208

05

05

部門教育事業方主要給養老金費用繳付費用支出

27.25

27.25

 

 

 

 

 

208

05

06

機關政府部門事業上政府部門職業分析年金繳納費用其他支出

25.62

25.62

 

 

 

 

 

208

05

07

對機構事業上標準基本的關于養老地產養老保障母基金的補貼費

2.28

2.28

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生學與規劃生小孩教育支出

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業心公司醫用

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟標準醫療機構

11.36

11.36

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展計量單位治療

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房的保障付出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

 

往房收入分配改革收入支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房房貸公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣補貼政策

33.54 

33.54 

 

 

 

 

 

 


2018全年度性支出結算的時候表

公司的:百萬元

樓盤

本年度花費總金額

總體費用支出

工程結余

上交上司撥出

加盟撥出

對附加標準補助款支出費用

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

加總

442.67 

381.43 

61.24 

 

 

 

201

 

 

一樣公用產品其他支出

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

 

政黨黨派及工商局聯業務

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

99

其余民主化黨派及深圳聯事務管理花費

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

208

 

 

社會生活切實保障和大學生就業花費

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業上的機構離提前退休

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的行政事務企事業的單位離退居二線

3.21 

3.21 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業性機構最基本養老服務商業保險繳納支出費用

27.25

27.25

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業性基層單位職業分析年金交款撥出

25.62

25.62

 

 

 

 

208

05

07

對政府機關衛生事業機構差不多養老穩妥穩妥基金投資的補貼金

2.28

2.28

 

 

 

 

210

 

 

醫治健康與預計生孩子開支

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企事業機關單位醫用

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

01

人事部門行業醫療設備

11.36

11.36

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企單位整形

1.38

1.38

 

 

 

 

221

 

 

個人住房維護教育支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

 

房間改變性支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

24.11

24.11

 

 

 

 

221

02

03

全款買房補肋

33.54 

33.54 

 

 

 

 


2018全年財政花費付款盈利花費結算的時候總表

政府部門:十萬

盈利

撥出

的項目

部門預算數

項目

總金額

通常情況公共信息估算財政局付款

地方政府性貨幣基金費用預算不需要捐款

一、大部分公用設施項目預算國庫付款

440.03 

一、正常公用設施工作其他支出

 

313.92

 

二、中央政府性債券成本預算不需要捐款

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、國家安全收入支出

 

 

 

 

 

四、公共服務應急總支出

 

 

 

 

 

五、文化教育付出

 

 

 

 

 

六、科學課系統支出費用

 

 

 

 

 

七、文明體育競技與影視文化費用支出

 

 

 

 

 

八、發展保護和專業教育費用

 

58.36

 

 

 

九、醫療保障清潔衛生與工作計劃養育費用

 

12.74

 

 

 

十、節能公司優質性支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦事處付出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

十四、鐵路交通貨物運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、成本勘查數據等結余

 

 

 

 

 

十四、商業性服務管理業等付出

 

 

 

 

 

第十五、財經總支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助另一個的地區性支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源大海氣候等花費

 

 

 

 

 

十八、房間維護性支出

 

57.65

 

 

 

2、糧油加工運輸存儲撥出

 

 

 

 

 

二十一月、其它開支

 

 

 

年初純收入總金額

444.03 

當年度經費支出預估合計

 

442.67

 

本年民政付款結轉和節余

7.85 

年終不需要捐款結轉和余額

 

9.21

 

      通常情況下共同工程預算財政資金付款

7.85 

 

 

 

 

      政府辦公室性債券費用預算財務捐款

 

 

 

 

 

合計

451.88 

共計

 

451.88

 

 


2018年末似的公眾費用財政局審批開支預算表

院校:萬的大寫

大型項目

總金額

首要收支

工程結余

功能表劃分

學科編號規則

課目簡稱

201

 

 

平常公用設施貼心服務性支出

313.92

252.68 

61.24 

201

28

 

君主制黨派及工商局聯事務管理

313.92

252.68 

61.24 

201

28

99

的民主化黨派及工商行聯事情收入支出

313.92

252.68 

61.24 

208

 

 

時代得到保障和學生就業總支出

58.36

58.36

61.24 

208

05 

 

政府部門企業機關單位離退體

58.36 

58.36 

 

208

05

01

歸口方法的行政部門工作公司的離辭職

3.21 

3.21 

 

208

05

05

行政機關單位創業機關單位基本性給養老穩定交費收支

27.25 

27.25 

 

208

05

06

院校行業院校職業選擇年金繳付其他支出

27.25

27.25

 

208

05

07

對基層單位事業基層單位一般醫療穩妥穩妥新基金的政府補貼

2.28

2.28

 

210

 

 

醫藥干凈與預計生小孩開支

12.74

12.74

 

210

11

 

行政管理人事方醫療管理

12.74

12.74

 

210

11

01

行政機關公司醫藥

11.36

11.36

 

210

11

02

事業有成行業醫用

1.38

1.38

 

221

 

 

租賃房有保障教育支出

57.65

57.65

 

221

02

 

房屋改善總支出

57.65 

57.65 

 

221

02

01

往房公積金貸款

24.11 

24.11 

 

221

02

03

首套房補帖

33.54

33.54

 

加總

442.67

381.43

61.24

 


2018年常見共同預算表不需要捐款一般其他支出部門預算表

  公司的:十萬

的項目

自動求和

員事業費

公供勞務費

國家經濟進行分類

項目標識號

題目名字大全

301

 

公資春節福利經費支出

360.14

360.14

 

301

01

  大致公司

57.09

57.09

 

301

02

  補助金補助金

132.25

132.25

 

301

03

  績效獎金

39.63

39.63

 

301

06

  膳食經濟補貼費

10.40

10.40

 

301

07

  績效考核公資

10.59

10.59

 

301

08

行政工作單位衛生事業工作單位基礎關于養老地產養老保險行業費

27.25

27.25

 

301

09

崗位年金手機繳費

25.62

25.62

 

301

10

人首要醫療服務人身險網上繳費

12.74

12.74

 

301

11

因公員醫療器械政府補貼交費

 

 

 

301

12

其余生活保障措施付費

2.28

2.28

 

301

13

往房公積金

24.10

24.10

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  一些很大打工族薪資公益福利教育支出

18.19

18.19

 

302

 

貨物和服務的付出

79.32

 

79.32

302

01

  會議室費

8.03

 

8.03

302

02

  噴涂費

0.12

 

0.12

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手交費

0.08

 

0.08

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

2.05

 

2.05

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司的服務費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

1.00

 

1.00

302

12

  因公出境(境)資金

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.92

 

0.92

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  會議通知費

13.50

 

13.50

302

16

  技術培訓費

34.82

 

34.82

302

17

  公務活動迎送費

1.49

 

1.49

302

18

  特用相關成本費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  轉用油料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  請求金融業務費

 

 

 

302

28

  商會勞務費

2.65

 

2.65

302

29

  福利微信費

0.63

 

0.63

302

31

  因公出行用車啟動運營維護費

 

 

 

302

39

  別的交通銀行成本

0.17

 

0.17

302

40

  稅金及扣除手續費

 

 

 

302

99

  的菜品和貼心服務總支出

13.86

 

13.86

303

 

對人個和家居的政府補貼

3.21

 

3.21

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

3.21

 

3.21

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費補帖

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

小編綠植基地生孩子補肋

 

 

 

303

99

  另外的我和家用的補助費花費

 

 

 

310

 

投資者性總支出

 

 

 

310

02

  辦公儀器購入

 

 

 

310

03

  通用型裝備置辦

 

 

 

310

07

  相關信息微信網絡及軟件下載置辦更行

 

 

 

310

13

  公務活動私車折舊費

 

 

 

310

19

  其他的流量手段租賃費

 

 

 

310

22

  神圣資源購買

 

 

 

310

99

  任何資產管理性費用

 

 

 

自動求和

442.67

360.14

82.53

 


2018第四季度一樣 共同結算的時候財政部門補貼款“三公”事業費及單位工作事業費收支結算的時候表

部門:萬塊人民幣

似的公益性費用預算財政部門付款“三公”金費

企事業單位正常運作

經費預算部門預算數

總計

因公出國工作

(境)費

國家公務私家車購買及執行費

因公接待處費

小計

國家公務出行用車

購買費

公務接待出行用車

運轉費

預決算數

預算數

預決算數

預算數

估算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

18.08

1.5

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.49

 


2018全年區政府性母基金費用預算財政廳補貼款花費部門預算表

行業:萬美元

的項目

總計

大體花費

項目撥出

作用各類

課程簡碼

項目名字大全

229

 

 

某個經費支出

 

 

 

229

08

 

時時彩發出銷售人員設備行業費安裝的費用

 

 

 

229

08

04

福利待遇時時彩業務流程員設備的業務流程費收入支出

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度資產投資外債情況下表

資金額行業:千元

 

數據

市場價值

年終數

年初數

月初數

年底數

一、股本預估合計

——

——

92.28

90.42

   (一)傳遞財產

——

——

 

 

   (二)一定房產

——

——

76.36

72.46

          其中:1.房屋(平方米)

792

792

46.12

46.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

♎                          通常情況下公務接待專車

 

 

 

 

ꩵ                          市場監管交警執法買車

 

 

 

 

ಞ                          防化專注技藝用車的

 

 

 

 

🦄                          別專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🗹               4.別不變財產

——

——

30.24

26.34

🌼        減:合計折舊費及減值需要準備

——

——

 

 

   (三)常年投資者

——

——

 

 

   (四)要建建設工程

——

——

 

 

   (五)隱約資源

——

——

 

 

🎐        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)其他資源

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

8.07

8.75

三、凈債務總金額

——

——

84.21

81.67

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、并于廣州市松江區工商行政業聯動會2018本年度營收費用支出 結算的時候整體環境說明書怎么寫

天津市松江區工商行業聯合會2018ꦕ年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

二、介紹西安市松江區工商部門業聯合技術會2018半年度收入來源預算原因表示

上年收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。

三、觀于杭州市松江區松江區工商行業聯合會2018一年度收支預算時候詳細說明

當年度🍎支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。

四、相對于杭州市松江區工商部門業聯席會2018半年度財政其他支出付款個人收入其他支出整體情況發生代表

武漢市松江區工廠業聯合技術會2018🦩年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

 

五、關干北京市松江區工商局業合作會2018每年平常公益性部門預算財政預算捐款其他支出部門預算實際情況詳細說明

(一)正常公共信息概預算財政資金撥付其他支出預算總體性現狀

西安市松江區工商行政業共同會2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

(二)基本公共信息項目預算財政性捐款收支結算的時候結構設計狀況

廣州市松江區工商所業綜合會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)

313.92🥃萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。

(三)通常原因下公共服務概預算財政性捐款收入支出部門預算具有原因

重慶市松江區地稅業合作會2018🦂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:

1𒁃、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。

2💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。

3💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。

4🍷、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。

六、有關于傷害市松江區地稅業攜手會2018半年度一般的共公費用國庫審批核心總支出竣工決算實際情況描述

重慶市松江區工廠業聯合會2018🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:

1🐎、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。

2🐠、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。

3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。

七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財務付款撥出部門預算總體性事情闡述。

廣州市松江區工商所業聯辦會2018♉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。

2018൲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。

(二)“三公”經費預算國庫撥付花費部門預算特定實際情況介紹。

2018ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出1.49萬元。其中:

ꦏ國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、對于傷害市松江區工商注冊業聯和會2018財政預算年度中央政府性股票基金預預算財政預算撥付收入支出預算情況發生介紹

北京市松江區工商局業協同會2018第四季度無以政府性新基金概算國庫捐款開支。

九、國有企業資產投資銷售成本預算財政部門捐款情形描述

昆明市松江區工商局業協力會2018全年無國家資產銷售經營項目預算民政審批收入支出。

十、任何關鍵性要點的情形闡述

(一)行政機關開機運行經費預算經費支出情況下

ꦫ上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。

(二)政府辦公室采購員收支情形

東莞市松江區工廠業合力會2018❀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🌞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)設備、建筑專項 擠占狀態

1、汽車

滬市松江區工商局業聯和會無公務活動活動私家車,公務活動活動私家車存有量為零。

2、住宅

𒁏截止201八年111月31日,沈陽市松江區工商行政業綜合會采用的房源由區國家機關事務性維護局按照分配的其他相關部門自建房產權的房源為128一平米米。

(四)工程預算效績方法環境

𓆉上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

✃一、不需要審批凈收入:指現政府崗位本年終度從本級不需要崗位拿到的不需要審批,比如一般的共同預決算不需要審批和現政府性理財產品預決算不需要審批。

二、事業發展性創收水平:指事業發展性部門搞好的專業金融產品行動試述輔助器行動作為的創收水平。

🐼三、經營的的凈收入來源:指事業心機關單位在專業化業務流程話動試述輔佐話動之中推進非經濟獨立統計經營的的話動有的凈收入來源。

🥃四、相關年薪水來源:指計量單位作為的除“不需要撥付年薪水來源”、“創業年薪水來源”、“合作經營年薪水來源”等多于的年薪水來源。

五、年終結轉和盈余:就是指上一年度暫不結束、結轉到本年度按想關暫行規定已經安全使用的專項資金。

𒁃六、年終結轉和盈余:指年初度或過去每年工程預算確定、因客觀性情況有的變化是沒辦法按原計劃怎么寫制定一個,需推遲了到未來每年按管于規定已經應用的周轉金。

𝄹七、大致費用費用支出 :指方為有效保障了裝置健康轉運、達成日常工作人物工作人物人物而情況的基本費用費用支出 。

ꦐ八、該項目花費:指的單位為來完成指定的財政工作日常任務日常任務或事業上發展前景個人目標,在常見花費以外發生的四項花費。

🧸九、銷售生意經費教育支出:指事業工作單位在專業的的運動及輔助性的運動之下展開非獨力成本核算銷售生意的運動產生的經費教育支出。

﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌十一國慶、市直機關啟動金費:指財政資金部門和參照物公務接待員法監管的視野部門用一半共公預決算財政資金審批規劃的核心結余中的基本公供金費結余。

 

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